1. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
1.1. kārtējā gada ieņēmumi 62 240 642 EUR,
1.2. kārtējā gada izdevumi 65 675 010 EUR,
1.3. aizdevumu atmaksa 1 821 885 EUR,
1.4. aizdevumu saņemšana 1 554 718 EUR,
1.5. līdzdalība komersantu pašu kapitālā 40 000 EUR,
1.6. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 3 741 535 EUR.
2. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžeta iestāžu, struktūrvienību, projektu un pasākumu tāmes saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžetu 2025. gadam šādā apmērā (3. pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi 500 EUR,
3.2. kārtējā gada izdevumi 17 953 EUR,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 17 453 EUR.
4. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un saistību apmēru saskaņā ar 4. pielikumu.
6. Izglītības iestādes saņem 80 % (procentus) no līdzekļiem, kurus izglītības iestādes iegūst ārpus pamata mācību procesa, sniedzot pakalpojumus trešām personām. Papildus iegūtie līdzekļi tiek pārdalīti, veicot grozījumus pašvaldības budžetā ņemot vērā izglītības iestādes izvirzītās prioritātes.
7. Budžeta izpildītāja funkcijas veikt Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāžu, aģentūru un projektu vadītājiem.
8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
Novada ekonomiskā un sociālā situācija
Dienvidkurzemes novada pašvaldība atrodas Kurzemes dienvidrietumos un tās teritorijas kopplatība ir 3591 kvadrātkilometri (paskaidrojuma rakstā dati, kas raksturo teritorijas platību, iedzīvotāju skaitu sakrīt ar Finanšu ministrijas datiem, saskaņā ar kuriem valsts budžetā tiek aprēķināts pašvaldībai izlīdzināmo vienību skaits). Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Dienvidkurzemes novadā apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. Novada teritorijā, kas atrodas tuvāk valstspilsētai Liepājai un Baltijas jūras krastam, intensīvāk attīstās uzņēmējdarbība un dzīvojamais sektors. 2025. gada budžeta plāns ir sagatavots, domājot par novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot novada attīstību.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 2025. gada 1. janvārī ir deklarēti 33 999 iedzīvotāji.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais budžets 2025. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas, kā arī no ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2025. gadā ir noteikta izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2025. gada budžeta plānu" un to pielikumos.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2025. gada budžets ir izstrādāts, balstoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likumu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldības budžeta struktūra
Rādītāji | 2024.gada izpilde EUR | 2025.gada budžeta prognoze EUR | Salīdzinājums |
IEŅĒMUMI | 63 525 672 | 62 241 142 | -2, % |
Pamatbudžeta ieņēmumi | 63 518 672 | 62 240 642 | |
Ziedojumi un dāvinājumi | 7000 | 500 | |
IZDEVUMI | 68 876 466 | 65 692 963 | -4,6 % |
Pamatbudžeta izdevumi | 68 868 461 | 65 675 010 | |
Ziedojumi un dāvinājumi | 8 005 | 17 953 | |
FINANSĒŠANA | 5 350 794 | 3 434 368 | -35,8 % |
Pamatbudžeta naudas līdzekļi | 6 760 445 | 3 741 535 | -44,7 % |
Ziedojumu naudas līdzekļi | 1 005 | 17 453 | |
Saņemtie aizņēmumi | 504 023 | 1 554 718 | 208,5 % |
Aizņēmumu atmaksa | -1 914 679 | -1 821 885 | -4,8 % |
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā | 40 000 |
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 62 240 642 EUR, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir mazāk par 2 %. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti. Valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai šobrīd plānotas kārtējā gada astoņiem mēnešiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2025. gadam ir 27 226 434 EUR, t. i., par 4,9 % jeb 1 281 810 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais IIN.
Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) tiek plānoti 2 915 402 EUR apmērā, t.i., par 5,5 % mazāk nekā iekasēts 2024.gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 4,7 %. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 413 517 EUR, par ēkām un inženierbūvēm – 318 363 EUR un mājokļiem – 183 522 EUR.
Finanšu ministrija pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi (IIN un kārtējā gada iekasējamo NĪN prognozi) veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 8 808 471 EUR, t.i., par 1,6 % jeb 138 656 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2025. gadā tiek plānoti piesardzīgi 800 000 EUR apjomā, t. i, par 67 867 EUR mazāk nekā 2024. gadā saņemts.
Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā 2025. gadā tiek plānots 2 276 194 EUR.
Tos veido sekojošas ieņēmumu pozīcijas:
Nenodokļu ieņēmumi | 2024.gada izpilde EUR | 2025.gada budžeta prognoze EUR | Salīdzinājums |
Kopā: | 3 180 242 | 2 592 794 | -18 % |
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nesamaksātas pirkuma daļas, dividendes, procentu ieņēmumi par depozītiem | 214 017 | 148 688 | -30 % |
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 66 892 | 76 240 | 14 % |
Naudas sodi un sankcijas | 14 732 | 15 600 | 6 % |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 38 192 | 285 666 | 648 % |
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas | 2 846 409 | 2 066 600 | -27 % |
Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 2 069 409 EUR apmērā jeb 3,3 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 9 % mazāk kā saņemts iepriekšējā gadā.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2024.gada izpilde EUR | 2025.gada budžeta prognoze EUR | Salīdzinājums |
Kopā: | 2 274 099 | 2 070 509 | -9 % |
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 70 375 | ||
Maksa par izglītības pakalpojumiem | 614 911 | 613 820 | -0,2 % |
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 1 879 | 1 880 | 0,1 % |
Ieņēmumi par nomu un īri | 915 007 | 800 281 | -12,5 % |
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 462 349 | 478 982 | 3,6 % |
Citi pašu ieņēmumi | 209 578 | 175 546 | -16,2 % |
Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2025. gadā tiek plānots 14 109 695 EUR apmērā.
Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 10 292 972 EUR. Tās budžetā pedagogu atlīdzībai plānotas astoņiem mēnešiem. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānotas 1 809 875 EUR, t.i., līdzīgi kā iepriekšējā gadā. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 206 954 EUR jeb 5,8 % vairāk nekā 2024. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.
Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 337 676 EUR apjomā, t.sk. 926 000 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.
Iepriekšējā gadā saņēmām ES līdzfinansēto projektu īstenošanai 553 444 EUR, bet 2025. gadā plānojam saņemt 3 124 237 EUR t.i., par 5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldība plāno saņemt lielākos līdzfinansējumus šādiem investīciju projektiem:
Projektu nosaukumi | 2025. gada budžeta prognoze EUR |
"Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Liepājas funkcionālajā teritorijā, Dienvidkurzemes novadā", Nr.5.1.1.1/1/24/I/020 | 579 873 |
Priekules lietus ūdens sistēmas uzlabošana Liepājas ielas mikrorajonā, Nr.2.1.3.1/1/24/A/004 | 238 166 |
"Aizputes parks-zaļā koprades telpa", Nr.5.1.1.3/1/23/A/023 | 217 918 |
"Bezemisijas transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Dienvidkurzemes novada pašvaldībā", Nr.6.1.1.6/1/24/A/001 | 210 105 |
Energopārvaldības plāna izstrāde – DIENVIDKURZEME | 199 529 |
Publiskās ārtelpas labiekārtošana "Laika ceļš: Aizputes laukuma modernizācija", Nr.5.1.1.3/1/23/A/022 | 188 848 |
"Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām Dienvidkurzemes novadā", Nr.4.3.5.1/1/24/A/004 | 173 202 |
Vides pieejamības nodrošināšana Avotu ielā 2, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/009 | 154 892 |
Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Dienvidkurzemes novadā, Nr.3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/028 | 132 511 |
"Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" (Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia) Nr.EE-LV00057 | 101 241 |
Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 593 000 EUR. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 434 000 EUR, t.i., līdzīgi kā iepriekšējā gadā samaksāts.
Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 65 675 010 EUR apmērā, t.i., par 4,6 % jeb 3 193 490 EUR mazāk kā iepriekšējā gada izpilde.
Dienvidkurzemes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, t.i., izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, t.sk. pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu uzturēšanai, vides aizsardzības pasākumu finansēšanai, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām, piem., pašvaldības funkciju izpildei sociālajā un izglītības jomā, sabiedriskajām organizācijām un privātajam sektoram, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, līdzfinansējumiem ES fondu projektu apguvei.
Vislielākais izdevumu apjoms 2025. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 27 104 779 EUR, kas sastāda 41 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām izglītības iestādēs.
Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1 264 238 EUR apmērā, kas sastāda 1,9 % no kopējiem izdevumiem, un tie palielināti par 13 % salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 879 653 EUR apjomā, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 250 886 EUR apmērā, kā arī ES LAT-LIT, ERAF līdzfinansēts projekts "Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas"- 133 808 EUR apmērā.
Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2025. gadā plānoti 6 082 766 EUR apmērā, t.i., par 4 % mazāk salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.
Ekonomiskai darbības nozarēm paredzēts izlietot 6 290 886 EUR jeb 9,6 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., par 0,1 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Sadaļas lielākā summa 3 035 813 EUR paredzēta transporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas ir 21 % mazāk kā iepriekšējā gada izlietots. Valsts mērķdotācijas izdevumu apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 1 976 636 EUR apmērā. ES līdzfinansēts autoceļu investīcijas EJZAP projekts ir "Zivju kūpinātava – mols atzara posma pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē" ar 126 494 EUR izmaksām.
Ekonomiskās darbības sadaļa | 2024.gada izpilde EUR | 2025.gada budžeta prognoze EUR | Salīdzinājums |
Kopā: | 6 286 969 | 6 290 886 | 0,4 % |
Nodarbinātības pasākumi | 203 317 | 246 935 | 21 % |
Būvvalde | 598 917 | 624 271 | 4 % |
Transports | 3 852 408 | 3 035 813 | -0,19 % |
Tūrisms | 661 710 | 860 096 | 23 % |
Nekustamā īpašuma daļa | 862 611 | 843 900 | -2,2 % |
Citas nozares | 108 006 | 679 871 |
No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 46 200 EUR, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 83 620 EUR. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi jauna teritorijas plānojuma izstrādei. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas 112 491 EUR projektā "Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" (Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia) Nr.EE-LV00057, 55 241 EUR – Rīvas takas labiekārtošana Sakas pagastā ar LAD līdzfinansējumu, un projekts "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē" ar 123 010 EUR izmaksām. Citām nozarēm paredzēti līdzekļi energopārvaldības plāna izstrādei – 273 103 EUR, pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai -75 000 EUR, NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam – 40 000 EUR, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem – 29 740 EUR, un jaunajai valsts noteiktam iedzīvotāju līdzdalības budžetam – 26 310 EUR.
Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 1,9 % jeb 1 269 675 EUR, t. sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveidei Nīcas pagastā un Vaiņodes pagastā, atkritumu konteineru laukuma izveidei Durbes pilsētā un Dunalkas pagastā.
Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 15 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb 9 916 049 EUR, t.i., 2,2 % vairāk kā iepriekšējā gadā.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 2024.gada izpilde EUR | 2025.gada budžeta prognoze EUR | Salīdzinājums |
Kopā: | 9 706 146 | 9 916 049 | 2,2 % |
Komunālā pārvalde | 3 874 243 | 3 957 006 | 2 % |
Mājokļu attīstība | 405 241 | 543 135 | 34 % |
Ūdensapgāde | 157 931 | 341 | -100 % |
Ielu apgaismošana | 361 614 | 538 813 | 49 % |
Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība | 4 907 117 | 4 876 754 | -0,6 % |
Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana. Dzīvojamā fonda uzlabošanai paredzētas izmaksas ERAF līdzfinansētos projektos sociālo mājokļu atjaunošanai 113 135 EUR. Lielākais izmaksu pieaugums plānots ielu apgaismojumam, kas saistīts ar Vides investīciju fonda projekta "Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā" plānoto ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu 201 193 EUR apmērā. Finansējums paredzēts pašvaldības teritorijas sakopšanai, kapsētu uzturēšanai, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai 60 000 EUR, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam 60 000 EUR, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai 50 000 EUR, tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai – 70 000 EUR.
Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk 1,3 % no pamatbudžeta izdevumiem, t.i., 869 777 EUR, un pret iepriekšējā gada izpildi plānots 1,7 % pieaugums.
Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietots 8,7 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 5 740 256 EUR, kas ir līdzīgi kā apgūti līdzekļi iepriekšējā gadā.
Atpūtas, sporta un kultūras pasākumi | 2024.gada izpilde EUR | 2025.gada budžeta prognoze EUR | Salīdzinājums |
Kopā: | 5 674 998 | 5 740 256 | 1,1 % |
Kultūras pārvalde | 263 938 | 190 258 | -27 % |
Bibliotēkas | 959 614 | 884 105 | -8 % |
Muzeji un senlietu krātuves | 496 797 | 505 620 | 2 % |
Kultūras centri un saieta nami | 2 049 642 | 1 945 111 | -5 % |
Kultūras projekti, Dziesmu un deju svētki | 42 301 | 173 472 | 310 % |
Sporta pasākumi un sporta iestāžu uzturēšana | 1 862 706 | 2 041 690 | 10 % |
Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 7 096 584 EUR, kas sastāda 10,8 % no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 17 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (6 076 884 EUR). Sociālajiem pabalstiem 2025. gada budžetā paredzēts finansējums 2 800 000 EUR t.i., par 10 % vairāk kā izlietots iepriekšējā gadā. Pēc Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā pašvaldība cenšas sniegt dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd budžeta prognozē paredzēts 146 600 EUR apmērā.
Kopējā atlīdzības summa plānota 35 305 006 EUR apmērā, kas sastāda 54 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 700 EUR līdz 740 EUR. No 2025. gada 1. janvāra atalgojums palielinās pedagogiem par 2,6 % par slodzi.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 17 912 195 EUR apmērā, kas palielināti par 4 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie sastāda 27 % no kopējiem izdevumiem. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 6 838 266 EUR apmērā.
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2024.gada izpilde EUR | 2025.gada budžeta prognoze EUR | Salīdzinājums |
Kopā: | 6 530 607 | 6 838 266 | 4 % |
Ēku, būvju un telpu būvdarbi | 598 098 | 951 441 | 59 % |
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 808 426 | 790 905 | -2 % |
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 130 132 | 174 805 | 34 % |
Nekustamā īpašuma uzturēšana | 2 618 425 | 2 599 418 | -0,7 % |
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana | 2 340 851 | 2 289 336 | -2,2 % |
Apdrošināšanas izdevumi (neskaitot īpašumu apdrošināšanu) | 1 737 | 2 301 | 32 % |
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 32 937 | 30 060 | -9 % |
Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,548 milj. EUR, t.i., 1,4 % mazāk kā samaksāts 2024.gadā (2,584 milj. EUR). Degvielai plānoti 1,1 milj. EUR, iepriekšējā gadā par 2,6 % izlietots mazāk (1,07 milj.EUR), bet kurināmam – 323 926 EUR, t.i., par 12 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (288 827 EUR), jo pašvaldība kā kurināmo sāk iepirkt gāzi.
Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 3 201 852 EUR, t.i., par 10,4 % vairāk kā iepriekšējā gadā (2 900 733 EUR), un tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sasniedz 5 %.
Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām pamatojoties uz domes lēmumiem plānotas 843 885 EUR apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 66 % vairāk.
Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 663 191 EUR apmērā, t.i. par 17 % mazāk kā gadu iepriekš (798 007 EUR).
Kapitālieguldījumi plānoti 11 % no kopējiem izdevumiem jeb 7 248 630 EUR un tas ir par 0,4 % mazāk kā iepriekšējā gadā apgūts (7 274 113 EUR).
Lielākie kapitālieguldījumu objekti šogad plānoti sekojoši EUR:
○ Projekts – Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība būvdarbi (Aizpute, Rokasbirzs, Grobiņa, Priekule) – 778 001;
○ Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Liepājas ielas mikrorajonā Priekulē – 469 994;
○ Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās – 419 795;
○ Laukuma pārbūve Atmodas ielā 15A, Aizputē – 341 921;
○ Parka pārbūve Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē – 271 570;
○ Bezemisijas transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Dienvidkurzemes novadā (trīs specializēto transportlīdzekļu iegāde) – 238 938;
○ Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa – 200 693;
○ Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūve, pamatu hidroizolācija Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā -196 025;
○ Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveides būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība Cukuri, Nīca, Nīcas pagastā – 180 000;
○ Gāzes apkures katla uzstādīšana Vērgales pagastā – 157 539;
○ Durbes stadiona atjaunošana un ģērbtuves, inventāra uzglabāšanas telpas, Zāļu iela 2, Durbe – 153 670;
○ PII Pīpenīte, Grobiņa pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde – 150 000;
○ Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām – 133 400;
○ Zivju kūpinātava – mols atzara posma pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Dienvidkurzemes novadā – 107 557;
○ PII Zvaniņš, Rucavā apkures sistēmas atjaunošana – 100 430;
○ Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveides būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība Vaiņodē – 100 000.
Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumu ieņēmumi 2025. gadam plānoti 500 EUR apmērā, kas paredzēti Vaiņodes vidusskolas handbola komandas spēļu dalības maksām. Kopējie ziedojumu izdevumi plānoti 17 953 EUR apmērā. Ziedojumu kontā ir naudas līdzekļu atlikumi pašvaldības iestādēm pēc ziedotāju mērķiem 17 453 EUR apmērā. Tie ir sekojoši:
Pašvaldības iestāde | Ziedojuma mērķis | Summa EUR |
Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde | Inventārs PII "Spārīte" mīksto rotaļlietu iegādei 116-; balvas sporta pasākumos 354-; Inventārs senlietu krātuvei 251-; | 721 |
Aizputes vidusskola | Stipendijas skolēniem 4793,-; Ēdināšanas izdevumi 1623,- | 6 416 |
Vaiņodes vidusskola | Inventāram -273,-; Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai -91,- | 364 |
Dzērves pamatskola | Rožu stādu iegādei | 123 |
Māteru Jura Kazdangas pamatskola | Ēdināšanas izdevumiem | 8 071 |
Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldes administrācija | Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai Kazdangas taku maratonam | 212 |
Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centrs | Maznodrošināto aprūpei | 1 546 |
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz 2025. gada sākumu 18,2 milj. EUR, bet atmaksājamā summa šogad 1,822 milj. EUR. Skat. saistošo noteikumu 4. pielikumā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir 6 galvojumu līgumi pašvaldības kapitālsabiedrībām un 1 studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2025. gada sākumu ir 1 079 572 EUR.
Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2025. gada sākumu sasniedza 24,352 milj. EUR.