1. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2025. gada budžeta ieņēmumus 7 763 091 euro un izdevumus 7 611 340 euro apmērā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
2. No valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta 2025. gada ieņēmumiem paredzēt 1 214 869 euro izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību, funkcionālo gaisa telpas bloku pārvaldību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi.
(euro)
Program-mas/apakš- programmas kods; SAP klasifikācijas kods | Grupas, apakš- grupas kods | Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods | Iestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | 2023. gada izpilde | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns | 2027. gada plāns |
P0 | 17000–21700 | Resursi izdevumu segšanai | 5 199 934 | 7 060 009 | 7 763 091 | 8 252 468 | 8 647 789 | |
18.3.1.4. | Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 460 236 | 205 942 | |||||
A300 | 3.0. | 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, tajā skaitā: | 4 739 698 | 6 854 067 | 7 763 091 | 8 252 468 | 8 647 789 |
-no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem; | 769 265 | 1 109 659 | 1 196 122 | 1 179 821 | 1 179 821 | |||
- no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā; | 875 000 | 874 926 | 1 214 869 | 1 401 440 | 1 514 831 | |||
- no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu | 3 095 433 | 4 869 482 | 5 352 100 | 5 671 207 | 5 953 137 | |||
B000 | 1000–9000 | Izdevumi – kopā | 5 495 960 | 7 060 009 | 7 611 340 | 7 922 057 | 8 281 685 | |
1000–4000; 6000–7000 | Uzturēšanas izdevumi | 4 775 002 | 7 032 909 | 7 589 340 | 7 893 337 | 8 252 658 | ||
1000–2000 | Kārtējie izdevumi | 4 710 796 | 6 966 792 | 7 545 590 | 7 849 587 | 8 208 908 | ||
1000 | Atlīdzība | 3 816 867 | 5 771 636 | 6 339 727 | 6 631 730 | 6 958 768 | ||
2000 | Preces un pakalpojumi | 893 929 | 1 195 156 | 1 205 863 | 1 217 857 | 1 250 140 | ||
7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 64 206 | 66 117 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | ||
7600–7700 | Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 39 280 | 39 441 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||
7700 | Starptautiskā sadarbība | 39 280 | 39 441 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||
7800 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 24 926 | 26 676 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
7812 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) | 24 926 | 26 676 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 720 958 | 27 100 | 22 000 | 28 720 | 29 027 | ||
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 720 958 | 27 100 | 22 000 | 28 720 | 29 027 | ||
P1M | [17000–21700]– [1000 –9000] | Finansiālā bilance | –296 026 | 0 | 151 751 | 330 411 | 366 104 | |
F 00 00 00 00 | F 00 00 00 00 | Finansēšana | 296 026 | 0 | –151 751 | –330 411 | –366 104 | |
F21 01 00 00 | Naudas līdzekļi | 296 026 | 0 | –151 751 | –330 411 | –366 104 | ||
F21 01 00 00 1 | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) | 296 026 | 0 | –151 751 | –330 411 | –366 104 |