Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 2.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:
"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam ieņēmumos 5 263 892 419 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam izdevumos 5 255 537 761 lata apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.
3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 290 067 latu apmērā, tajā skaitā:
1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 230 191 525 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;
2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 59 040 638 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;
3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 152 104 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;
4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 842 663 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;
5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 904 169 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;
6) pašvaldību pasākumiem 2 158 968 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu."
2. Izteikt 6., 7. un 8.pantu šādā redakcijā:
"6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 685 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2008.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 46 104 468 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.
7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 174 000 000 latu apmērā.
8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 147 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.
(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantam.
(3) Rajona pašvaldībai ir tiesības saņemt aizņēmumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no novadā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona pašvaldības saņemto aizņēmumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti."
3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:
"10.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 685 258 latu apmērā."
4. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:
"13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2008.gadā 294 602 086 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izlietojumu nosaka Ministru kabinets."
5. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:
"22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 5 713 687 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām."
6. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:
"27.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 "Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana" paredzētās apropriācijas 940 900 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets."
7. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:
"29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētos 175 413 954 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai."
8. Izslēgt 31., 32. un 33.pantu.
9. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:
"35.pants. Šā likuma 34.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 29. un 30.pantā paredzēto apropriācijas pārdali."
10. Izslēgt 36.pantu.
11. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:
"37.pants. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts meži" ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 32 294 758 latu apmērā."
12. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:
"39.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai un ilgtermiņa stabilizācijas rezervē."
13. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.
14. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.
15. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.
16. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.
17. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.
18. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.
19. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.
20. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.
21. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.
22. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.
23. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.
24. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.
25. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.
26. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.
27. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 17.jūlijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 30.jūlijā
Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 31.jūliju.
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
1.pielikums
Ls |
|
KA Valsts budžeta ieņēmumi (PA + SA) |
5 263 892 419 |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) |
3 813 922 792 |
Nodokļu ieņēmumi |
2 621 341 619 |
Ienākuma nodokļi |
740 600 000 |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa |
211 600 000 |
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa |
529 000 000 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis |
529 000 000 |
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm |
1 849 741 619 |
Pievienotās vērtības nodoklis |
1 263 127 983 |
Akcīzes nodoklis |
541 163 636 |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem |
37 450 000 |
Azartspēļu nodoklis |
22 200 000 |
Izložu nodoklis |
600 000 |
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis |
14 200 000 |
Elektroenerģijas nodoklis |
450 000 |
|
8 000 000 |
Dabas resursu nodoklis |
8 000 000 |
Muitas nodoklis |
31 000 000 |
Nenodokļu ieņēmumi |
295 649 294 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
144 148 554 |
Ārvalstu finanšu palīdzība |
752 783 325 |
PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto) |
3 813 922 792 |
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) |
1 466 762 515 |
Nodokļu ieņēmumi |
1 435 900 000 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
1 435 900 000 |
Nenodokļu ieņēmumi |
13 940 517 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
129 110 |
Transferti |
16 792 888 |
mīnus transferts no valsts pamatbudžeta |
16 792 888 |
SA Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto) |
1 449 969 627 |
KB Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2) |
5 255 537 761 |
KB1 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (PB1+SB1) |
4 876 890 814 |
KB2 Valsts budžeta kapitālie izdevumi (PB2+SB2) |
378 646 947 |
Valsts budžeta finansiālā bilance (KA-KB) |
8 354 658 |
Finansēšana |
-8 354 658 |
Aizņēmumi |
204 338 362 |
Aizdevumi |
-174 000 000 |
Naudas līdzekļi |
-38 751 039 |
|
13 067 353 |
|
19 426 851 |
|
-245 187 224 |
|
-58 019 |
|
174 000 000 |
|
58 019 |
Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) |
4 051 532 216 |
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam |
16 792 888 |
PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto) |
4 034 739 328 |
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) |
3 674 401 153 |
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam |
16 792 888 |
PB1 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto) |
3 657 608 265 |
Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto) |
377 131 063 |
PB2 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto) |
377 131 063 |
Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance |
-237 609 424 |
Finansēšana |
237 609 424 |
Aizņēmumi |
205 115 220 |
Aizdevumi |
-174 000 000 |
Naudas līdzekļi |
206 494 204 |
|
13 067 353 |
|
19 426 851 |
|
174 000 000 |
Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) |
1 220 798 433 |
SB Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto) |
1 220 798 433 |
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) |
1 219 282 549 |
SB1 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto) |
1 219 282 549 |
Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto) |
1 515 884 |
SB2 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto) |
1 515 884 |
Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance |
245 964 082 |
Finansēšana |
-245 964 082 |
Aizņēmumi |
-776 858 |
Naudas līdzekļi |
-245 245 243 |
|
-245 187 224 |
|
-58 019 |
|
58 019 |
Procentos no IKP: |
|
Valsts budžeta ieņēmumi |
33,2 |
Valsts budžeta izdevumi |
33,1 |
Valsts budžeta finansiālā bilance |
0,05 |
IKP milj. latu |
15 876,5 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi
I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
Ieņēmumu avots |
Ls |
|
|
||
Ieņēmumi - kopā |
3 813 922 792 |
|
Nodokļu ieņēmumi |
2 621 341 619 |
|
Ienākuma nodokļi |
740 600 000 |
|
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa |
211 600 000 |
|
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa |
529 000 000 |
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis |
529 000 000 |
|
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm |
1 849 741 619 |
|
Pievienotās vērtības nodoklis |
1 263 127 983 |
|
Akcīzes nodoklis |
541 163 636 |
|
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem |
37 450 000 |
|
Azartspēļu nodoklis |
22 200 000 |
|
Izložu nodoklis |
600 000 |
|
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis |
14 200 000 |
|
Elektroenerģijas nodoklis |
450 000 |
|
|
8 000 000 |
|
Dabas resursu nodoklis |
8 000 000 |
|
Muitas nodoklis |
31 000 000 |
|
Nenodokļu ieņēmumi |
295 649 294 |
|
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma |
131 998 458 |
|
Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma |
7 719 551 |
|
|
98 100 000 |
|
Procentu ieņēmumi |
26 178 907 |
|
|
11 780 630 |
|
|
2 398 277 |
|
|
12 000 000 |
|
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas |
119 795 263 |
|
|
85 714 693 |
|
|
1 194 950 |
|
Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas |
32 652 801 |
|
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva |
28 800 000 |
|
Izložu un azartspēļu nodeva |
2 385 000 |
|
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva |
927 801 |
|
|
540 000 |
|
Pārējās nodevas |
232 819 |
|
Naudas sodi un sankcijas |
15 155 573 |
|
Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
28 700 000 |
|
|
144 148 554 |
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
752 783 325 |
|
|
||
Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi |
||
no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības |
||
Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids |
Ls |
|
|
||
Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā |
256 695 653 |
|
Ārlietu ministrija |
2 474 500 |
|
|
2 384 500 |
|
|
90 000 |
|
Ekonomikas ministrija |
375 947 |
|
|
310 000 |
|
|
30 947 |
|
|
35 000 |
|
Finanšu ministrija |
5 200 860 |
|
|
1 042 860 |
|
|
410 000 |
|
|
260 000 |
|
|
3 488 000 |
|
Iekšlietu ministrija |
13 878 200 |
|
|
150 000 |
|
|
6 000 000 |
|
|
518 000 |
|
|
1 250 000 |
|
|
54 700 |
|
|
50 000 |
|
|
108 000 |
|
|
5 600 000 |
|
|
147 500 |
|
Izglītības un zinātnes ministrija |
25 000 |
|
|
25 000 |
|
Zemkopības ministrija |
217 001 979 |
|
|
655 100 |
|
|
164 000 |
|
|
25 000 |
|
|
85 000 |
|
|
5 000 |
|
|
314 100 |
|
|
120 000 |
|
|
293 500 |
|
|
405 000 |
|
|
214 778 889 |
|
|
10 890 |
|
|
145 500 |
|
Satiksmes ministrija |
872 547 |
|
|
635 606 |
|
|
130 851 |
|
|
106 090 |
|
Labklājības ministrija |
300 000 |
|
|
300 000 |
|
Tieslietu ministrija |
16 266 301 |
|
|
55 000 |
|
|
4 900 000 |
|
|
50 000 |
|
|
50 000 |
|
|
3 000 000 |
|
|
1 000 |
|
|
13 000 |
|
|
2 400 000 |
|
|
1 270 000 |
|
|
1 002 000 |
|
|
927 801 |
|
|
44 500 |
|
|
2 550 000 |
|
|
3 000 |
|
Vides ministrija |
178 319 |
|
Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā |
178 319 |
|
Kultūras ministrija |
20 000 |
|
|
20 000 |
|
Radio un televīzija |
102 000 |
|
|
102 000 |
|
|
||
|
||
II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi |
||
Ieņēmumu avots |
Ls |
|
|
||
Ieņēmumi - kopā |
1 466 762 515 |
|
Nodokļu ieņēmumi |
1 435 900 000 |
|
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
1 435 900 000 |
|
Nenodokļu ieņēmumi |
13 940 517 |
|
|
129 110 |
|
Transferti |
16 792 888 |
|
|
||
Informatīvi |
||
|
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
||
Ieņēmumi - kopā |
1 701 700 000 |
|
tajā skaitā |
||
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā |
1 435 900 000 |
|
Valsts fondēto pensiju shēmā |
265 800 000 |
|
|
||
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva |
||
Ieņēmumi - kopā |
2 599 739 |
|
tajā skaitā |
||
Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva |
927 801 |
|
Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" un "Maksātnespējas procesa izmaksas" maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa |
1 671 938 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums
Ls |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Ieņēmumi - kopā |
3 813 922 792 |
Resursi izdevumu segšanai |
4 017 823 270 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
144 148 554 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
108 553 275 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 765 121 441 |
|
3 765 121 441 |
Izdevumi - kopā |
4 051 532 216 |
Uzturēšanas izdevumi |
3 674 401 153 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
3 666 435 |
|
3 666 435 |
|
3 666 435 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
590 234 552 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
16 792 888 |
|
16 792 888 |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
436 649 469 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
136 792 195 |
Kapitālie izdevumi |
377 131 063 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
27 308 571 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
27 308 571 |
|
27 308 571 |
Finansiālā bilance |
-237 609 424 |
Finansēšana |
237 609 424 |
Aizņēmumi |
205 115 220 |
Aizdevumi |
-174 000 000 |
Naudas līdzekļi |
206 494 204 |
|
13 067 353 |
|
19 426 851 |
|
174 000 000 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi - kopā |
1 466 762 515 |
Nodokļu ieņēmumi |
1 435 900 000 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
1 435 900 000 |
Nenodokļu ieņēmumi |
13 940 517 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
129 110 |
Transferti |
16 792 888 |
Izdevumi - kopā |
1 220 798 433 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 219 282 549 |
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
Finansiālā bilance |
245 964 082 |
Finansēšana |
-245 964 082 |
Aizņēmumi |
-776 858 |
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
Naudas līdzekļi |
-245 245 243 |
|
-245 187 224 |
|
-58 019 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
58 019 |
01. Valsts prezidenta kanceleja |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 263 702 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 263 702 |
|
3 263 702 |
Izdevumi - kopā |
3 263 702 |
Uzturēšanas izdevumi |
3 024 132 |
Kapitālie izdevumi |
239 570 |
02. Saeima |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 047 784 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
259 000 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 788 784 |
|
14 788 784 |
Izdevumi - kopā |
15 195 431 |
Uzturēšanas izdevumi |
14 309 414 |
Kapitālie izdevumi |
886 017 |
Finansiālā bilance |
-147 647 |
Finansēšana |
147 647 |
Naudas līdzekļi |
147 647 |
|
147 647 |
03. Ministru kabinets |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 819 643 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
78 260 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
12 618 |
Transferti |
6 000 |
Valsts budžeta transferti |
6 000 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
6 000 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
6 000 |
|
6 000 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 722 765 |
|
5 722 765 |
Izdevumi - kopā |
5 833 878 |
Uzturēšanas izdevumi |
5 685 997 |
Kapitālie izdevumi |
147 881 |
Finansiālā bilance |
-14 235 |
Finansēšana |
14 235 |
Naudas līdzekļi |
14 235 |
|
14 235 |
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 650 108 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 650 108 |
|
3 650 108 |
Izdevumi - kopā |
3 650 108 |
Uzturēšanas izdevumi |
3 568 271 |
Kapitālie izdevumi |
81 837 |
05. Tiesībsarga birojs |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 303 002 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 303 002 |
|
1 303 002 |
Izdevumi - kopā |
1 303 002 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 294 399 |
Kapitālie izdevumi |
8 603 |
06. Valsts civildienesta pārvalde |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
302 571 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 571 |
|
302 571 |
Izdevumi - kopā |
302 571 |
Uzturēšanas izdevumi |
298 571 |
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
07. Informācijas analīzes dienests |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
565 856 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 856 |
|
565 856 |
Izdevumi - kopā |
565 856 |
Uzturēšanas izdevumi |
565 856 |
10. Aizsardzības ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
265 050 635 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 316 444 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 580 000 |
Transferti |
18 741 |
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
18 741 |
|
18 741 |
|
18 741 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
261 135 450 |
|
261 135 450 |
Izdevumi - kopā |
267 217 965 |
Uzturēšanas izdevumi |
219 725 727 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 026 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
7 026 |
|
7 026 |
Kapitālie izdevumi |
47 492 238 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
6 832 048 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
6 832 048 |
|
6 832 048 |
Finansiālā bilance |
-2 167 330 |
Finansēšana |
2 167 330 |
Naudas līdzekļi |
2 167 330 |
|
1 287 483 |
|
879 847 |
11. Ārlietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
40 759 628 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
481 700 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
800 000 |
Transferti |
193 320 |
Valsts budžeta transferti |
193 320 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
193 320 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
193 320 |
|
193 320 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 284 608 |
|
39 284 608 |
Izdevumi - kopā |
40 937 359 |
Uzturēšanas izdevumi |
40 112 361 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
|
10 000 |
Kapitālie izdevumi |
824 998 |
Finansiālā bilance |
-177 731 |
Finansēšana |
177 731 |
Naudas līdzekļi |
177 731 |
|
177 731 |
12. Ekonomikas ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
97 726 232 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 377 256 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 479 531 |
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
629 584 |
Transferti |
109 374 |
Valsts budžeta transferti |
109 374 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
109 374 |
|
109 374 |
|
88 921 |
|
20 453 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 760 071 |
|
90 760 071 |
Izdevumi - kopā |
98 332 132 |
Uzturēšanas izdevumi |
96 993 877 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 470 447 |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
12 840 863 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
629 584 |
|
629 584 |
Kapitālie izdevumi |
1 338 255 |
Finansiālā bilance |
-605 900 |
Finansēšana |
605 900 |
Naudas līdzekļi |
605 900 |
|
468 902 |
|
136 998 |
13. Finanšu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
720 516 344 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 690 155 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
3 113 644 |
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
619 170 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
715 712 545 |
|
624 173 883 |
|
91 538 662 |
Izdevumi - kopā |
721 000 821 |
Uzturēšanas izdevumi |
684 211 172 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
5 874 454 |
|
5 874 454 |
|
3 666 435 |
|
2 208 019 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
112 366 507 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 686 426 |
|
1 686 426 |
|
1 686 426 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 519 318 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
69 160 763 |
|
69 062 147 |
|
98 616 |
Kapitālie izdevumi |
36 789 649 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
|
22 997 069 |
Finansiālā bilance |
-484 477 |
Finansēšana |
484 477 |
Aizdevumi |
-174 000 000 |
Naudas līdzekļi |
174 484 477 |
|
335 681 |
|
148 796 |
|
174 000 000 |
14. Iekšlietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
239 141 503 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 660 277 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 193 316 |
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
12 651 |
Transferti |
198 663 |
Valsts budžeta transferti |
198 663 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
198 663 |
|
42 116 |
|
42 116 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
156 547 |
|
156 547 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
222 089 247 |
|
222 089 247 |
Izdevumi - kopā |
239 141 503 |
Uzturēšanas izdevumi |
234 433 696 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
116 496 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|
103 845 |
|
103 845 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
12 651 |
|
12 651 |
Kapitālie izdevumi |
4 707 807 |
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
350 072 019 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
57 438 027 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
10 380 021 |
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
Transferti |
473 355 |
Valsts budžeta transferti |
473 355 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
473 355 |
|
473 355 |
|
473 355 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 780 616 |
|
259 259 912 |
|
22 520 704 |
Izdevumi - kopā |
352 763 877 |
Uzturēšanas izdevumi |
320 568 968 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
32 884 600 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
3 889 345 |
|
3 889 345 |
|
3 889 345 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
10 641 086 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
18 354 169 |
|
18 354 169 |
Kapitālie izdevumi |
32 194 909 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 755 008 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
398 293 |
|
398 293 |
|
4 356 715 |
Finansiālā bilance |
-2 691 858 |
Finansēšana |
2 691 858 |
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
Aizdevumi |
2 603 640 |
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
Naudas līdzekļi |
3 377 116 |
|
3 273 509 |
|
103 607 |
16. Zemkopības ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
366 384 181 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
13 377 317 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
489 899 |
Transferti |
2 616 249 |
Valsts budžeta transferti |
2 616 249 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
2 616 249 |
|
2 612 536 |
|
2 612 536 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
3 713 |
|
3 713 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
349 900 716 |
|
345 135 178 |
|
4 765 538 |
Izdevumi - kopā |
370 857 005 |
Uzturēšanas izdevumi |
360 674 111 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 326 741 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
3 326 741 |
|
3 326 741 |
Kapitālie izdevumi |
10 182 894 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 438 797 |
|
1 438 797 |
Finansiālā bilance |
-4 472 824 |
Finansēšana |
4 472 824 |
Naudas līdzekļi |
4 472 824 |
|
4 464 109 |
|
8 715 |
17. Satiksmes ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
450 257 803 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 694 263 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
28 427 743 |
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
419 135 797 |
|
419 135 797 |
Izdevumi - kopā |
464 734 248 |
Uzturēšanas izdevumi |
243 687 801 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
100 181 723 |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
98 540 654 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
|
1 641 069 |
Kapitālie izdevumi |
221 046 447 |
Finansiālā bilance |
-14 476 445 |
Finansēšana |
14 476 445 |
Naudas līdzekļi |
14 476 445 |
|
429 312 |
|
14 047 133 |
18. Labklājības ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
193 460 327 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 855 264 |
Transferti |
11 149 |
Valsts budžeta transferti |
11 149 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
11 149 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
11 149 |
|
11 149 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
188 593 914 |
|
174 754 299 |
|
13 839 615 |
Izdevumi - kopā |
193 506 458 |
Uzturēšanas izdevumi |
192 007 446 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
31 089 280 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
16 774 862 |
|
16 774 862 |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
200 582 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
13 836 851 |
|
13 836 851 |
Kapitālie izdevumi |
1 499 012 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
|
2 764 |
Finansiālā bilance |
-46 131 |
Finansēšana |
46 131 |
Naudas līdzekļi |
46 131 |
|
46 131 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi - kopā |
1 466 762 515 |
Nodokļu ieņēmumi |
1 435 900 000 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
1 435 900 000 |
Nenodokļu ieņēmumi |
13 940 517 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
129 110 |
Transferti |
16 792 888 |
Izdevumi - kopā |
1 220 798 433 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 219 282 549 |
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
Finansiālā bilance |
245 964 082 |
Finansēšana |
-245 964 082 |
Aizņēmumi |
-776 858 |
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
Naudas līdzekļi |
-245 245 243 |
|
-245 187 224 |
|
-58 019 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
58 019 |
19. Tieslietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
114 755 472 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 156 495 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
26 819 |
Transferti |
223 312 |
Valsts budžeta transferti |
223 312 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
223 312 |
|
36 445 |
|
36 445 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
186 867 |
|
186 867 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
99 348 846 |
|
99 348 846 |
Izdevumi - kopā |
115 906 602 |
Uzturēšanas izdevumi |
112 718 886 |
Kapitālie izdevumi |
3 187 716 |
Finansiālā bilance |
-1 151 130 |
Finansēšana |
1 151 130 |
Naudas līdzekļi |
1 151 130 |
|
1 151 130 |
21. Vides ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
109 502 258 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 269 551 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
59 440 446 |
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 849 732 |
Transferti |
587 666 |
Valsts budžeta transferti |
587 666 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
587 666 |
|
234 416 |
|
234 416 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
353 250 |
|
353 250 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 204 595 |
|
47 204 595 |
Izdevumi - kopā |
114 243 180 |
Uzturēšanas izdevumi |
109 260 664 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
4 098 507 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
|
18 741 |
|
18 741 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 250 000 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 829 766 |
|
60 281 |
|
2 769 485 |
Kapitālie izdevumi |
4 982 516 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
|
19 966 |
Finansiālā bilance |
-4 740 922 |
Finansēšana |
4 740 922 |
Naudas līdzekļi |
4 740 922 |
|
15 462 |
|
4 725 460 |
22. Kultūras ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
119 529 045 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
7 228 829 |
Transferti |
384 397 |
Valsts budžeta transferti |
384 397 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
384 397 |
|
274 907 |
|
274 907 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
109 490 |
|
109 490 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
111 915 819 |
|
111 915 819 |
Izdevumi - kopā |
119 529 045 |
Uzturēšanas izdevumi |
108 267 674 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
16 915 168 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
16 915 168 |
Kapitālie izdevumi |
11 261 371 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
24. Valsts kontrole |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 834 763 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
214 015 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 620 748 |
|
4 620 748 |
Izdevumi - kopā |
4 834 763 |
Uzturēšanas izdevumi |
4 712 865 |
Kapitālie izdevumi |
121 898 |
28. Augstākā tiesa |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 790 035 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 500 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 195 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 787 340 |
|
3 787 340 |
Izdevumi - kopā |
3 790 035 |
Uzturēšanas izdevumi |
3 787 643 |
Kapitālie izdevumi |
2 392 |
29. Veselības ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
573 690 053 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
16 478 722 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
354 682 |
Transferti |
1 038 762 |
Valsts budžeta transferti |
1 038 762 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 038 762 |
|
1 038 762 |
|
1 038 762 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
555 817 887 |
|
555 817 887 |
Izdevumi - kopā |
575 622 455 |
Uzturēšanas izdevumi |
566 623 028 |
Kapitālie izdevumi |
8 999 427 |
Finansiālā bilance |
-1 932 402 |
Finansēšana |
1 932 402 |
Aizņēmumi |
1 900 000 |
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
Naudas līdzekļi |
32 402 |
|
32 402 |
30. Satversmes tiesa |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
935 900 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
11 470 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
924 430 |
|
924 430 |
Izdevumi - kopā |
935 900 |
Uzturēšanas izdevumi |
863 900 |
Kapitālie izdevumi |
72 000 |
32. Prokuratūra |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
17 284 730 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 000 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 269 730 |
|
17 269 730 |
Izdevumi - kopā |
17 284 730 |
Uzturēšanas izdevumi |
17 081 670 |
Kapitālie izdevumi |
203 060 |
35. Centrālā vēlēšanu komisija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 317 378 |
Transferti |
958 180 |
Valsts budžeta transferti |
958 180 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
958 180 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
958 180 |
|
958 180 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
359 198 |
|
359 198 |
Izdevumi - kopā |
1 317 378 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 311 811 |
Kapitālie izdevumi |
5 567 |
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 589 505 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
755 000 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 557 657 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 276 848 |
|
13 276 848 |
Izdevumi - kopā |
17 519 098 |
Uzturēšanas izdevumi |
17 424 311 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 966 700 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
5 020 |
|
1 000 |
|
4 020 |
|
4 020 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 961 680 |
Kapitālie izdevumi |
94 787 |
Finansiālā bilance |
-1 929 593 |
Finansēšana |
1 929 593 |
Naudas līdzekļi |
1 929 593 |
|
1 183 674 |
|
745 919 |
37. Centrālā zemes komisija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
106 312 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 312 |
|
106 312 |
Izdevumi - kopā |
106 312 |
Uzturēšanas izdevumi |
106 312 |
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 670 332 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
972 262 |
Transferti |
1 176 287 |
Valsts budžeta transferti |
1 176 287 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 176 287 |
|
1 176 287 |
|
1 176 287 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 521 783 |
|
5 521 783 |
Izdevumi - kopā |
7 857 364 |
Uzturēšanas izdevumi |
7 818 736 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
|
20 373 |
|
20 373 |
Kapitālie izdevumi |
38 628 |
Finansiālā bilance |
-187 032 |
Finansēšana |
187 032 |
Naudas līdzekļi |
187 032 |
|
187 032 |
47. Radio un televīzija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
14 635 174 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 024 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 631 150 |
|
14 631 150 |
Izdevumi - kopā |
14 707 521 |
Uzturēšanas izdevumi |
14 700 409 |
Kapitālie izdevumi |
7 112 |
Finansiālā bilance |
-72 347 |
Finansēšana |
72 347 |
Naudas līdzekļi |
72 347 |
|
72 347 |
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 564 666 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
15 311 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 549 355 |
|
3 549 355 |
Izdevumi - kopā |
3 613 184 |
Uzturēšanas izdevumi |
2 979 469 |
Kapitālie izdevumi |
633 715 |
Finansiālā bilance |
-48 518 |
Finansēšana |
48 518 |
Naudas līdzekļi |
48 518 |
|
48 518 |
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
92 749 000 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 535 351 |
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
98 849 |
Transferti |
333 607 |
Valsts budžeta transferti |
333 607 |
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
333 607 |
|
104 104 |
|
104 104 |
Subsīdiju un dotāciju transferti |
229 503 |
|
229 503 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
89 880 042 |
|
89 880 042 |
Izdevumi - kopā |
91 111 424 |
Uzturēšanas izdevumi |
71 821 063 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
57 812 052 |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
1 700 900 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
56 012 303 |
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 849 |
|
98 849 |
Kapitālie izdevumi |
19 290 361 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
18 776 523 |
|
18 776 523 |
Finansiālā bilance |
1 637 576 |
Finansēšana |
-1 637 576 |
Naudas līdzekļi |
-1 637 576 |
|
-1 637 576 |
62. Mērķdotācijas pašvaldībām |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
323 290 067 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
323 290 067 |
|
323 290 067 |
Izdevumi - kopā |
323 290 067 |
Uzturēšanas izdevumi |
323 290 067 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
323 290 067 |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
323 290 067 |
64. Dotācija pašvaldībām |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 292 058 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 292 058 |
|
8 292 058 |
Izdevumi - kopā |
8 292 058 |
Uzturēšanas izdevumi |
8 292 058 |
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 292 058 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
8 292 058 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
4.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas, apakšprogrammas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
Ls |
|
Ieņēmumi - kopā |
3 813 922 792 |
||
Resursi izdevumu segšanai |
4 017 823 270 |
||
|
144 148 554 |
||
|
108 553 275 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 765 121 441 |
||
|
3 765 121 441 |
||
Izdevumi - kopā |
4 051 532 216 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 674 401 153 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 434 193 982 |
||
Atlīdzība |
904 042 451 |
||
Atalgojums |
653 210 212 |
||
Preces un pakalpojumi |
530 151 531 |
||
Procentu izdevumi |
80 781 151 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 387 015 300 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 248 757 501 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
3 666 435 |
||
|
3 666 435 |
||
|
3 666 435 |
||
Sociālie pabalsti |
138 257 799 |
||
|
182 176 168 |
||
|
168 610 600 |
||
Starptautiskā sadarbība |
13 565 568 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
590 234 552 |
||
|
16 792 888 |
||
|
16 792 888 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
436 649 469 |
||
|
136 792 195 |
||
Kapitālie izdevumi |
377 131 063 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
349 822 492 |
||
|
27 308 571 |
||
|
27 308 571 |
||
|
27 308 571 |
||
Finansiālā bilance |
-237 609 424 |
||
Finansēšana |
237 609 424 |
||
Aizņēmumi |
205 115 220 |
||
Aizdevumi |
-174 000 000 |
||
Naudas līdzekļi |
206 494 204 |
||
|
13 067 353 |
||
|
19 426 851 |
||
|
174 000 000 |
||
01. Valsts prezidenta kanceleja |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 263 702 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 263 702 |
||
|
3 263 702 |
||
Izdevumi - kopā |
3 263 702 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 024 132 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 988 132 |
||
Atlīdzība |
1 733 167 |
||
Atalgojums |
1 372 419 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 254 965 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
36 000 |
||
Sociālie pabalsti |
36 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
239 570 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
239 570 |
||
03.00.00 |
01.110 |
Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
88 412 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
88 412 |
||
|
88 412 |
||
Izdevumi - kopā |
88 412 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
88 412 |
||
Kārtējie izdevumi |
88 412 |
||
Atlīdzība |
46 037 |
||
Atalgojums |
37 100 |
||
Preces un pakalpojumi |
42 375 |
||
04.00.00 |
01.110 |
Valsts prezidenta darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 861 258 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 861 258 |
||
|
2 861 258 |
||
Izdevumi - kopā |
2 861 258 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 625 258 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 589 258 |
||
Atlīdzība |
1 538 239 |
||
Atalgojums |
1 208 633 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 051 019 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
36 000 |
||
Sociālie pabalsti |
36 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
236 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
236 000 |
||
05.00.00 |
01.110 |
Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
77 904 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 904 |
||
|
77 904 |
||
Izdevumi - kopā |
77 904 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
77 904 |
||
Kārtējie izdevumi |
77 904 |
||
Atlīdzība |
17 670 |
||
Atalgojums |
14 240 |
||
Preces un pakalpojumi |
60 234 |
||
06.00.00 |
01.110 |
Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
160 877 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
160 877 |
||
|
160 877 |
||
Izdevumi - kopā |
160 877 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
160 877 |
||
Kārtējie izdevumi |
160 877 |
||
Atlīdzība |
108 140 |
||
Atalgojums |
93 846 |
||
Preces un pakalpojumi |
52 737 |
||
07.00.00 |
01.110 |
Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
75 251 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 251 |
||
|
75 251 |
||
Izdevumi - kopā |
75 251 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
71 681 |
||
Kārtējie izdevumi |
71 681 |
||
Atlīdzība |
23 081 |
||
Atalgojums |
18 600 |
||
Preces un pakalpojumi |
48 600 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 570 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 570 |
||
02. Saeima |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
15 047 784 |
||
|
259 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 788 784 |
||
|
14 788 784 |
||
Izdevumi - kopā |
15 195 431 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 309 414 |
||
Kārtējie izdevumi |
14 203 474 |
||
Atlīdzība |
11 889 112 |
||
Atalgojums |
8 338 299 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 314 362 |
||
|
105 940 |
||
Starptautiskā sadarbība |
105 940 |
||
Kapitālie izdevumi |
886 017 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
886 017 |
||
Finansiālā bilance |
-147 647 |
||
Finansēšana |
147 647 |
||
Naudas līdzekļi |
147 647 |
||
|
147 647 |
||
01.00.00 |
01.110 |
Saeimas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
14 780 487 |
||
|
259 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 521 487 |
||
|
14 521 487 |
||
Izdevumi - kopā |
14 928 134 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 042 117 |
||
Kārtējie izdevumi |
14 042 117 |
||
Atlīdzība |
11 727 755 |
||
Atalgojums |
8 208 267 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 314 362 |
||
Kapitālie izdevumi |
886 017 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
886 017 |
||
Finansiālā bilance |
-147 647 |
||
Finansēšana |
147 647 |
||
Naudas līdzekļi |
147 647 |
||
|
147 647 |
||
02.00.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
Resursi izdevumu segšanai |
105 940 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 940 |
||
|
105 940 |
||
Izdevumi - kopā |
105 940 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
105 940 |
||
|
105 940 |
||
Starptautiskā sadarbība |
105 940 |
||
03.00.00 |
01.110 |
Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
161 357 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
161 357 |
||
|
161 357 |
||
Izdevumi - kopā |
161 357 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
161 357 |
||
Kārtējie izdevumi |
161 357 |
||
Atlīdzība |
161 357 |
||
Atalgojums |
130 032 |
||
03. Ministru kabinets |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
5 819 643 |
||
|
78 260 |
||
|
12 618 |
||
Transferti |
6 000 |
||
Valsts budžeta transferti |
6 000 |
||
|
6 000 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
6 000 |
||
|
6 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 722 765 |
||
|
5 722 765 |
||
Izdevumi - kopā |
5 833 878 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 685 997 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 654 697 |
||
Atlīdzība |
4 451 105 |
||
Atalgojums |
3 423 778 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 203 592 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 000 |
||
Sociālie pabalsti |
30 000 |
||
|
1 300 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 300 |
||
Kapitālie izdevumi |
147 881 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
147 881 |
||
Finansiālā bilance |
-14 235 |
||
Finansēšana |
14 235 |
||
Naudas līdzekļi |
14 235 |
||
|
14 235 |
||
01.00.00 |
01.110 |
Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 198 317 |
||
|
7 860 |
||
|
10 618 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 179 839 |
||
|
4 179 839 |
||
Izdevumi - kopā |
4 200 427 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 143 846 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 113 846 |
||
Atlīdzība |
3 395 146 |
||
Atalgojums |
2 615 477 |
||
Preces un pakalpojumi |
718 700 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 000 |
||
Sociālie pabalsti |
30 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
56 581 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
56 581 |
||
Finansiālā bilance |
-2 110 |
||
Finansēšana |
2 110 |
||
Naudas līdzekļi |
2 110 |
||
|
2 110 |
||
03.00.00 |
09.810 |
Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
538 161 |
||
|
70 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
468 161 |
||
|
468 161 |
||
Izdevumi - kopā |
550 179 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
510 179 |
||
Kārtējie izdevumi |
508 879 |
||
Atlīdzība |
380 297 |
||
Atalgojums |
283 146 |
||
Preces un pakalpojumi |
128 582 |
||
|
1 300 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 300 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
||
Finansiālā bilance |
-12 018 |
||
Finansēšana |
12 018 |
||
Naudas līdzekļi |
12 018 |
||
|
12 018 |
||
03.01.00 |
09.810 |
Ierēdņu apmācība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
169 685 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
169 685 |
||
|
169 685 |
||
Izdevumi - kopā |
169 685 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
169 685 |
||
Kārtējie izdevumi |
169 685 |
||
Atlīdzība |
97 517 |
||
Atalgojums |
74 800 |
||
Preces un pakalpojumi |
72 168 |
||
03.02.00 |
09.810 |
Valsts administrācijas skola |
|
Resursi izdevumu segšanai |
368 476 |
||
|
70 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
298 476 |
||
|
298 476 |
||
Izdevumi - kopā |
380 494 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
340 494 |
||
Kārtējie izdevumi |
339 194 |
||
Atlīdzība |
282 780 |
||
Atalgojums |
208 346 |
||
Preces un pakalpojumi |
56 414 |
||
|
1 300 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 300 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
||
Finansiālā bilance |
-12 018 |
||
Finansēšana |
12 018 |
||
Naudas līdzekļi |
12 018 |
||
|
12 018 |
||
10.00.00 |
01.330 |
Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
314 231 |
||
|
400 |
||
|
2 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
311 831 |
||
|
311 831 |
||
Izdevumi - kopā |
314 338 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
308 238 |
||
Kārtējie izdevumi |
308 238 |
||
Atlīdzība |
171 524 |
||
Atalgojums |
132 835 |
||
Preces un pakalpojumi |
136 714 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 100 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 100 |
||
Finansiālā bilance |
-107 |
||
Finansēšana |
107 |
||
Naudas līdzekļi |
107 |
||
|
107 |
||
11.00.00 |
01.110 |
Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos |
|
Resursi izdevumu segšanai |
301 960 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
301 960 |
||
|
301 960 |
||
Izdevumi - kopā |
301 960 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
298 760 |
||
Kārtējie izdevumi |
298 760 |
||
Atlīdzība |
262 891 |
||
Atalgojums |
209 855 |
||
Preces un pakalpojumi |
35 869 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 200 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 200 |
||
15.00.00 |
01.110 |
PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
188 180 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
188 180 |
||
|
188 180 |
||
Izdevumi - kopā |
188 180 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
161 180 |
||
Kārtējie izdevumi |
161 180 |
||
Atlīdzība |
112 270 |
||
Atalgojums |
90 475 |
||
Preces un pakalpojumi |
48 910 |
||
Kapitālie izdevumi |
27 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 000 |
||
17.00.00 |
01.110 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
272 794 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
272 794 |
||
|
272 794 |
||
Izdevumi - kopā |
272 794 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
257 794 |
||
Kārtējie izdevumi |
257 794 |
||
Atlīdzība |
128 977 |
||
Atalgojums |
91 990 |
||
Preces un pakalpojumi |
128 817 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 000 |
||
Transferti |
6 000 |
||
Valsts budžeta transferti |
6 000 |
||
|
6 000 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
6 000 |
||
|
6 000 |
||
Izdevumi - kopā |
6 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 000 |
||
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 650 108 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 650 108 |
||
|
3 650 108 |
||
Izdevumi - kopā |
3 650 108 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 568 271 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 564 326 |
||
Atlīdzība |
2 908 838 |
||
Atalgojums |
2 121 030 |
||
Preces un pakalpojumi |
655 488 |
||
|
3 945 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 945 |
||
Kapitālie izdevumi |
81 837 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
81 837 |
||
01.00.00 |
01.110 |
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 550 108 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 550 108 |
||
|
3 550 108 |
||
Izdevumi - kopā |
3 550 108 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 468 271 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 464 326 |
||
Atlīdzība |
2 908 838 |
||
Atalgojums |
2 121 030 |
||
Preces un pakalpojumi |
555 488 |
||
|
3 945 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 945 |
||
Kapitālie izdevumi |
81 837 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
81 837 |
||
02.00.00 |
01.110 |
Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
||
|
100 000 |
||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
100 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
100 000 |
||
05. Tiesībsarga birojs |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 303 002 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 303 002 |
||
|
1 303 002 |
||
Izdevumi - kopā |
1 303 002 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 294 399 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 292 923 |
||
Atlīdzība |
968 768 |
||
Atalgojums |
694 688 |
||
Preces un pakalpojumi |
324 155 |
||
|
1 476 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 476 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 603 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 603 |
||
01.00.00 |
01.110 |
Tiesībsarga birojs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 303 002 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 303 002 |
||
|
1 303 002 |
||
Izdevumi - kopā |
1 303 002 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 294 399 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 292 923 |
||
Atlīdzība |
968 768 |
||
Atalgojums |
694 688 |
||
Preces un pakalpojumi |
324 155 |
||
|
1 476 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 476 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 603 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 603 |
||
06. Valsts civildienesta pārvalde |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
302 571 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 571 |
||
|
302 571 |
||
Izdevumi - kopā |
302 571 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
298 571 |
||
Kārtējie izdevumi |
298 571 |
||
Atlīdzība |
245 518 |
||
Atalgojums |
191 408 |
||
Preces un pakalpojumi |
53 053 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
||
01.00.00 |
01.310 |
Civildienests |
|
Resursi izdevumu segšanai |
302 571 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 571 |
||
|
302 571 |
||
Izdevumi - kopā |
302 571 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
298 571 |
||
Kārtējie izdevumi |
298 571 |
||
Atlīdzība |
245 518 |
||
Atalgojums |
191 408 |
||
Preces un pakalpojumi |
53 053 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
||
07. Informācijas analīzes dienests |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
565 856 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 856 |
||
|
565 856 |
||
Izdevumi - kopā |
565 856 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
565 856 |
||
Kārtējie izdevumi |
565 856 |
||
Preces un pakalpojumi |
565 856 |
||
01.00.00 |
01.330 |
Informācijas analīzes dienests |
|
Resursi izdevumu segšanai |
565 856 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 856 |
||
|
565 856 |
||
Izdevumi - kopā |
565 856 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
565 856 |
||
Kārtējie izdevumi |
565 856 |
||
Preces un pakalpojumi |
565 856 |
||
10. Aizsardzības ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
265 050 635 |
||
|
1 316 444 |
||
|
2 580 000 |
||
Transferti |
18 741 |
||
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
261 135 450 |
||
|
261 135 450 |
||
Izdevumi - kopā |
267 217 965 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
219 725 727 |
||
Kārtējie izdevumi |
209 760 877 |
||
Atlīdzība |
109 638 572 |
||
Atalgojums |
66 871 967 |
||
Preces un pakalpojumi |
100 122 305 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
6 302 642 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 509 193 |
||
Sociālie pabalsti |
3 793 449 |
||
|
3 655 182 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 655 182 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 026 |
||
|
7 026 |
||
|
7 026 |
||
Kapitālie izdevumi |
47 492 238 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 660 190 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
6 832 048 |
||
|
6 832 048 |
||
|
6 832 048 |
||
Finansiālā bilance |
-2 167 330 |
||
Finansēšana |
2 167 330 |
||
Naudas līdzekļi |
2 167 330 |
||
|
1 287 483 |
||
|
879 847 |
||
06.00.00 |
03.140 |
Valsts drošības aizsardzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 589 000 |
||
|
1 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 588 000 |
||
|
5 588 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 589 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 589 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 589 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 589 000 |
||
22.00.00 |
02.100 |
Nacionālie bruņotie spēki |
|
Resursi izdevumu segšanai |
180 326 174 |
||
|
64 822 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
180 261 352 |
||
|
180 261 352 |
||
Izdevumi - kopā |
180 326 174 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
173 197 821 |
||
Kārtējie izdevumi |
171 634 666 |
||
Atlīdzība |
89 285 761 |
||
Atalgojums |
51 859 274 |
||
Preces un pakalpojumi |
82 348 905 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 556 129 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 402 680 |
||
Sociālie pabalsti |
153 449 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 026 |
||
|
7 026 |
||
|
7 026 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 128 353 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 128 353 |
||
22.01.00 |
02.100 |
Nacionālo bruņoto spēku vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 990 459 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 990 459 |
||
|
2 990 459 |
||
Izdevumi - kopā |
2 990 459 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 927 229 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 927 229 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 927 229 |
||
Kapitālie izdevumi |
63 230 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
63 230 |
||
22.02.00 |
02.100 |
Vispārējās vienības |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 326 354 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 326 354 |
||
|
3 326 354 |
||
Izdevumi - kopā |
3 326 354 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 246 084 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 843 404 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 843 404 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 402 680 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 402 680 |
||
Kapitālie izdevumi |
80 270 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
80 270 |
||
22.03.00 |
02.100 |
Gaisa spēki |
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 107 469 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 107 469 |
||
|
8 107 469 |
||
Izdevumi - kopā |
8 107 469 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 107 469 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 107 469 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 107 469 |
||
22.04.00 |
02.100 |
Jūras spēki |
|
Resursi izdevumu segšanai |
20 828 568 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 828 568 |
||
|
20 828 568 |
||
Izdevumi - kopā |
20 828 568 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 790 309 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 790 309 |
||
Preces un pakalpojumi |
16 790 309 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 038 259 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 038 259 |
||
22.05.00 |
02.100 |
Sauszemes spēki |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 136 891 |
||
|
415 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 136 476 |
||
|
2 136 476 |
||
Izdevumi - kopā |
2 136 891 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 018 106 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 018 106 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 018 106 |
||
Kapitālie izdevumi |
118 785 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
118 785 |
||
22.06.00 |
02.100 |
Nacionālā aizsardzības akadēmija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
568 078 |
||
|
3 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 078 |
||
|
565 078 |
||
Izdevumi - kopā |
568 078 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
552 865 |
||
Kārtējie izdevumi |
512 865 |
||
Atlīdzība |
11 724 |
||
Preces un pakalpojumi |
501 141 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
40 000 |
||
Sociālie pabalsti |
40 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 213 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 213 |
||
22.08.00 |
02.100 |
Nodrošinājuma pavēlniecība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
45 743 981 |
||
|
55 442 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 688 539 |
||
|
45 688 539 |
||
Izdevumi - kopā |
45 743 981 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
43 094 596 |
||
Kārtējie izdevumi |
43 087 570 |
||
Preces un pakalpojumi |
43 087 570 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 026 |
||
|
7 026 |
||
|
7 026 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 649 385 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 649 385 |
||
22.09.00 |
02.100 |
Mācību vadības pavēlniecība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 607 822 |
||
|
3 120 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 604 702 |
||
|
1 604 702 |
||
Izdevumi - kopā |
1 607 822 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 471 561 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 471 561 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 471 561 |
||
Kapitālie izdevumi |
136 261 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
136 261 |
||
22.10.00 |
02.100 |
Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
93 192 130 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
93 192 130 |
||
|
93 192 130 |
||
Izdevumi - kopā |
93 192 130 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
93 192 130 |
||
Kārtējie izdevumi |
93 192 130 |
||
Atlīdzība |
89 274 037 |
||
Atalgojums |
51 859 274 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 918 093 |
||
22.11.00 |
02.100 |
Zemessardze |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 824 422 |
||
|
2 845 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 821 577 |
||
|
1 821 577 |
||
Izdevumi - kopā |
1 824 422 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 797 472 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 684 023 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 684 023 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
113 449 |
||
Sociālie pabalsti |
113 449 |
||
Kapitālie izdevumi |
26 950 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
26 950 |
||
28.00.00 |
02.500 |
Ģeodēzija un kartogrāfija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 785 089 |
||
|
650 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 135 089 |
||
|
4 135 089 |
||
Izdevumi - kopā |
4 787 360 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 723 750 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 723 750 |
||
Atlīdzība |
3 317 555 |
||
Atalgojums |
2 579 802 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 406 195 |
||
Kapitālie izdevumi |
63 610 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
63 610 |
||
Finansiālā bilance |
-2 271 |
||
Finansēšana |
2 271 |
||
Naudas līdzekļi |
2 271 |
||
|
2 271 |
||
30.00.00 |
02.500 |
Valsts aizsardzības politikas realizācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
17 160 318 |
||
|
8 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 151 818 |
||
|
17 151 818 |
||
Izdevumi - kopā |
17 160 318 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 328 486 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 168 019 |
||
Atlīdzība |
8 228 004 |
||
Atalgojums |
6 030 601 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 940 015 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
505 285 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
430 285 |
||
Sociālie pabalsti |
75 000 |
||
|
3 655 182 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 655 182 |
||
Kapitālie izdevumi |
831 832 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
831 832 |
||
31.00.00 |
10.200 |
Militārpersonu pensiju fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 565 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 565 000 |
||
|
3 565 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 565 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 565 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 565 000 |
||
Sociālie pabalsti |
3 565 000 |
||
32.00.00 |
02.500 |
Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 694 833 |
||
|
80 606 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 614 227 |
||
|
4 614 227 |
||
Izdevumi - kopā |
4 715 795 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 661 023 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 536 343 |
||
Atlīdzība |
2 973 912 |
||
Atalgojums |
2 080 864 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 562 431 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
124 680 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
124 680 |
||
Kapitālie izdevumi |
54 772 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
54 772 |
||
Finansiālā bilance |
-20 962 |
||
Finansēšana |
20 962 |
||
Naudas līdzekļi |
20 962 |
||
|
20 962 |
||
33.00.00 |
02.500 |
Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
48 930 221 |
||
|
511 516 |
||
|
2 580 000 |
||
Transferti |
18 741 |
||
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 819 964 |
||
|
45 819 964 |
||
Izdevumi - kopā |
51 074 318 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 660 647 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 109 099 |
||
Atlīdzība |
5 833 340 |
||
Atalgojums |
4 321 426 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 275 759 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
551 548 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
551 548 |
||
Kapitālie izdevumi |
39 413 671 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
32 581 623 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
6 832 048 |
||
|
6 832 048 |
||
|
6 832 048 |
||
Finansiālā bilance |
-2 144 097 |
||
Finansēšana |
2 144 097 |
||
Naudas līdzekļi |
2 144 097 |
||
|
1 264 250 |
||
|
879 847 |
||
11. Ārlietu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
40 759 628 |
||
|
481 700 |
||
|
800 000 |
||
Transferti |
193 320 |
||
Valsts budžeta transferti |
193 320 |
||
|
193 320 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
193 320 |
||
|
193 320 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 284 608 |
||
|
39 284 608 |
||
Izdevumi - kopā |
40 937 359 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
40 112 361 |
||
Kārtējie izdevumi |
38 956 831 |
||
Atlīdzība |
20 102 511 |
||
Atalgojums |
15 880 881 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 854 320 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
114 713 |
||
Sociālie pabalsti |
114 713 |
||
|
1 030 817 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 030 817 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
||
|
10 000 |
||
|
10 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
824 998 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
824 998 |
||
Finansiālā bilance |
-177 731 |
||
Finansēšana |
177 731 |
||
Naudas līdzekļi |
177 731 |
||
|
177 731 |
||
01.00.00 |
Ārlietu pārvalde |
||
Resursi izdevumu segšanai |
38 804 477 |
||
|
471 700 |
||
|
800 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 532 777 |
||
|
37 532 777 |
||
Izdevumi - kopā |
38 982 208 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
38 161 090 |
||
Kārtējie izdevumi |
38 050 640 |
||
Atlīdzība |
19 914 411 |
||
Atalgojums |
15 731 912 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 136 229 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
100 450 |
||
Sociālie pabalsti |
100 450 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
||
|
10 000 |
||
|
10 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
821 118 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
821 118 |
||
Finansiālā bilance |
-177 731 |
||
Finansēšana |
177 731 |
||
Naudas līdzekļi |
177 731 |
||
|
177 731 |
||
01.01.00 |
01.131 |
Centrālais aparāts |
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 998 286 |
||
|
146 100 |
||
|
800 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 052 186 |
||
|
13 052 186 |
||
Izdevumi - kopā |
13 998 286 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 854 663 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 754 213 |
||
Atlīdzība |
6 602 568 |
||
Atalgojums |
4 807 475 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 151 645 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
100 450 |
||
Sociālie pabalsti |
100 450 |
||
Kapitālie izdevumi |
143 623 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
143 623 |
||
01.04.00 |
01.132 |
Diplomātiskās misijas ārvalstīs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
24 565 917 |
||
|
325 600 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 240 317 |
||
|
24 240 317 |
||
Izdevumi - kopā |
24 743 648 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
24 198 328 |
||
Kārtējie izdevumi |
24 188 328 |
||
Atlīdzība |
13 300 774 |
||
Atalgojums |
10 915 517 |
||
Preces un pakalpojumi |
10 887 554 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
||
|
10 000 |
||
|
10 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
545 320 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
545 320 |
||
Finansiālā bilance |
-177 731 |
||
Finansēšana |
177 731 |
||
Naudas līdzekļi |
177 731 |
||
|
177 731 |
||
01.06.00 |
01.132 |
Konsulārais nodrošinājums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
240 274 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
240 274 |
||
|
240 274 |
||
Izdevumi - kopā |
240 274 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
108 099 |
||
Kārtējie izdevumi |
108 099 |
||
Atlīdzība |
11 069 |
||
Atalgojums |
8 920 |
||
Preces un pakalpojumi |
97 030 |
||
Kapitālie izdevumi |
132 175 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
132 175 |
||
02.00.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
Resursi izdevumu segšanai |
936 760 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
936 760 |
||
|
936 760 |
||
Izdevumi - kopā |
936 760 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
936 760 |
||
|
936 760 |
||
Starptautiskā sadarbība |
936 760 |
||
06.00.00 |
01.131 |
Latvijas institūts |
|
Resursi izdevumu segšanai |
245 071 |
||
|
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
235 071 |
||
|
235 071 |
||
Izdevumi - kopā |
245 071 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
241 191 |
||
Kārtējie izdevumi |
241 191 |
||
Atlīdzība |
108 100 |
||
Atalgojums |
84 500 |
||
Preces un pakalpojumi |
133 091 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 880 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 880 |
||
07.00.00 |
01.131 |
Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
580 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
580 000 |
||
|
580 000 |
||
Izdevumi - kopā |
580 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
580 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
580 000 |
||
Atlīdzība |
80 000 |
||
Atalgojums |
64 469 |
||
Preces un pakalpojumi |
500 000 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
193 320 |
||
Transferti |
193 320 |
||
Valsts budžeta transferti |
193 320 |
||
|
193 320 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
193 320 |
||
|
193 320 |
||
Izdevumi - kopā |
193 320 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
193 320 |
||
Kārtējie izdevumi |
85 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
85 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
14 263 |
||
Sociālie pabalsti |
14 263 |
||
|
94 057 |
||
Starptautiskā sadarbība |
94 057 |
||
12. Ekonomikas ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
97 726 232 |
||
|
4 377 256 |
||
|
2 479 531 |
||
|
629 584 |
||
Transferti |
109 374 |
||
Valsts budžeta transferti |
109 374 |
||
|
109 374 |
||
|
109 374 |
||
|
88 921 |
||
|
20 453 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 760 071 |
||
|
90 760 071 |
||
Izdevumi - kopā |
98 332 132 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
96 993 877 |
||
Kārtējie izdevumi |
37 509 710 |
||
Atlīdzība |
22 178 796 |
||
Atalgojums |
16 874 875 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 330 914 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 238 770 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
45 238 770 |
||
|
774 950 |
||
|
5 600 |
||
Starptautiskā sadarbība |
769 350 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 470 447 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
12 840 863 |
||
|
629 584 |
||
|
629 584 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 338 255 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 338 255 |
||
Finansiālā bilance |
-605 900 |
||
Finansēšana |
605 900 |
||
Naudas līdzekļi |
605 900 |
||
|
468 902 |
||
|
136 998 |
||
20.00.00 |
04.430 |
Būvniecība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
778 404 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
778 404 |
||
|
778 404 |
||
Izdevumi - kopā |
778 664 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
774 164 |
||
Kārtējie izdevumi |
774 164 |
||
Atlīdzība |
657 649 |
||
Atalgojums |
484 133 |
||
Preces un pakalpojumi |
116 515 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 500 |
||
Finansiālā bilance |
-260 |
||
Finansēšana |
260 |
||
Naudas līdzekļi |
260 |
||
|
260 |
||
24.00.00 |
01.320 |
Statistiskās informācijas nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 914 232 |
||
|
171 676 |
||
|
623 027 |
||
|
324 843 |
||
Transferti |
88 921 |
||
Valsts budžeta transferti |
88 921 |
||
|
88 921 |
||
|
88 921 |
||
|
88 921 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 030 608 |
||
|
9 030 608 |
||
Izdevumi - kopā |
10 043 788 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 388 118 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 002 647 |
||
Atlīdzība |
6 838 340 |
||
Atalgojums |
5 180 560 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 164 307 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
55 028 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
55 028 |
||
|
5 600 |
||
|
5 600 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
324 843 |
||
|
324 843 |
||
|
324 843 |
||
Kapitālie izdevumi |
655 670 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
655 670 |
||
Finansiālā bilance |
-129 556 |
||
Finansēšana |
129 556 |
||
Naudas līdzekļi |
129 556 |
||
|
19 371 |
||
|
110 185 |
||
25.00.00 |
04.810 |
Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 774 468 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 774 468 |
||
|
2 774 468 |
||
Izdevumi - kopā |
2 774 468 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 704 695 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 863 832 |
||
Atlīdzība |
485 596 |
||
Atalgojums |
388 382 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 378 236 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
840 863 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
840 863 |
||
Kapitālie izdevumi |
69 773 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
69 773 |
||
26.00.00 |
Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
||
Resursi izdevumu segšanai |
7 444 441 |
||
|
3 319 780 |
||
|
632 072 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 492 589 |
||
|
3 492 589 |
||
Izdevumi - kopā |
7 486 866 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 235 226 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 939 573 |
||
Atlīdzība |
4 801 137 |
||
Atalgojums |
3 611 089 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 138 436 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
274 345 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
274 345 |
||
|
21 308 |
||
Starptautiskā sadarbība |
21 308 |
||
Kapitālie izdevumi |
251 640 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
251 640 |
||
Finansiālā bilance |
-42 425 |
||
Finansēšana |
42 425 |
||
Naudas līdzekļi |
42 425 |
||
|
41 757 |
||
|
668 |
||
26.01.00 |
04.110 |
Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 055 760 |
||
|
513 048 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 542 712 |
||
|
1 542 712 |
||
Izdevumi - kopā |
2 055 760 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 037 145 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 037 145 |
||
Atlīdzība |
1 207 480 |
||
Atalgojums |
903 200 |
||
Preces un pakalpojumi |
829 665 |
||
Kapitālie izdevumi |
18 615 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
18 615 |
||
26.02.00 |
04.110 |
Konkurences politikas ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 093 330 |
||
|
105 420 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
987 910 |
||
|
987 910 |
||
Izdevumi - kopā |
1 093 330 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 082 750 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 082 750 |
||
Atlīdzība |
766 342 |
||
Atalgojums |
585 360 |
||
Preces un pakalpojumi |
316 408 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 580 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 580 |
||
26.03.00 |
04.100 |
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 055 000 |
||
|
3 055 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 055 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 897 475 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 876 167 |
||
Atlīdzība |
2 150 983 |
||
Atalgojums |
1 604 857 |
||
Preces un pakalpojumi |
725 184 |
||
|
21 308 |
||
Starptautiskā sadarbība |
21 308 |
||
Kapitālie izdevumi |
157 525 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
157 525 |
||
26.04.00 |
04.110 |
Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 240 351 |
||
|
264 780 |
||
|
13 604 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
961 967 |
||
|
961 967 |
||
Izdevumi - kopā |
1 282 776 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 217 856 |
||
Kārtējie izdevumi |
943 511 |
||
Atlīdzība |
676 332 |
||
Atalgojums |
517 672 |
||
Preces un pakalpojumi |
267 179 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
274 345 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
274 345 |
||
Kapitālie izdevumi |
64 920 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
64 920 |
||
Finansiālā bilance |
-42 425 |
||
Finansēšana |
42 425 |
||
Naudas līdzekļi |
42 425 |
||
|
41 757 |
||
|
668 |
||
27.00.00 |
04.100 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
49 115 007 |
||
Transferti |
20 453 |
||
Valsts budžeta transferti |
20 453 |
||
|
20 453 |
||
|
20 453 |
||
|
20 453 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
49 094 554 |
||
|
49 094 554 |
||
Izdevumi - kopā |
49 115 007 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
48 960 394 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 882 664 |
||
Atlīdzība |
2 576 891 |
||
Atalgojums |
1 921 216 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 305 773 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
44 077 730 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
44 077 730 |
||
Kapitālie izdevumi |
154 613 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
154 613 |
||
27.01.00 |
04.100 |
Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 750 572 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 750 572 |
||
|
1 750 572 |
||
Izdevumi - kopā |
1 750 572 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 730 572 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 730 572 |
||
Atlīdzība |
1 302 870 |
||
Atalgojums |
991 948 |
||
Preces un pakalpojumi |
427 702 |
||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
||
27.02.00 |
04.100 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
42 794 174 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
||
|
42 794 174 |
||
Izdevumi - kopā |
42 794 174 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
42 794 174 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
||
Atlīdzība |
80 739 |
||
Atalgojums |
61 064 |
||
Preces un pakalpojumi |
21 733 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
42 691 702 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
42 691 702 |
||
27.03.00 |
04.100 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 662 586 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 662 586 |
||
|
2 662 586 |
||
Izdevumi - kopā |
2 662 586 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 658 901 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 293 326 |
||
Atlīdzība |
35 703 |
||
Atalgojums |
28 772 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 257 623 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 365 575 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 365 575 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
||
27.04.00 |
04.100 |
Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
231 927 |
||
Transferti |
20 453 |
||
Valsts budžeta transferti |
20 453 |
||
|
20 453 |
||
|
20 453 |
||
|
20 453 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
211 474 |
||
|
211 474 |
||
Izdevumi - kopā |
231 927 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
228 592 |
||
Kārtējie izdevumi |
208 139 |
||
Atlīdzība |
117 251 |
||
Atalgojums |
92 772 |
||
Preces un pakalpojumi |
90 888 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 453 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 453 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 335 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 335 |
||
27.05.00 |
04.100 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 675 748 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 675 748 |
||
|
1 675 748 |
||
Izdevumi - kopā |
1 675 748 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 548 155 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 548 155 |
||
Atlīdzība |
1 040 328 |
||
Atalgojums |
746 660 |
||
Preces un pakalpojumi |
507 827 |
||
Kapitālie izdevumi |
127 593 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
127 593 |
||
28.00.00 |
01.132 |
Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 950 270 |
||
|
500 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 450 270 |
||
|
2 450 270 |
||
Izdevumi - kopā |
2 950 270 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 901 070 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 900 180 |
||
Atlīdzība |
1 498 497 |
||
Atalgojums |
1 227 369 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 401 683 |
||
|
890 |
||
Starptautiskā sadarbība |
890 |
||
Kapitālie izdevumi |
49 200 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
49 200 |
||
29.00.00 |
04.300 |
Enerģētikas politika |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 108 821 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 108 821 |
||
|
3 108 821 |
||
Izdevumi - kopā |
3 108 821 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 088 862 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 088 862 |
||
Atlīdzība |
167 417 |
||
Atalgojums |
132 062 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 921 445 |
||
Kapitālie izdevumi |
19 959 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
19 959 |
||
30.00.00 |
04.730 |
Tūrisma politikas ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 360 725 |
||
|
80 800 |
||
|
24 405 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 255 520 |
||
|
1 255 520 |
||
Izdevumi - kopā |
1 388 889 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 354 989 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 354 989 |
||
Atlīdzība |
476 760 |
||
Atalgojums |
376 194 |
||
Preces un pakalpojumi |
878 229 |
||
Kapitālie izdevumi |
33 900 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
33 900 |
||
Finansiālā bilance |
-28 164 |
||
Finansēšana |
28 164 |
||
Naudas līdzekļi |
28 164 |
||
|
3 541 |
||
|
24 623 |
||
31.00.00 |
04.100 |
Nozares politiku veidošana un vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 998 945 |
||
|
280 000 |
||
|
66 508 |
||
|
8 968 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 652 437 |
||
|
5 652 437 |
||
Izdevumi - kopā |
6 311 460 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 220 460 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 464 340 |
||
Atlīdzība |
3 707 247 |
||
Atalgojums |
2 807 948 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 757 093 |
||
|
747 152 |
||
Starptautiskā sadarbība |
747 152 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 968 |
||
|
8 968 |
||
|
8 968 |
||
Kapitālie izdevumi |
91 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
91 000 |
||
Finansiālā bilance |
-312 515 |
||
Finansēšana |
312 515 |
||
Naudas līdzekļi |
312 515 |
||
|
312 515 |
||
32.00.00 |
Mājokļu politikas ieviešana |
||
Resursi izdevumu segšanai |
14 280 919 |
||
|
25 000 |
||
|
1 133 519 |
||
|
295 773 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 122 400 |
||
|
13 122 400 |
||
Izdevumi - kopā |
14 373 899 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 365 899 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 238 459 |
||
Atlīdzība |
969 262 |
||
Atalgojums |
745 922 |
||
Preces un pakalpojumi |
269 197 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
831 667 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
831 667 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 295 773 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
12 000 000 |
||
|
295 773 |
||
|
295 773 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
||
Finansiālā bilance |
-92 980 |
||
Finansēšana |
92 980 |
||
Naudas līdzekļi |
92 980 |
||
|
91 458 |
||
|
1 522 |
||
32.01.00 |
10.600 |
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 153 479 |
||
|
25 000 |
||
|
6 079 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 122 400 |
||
|
1 122 400 |
||
Izdevumi - kopā |
1 246 459 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 238 459 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 238 459 |
||
Atlīdzība |
969 262 |
||
Atalgojums |
745 922 |
||
Preces un pakalpojumi |
269 197 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
||
Finansiālā bilance |
-92 980 |
||
Finansēšana |
92 980 |
||
Naudas līdzekļi |
92 980 |
||
|
91 458 |
||
|
1 522 |
||
32.02.00 |
04.110 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 127 440 |
||
|
1 127 440 |
||
|
295 773 |
||
Izdevumi - kopā |
1 127 440 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 127 440 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
831 667 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
831 667 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
295 773 |
||
|
295 773 |
||
|
295 773 |
||
32.03.00 |
10.600 |
Atbalsts mājokļiem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 000 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 000 000 |
||
|
12 000 000 |
||
Izdevumi - kopā |
12 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
12 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 000 000 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
12 000 000 |
||
13. Finanšu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
720 516 344 |
||
|
1 690 155 |
||
|
3 113 644 |
||
|
619 170 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
715 712 545 |
||
|
624 173 883 |
||
|
91 538 662 |
||
Izdevumi - kopā |
721 000 821 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
684 211 172 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 185 699 |
||
Atlīdzība |
68 306 470 |
||
Atalgojums |
49 483 273 |
||
Preces un pakalpojumi |
33 879 229 |
||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
217 894 397 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
217 379 712 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
5 874 454 |
||
|
5 874 454 |
||
|
3 666 435 |
||
|
2 208 019 |
||
Sociālie pabalsti |
514 685 |
||
|
174 419 569 |
||
|
168 605 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
5 814 569 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
112 366 507 |
||
|
1 686 426 |
||
|
1 686 426 |
||
|
1 686 426 |
||
|
41 519 318 |
||
|
69 160 763 |
||
|
69 062 147 |
||
|
98 616 |
||
Kapitālie izdevumi |
36 789 649 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
13 792 580 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
||
|
22 997 069 |
||
Finansiālā bilance |
-484 477 |
||
Finansēšana |
484 477 |
||
Aizdevumi |
-174 000 000 |
||
Naudas līdzekļi |
174 484 477 |
||
|
335 681 |
||
|
148 796 |
||
|
174 000 000 |
||
30.00.00 |
01.120 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 342 679 |
||
|
750 729 |
||
|
98 616 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 591 950 |
||
|
12 591 950 |
||
Izdevumi - kopā |
13 491 475 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 165 475 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 016 859 |
||
Atlīdzība |
8 453 710 |
||
Atalgojums |
6 341 915 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 563 149 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
50 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
50 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 616 |
||
|
98 616 |
||
|
98 616 |
||
Kapitālie izdevumi |
326 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
326 000 |
||
Finansiālā bilance |
-148 796 |
||
Finansēšana |
148 796 |
||
Naudas līdzekļi |
148 796 |
||
|
148 796 |
||
31.00.00 |
Budžeta izpilde un valsts parāda vadība |
||
Resursi izdevumu segšanai |
85 527 988 |
||
|
1 165 360 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 362 628 |
||
|
84 362 628 |
||
Izdevumi - kopā |
85 805 840 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
84 898 850 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 553 850 |
||
Atlīdzība |
4 210 159 |
||
Atalgojums |
3 074 218 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 343 691 |
||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
906 990 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
906 990 |
||
Finansiālā bilance |
-277 852 |
||
Finansēšana |
277 852 |
||
Naudas līdzekļi |
277 852 |
||
|
277 852 |
||
31.01.00 |
01.120 |
Budžeta izpilde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 006 988 |
||
|
1 165 360 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 841 628 |
||
|
4 841 628 |
||
Izdevumi - kopā |
6 284 840 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 377 850 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 377 850 |
||
Atlīdzība |
4 210 159 |
||
Atalgojums |
3 074 218 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 167 691 |
||
Kapitālie izdevumi |
906 990 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
906 990 |
||
Finansiālā bilance |
-277 852 |
||
Finansēšana |
277 852 |
||
Naudas līdzekļi |
277 852 |
||
|
277 852 |
||
31.02.00 |
01.700 |
Valsts parāda vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
79 521 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 521 000 |
||
|
79 521 000 |
||
Izdevumi - kopā |
79 521 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
79 521 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 176 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 176 000 |
||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
||
32.00.00 |
01.120 |
Iepirkumu uzraudzības birojs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
925 785 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
925 785 |
||
|
925 785 |
||
Izdevumi - kopā |
925 785 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
915 785 |
||
Kārtējie izdevumi |
915 785 |
||
Atlīdzība |
747 834 |
||
Atalgojums |
541 050 |
||
Preces un pakalpojumi |
167 951 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 000 |
||
33.00.00 |
01.120 |
Valsts nodokļu administrēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
50 348 084 |
||
|
63 459 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 284 625 |
||
|
50 284 625 |
||
Izdevumi - kopā |
50 351 803 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
47 267 636 |
||
Kārtējie izdevumi |
47 267 636 |
||
Atlīdzība |
32 773 705 |
||
Atalgojums |
23 491 505 |
||
Preces un pakalpojumi |
14 493 931 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 084 167 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 084 167 |
||
Finansiālā bilance |
-3 719 |
||
Finansēšana |
3 719 |
||
Naudas līdzekļi |
3 719 |
||
|
3 719 |
||
34.00.00 |
01.120 |
Muitas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
31 137 774 |
||
|
456 336 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 681 438 |
||
|
30 681 438 |
||
Izdevumi - kopā |
31 174 660 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
22 029 602 |
||
Kārtējie izdevumi |
22 029 602 |
||
Atlīdzība |
15 121 892 |
||
Atalgojums |
10 950 018 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 907 710 |
||
Kapitālie izdevumi |
9 145 058 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
9 145 058 |
||
Finansiālā bilance |
-36 886 |
||
Finansēšana |
36 886 |
||
Naudas līdzekļi |
36 886 |
||
|
36 886 |
||
35.00.00 |
01.120 |
Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 604 645 |
||
|
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 599 645 |
||
|
4 599 645 |
||
Izdevumi - kopā |
4 621 128 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 480 035 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 480 035 |
||
Atlīdzība |
3 385 859 |
||
Atalgojums |
2 447 890 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 094 176 |
||
Kapitālie izdevumi |
141 093 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
141 093 |
||
Finansiālā bilance |
-16 483 |
||
Finansēšana |
16 483 |
||
Naudas līdzekļi |
16 483 |
||
|
16 483 |
||
37.00.00 |
04.110 |
Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 255 066 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 255 066 |
||
|
2 255 066 |
||
Izdevumi - kopā |
2 255 807 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 255 807 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 255 807 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 255 807 |
||
Finansiālā bilance |
-741 |
||
Finansēšana |
741 |
||
Naudas līdzekļi |
741 |
||
|
741 |
||
38.00.00 |
Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana |
||
Resursi izdevumu segšanai |
160 320 455 |
||
|
2 362 915 |
||
|
520 554 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
157 957 540 |
||
|
66 418 878 |
||
|
91 538 662 |
||
Izdevumi - kopā |
160 320 455 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
137 242 836 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 405 057 |
||
Atlīdzība |
2 765 638 |
||
Atalgojums |
2 030 345 |
||
Preces un pakalpojumi |
639 419 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 569 888 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 569 888 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
112 267 891 |
||
|
1 686 426 |
||
|
1 686 426 |
||
|
1 686 426 |
||
|
41 519 318 |
||
|
69 062 147 |
||
|
69 062 147 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 077 619 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
80 550 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
||
|
22 997 069 |
||
38.01.00 |
01.120 |
Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 485 607 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 485 607 |
||
|
3 485 607 |
||
Izdevumi - kopā |
3 485 607 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 405 057 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 405 057 |
||
Atlīdzība |
2 765 638 |
||
Atalgojums |
2 030 345 |
||
Preces un pakalpojumi |
639 419 |
||
Kapitālie izdevumi |
80 550 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
80 550 |
||
38.03.00 |
01.120 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu |
|
Resursi izdevumu segšanai |
91 538 662 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
91 538 662 |
||
|
91 538 662 |
||
Izdevumi - kopā |
91 538 662 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
68 541 593 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
68 541 593 |
||
|
68 541 593 |
||
|
68 541 593 |
||
Kapitālie izdevumi |
22 997 069 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
||
|
22 997 069 |
||
38.04.00 |
01.120 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
62 933 271 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 933 271 |
||
|
62 933 271 |
||
Izdevumi - kopā |
62 933 271 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
62 933 271 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 441 538 |
||
|
41 441 538 |
||
38.05.00 |
01.120 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 362 915 |
||
|
2 362 915 |
||
|
520 554 |
||
Izdevumi - kopā |
2 362 915 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 362 915 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
78 155 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
78 155 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 284 760 |
||
|
1 686 426 |
||
|
1 686 426 |
||
|
1 686 426 |
||
|
77 780 |
||
|
520 554 |
||
|
520 554 |
||
39.00.00 |
04.110 |
Uzraudzība un kontrole |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 363 359 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 363 359 |
||
|
1 363 359 |
||
Izdevumi - kopā |
1 363 359 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 264 637 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 261 068 |
||
Atlīdzība |
847 673 |
||
Atalgojums |
606 332 |
||
Preces un pakalpojumi |
413 395 |
||
|
3 569 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 569 |
||
Kapitālie izdevumi |
98 722 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
98 722 |
||
39.01.00 |
04.110 |
Dārgmetālu proves uzraudzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
731 237 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
731 237 |
||
|
731 237 |
||
Izdevumi - kopā |
731 237 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
639 515 |
||
Kārtējie izdevumi |
635 946 |
||
Atlīdzība |
376 321 |
||
Atalgojums |
279 680 |
||
Preces un pakalpojumi |
259 625 |
||
|
3 569 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 569 |
||
Kapitālie izdevumi |
91 722 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
91 722 |
||
39.02.00 |
04.110 |
Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
632 122 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
632 122 |
||
|
632 122 |
||
Izdevumi - kopā |
632 122 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
625 122 |
||
Kārtējie izdevumi |
625 122 |
||
Atlīdzība |
471 352 |
||
Atalgojums |
326 652 |
||
Preces un pakalpojumi |
153 770 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 000 |
||
41.00.00 |
Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām |
||
Resursi izdevumu segšanai |
370 690 509 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
370 690 509 |
||
|
370 690 509 |
||
Izdevumi - kopā |
370 690 509 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
370 690 509 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
196 274 509 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
195 759 824 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
5 874 454 |
||
|
5 874 454 |
||
|
3 666 435 |
||
|
2 208 019 |
||
Sociālie pabalsti |
514 685 |
||
|
174 416 000 |
||
|
168 605 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
5 811 000 |
||
41.01.00 |
01.700 |
Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
168 605 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
168 605 000 |
||
|
168 605 000 |
||
Izdevumi - kopā |
168 605 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
168 605 000 |
||
|
168 605 000 |
||
|
168 605 000 |
||
41.02.00 |
01.890 |
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 874 454 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 874 454 |
||
|
5 874 454 |
||
Izdevumi - kopā |
5 874 454 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 874 454 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 874 454 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 874 454 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
5 874 454 |
||
|
5 874 454 |
||
|
3 666 435 |
||
|
2 208 019 |
||
41.03.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 811 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 811 000 |
||
|
5 811 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 811 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 811 000 |
||
|
5 811 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
5 811 000 |
||
41.04.00 |
04.213 |
Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
14 471 416 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 471 416 |
||
|
14 471 416 |
||
Izdevumi - kopā |
14 471 416 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 471 416 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
14 471 416 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
14 471 416 |
||
41.05.00 |
10.700 |
Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
450 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
||
|
450 000 |
||
Izdevumi - kopā |
450 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
450 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
450 000 |
||
Sociālie pabalsti |
450 000 |
||
41.08.00 |
01.120 |
Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
175 413 954 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
175 413 954 |
||
|
175 413 954 |
||
Izdevumi - kopā |
175 413 954 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
175 413 954 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
175 413 954 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
175 413 954 |
||
41.09.00 |
01.120 |
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
64 685 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 685 |
||
|
64 685 |
||
Izdevumi - kopā |
64 685 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 685 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
64 685 |
||
Sociālie pabalsti |
64 685 |
||
42.00.00 |
01.120 |
Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana |
|
Aizdevumi |
-174 000 000 |
||
Naudas līdzekļi |
174 000 000 |
||
|
174 000 000 |
||
14. Iekšlietu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
239 141 503 |
||
|
15 660 277 |
||
|
1 193 316 |
||
|
12 651 |
||
Transferti |
198 663 |
||
Valsts budžeta transferti |
198 663 |
||
|
198 663 |
||
|
42 116 |
||
|
42 116 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
156 547 |
||
|
156 547 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
222 089 247 |
||
|
222 089 247 |
||
Izdevumi - kopā |
239 141 503 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
234 433 696 |
||
Kārtējie izdevumi |
227 846 271 |
||
Atlīdzība |
163 455 187 |
||
Atalgojums |
103 674 210 |
||
Preces un pakalpojumi |
64 391 084 |
||
Procentu izdevumi |
234 089 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
6 175 333 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
95 998 |
||
Sociālie pabalsti |
6 079 335 |
||
|
61 507 |
||
Starptautiskā sadarbība |
61 507 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
116 496 |
||
|
103 845 |
||
|
103 845 |
||
|
103 845 |
||
|
12 651 |
||
|
12 651 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 707 807 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 707 807 |
||
01.00.00 |
03.600 |
Iekšlietu politikas plānošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 414 966 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 414 966 |
||
|
3 414 966 |
||
Izdevumi - kopā |
3 414 966 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 414 966 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 409 966 |
||
Atlīdzība |
3 010 914 |
||
Atalgojums |
2 254 159 |
||
Preces un pakalpojumi |
399 052 |
||
|
5 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
5 000 |
||
02.00.00 |
03.110 |
Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 522 156 |
||
|
201 800 |
||
|
115 996 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 204 360 |
||
|
4 204 360 |
||
Izdevumi - kopā |
4 522 156 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 432 323 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 432 323 |
||
Atlīdzība |
2 405 775 |
||
Atalgojums |
1 771 368 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 026 548 |
||
Kapitālie izdevumi |
89 833 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
89 833 |
||
02.01.00 |
03.110 |
Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 375 154 |
||
|
1 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 373 354 |
||
|
1 373 354 |
||
Izdevumi - kopā |
1 375 154 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 370 154 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 370 154 |
||
Atlīdzība |
460 828 |
||
Atalgojums |
326 794 |
||
Preces un pakalpojumi |
909 326 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
||
02.02.00 |
03.110 |
Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 147 002 |
||
|
200 000 |
||
|
115 996 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 831 006 |
||
|
2 831 006 |
||
Izdevumi - kopā |
3 147 002 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 062 169 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 062 169 |
||
Atlīdzība |
1 944 947 |
||
Atalgojums |
1 444 574 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 117 222 |
||
Kapitālie izdevumi |
84 833 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
84 833 |
||
06.00.00 |
03.110 |
Valsts policijas darbība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
108 803 562 |
||
|
9 700 000 |
||
|
513 048 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
98 590 514 |
||
|
98 590 514 |
||
Izdevumi - kopā |
108 803 562 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
108 222 284 |
||
Kārtējie izdevumi |
108 174 670 |
||
Atlīdzība |
90 006 397 |
||
Atalgojums |
57 571 671 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 168 273 |
||
|
47 614 |
||
Starptautiskā sadarbība |
47 614 |
||
Kapitālie izdevumi |
581 278 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
581 278 |
||
07.00.00 |
03.200 |
Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
31 385 959 |
||
|
115 200 |
||
|
32 651 |
||
|
12 651 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 238 108 |
||
|
31 238 108 |
||
Izdevumi - kopā |
31 385 959 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 435 467 |
||
Kārtējie izdevumi |
30 184 177 |
||
Atlīdzība |
27 517 398 |
||
Atalgojums |
17 229 486 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 666 779 |
||
Procentu izdevumi |
234 089 |
||
|
4 550 |
||
Starptautiskā sadarbība |
4 550 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 651 |
||
|
12 651 |
||
|
12 651 |
||
Kapitālie izdevumi |
950 492 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
950 492 |
||
09.00.00 |
03.140 |
Drošības policijas darbība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 018 904 |
||
|
40 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 978 904 |
||
|
6 978 904 |
||
Izdevumi - kopā |
7 018 904 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 018 904 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 018 904 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 018 904 |
||
10.00.00 |
03.120 |
Valsts robežsardzes darbība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
33 813 993 |
||
|
205 224 |
||
|
16 987 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
33 591 782 |
||
|
33 591 782 |
||
Izdevumi - kopā |
33 813 993 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
33 616 764 |
||
Kārtējie izdevumi |
33 616 764 |
||
Atlīdzība |
27 207 788 |
||
Atalgojums |
16 515 344 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 408 976 |
||
Kapitālie izdevumi |
197 229 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
197 229 |
||
11.00.00 |
03.130 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 705 360 |
||
|
221 157 |
||
|
496 444 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 987 759 |
||
|
11 987 759 |
||
Izdevumi - kopā |
12 705 360 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 704 024 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 435 229 |
||
Atlīdzība |
4 843 821 |
||
Atalgojums |
3 659 943 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 591 408 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
160 607 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
||
Sociālie pabalsti |
85 410 |
||
|
4 343 |
||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
||
|
103 845 |
||
|
103 845 |
||
|
103 845 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 001 336 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 001 336 |
||
11.01.00 |
03.130 |
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 310 611 |
||
|
221 157 |
||
|
143 761 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 945 693 |
||
|
11 945 693 |
||
Izdevumi - kopā |
12 310 611 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 309 275 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 219 522 |
||
Atlīdzība |
4 801 755 |
||
Atalgojums |
3 626 043 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 417 767 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
85 410 |
||
Sociālie pabalsti |
85 410 |
||
|
4 343 |
||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 001 336 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 001 336 |
||
11.03.00 |
03.130 |
Eiropas Bēgļu fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
394 749 |
||
|
352 683 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 066 |
||
|
42 066 |
||
Izdevumi - kopā |
394 749 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
394 749 |
||
Kārtējie izdevumi |
215 707 |
||
Atlīdzība |
42 066 |
||
Atalgojums |
33 900 |
||
Preces un pakalpojumi |
173 641 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
||
|
103 845 |
||
|
103 845 |
||
|
103 845 |
||
13.00.00 |
Veselības un sociālā aprūpe |
||
Resursi izdevumu segšanai |
7 195 275 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 195 275 |
||
|
7 195 275 |
||
Izdevumi - kopā |
7 195 275 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 188 625 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 220 994 |
||
Atlīdzība |
241 660 |
||
Atalgojums |
130 605 |
||
Preces un pakalpojumi |
979 334 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 967 631 |
||
Sociālie pabalsti |
5 967 631 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 650 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 650 |
||
13.01.00 |
07.610 |
Veselības un sociālās aprūpes administrēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
227 489 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
227 489 |
||
|
227 489 |
||
Izdevumi - kopā |
227 489 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
220 839 |
||
Kārtējie izdevumi |
220 839 |
||
Atlīdzība |
179 822 |
||
Atalgojums |
130 605 |
||
Preces un pakalpojumi |
41 017 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 650 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 650 |
||
13.02.00 |
10.130 |
Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 967 631 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 967 631 |
||
|
5 967 631 |
||
Izdevumi - kopā |
5 967 631 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 967 631 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 967 631 |
||
Sociālie pabalsti |
5 967 631 |
||
13.03.00 |
07.620 |
Veselības aprūpe |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 000 155 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 000 155 |
||
|
1 000 155 |
||
Izdevumi - kopā |
1 000 155 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 000 155 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 000 155 |
||
Atlīdzība |
61 838 |
||
Preces un pakalpojumi |
938 317 |
||
14.00.00 |
09.420 |
Augstākā izglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 204 989 |
||
|
1 357 646 |
||
|
18 190 |
||
Transferti |
42 116 |
||
Valsts budžeta transferti |
42 116 |
||
|
42 116 |
||
|
42 116 |
||
|
42 116 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 787 037 |
||
|
2 787 037 |
||
Izdevumi - kopā |
4 204 989 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 178 324 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 152 030 |
||
Atlīdzība |
3 568 920 |
||
Atalgojums |
2 444 005 |
||
Preces un pakalpojumi |
583 110 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
26 294 |
||
Sociālie pabalsti |
26 294 |
||
Kapitālie izdevumi |
26 665 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
26 665 |
||
19.00.00 |
Fiziskās sagatavotības nodrošināšana |
||
Resursi izdevumu segšanai |
279 077 |
||
|
80 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
199 077 |
||
|
199 077 |
||
Izdevumi - kopā |
279 077 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
276 077 |
||
Kārtējie izdevumi |
255 276 |
||
Atlīdzība |
160 833 |
||
Atalgojums |
123 854 |
||
Preces un pakalpojumi |
94 443 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 801 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 801 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
||
19.01.00 |
08.610 |
Fiziskās sagatavotības administrēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
91 901 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
91 901 |
||
|
91 901 |
||
Izdevumi - kopā |
91 901 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
91 901 |
||
Kārtējie izdevumi |
91 901 |
||
Atlīdzība |
86 948 |
||
Atalgojums |
66 558 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 953 |
||
19.02.00 |
08.620 |
Fiziskās sagatavotības pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
187 176 |
||
|
80 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
107 176 |
||
|
107 176 |
||
Izdevumi - kopā |
187 176 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
184 176 |
||
Kārtējie izdevumi |
163 375 |
||
Atlīdzība |
73 885 |
||
Atalgojums |
57 296 |
||
Preces un pakalpojumi |
89 490 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 801 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 801 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
||
29.00.00 |
Valsts materiālās rezerves |
||
Resursi izdevumu segšanai |
6 978 942 |
||
|
3 385 250 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 593 692 |
||
|
3 593 692 |
||
Izdevumi - kopā |
6 978 942 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 889 942 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 889 942 |
||
Atlīdzība |
689 318 |
||
Atalgojums |
507 440 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 200 624 |
||
Kapitālie izdevumi |
89 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
89 000 |
||
29.01.00 |
04.910 |
Valsts materiālo rezervju administrēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
514 964 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
514 964 |
||
|
514 964 |
||
Izdevumi - kopā |
514 964 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
510 964 |
||
Kārtējie izdevumi |
510 964 |
||
Atlīdzība |
383 131 |
||
Atalgojums |
288 649 |
||
Preces un pakalpojumi |
127 833 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
||
29.02.00 |
04.920 |
Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 832 250 |
||
|
2 185 250 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
647 000 |
||
|
647 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 832 250 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 832 250 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 832 250 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 832 250 |
||
29.03.00 |
04.920 |
Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 631 728 |
||
|
1 200 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 431 728 |
||
|
2 431 728 |
||
Izdevumi - kopā |
3 631 728 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 546 728 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 546 728 |
||
Atlīdzība |
306 187 |
||
Atalgojums |
218 791 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 240 541 |
||
Kapitālie izdevumi |
85 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
85 000 |
||
32.00.00 |
03.140 |
Materiāltehniskā apgāde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
16 415 172 |
||
|
354 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 061 172 |
||
|
16 061 172 |
||
Izdevumi - kopā |
16 415 172 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 652 848 |
||
Kārtējie izdevumi |
14 652 848 |
||
Atlīdzība |
1 760 127 |
||
Atalgojums |
1 354 986 |
||
Preces un pakalpojumi |
12 892 721 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 762 324 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 762 324 |
||
32.01.00 |
03.140 |
Īpašuma lietu administrēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
835 831 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
835 831 |
||
|
835 831 |
||
Izdevumi - kopā |
835 831 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
835 831 |
||
Kārtējie izdevumi |
835 831 |
||
Atlīdzība |
799 408 |
||
Atalgojums |
613 284 |
||
Preces un pakalpojumi |
36 423 |
||
32.02.00 |
03.140 |
Būvniecība un centralizētais iepirkums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 579 341 |
||
|
354 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 225 341 |
||
|
15 225 341 |
||
Izdevumi - kopā |
15 579 341 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 817 017 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 817 017 |
||
Atlīdzība |
960 719 |
||
Atalgojums |
741 702 |
||
Preces un pakalpojumi |
12 856 298 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 762 324 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 762 324 |
||
33.00.00 |
10.400 |
Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 901 433 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 901 433 |
||
|
1 901 433 |
||
Izdevumi - kopā |
1 901 433 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 901 433 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 901 433 |
||
Atlīdzība |
1 901 433 |
||
34.00.00 |
03.110 |
Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
281 904 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 904 |
||
|
281 904 |
||
Izdevumi - kopā |
281 904 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
281 904 |
||
Kārtējie izdevumi |
281 904 |
||
Atlīdzība |
17 152 |
||
Atalgojums |
13 823 |
||
Preces un pakalpojumi |
264 752 |
||
35.00.00 |
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam |
||
Resursi izdevumu segšanai |
63 264 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 264 |
||
|
63 264 |
||
Izdevumi - kopā |
63 264 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
63 264 |
||
Kārtējie izdevumi |
63 264 |
||
Atlīdzība |
51 822 |
||
Atalgojums |
39 642 |
||
Preces un pakalpojumi |
11 442 |
||
35.01.00 |
03.600 |
Tehniskās palīdzības finansējums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
63 264 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 264 |
||
|
63 264 |
||
Izdevumi - kopā |
63 264 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
63 264 |
||
Kārtējie izdevumi |
63 264 |
||
Atlīdzība |
51 822 |
||
Atalgojums |
39 642 |
||
Preces un pakalpojumi |
11 442 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
156 547 |
||
Transferti |
156 547 |
||
Valsts budžeta transferti |
156 547 |
||
|
156 547 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
156 547 |
||
|
156 547 |
||
Izdevumi - kopā |
156 547 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
156 547 |
||
Kārtējie izdevumi |
156 547 |
||
Atlīdzība |
71 829 |
||
Atalgojums |
57 884 |
||
Preces un pakalpojumi |
84 718 |
||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
350 072 019 |
||
|
57 438 027 |
||
|
10 380 021 |
||
|
190 180 |
||
Transferti |
473 355 |
||
Valsts budžeta transferti |
473 355 |
||
|
473 355 |
||
|
473 355 |
||
|
473 355 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 780 616 |
||
|
259 259 912 |
||
|
22 520 704 |
||
Izdevumi - kopā |
352 763 877 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
320 568 968 |
||
Kārtējie izdevumi |
228 883 919 |
||
Atlīdzība |
152 437 640 |
||
Atalgojums |
122 168 108 |
||
Preces un pakalpojumi |
76 446 279 |
||
Procentu izdevumi |
3 132 021 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
55 606 143 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
39 967 654 |
||
Sociālie pabalsti |
15 638 489 |
||
|
62 285 |
||
Starptautiskā sadarbība |
62 285 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
32 884 600 |
||
|
3 889 345 |
||
|
3 889 345 |
||
|
3 889 345 |
||
|
10 641 086 |
||
|
18 354 169 |
||
|
18 354 169 |
||
Kapitālie izdevumi |
32 194 909 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 439 901 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 755 008 |
||
|
398 293 |
||
|
398 293 |
||
|
4 356 715 |
||
Finansiālā bilance |
-2 691 858 |
||
Finansēšana |
2 691 858 |
||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
||
Aizdevumi |
2 603 640 |
||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
||
Naudas līdzekļi |
3 377 116 |
||
|
3 273 509 |
||
|
103 607 |
||
01.00.00 |
09.000 |
Vispārējā izglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 160 861 |
||
|
245 020 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 915 841 |
||
|
5 915 841 |
||
Izdevumi - kopā |
6 160 861 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 121 779 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 320 885 |
||
Atlīdzība |
1 960 287 |
||
Atalgojums |
1 567 700 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 360 598 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 732 056 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 732 056 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 068 838 |
||
|
1 068 838 |
||
Kapitālie izdevumi |
39 082 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
39 082 |
||
01.01.00 |
09.520 |
Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
444 287 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
444 287 |
||
|
444 287 |
||
Izdevumi - kopā |
444 287 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
444 287 |
||
Kārtējie izdevumi |
444 287 |
||
Atlīdzība |
10 002 |
||
Atalgojums |
8 060 |
||
Preces un pakalpojumi |
434 285 |
||
01.02.00 |
09.210 |
Sanatorijas tipa internātskola |
|
Resursi izdevumu segšanai |
865 611 |
||
|
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
855 611 |
||
|
855 611 |
||
Izdevumi - kopā |
865 611 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
853 611 |
||
Kārtējie izdevumi |
853 611 |
||
Atlīdzība |
574 390 |
||
Atalgojums |
462 882 |
||
Preces un pakalpojumi |
279 221 |
||
Kapitālie izdevumi |
12 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
12 000 |
||
01.03.00 |
09.210 |
Sociālās korekcijas izglītības iestādes |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 320 246 |
||
|
12 440 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 307 806 |
||
|
1 307 806 |
||
Izdevumi - kopā |
1 320 246 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 298 164 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 298 164 |
||
Atlīdzība |
814 846 |
||
Atalgojums |
656 657 |
||
Preces un pakalpojumi |
483 318 |
||
Kapitālie izdevumi |
22 082 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
22 082 |
||
01.04.00 |
09.810 |
Valsts speciālās izglītības centrs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
274 746 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
274 746 |
||
|
274 746 |
||
Izdevumi - kopā |
274 746 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
269 746 |
||
Kārtējie izdevumi |
269 746 |
||
Atlīdzība |
217 886 |
||
Atalgojums |
170 017 |
||
Preces un pakalpojumi |
51 860 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
||
01.05.00 |
09.800 |
Dotācija privātajām mācību iestādēm |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 732 056 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 732 056 |
||
|
1 732 056 |
||
Izdevumi - kopā |
1 732 056 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 732 056 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 732 056 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 732 056 |
||
01.09.00 |
09.800 |
Latgales izglītības programma |
|
Resursi izdevumu segšanai |
40 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 000 |
||
|
40 000 |
||
Izdevumi - kopā |
40 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
40 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
40 000 |
||
|
40 000 |
||
01.14.00 |
09.800 |
Mācību literatūras iegāde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 028 838 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 028 838 |
||
|
1 028 838 |
||
Izdevumi - kopā |
1 028 838 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 028 838 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 028 838 |
||
|
1 028 838 |
||
01.15.00 |
09.810 |
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
455 077 |
||
|
222 580 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
232 497 |
||
|
232 497 |
||
Izdevumi - kopā |
455 077 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
455 077 |
||
Kārtējie izdevumi |
455 077 |
||
Atlīdzība |
343 163 |
||
Atalgojums |
270 084 |
||
Preces un pakalpojumi |
111 914 |
||
02.00.00 |
09.000 |
Profesionālā izglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
61 046 629 |
||
|
6 069 804 |
||
|
1 871 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 974 954 |
||
|
54 974 954 |
||
Izdevumi - kopā |
61 417 175 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
60 377 808 |
||
Kārtējie izdevumi |
50 282 274 |
||
Atlīdzība |
39 549 983 |
||
Atalgojums |
31 865 087 |
||
Preces un pakalpojumi |
10 732 291 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
10 095 534 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 408 433 |
||
Sociālie pabalsti |
7 687 101 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 039 367 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 039 367 |
||
Finansiālā bilance |
-370 546 |
||
Finansēšana |
370 546 |
||
Naudas līdzekļi |
370 546 |
||
|
370 546 |
||
02.04.00 |
09.200 |
Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
60 600 791 |
||
|
6 030 891 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 569 900 |
||
|
54 569 900 |
||
Izdevumi - kopā |
60 961 824 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
59 924 557 |
||
Kārtējie izdevumi |
49 829 023 |
||
Atlīdzība |
39 168 455 |
||
Atalgojums |
31 572 555 |
||
Preces un pakalpojumi |
10 660 568 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
10 095 534 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 408 433 |
||
Sociālie pabalsti |
7 687 101 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 037 267 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 037 267 |
||
Finansiālā bilance |
-361 033 |
||
Finansēšana |
361 033 |
||
Naudas līdzekļi |
361 033 |
||
|
361 033 |
||
02.05.00 |
09.810 |
Profesionālās izglītības administrācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
445 838 |
||
|
38 913 |
||
|
1 871 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
405 054 |
||
|
405 054 |
||
Izdevumi - kopā |
455 351 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
453 251 |
||
Kārtējie izdevumi |
453 251 |
||
Atlīdzība |
381 528 |
||
Atalgojums |
292 532 |
||
Preces un pakalpojumi |
71 723 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 100 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 100 |
||
Finansiālā bilance |
-9 513 |
||
Finansēšana |
9 513 |
||
Naudas līdzekļi |
9 513 |
||
|
9 513 |
||
03.00.00 |
Augstākā izglītība |
||
Resursi izdevumu segšanai |
124 862 829 |
||
|
43 305 577 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
81 557 252 |
||
|
81 557 252 |
||
Izdevumi - kopā |
127 073 144 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
121 482 595 |
||
Kārtējie izdevumi |
112 630 234 |
||
Atlīdzība |
87 824 846 |
||
Atalgojums |
70 610 359 |
||
Preces un pakalpojumi |
24 805 388 |
||
Procentu izdevumi |
3 132 021 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 685 251 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
493 151 |
||
Sociālie pabalsti |
4 192 100 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 035 089 |
||
|
1 035 089 |
||
|
1 035 089 |
||
|
1 035 089 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 590 549 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 192 256 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
398 293 |
||
|
398 293 |
||
|
398 293 |
||
Finansiālā bilance |
-2 210 315 |
||
Finansēšana |
2 210 315 |
||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
||
Aizdevumi |
2 603 640 |
||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
||
Naudas līdzekļi |
2 895 573 |
||
|
2 895 573 |
||
03.01.00 |
09.400 |
Augstskolas un pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
103 899 844 |
||
|
41 916 513 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 983 331 |
||
|
61 983 331 |
||
Izdevumi - kopā |
106 769 068 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
102 676 782 |
||
Kārtējie izdevumi |
98 911 288 |
||
Atlīdzība |
76 849 711 |
||
Atalgojums |
61 776 882 |
||
Preces un pakalpojumi |
22 061 577 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 759 682 |
||
Sociālie pabalsti |
3 759 682 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
5 812 |
||
|
5 812 |
||
|
5 812 |
||
|
5 812 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 092 286 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 092 086 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
200 |
||
|
200 |
||
|
200 |
||
Finansiālā bilance |
-2 869 224 |
||
Finansēšana |
2 869 224 |
||
Naudas līdzekļi |
2 869 224 |
||
|
2 869 224 |
||
03.02.00 |
09.820 |
Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
337 858 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
337 858 |
||
|
337 858 |
||
Izdevumi - kopā |
337 858 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
337 858 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
337 858 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
337 858 |
||
03.03.00 |
01.400 |
Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 650 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 650 000 |
||
|
5 650 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 650 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 361 427 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 332 150 |
||
Atlīdzība |
2 372 903 |
||
Atalgojums |
1 912 322 |
||
Preces un pakalpojumi |
959 247 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 029 277 |
||
|
1 029 277 |
||
|
1 029 277 |
||
|
1 029 277 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 288 573 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
890 480 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
398 093 |
||
|
398 093 |
||
|
398 093 |
||
03.04.00 |
09.430 |
Studējošo un studiju kreditēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 831 835 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 831 835 |
||
|
3 831 835 |
||
Izdevumi - kopā |
3 146 577 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 146 577 |
||
Kārtējie izdevumi |
14 556 |
||
Atlīdzība |
2 383 |
||
Atalgojums |
1 920 |
||
Preces un pakalpojumi |
12 173 |
||
Procentu izdevumi |
3 132 021 |
||
Finansiālā bilance |
685 258 |
||
Finansēšana |
-685 258 |
||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
||
Aizdevumi |
2 603 640 |
||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
||
03.07.00 |
09.810 |
Studiju fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
159 653 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
159 653 |
||
|
159 653 |
||
Izdevumi - kopā |
159 653 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
156 713 |
||
Kārtējie izdevumi |
156 713 |
||
Atlīdzība |
127 639 |
||
Atalgojums |
92 106 |
||
Preces un pakalpojumi |
29 074 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 940 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 940 |
||
03.09.00 |
09.820 |
Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
155 293 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
155 293 |
||
|
155 293 |
||
Izdevumi - kopā |
155 293 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
155 293 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
155 293 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
155 293 |
||
03.11.00 |
09.410 |
Koledžas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 828 346 |
||
|
1 389 064 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 439 282 |
||
|
9 439 282 |
||
Izdevumi - kopā |
10 854 695 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 647 945 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 215 527 |
||
Atlīdzība |
8 472 210 |
||
Atalgojums |
6 827 129 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 743 317 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
432 418 |
||
Sociālie pabalsti |
432 418 |
||
Kapitālie izdevumi |
206 750 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
206 750 |
||
Finansiālā bilance |
-26 349 |
||
Finansēšana |
26 349 |
||
Naudas līdzekļi |
26 349 |
||
|
26 349 |
||
04.00.00 |
Valsts valodas politika un pārvalde |
||
Resursi izdevumu segšanai |
1 916 032 |
||
|
553 467 |
||
|
23 730 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 338 835 |
||
|
1 338 835 |
||
Izdevumi - kopā |
1 946 243 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 925 522 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 925 522 |
||
Atlīdzība |
1 340 029 |
||
Atalgojums |
1 056 553 |
||
Preces un pakalpojumi |
585 493 |
||
Kapitālie izdevumi |
20 721 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
20 721 |
||
Finansiālā bilance |
-30 211 |
||
Finansēšana |
30 211 |
||
Naudas līdzekļi |
30 211 |
||
|
30 211 |
||
04.01.00 |
09.800 |
Valsts valodas attīstība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
527 698 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
527 698 |
||
|
527 698 |
||
Izdevumi - kopā |
527 698 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
522 698 |
||
Kārtējie izdevumi |
522 698 |
||
Atlīdzība |
248 840 |
||
Atalgojums |
192 580 |
||
Preces un pakalpojumi |
273 858 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
||
04.02.00 |
09.800 |
Atbalsts latviešu valodas apguvei |
|
Resursi izdevumu segšanai |
486 927 |
||
|
120 000 |
||
|
23 730 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
343 197 |
||
|
343 197 |
||
Izdevumi - kopā |
517 138 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
511 417 |
||
Kārtējie izdevumi |
511 417 |
||
Atlīdzība |
335 368 |
||
Atalgojums |
264 801 |
||
Preces un pakalpojumi |
176 049 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 721 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 721 |
||
Finansiālā bilance |
-30 211 |
||
Finansēšana |
30 211 |
||
Naudas līdzekļi |
30 211 |
||
|
30 211 |
||
04.03.00 |
01.300 |
Tulkošanas un terminoloģijas centrs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
901 407 |
||
|
433 467 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
467 940 |
||
|
467 940 |
||
Izdevumi - kopā |
901 407 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
891 407 |
||
Kārtējie izdevumi |
891 407 |
||
Atlīdzība |
755 821 |
||
Atalgojums |
599 172 |
||
Preces un pakalpojumi |
135 586 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 000 |
||
05.00.00 |
Zinātne |
||
Resursi izdevumu segšanai |
42 521 700 |
||
|
6 213 259 |
||
|
17 497 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 290 944 |
||
|
36 290 944 |
||
Izdevumi - kopā |
42 531 592 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
42 521 100 |
||
Kārtējie izdevumi |
31 899 406 |
||
Atlīdzība |
5 058 046 |
||
Atalgojums |
4 067 599 |
||
Preces un pakalpojumi |
26 841 360 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 756 938 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 756 938 |
||
|
10 500 |
||
Starptautiskā sadarbība |
10 500 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 854 256 |
||
|
2 854 256 |
||
|
2 854 256 |
||
|
2 854 256 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 492 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 492 |
||
Finansiālā bilance |
-9 892 |
||
Finansēšana |
9 892 |
||
Naudas līdzekļi |
9 892 |
||
|
9 892 |
||
05.01.00 |
01.400 |
Zinātniskās darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
14 314 303 |
||
|
6 179 559 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 134 744 |
||
|
8 134 744 |
||
Izdevumi - kopā |
14 314 303 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 314 303 |
||
Kārtējie izdevumi |
14 314 303 |
||
Preces un pakalpojumi |
14 314 303 |
||
05.02.00 |
01.500 |
Zinātnes bāzes finansējums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 849 358 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 849 358 |
||
|
15 849 358 |
||
Izdevumi - kopā |
15 849 358 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 849 358 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 238 164 |
||
Atlīdzība |
4 270 138 |
||
Atalgojums |
3 432 316 |
||
Preces un pakalpojumi |
968 026 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 756 938 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 756 938 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 854 256 |
||
|
2 854 256 |
||
|
2 854 256 |
||
|
2 854 256 |
||
05.03.00 |
08.210 |
Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
779 579 |
||
|
33 700 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
745 879 |
||
|
745 879 |
||
Izdevumi - kopā |
779 579 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
779 579 |
||
Kārtējie izdevumi |
779 579 |
||
Atlīdzība |
564 717 |
||
Atalgojums |
457 626 |
||
Preces un pakalpojumi |
214 862 |
||
05.05.00 |
01.400 |
Tirgus orientētie pētījumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
659 870 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
659 870 |
||
|
659 870 |
||
Izdevumi - kopā |
659 870 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
659 870 |
||
Kārtējie izdevumi |
659 870 |
||
Preces un pakalpojumi |
659 870 |
||
05.09.00 |
01.400 |
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās |
|
Resursi izdevumu segšanai |
953 312 |
||
|
17 497 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 815 |
||
|
935 815 |
||
Izdevumi - kopā |
963 204 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
963 204 |
||
Kārtējie izdevumi |
952 704 |
||
Preces un pakalpojumi |
952 704 |
||
|
10 500 |
||
Starptautiskā sadarbība |
10 500 |
||
Finansiālā bilance |
-9 892 |
||
Finansēšana |
9 892 |
||
Naudas līdzekļi |
9 892 |
||
|
9 892 |
||
05.12.00 |
01.400 |
Valsts pētījumu programmas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 683 460 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 683 460 |
||
|
9 683 460 |
||
Izdevumi - kopā |
9 683 460 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 683 460 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 683 460 |
||
Preces un pakalpojumi |
9 683 460 |
||
05.15.00 |
01.500 |
Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
281 818 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 818 |
||
|
281 818 |
||
Izdevumi - kopā |
281 818 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
271 326 |
||
Kārtējie izdevumi |
271 326 |
||
Atlīdzība |
223 191 |
||
Atalgojums |
177 657 |
||
Preces un pakalpojumi |
48 135 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 492 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 492 |
||
06.00.00 |
09.000 |
Nozares vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 833 478 |
||
|
850 000 |
||
|
66 743 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 916 735 |
||
|
6 916 735 |
||
Izdevumi - kopā |
7 896 982 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 701 982 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 315 589 |
||
Atlīdzība |
4 850 669 |
||
Atalgojums |
3 570 101 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 464 920 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
343 608 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
343 608 |
||
|
42 785 |
||
Starptautiskā sadarbība |
42 785 |
||
Kapitālie izdevumi |
195 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
195 000 |
||
Finansiālā bilance |
-63 504 |
||
Finansēšana |
63 504 |
||
Naudas līdzekļi |
63 504 |
||
|
63 504 |
||
06.01.00 |
09.800 |
Izglītības inovācijas fonda projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
165 930 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 930 |
||
|
165 930 |
||
Izdevumi - kopā |
165 930 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
165 930 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
165 930 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
165 930 |
||
06.02.00 |
09.810 |
Izglītības valsts inspekcija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
618 792 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
618 792 |
||
|
618 792 |
||
Izdevumi - kopā |
618 792 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
613 792 |
||
Kārtējie izdevumi |
613 792 |
||
Atlīdzība |
477 757 |
||
Atalgojums |
357 736 |
||
Preces un pakalpojumi |
136 035 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
||
06.03.00 |
09.800 |
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
442 616 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
442 616 |
||
|
442 616 |
||
Izdevumi - kopā |
442 616 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
442 616 |
||
Kārtējie izdevumi |
222 153 |
||
Atlīdzība |
13 545 |
||
Atalgojums |
11 119 |
||
Preces un pakalpojumi |
208 608 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
177 678 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
177 678 |
||
|
42 785 |
||
Starptautiskā sadarbība |
42 785 |
||
06.04.00 |
09.000 |
Microsoft līguma izpilde un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātes nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
506 125 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
506 125 |
||
|
506 125 |
||
Izdevumi - kopā |
506 125 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
506 125 |
||
Kārtējie izdevumi |
506 125 |
||
Preces un pakalpojumi |
506 125 |
||
06.08.00 |
09.810 |
Centrālais aparāts |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 707 628 |
||
|
850 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 857 628 |
||
|
3 857 628 |
||
Izdevumi - kopā |
4 707 628 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 549 628 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 549 628 |
||
Atlīdzība |
3 649 675 |
||
Atalgojums |
2 675 889 |
||
Preces un pakalpojumi |
899 953 |
||
Kapitālie izdevumi |
158 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
158 000 |
||
06.16.00 |
09.000 |
Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
536 943 |
||
|
66 743 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
470 200 |
||
|
470 200 |
||
Izdevumi - kopā |
600 447 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
600 447 |
||
Kārtējie izdevumi |
600 447 |
||
Atlīdzība |
94 871 |
||
Atalgojums |
76 453 |
||
Preces un pakalpojumi |
505 576 |
||
Finansiālā bilance |
-63 504 |
||
Finansēšana |
63 504 |
||
Naudas līdzekļi |
63 504 |
||
|
63 504 |
||
06.17.00 |
10.910 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un citu finanšu instrumentu ieviešanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
855 444 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
855 444 |
||
|
855 444 |
||
Izdevumi - kopā |
855 444 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
823 444 |
||
Kārtējie izdevumi |
823 444 |
||
Atlīdzība |
614 821 |
||
Atalgojums |
448 904 |
||
Preces un pakalpojumi |
208 623 |
||
Kapitālie izdevumi |
32 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
32 000 |
||
09.00.00 |
Sports |
||
Resursi izdevumu segšanai |
27 578 253 |
||
|
165 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 413 153 |
||
|
27 413 153 |
||
Izdevumi - kopā |
27 585 643 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
27 517 282 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 199 757 |
||
Atlīdzība |
3 109 479 |
||
Atalgojums |
2 486 519 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 090 278 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
14 842 259 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
14 842 259 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 475 266 |
||
|
8 475 266 |
||
Kapitālie izdevumi |
68 361 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
68 361 |
||
Finansiālā bilance |
-7 390 |
||
Finansēšana |
7 390 |
||
Naudas līdzekļi |
7 390 |
||
|
7 390 |
||
09.01.00 |
08.100 |
Sporta pārvalde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
370 841 |
||
|
900 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
369 941 |
||
|
369 941 |
||
Izdevumi - kopā |
371 524 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
369 863 |
||
Kārtējie izdevumi |
369 863 |
||
Atlīdzība |
284 348 |
||
Atalgojums |
209 841 |
||
Preces un pakalpojumi |
85 515 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 661 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 661 |
||
Finansiālā bilance |
-683 |
||
Finansēšana |
683 |
||
Naudas līdzekļi |
683 |
||
|
683 |
||
09.02.00 |
09.510 |
Sportistu sagatavošanas centri |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 534 899 |
||
|
122 200 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 412 699 |
||
|
2 412 699 |
||
Izdevumi - kopā |
2 536 119 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 497 919 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 497 919 |
||
Atlīdzība |
1 902 846 |
||
Atalgojums |
1 533 440 |
||
Preces un pakalpojumi |
595 073 |
||
Kapitālie izdevumi |
38 200 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
38 200 |
||
Finansiālā bilance |
-1 220 |
||
Finansēšana |
1 220 |
||
Naudas līdzekļi |
1 220 |
||
|
1 220 |
||
09.04.00 |
08.100 |
Sporta būves |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 292 946 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 292 946 |
||
|
1 292 946 |
||
Izdevumi - kopā |
1 292 946 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 292 946 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 052 946 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 052 946 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
240 000 |
||
|
240 000 |
||
09.05.00 |
08.100 |
Nacionālās sporta federācijas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
598 256 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
598 256 |
||
|
598 256 |
||
Izdevumi - kopā |
598 256 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
598 256 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
598 256 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
598 256 |
||
09.07.00 |
08.100 |
Sporta pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 083 199 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 083 199 |
||
|
2 083 199 |
||
Izdevumi - kopā |
2 083 199 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 083 199 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 083 199 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 083 199 |
||
09.08.00 |
08.100 |
Balvas par izciliem sasniegumiem sportā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
190 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
190 000 |
||
|
190 000 |
||
Izdevumi - kopā |
190 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
190 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
190 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
190 000 |
||
09.10.00 |
09.210 |
Murjāņu sporta ģimnāzija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 271 500 |
||
|
40 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 231 500 |
||
|
1 231 500 |
||
Izdevumi - kopā |
1 276 987 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 251 987 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 251 987 |
||
Atlīdzība |
859 513 |
||
Atalgojums |
692 652 |
||
Preces un pakalpojumi |
392 474 |
||
Kapitālie izdevumi |
25 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
25 000 |
||
Finansiālā bilance |
-5 487 |
||
Finansēšana |
5 487 |
||
Naudas līdzekļi |
5 487 |
||
|
5 487 |
||
09.12.00 |
08.200 |
Valsts aģentūra "Latvijas Sporta muzejs" |
|
Resursi izdevumu segšanai |
83 488 |
||
|
2 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
81 488 |
||
|
81 488 |
||
Izdevumi - kopā |
83 488 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
79 988 |
||
Kārtējie izdevumi |
79 988 |
||
Atlīdzība |
62 772 |
||
Atalgojums |
50 586 |
||
Preces un pakalpojumi |
17 216 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 500 |
||
09.19.00 |
09.510 |
Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 235 266 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 235 266 |
||
|
8 235 266 |
||
Izdevumi - kopā |
8 235 266 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 235 266 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 235 266 |
||
|
8 235 266 |
||
09.21.00 |
08.100 |
Augstas klases sasniegumu sports |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 734 600 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 734 600 |
||
|
6 734 600 |
||
Izdevumi - kopā |
6 734 600 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 734 600 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
6 734 600 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 734 600 |
||
09.23.00 |
08.100 |
Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 733 258 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 733 258 |
||
|
3 733 258 |
||
Izdevumi - kopā |
3 733 258 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 733 258 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 733 258 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 733 258 |
||
09.37.00 |
08.100 |
Dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
450 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
||
|
450 000 |
||
Izdevumi - kopā |
450 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
450 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
450 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
450 000 |
||
11.00.00 |
09.400 |
Augstākās izglītības padome |
|
Resursi izdevumu segšanai |
113 382 |
||
|
800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
112 582 |
||
|
112 582 |
||
Izdevumi - kopā |
113 382 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
112 182 |
||
Kārtējie izdevumi |
112 182 |
||
Atlīdzība |
83 532 |
||
Atalgojums |
67 302 |
||
Preces un pakalpojumi |
28 650 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 200 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 200 |
||
18.00.00 |
09.800 |
Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 339 191 |
||
|
20 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 319 191 |
||
|
1 319 191 |
||
Izdevumi - kopā |
1 339 191 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 311 291 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 299 291 |
||
Atlīdzība |
972 345 |
||
Atalgojums |
738 573 |
||
Preces un pakalpojumi |
326 946 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
12 000 |
||
Sociālie pabalsti |
12 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
27 900 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 900 |
||
18.04.00 |
09.810 |
Izglītības satura un eksaminācijas centrs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
789 816 |
||
|
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
779 816 |
||
|
779 816 |
||
Izdevumi - kopā |
789 816 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
784 916 |
||
Kārtējie izdevumi |
784 916 |
||
Atlīdzība |
674 542 |
||
Atalgojums |
498 584 |
||
Preces un pakalpojumi |
110 374 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 900 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 900 |
||
18.05.00 |
09.820 |
Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
549 375 |
||
|
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
539 375 |
||
|
539 375 |
||
Izdevumi - kopā |
549 375 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
526 375 |
||
Kārtējie izdevumi |
514 375 |
||
Atlīdzība |
297 803 |
||
Atalgojums |
239 989 |
||
Preces un pakalpojumi |
216 572 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
12 000 |
||
Sociālie pabalsti |
12 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 000 |
||
26.00.00 |
09.000 |
Interešu izglītība un vērtībizglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
654 226 |
||
|
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
639 226 |
||
|
639 226 |
||
Izdevumi - kopā |
654 226 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
651 226 |
||
Kārtējie izdevumi |
651 226 |
||
Atlīdzība |
439 085 |
||
Atalgojums |
350 044 |
||
Preces un pakalpojumi |
212 141 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
||
26.01.00 |
09.810 |
Interešu izglītība un audzināšanas darba programma |
|
Resursi izdevumu segšanai |
454 226 |
||
|
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
439 226 |
||
|
439 226 |
||
Izdevumi - kopā |
454 226 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
451 226 |
||
Kārtējie izdevumi |
451 226 |
||
Atlīdzība |
347 716 |
||
Atalgojums |
271 181 |
||
Preces un pakalpojumi |
103 510 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
||
26.04.00 |
09.510 |
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki |
|
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
||
|
200 000 |
||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
200 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
200 000 |
||
Atlīdzība |
91 369 |
||
Atalgojums |
78 863 |
||
Preces un pakalpojumi |
108 631 |
||
28.00.00 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
||
Resursi izdevumu segšanai |
30 332 830 |
||
|
190 180 |
||
|
190 180 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 142 650 |
||
|
30 142 650 |
||
Izdevumi - kopā |
30 332 830 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 726 815 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 249 044 |
||
Atlīdzība |
5 305 100 |
||
Atalgojums |
4 329 320 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 943 944 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 513 829 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 214 846 |
||
Sociālie pabalsti |
3 298 983 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
963 942 |
||
|
773 762 |
||
|
190 180 |
||
|
190 180 |
||
Kapitālie izdevumi |
13 606 015 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
13 606 015 |
||
28.01.00 |
09.000 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 141 627 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
||
|
12 141 627 |
||
Izdevumi - kopā |
12 141 627 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 949 637 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 666 720 |
||
Atlīdzība |
3 836 688 |
||
Atalgojums |
3 150 329 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 830 032 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 728 588 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 214 846 |
||
Sociālie pabalsti |
1 513 742 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
554 329 |
||
|
554 329 |
||
Kapitālie izdevumi |
191 990 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
191 990 |
||
28.02.00 |
09.000 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004.-2006.gada periodā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 525 044 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 525 044 |
||
|
2 525 044 |
||
Izdevumi - kopā |
2 525 044 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
395 588 |
||
Kārtējie izdevumi |
395 588 |
||
Atlīdzība |
51 314 |
||
Atalgojums |
41 350 |
||
Preces un pakalpojumi |
344 274 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 129 456 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 129 456 |
||
28.05.00 |
01.400 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projekti 2004.-2006.gada periodā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 295 192 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 295 192 |
||
|
13 295 192 |
||
Izdevumi - kopā |
13 295 192 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 010 623 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 010 623 |
||
Atlīdzība |
1 331 980 |
||
Atalgojums |
1 069 040 |
||
Preces un pakalpojumi |
678 643 |
||
Kapitālie izdevumi |
11 284 569 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
11 284 569 |
||
28.06.00 |
09.000 |
Eiropas Savienības politikas iniciatīvu ("INTERREG" u.c.) projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
190 180 |
||
|
190 180 |
||
|
190 180 |
||
Izdevumi - kopā |
190 180 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
190 180 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
190 180 |
||
|
190 180 |
||
|
190 180 |
||
28.07.00 |
09.800 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 180 787 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 180 787 |
||
|
2 180 787 |
||
Izdevumi - kopā |
2 180 787 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 180 787 |
||
Kārtējie izdevumi |
176 113 |
||
Atlīdzība |
85 118 |
||
Atalgojums |
68 601 |
||
Preces un pakalpojumi |
90 995 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 785 241 |
||
Sociālie pabalsti |
1 785 241 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
219 433 |
||
|
219 433 |
||
32.00.00 |
09.800 |
Akadēmisko programmu aģentūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 622 469 |
||
|
7 950 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 672 469 |
||
|
2 672 469 |
||
Izdevumi - kopā |
10 622 469 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 581 469 |
||
Kārtējie izdevumi |
881 469 |
||
Atlīdzība |
449 861 |
||
Atalgojums |
356 961 |
||
Preces un pakalpojumi |
431 608 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 691 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 691 000 |
||
|
9 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
41 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
41 000 |
||
32.01.00 |
09.810 |
Aģentūras darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
922 469 |
||
|
250 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
672 469 |
||
|
672 469 |
||
Izdevumi - kopā |
922 469 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
881 469 |
||
Kārtējie izdevumi |
881 469 |
||
Atlīdzība |
449 861 |
||
Atalgojums |
356 961 |
||
Preces un pakalpojumi |
431 608 |
||
Kapitālie izdevumi |
41 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
41 000 |
||
32.02.00 |
09.800 |
Eiropas izglītības programmu projektu īstenošanas nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 700 000 |
||
|
7 700 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 000 000 |
||
|
2 000 000 |
||
Izdevumi - kopā |
9 700 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 700 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 691 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 691 000 |
||
|
9 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 000 |
||
33.00.00 |
09.000 |
Valsts izglītības attīstības aģentūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
27 273 673 |
||
|
2 130 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 143 673 |
||
|
2 622 969 |
||
|
22 520 704 |
||
Izdevumi - kopā |
27 273 673 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
22 855 377 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 991 388 |
||
Atlīdzība |
1 426 197 |
||
Atalgojums |
1 047 047 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 565 191 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 376 780 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 376 780 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 487 209 |
||
|
323 220 |
||
|
18 163 989 |
||
|
18 163 989 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 418 296 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
61 581 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 356 715 |
||
|
4 356 715 |
||
33.01.00 |
09.810 |
Aģentūras darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 052 969 |
||
|
130 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 922 969 |
||
|
1 922 969 |
||
Izdevumi - kopā |
2 052 969 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 991 388 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 991 388 |
||
Atlīdzība |
1 426 197 |
||
Atalgojums |
1 047 047 |
||
Preces un pakalpojumi |
565 191 |
||
Kapitālie izdevumi |
61 581 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
61 581 |
||
33.02.00 |
09.810 |
Eiropas programmas "Leonardo da Vinci" projektu īstenošanas nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 000 000 |
||
|
2 000 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 000 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 000 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 000 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
||
33.03.00 |
09.000 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu |
|
Resursi izdevumu segšanai |
22 520 704 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 520 704 |
||
|
22 520 704 |
||
Izdevumi - kopā |
22 520 704 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
18 163 989 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 163 989 |
||
|
18 163 989 |
||
|
18 163 989 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 356 715 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 356 715 |
||
|
4 356 715 |
||
33.04.00 |
09.000 |
Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu |
|
Resursi izdevumu segšanai |
700 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
700 000 |
||
|
700 000 |
||
Izdevumi - kopā |
700 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
700 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
376 780 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
376 780 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
323 220 |
||
|
323 220 |
||
39.00.00 |
09.000 |
Atbalsts izglītības infrastruktūrai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 121 842 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 121 842 |
||
|
7 121 842 |
||
Izdevumi - kopā |
7 121 842 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 121 842 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 121 842 |
||
40.00.00 |
09.000 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
694 624 |
||
Transferti |
473 355 |
||
Valsts budžeta transferti |
473 355 |
||
|
473 355 |
||
|
473 355 |
||
|
473 355 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
221 269 |
||
|
221 269 |
||
Izdevumi - kopā |
694 624 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
682 540 |
||
Kārtējie izdevumi |
125 652 |
||
Atlīdzība |
68 181 |
||
Atalgojums |
54 943 |
||
Preces un pakalpojumi |
57 471 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
556 888 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
108 583 |
||
Sociālie pabalsti |
448 305 |
||
Kapitālie izdevumi |
12 084 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
12 084 |
||
40.01.00 |
09.000 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
608 229 |
||
Transferti |
473 355 |
||
Valsts budžeta transferti |
473 355 |
||
|
473 355 |
||
|
473 355 |
||
|
473 355 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
134 874 |
||
|
134 874 |
||
Izdevumi - kopā |
608 229 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
605 229 |
||
Kārtējie izdevumi |
48 341 |
||
Atlīdzība |
35 521 |
||
Atalgojums |
28 625 |
||
Preces un pakalpojumi |
12 820 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
556 888 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
108 583 |
||
Sociālie pabalsti |
448 305 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
||
40.02.00 |
09.000 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
86 395 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 395 |
||
|
86 395 |
||
Izdevumi - kopā |
86 395 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
77 311 |
||
Kārtējie izdevumi |
77 311 |
||
Atlīdzība |
32 660 |
||
Atalgojums |
26 318 |
||
Preces un pakalpojumi |
44 651 |
||
Kapitālie izdevumi |
9 084 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
9 084 |
||
16. Zemkopības ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
366 384 181 |
||
|
13 377 317 |
||
|
489 899 |
||
Transferti |
2 616 249 |
||
Valsts budžeta transferti |
2 616 249 |
||
|
2 616 249 |
||
|
2 612 536 |
||
|
2 612 536 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
3 713 |
||
|
3 713 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
349 900 716 |
||
|
345 135 178 |
||
|
4 765 538 |
||
Izdevumi - kopā |
370 857 005 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
360 674 111 |
||
Kārtējie izdevumi |
97 674 752 |
||
Atlīdzība |
67 770 006 |
||
Atalgojums |
51 539 313 |
||
Preces un pakalpojumi |
29 904 746 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
259 479 208 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
258 749 561 |
||
Sociālie pabalsti |
729 647 |
||
|
193 410 |
||
Starptautiskā sadarbība |
193 410 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 326 741 |
||
|
3 326 741 |
||
|
3 326 741 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 182 894 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 744 097 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 438 797 |
||
|
1 438 797 |
||
Finansiālā bilance |
-4 472 824 |
||
Finansēšana |
4 472 824 |
||
Naudas līdzekļi |
4 472 824 |
||
|
4 464 109 |
||
|
8 715 |
||
20.00.00 |
04.211 |
Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
21 196 250 |
||
|
4 239 581 |
||
|
96 227 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 860 442 |
||
|
16 860 442 |
||
Izdevumi - kopā |
21 196 250 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
20 409 484 |
||
Kārtējie izdevumi |
20 409 484 |
||
Atlīdzība |
11 975 794 |
||
Atalgojums |
9 019 407 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 433 690 |
||
Kapitālie izdevumi |
786 766 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
786 766 |
||
21.00.00 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
||
Resursi izdevumu segšanai |
61 322 561 |
||
|
1 527 068 |
||
|
257 824 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 537 669 |
||
|
59 537 669 |
||
Izdevumi - kopā |
61 465 611 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
59 571 787 |
||
Kārtējie izdevumi |
21 150 385 |
||
Atlīdzība |
15 482 515 |
||
Atalgojums |
11 539 566 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 667 870 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
38 421 402 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
38 421 402 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 893 824 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 893 824 |
||
Finansiālā bilance |
-143 050 |
||
Finansēšana |
143 050 |
||
Naudas līdzekļi |
143 050 |
||
|
134 335 |
||
|
8 715 |
||
21.01.00 |
04.240 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
32 060 415 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 060 415 |
||
|
32 060 415 |
||
Izdevumi - kopā |
32 194 750 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
32 061 035 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 214 393 |
||
Atlīdzība |
201 632 |
||
Atalgojums |
162 434 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 012 761 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 846 642 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
30 846 642 |
||
Kapitālie izdevumi |
133 715 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
133 715 |
||
Finansiālā bilance |
-134 335 |
||
Finansēšana |
134 335 |
||
Naudas līdzekļi |
134 335 |
||
|
134 335 |
||
21.02.00 |
04.211 |
Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
21 822 386 |
||
|
1 527 068 |
||
|
257 824 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 037 494 |
||
|
20 037 494 |
||
Izdevumi - kopā |
21 831 101 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
20 070 992 |
||
Kārtējie izdevumi |
19 935 992 |
||
Atlīdzība |
15 280 883 |
||
Atalgojums |
11 377 132 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 655 109 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
135 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
135 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 760 109 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 760 109 |
||
Finansiālā bilance |
-8 715 |
||
Finansēšana |
8 715 |
||
Naudas līdzekļi |
8 715 |
||
|
8 715 |
||
21.06.00 |
04.240 |
Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 439 760 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 439 760 |
||
|
7 439 760 |
||
Izdevumi - kopā |
7 439 760 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 439 760 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 439 760 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 439 760 |
||
22.00.00 |
Cilvēkresursu attīstība |
||
Resursi izdevumu segšanai |
23 368 928 |
||
|
4 537 943 |
||
Transferti |
2 612 536 |
||
Valsts budžeta transferti |
2 612 536 |
||
|
2 612 536 |
||
|
2 612 536 |
||
|
2 612 536 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 218 449 |
||
|
16 218 449 |
||
Izdevumi - kopā |
23 368 928 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
21 113 987 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 879 823 |
||
Atlīdzība |
12 658 324 |
||
Atalgojums |
10 182 749 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 221 499 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 234 164 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 504 517 |
||
Sociālie pabalsti |
729 647 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 254 941 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 254 941 |
||
22.02.00 |
09.400 |
Augstākā izglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 096 111 |
||
|
4 534 243 |
||
Transferti |
682 014 |
||
Valsts budžeta transferti |
682 014 |
||
|
682 014 |
||
|
682 014 |
||
|
682 014 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 879 854 |
||
|
12 879 854 |
||
Izdevumi - kopā |
18 096 111 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 135 890 |
||
Kārtējie izdevumi |
15 406 243 |
||
Atlīdzība |
11 699 272 |
||
Atalgojums |
9 408 539 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 706 971 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
729 647 |
||
Sociālie pabalsti |
729 647 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 960 221 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 960 221 |
||
22.03.00 |
08.200 |
Kultūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
239 237 |
||
|
3 700 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
235 537 |
||
|
235 537 |
||
Izdevumi - kopā |
239 237 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
215 737 |
||
Kārtējie izdevumi |
215 737 |
||
Atlīdzība |
165 457 |
||
Atalgojums |
133 983 |
||
Preces un pakalpojumi |
50 280 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 500 |
||
22.04.00 |
04.820 |
Zinātne |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 403 899 |
||
Transferti |
1 930 522 |
||
Valsts budžeta transferti |
1 930 522 |
||
|
1 930 522 |
||
|
1 930 522 |
||
|
1 930 522 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
473 377 |
||
|
473 377 |
||
Izdevumi - kopā |
2 403 899 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 132 679 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 257 843 |
||
Atlīdzība |
793 595 |
||
Atalgojums |
640 227 |
||
Preces un pakalpojumi |
464 248 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
874 836 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
874 836 |
||
Kapitālie izdevumi |
271 220 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
271 220 |
||
22.05.00 |
09.820 |
Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 629 681 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 629 681 |
||
|
2 629 681 |
||
Izdevumi - kopā |
2 629 681 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 629 681 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 629 681 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 629 681 |
||
24.00.00 |
Meža resursu ilgtspējības saglabāšana |
||
Resursi izdevumu segšanai |
24 932 687 |
||
|
2 063 662 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 869 025 |
||
|
22 869 025 |
||
Izdevumi - kopā |
24 948 357 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
23 495 947 |
||
Kārtējie izdevumi |
20 344 248 |
||
Atlīdzība |
15 581 927 |
||
Atalgojums |
11 653 750 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 762 321 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 151 699 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 151 699 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 452 410 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 452 410 |
||
Finansiālā bilance |
-15 670 |
||
Finansēšana |
15 670 |
||
Naudas līdzekļi |
15 670 |
||
|
15 670 |
||
24.01.00 |
04.220 |
Meža resursu valsts uzraudzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
21 266 202 |
||
|
2 063 662 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 202 540 |
||
|
19 202 540 |
||
Izdevumi - kopā |
21 281 872 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
19 838 872 |
||
Kārtējie izdevumi |
19 838 872 |
||
Atlīdzība |
15 421 814 |
||
Atalgojums |
11 524 720 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 417 058 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 443 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 443 000 |
||
Finansiālā bilance |
-15 670 |
||
Finansēšana |
15 670 |
||
Naudas līdzekļi |
15 670 |
||
|
15 670 |
||
24.02.00 |
04.240 |
Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 666 485 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 666 485 |
||
|
3 666 485 |
||
Izdevumi - kopā |
3 666 485 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 657 075 |
||
Kārtējie izdevumi |
505 376 |
||
Atlīdzība |
160 113 |
||
Atalgojums |
129 030 |
||
Preces un pakalpojumi |
345 263 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 151 699 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 151 699 |
||
Kapitālie izdevumi |
9 410 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
9 410 |
||
25.00.00 |
Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana |
||
Resursi izdevumu segšanai |
3 508 825 |
||
|
167 169 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 341 656 |
||
|
3 341 656 |
||
Izdevumi - kopā |
3 508 825 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 396 286 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 068 421 |
||
Atlīdzība |
1 854 759 |
||
Atalgojums |
1 466 948 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 213 662 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
327 865 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
327 865 |
||
Kapitālie izdevumi |
112 539 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
112 539 |
||
25.01.00 |
04.231 |
Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 155 560 |
||
|
167 169 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 988 391 |
||
|
2 988 391 |
||
Izdevumi - kopā |
3 155 560 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 043 021 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 043 021 |
||
Atlīdzība |
1 854 759 |
||
Atalgojums |
1 466 948 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 188 262 |
||
Kapitālie izdevumi |
112 539 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
112 539 |
||
25.02.00 |
04.240 |
Zivju fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
353 265 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
353 265 |
||
|
353 265 |
||
Izdevumi - kopā |
353 265 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
353 265 |
||
Kārtējie izdevumi |
25 400 |
||
Preces un pakalpojumi |
25 400 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
327 865 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
327 865 |
||
26.00.00 |
04.213 |
Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 500 235 |
||
|
352 518 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 147 717 |
||
|
3 147 717 |
||
Izdevumi - kopā |
3 500 235 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 238 395 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 559 781 |
||
Atlīdzība |
1 143 568 |
||
Atalgojums |
878 210 |
||
Preces un pakalpojumi |
416 213 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 678 614 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 678 614 |
||
Kapitālie izdevumi |
261 840 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
261 840 |
||
27.00.00 |
04.211 |
Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 802 131 |
||
|
487 776 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 314 355 |
||
|
4 314 355 |
||
Izdevumi - kopā |
4 802 131 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 314 479 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 314 479 |
||
Atlīdzība |
2 677 174 |
||
Atalgojums |
1 984 995 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 637 305 |
||
Kapitālie izdevumi |
487 652 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
487 652 |
||
28.00.00 |
01.110 |
Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 945 511 |
||
|
1 600 |
||
|
135 848 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 808 063 |
||
|
10 808 063 |
||
Izdevumi - kopā |
10 945 511 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 945 497 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 550 087 |
||
Atlīdzība |
6 395 945 |
||
Atalgojums |
4 813 688 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 154 142 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
202 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
202 000 |
||
|
193 410 |
||
Starptautiskā sadarbība |
193 410 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 000 014 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 000 014 |
||
29.00.00 |
04.240 |
Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
212 803 340 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
212 803 340 |
||
|
208 037 802 |
||
|
4 765 538 |
||
Izdevumi - kopā |
217 117 444 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
215 184 536 |
||
Kārtējie izdevumi |
398 044 |
||
Preces un pakalpojumi |
398 044 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
211 459 751 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
211 459 751 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 326 741 |
||
|
3 326 741 |
||
|
3 326 741 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 932 908 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
494 111 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 438 797 |
||
|
1 438 797 |
||
Finansiālā bilance |
-4 314 104 |
||
Finansēšana |
4 314 104 |
||
Naudas līdzekļi |
4 314 104 |
||
|
4 314 104 |
||
29.03.00 |
04.240 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 765 538 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 765 538 |
||
|
4 765 538 |
||
Izdevumi - kopā |
4 765 538 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 326 741 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 326 741 |
||
|
3 326 741 |
||
|
3 326 741 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 438 797 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 438 797 |
||
|
1 438 797 |
||
29.05.00 |
04.240 |
Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
208 037 802 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
208 037 802 |
||
|
208 037 802 |
||
Izdevumi - kopā |
212 351 906 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
211 857 795 |
||
Kārtējie izdevumi |
398 044 |
||
Preces un pakalpojumi |
398 044 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
211 459 751 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
211 459 751 |
||
Kapitālie izdevumi |
494 111 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
494 111 |
||
Finansiālā bilance |
-4 314 104 |
||
Finansēšana |
4 314 104 |
||
Naudas līdzekļi |
4 314 104 |
||
|
4 314 104 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 713 |
||
Transferti |
3 713 |
||
Valsts budžeta transferti |
3 713 |
||
|
3 713 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
3 713 |
||
|
3 713 |
||
Izdevumi - kopā |
3 713 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 713 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 713 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 713 |
||
17. Satiksmes ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
450 257 803 |
||
|
2 694 263 |
||
|
28 427 743 |
||
|
1 641 069 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
419 135 797 |
||
|
419 135 797 |
||
Izdevumi - kopā |
464 734 248 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
243 687 801 |
||
Kārtējie izdevumi |
85 057 694 |
||
Atlīdzība |
5 984 360 |
||
Atalgojums |
4 432 792 |
||
Preces un pakalpojumi |
79 073 334 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
58 201 264 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
58 201 264 |
||
|
247 120 |
||
Starptautiskā sadarbība |
247 120 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
100 181 723 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
98 540 654 |
||
|
1 641 069 |
||
|
1 641 069 |
||
Kapitālie izdevumi |
221 046 447 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
221 046 447 |
||
Finansiālā bilance |
-14 476 445 |
||
Finansēšana |
14 476 445 |
||
Naudas līdzekļi |
14 476 445 |
||
|
429 312 |
||
|
14 047 133 |
||
03.00.00 |
04.500 |
Nozares vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
21 407 744 |
||
|
547 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 860 744 |
||
|
20 860 744 |
||
Izdevumi - kopā |
21 768 832 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 640 753 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 495 593 |
||
Atlīdzība |
3 288 872 |
||
Atalgojums |
2 410 331 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 206 721 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 145 160 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 145 160 |
||
Kapitālie izdevumi |
13 128 079 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
13 128 079 |
||
Finansiālā bilance |
-361 088 |
||
Finansēšana |
361 088 |
||
Naudas līdzekļi |
361 088 |
||
|
361 088 |
||
08.00.00 |
08.220 |
Valsts aģentūras "Rīgas motormuzejs" darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
373 290 |
||
|
253 300 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
119 990 |
||
|
119 990 |
||
Izdevumi - kopā |
378 877 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
368 627 |
||
Kārtējie izdevumi |
368 427 |
||
Atlīdzība |
175 692 |
||
Atalgojums |
137 797 |
||
Preces un pakalpojumi |
192 735 |
||
|
200 |
||
Starptautiskā sadarbība |
200 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 250 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 250 |
||
Finansiālā bilance |
-5 587 |
||
Finansēšana |
5 587 |
||
Naudas līdzekļi |
5 587 |
||
|
5 587 |
||
09.00.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
Resursi izdevumu segšanai |
219 685 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
219 685 |
||
|
219 685 |
||
Izdevumi - kopā |
219 685 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
219 685 |
||
|
219 685 |
||
Starptautiskā sadarbība |
219 685 |
||
11.00.00 |
04.530 |
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
382 815 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
382 815 |
||
|
382 815 |
||
Izdevumi - kopā |
382 815 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
377 815 |
||
Kārtējie izdevumi |
377 815 |
||
Atlīdzība |
288 927 |
||
Atalgojums |
213 426 |
||
Preces un pakalpojumi |
88 888 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
||
12.00.00 |
04.530 |
Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
252 791 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
252 791 |
||
|
252 791 |
||
Izdevumi - kopā |
252 791 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
249 291 |
||
Kārtējie izdevumi |
249 291 |
||
Atlīdzība |
177 167 |
||
Atalgojums |
135 979 |
||
Preces un pakalpojumi |
72 124 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 500 |
||
14.00.00 |
04.100 |
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
196 905 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
196 905 |
||
|
196 905 |
||
Izdevumi - kopā |
196 905 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
194 905 |
||
Kārtējie izdevumi |
194 905 |
||
Atlīdzība |
133 241 |
||
Atalgojums |
105 886 |
||
Preces un pakalpojumi |
61 664 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
||
23.00.00 |
04.510 |
Valsts autoceļu fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
236 510 100 |
||
|
354 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
236 156 100 |
||
|
236 156 100 |
||
Izdevumi - kopā |
236 526 572 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
145 142 830 |
||
Kārtējie izdevumi |
74 212 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
74 212 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
70 930 830 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
70 930 830 |
||
Kapitālie izdevumi |
91 383 742 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
91 383 742 |
||
Finansiālā bilance |
-16 472 |
||
Finansēšana |
16 472 |
||
Naudas līdzekļi |
16 472 |
||
|
16 472 |
||
23.04.00 |
04.510 |
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
70 930 830 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
70 930 830 |
||
|
70 930 830 |
||
Izdevumi - kopā |
70 930 830 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
70 930 830 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
70 930 830 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
70 930 830 |
||
23.06.00 |
04.510 |
Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
165 579 270 |
||
|
354 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 225 270 |
||
|
165 225 270 |
||
Izdevumi - kopā |
165 595 742 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
74 212 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
74 212 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
74 212 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
91 383 742 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
91 383 742 |
||
Finansiālā bilance |
-16 472 |
||
Finansēšana |
16 472 |
||
Naudas līdzekļi |
16 472 |
||
|
16 472 |
||
26.00.00 |
04.520 |
Ostu attīstības fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
130 851 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
130 851 |
||
|
130 851 |
||
Izdevumi - kopā |
130 851 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
128 851 |
||
Kārtējie izdevumi |
128 851 |
||
Atlīdzība |
87 111 |
||
Atalgojums |
70 200 |
||
Preces un pakalpojumi |
41 740 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
||
29.00.00 |
04.500 |
Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
41 614 693 |
||
|
4 344 756 |
||
|
1 641 069 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 269 937 |
||
|
37 269 937 |
||
Izdevumi - kopā |
47 051 585 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 641 069 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
||
|
1 641 069 |
||
|
1 641 069 |
||
Kapitālie izdevumi |
45 410 516 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
45 410 516 |
||
Finansiālā bilance |
-5 436 892 |
||
Finansēšana |
5 436 892 |
||
Naudas līdzekļi |
5 436 892 |
||
|
5 436 892 |
||
31.00.00 |
04.500 |
Sabiedriskais transports |
|
Resursi izdevumu segšanai |
75 034 677 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 034 677 |
||
|
75 034 677 |
||
Izdevumi - kopā |
75 034 677 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
75 034 677 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
47 424 853 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
47 424 853 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
27 609 824 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
27 609 824 |
||
31.05.00 |
04.500 |
Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
633 540 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
633 540 |
||
|
633 540 |
||
Izdevumi - kopā |
633 540 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
633 540 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
633 540 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
633 540 |
||
31.06.00 |
04.500 |
Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
74 401 137 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 401 137 |
||
|
74 401 137 |
||
Izdevumi - kopā |
74 401 137 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
74 401 137 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
46 791 313 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
46 791 313 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
27 609 824 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
27 609 824 |
||
33.00.00 |
04.530 |
Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
25 682 531 |
||
|
14 183 288 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
||
|
11 499 243 |
||
Izdevumi - kopā |
28 862 908 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
927 188 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
||
Kapitālie izdevumi |
27 935 720 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 935 720 |
||
Finansiālā bilance |
-3 180 377 |
||
Finansēšana |
3 180 377 |
||
Naudas līdzekļi |
3 180 377 |
||
|
3 180 377 |
||
34.00.00 |
04.520 |
Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 463 960 |
||
|
5 517 714 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 946 246 |
||
|
3 946 246 |
||
Izdevumi - kopā |
13 505 083 |
||
Kapitālie izdevumi |
13 505 083 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
13 505 083 |
||
Finansiālā bilance |
-4 041 123 |
||
Finansēšana |
4 041 123 |
||
Naudas līdzekļi |
4 041 123 |
||
|
4 041 123 |
||
35.00.00 |
04.540 |
Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 055 180 |
||
|
4 055 180 |
||
Izdevumi - kopā |
5 273 842 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 273 842 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 273 842 |
||
Finansiālā bilance |
-1 218 662 |
||
Finansēšana |
1 218 662 |
||
Naudas līdzekļi |
1 218 662 |
||
|
1 218 662 |
||
37.00.00 |
04.500 |
Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
368 271 |
||
|
326 805 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 466 |
||
|
41 466 |
||
Izdevumi - kopā |
413 251 |
||
Kapitālie izdevumi |
413 251 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
413 251 |
||
Finansiālā bilance |
-44 980 |
||
Finansēšana |
44 980 |
||
Naudas līdzekļi |
44 980 |
||
|
44 980 |
||
38.00.00 |
04.500 |
Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
216 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
||
|
216 000 |
||
Izdevumi - kopā |
341 099 |
||
Kapitālie izdevumi |
341 099 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
341 099 |
||
Finansiālā bilance |
-125 099 |
||
Finansēšana |
125 099 |
||
Naudas līdzekļi |
125 099 |
||
|
125 099 |
||
39.00.00 |
04.500 |
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
190 393 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
190 393 |
||
|
190 393 |
||
Izdevumi - kopā |
190 393 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
187 368 |
||
Kārtējie izdevumi |
187 368 |
||
Atlīdzība |
121 933 |
||
Atalgojums |
90 303 |
||
Preces un pakalpojumi |
65 435 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 025 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 025 |
||
40.00.00 |
04.510 |
Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
966 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
966 500 |
||
|
966 500 |
||
Izdevumi - kopā |
966 500 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
938 500 |
||
Kārtējie izdevumi |
938 500 |
||
Atlīdzība |
637 850 |
||
Atalgojums |
455 930 |
||
Preces un pakalpojumi |
300 650 |
||
Kapitālie izdevumi |
28 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
28 000 |
||
41.00.00 |
04.540 |
Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 539 963 |
||
|
1 539 963 |
||
Izdevumi - kopā |
1 586 128 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 571 428 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 544 193 |
||
Atlīdzība |
1 073 567 |
||
Atalgojums |
812 940 |
||
Preces un pakalpojumi |
470 626 |
||
|
27 235 |
||
Starptautiskā sadarbība |
27 235 |
||
Kapitālie izdevumi |
14 700 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
14 700 |
||
Finansiālā bilance |
-46 165 |
||
Finansēšana |
46 165 |
||
Naudas līdzekļi |
46 165 |
||
|
46 165 |
||
42.00.00 |
04.600 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 360 751 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 360 751 |
||
|
2 360 751 |
||
Izdevumi - kopā |
2 360 751 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 360 751 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 360 751 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 360 751 |
||
43.00.00 |
04.500 |
2007.-2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
||
|
20 000 |
||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
||
44.00.00 |
04.540 |
Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā "Rīga" |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 704 063 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 704 063 |
||
|
5 704 063 |
||
Izdevumi - kopā |
5 704 063 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 704 063 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 704 063 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 704 063 |
||
45.00.00 |
04.500 |
Austrumu - Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
23 566 640 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
||
|
23 566 640 |
||
Izdevumi - kopā |
23 566 640 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 566 640 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 566 640 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
193 460 327 |
||
|
4 855 264 |
||
Transferti |
11 149 |
||
Valsts budžeta transferti |
11 149 |
||
|
11 149 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
11 149 |
||
|
11 149 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
188 593 914 |
||
|
174 754 299 |
||
|
13 839 615 |
||
Izdevumi - kopā |
193 506 458 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
192 007 446 |
||
Kārtējie izdevumi |
48 513 087 |
||
Atlīdzība |
34 014 516 |
||
Atalgojums |
26 374 318 |
||
Preces un pakalpojumi |
14 498 571 |
||
Procentu izdevumi |
5 691 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
112 340 336 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
14 157 607 |
||
Sociālie pabalsti |
98 182 729 |
||
|
59 052 |
||
Starptautiskā sadarbība |
59 052 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
31 089 280 |
||
|
16 774 862 |
||
|
16 774 862 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
||
|
200 582 |
||
|
13 836 851 |
||
|
13 836 851 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 499 012 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 496 248 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
||
|
2 764 |
||
Finansiālā bilance |
-46 131 |
||
Finansēšana |
46 131 |
||
Naudas līdzekļi |
46 131 |
||
|
46 131 |
||
01.00.00 |
10.910 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 357 164 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 357 164 |
||
|
3 929 035 |
||
|
428 129 |
||
Izdevumi - kopā |
4 357 164 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 312 657 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 744 010 |
||
Atlīdzība |
2 975 956 |
||
Atalgojums |
2 181 511 |
||
Preces un pakalpojumi |
768 054 |
||
Procentu izdevumi |
5 691 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
79 991 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
79 991 |
||
|
54 836 |
||
Starptautiskā sadarbība |
54 836 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
428 129 |
||
|
428 129 |
||
|
428 129 |
||
Kapitālie izdevumi |
44 507 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
44 507 |
||
01.01.00 |
10.910 |
Nozares vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 408 691 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 408 691 |
||
|
3 408 691 |
||
Izdevumi - kopā |
3 408 691 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 366 184 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 305 657 |
||
Atlīdzība |
2 625 040 |
||
Atalgojums |
1 919 224 |
||
Preces un pakalpojumi |
680 617 |
||
Procentu izdevumi |
5 691 |
||
|
54 836 |
||
Starptautiskā sadarbība |
54 836 |
||
Kapitālie izdevumi |
42 507 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
42 507 |
||
01.04.00 |
10.910 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
135 136 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 136 |
||
|
135 136 |
||
Izdevumi - kopā |
135 136 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
135 136 |
||
Kārtējie izdevumi |
55 145 |
||
Atlīdzība |
11 889 |
||
Atalgojums |
8 707 |
||
Preces un pakalpojumi |
43 256 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
79 991 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
79 991 |
||
01.05.00 |
10.910 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
95 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 000 |
||
|
95 000 |
||
Izdevumi - kopā |
95 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
95 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
95 000 |
||
Atlīdzība |
95 000 |
||
Atalgojums |
67 609 |
||
01.08.00 |
10.910 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu |
|
Resursi izdevumu segšanai |
428 129 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
428 129 |
||
|
428 129 |
||
Izdevumi - kopā |
428 129 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
428 129 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
428 129 |
||
|
428 129 |
||
|
428 129 |
||
01.09.00 |
10.910 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
290 208 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 208 |
||
|
290 208 |
||
Izdevumi - kopā |
290 208 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
288 208 |
||
Kārtējie izdevumi |
288 208 |
||
Atlīdzība |
244 027 |
||
Atalgojums |
185 971 |
||
Preces un pakalpojumi |
44 181 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
||
04.00.00 |
10.000 |
Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 748 653 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 748 653 |
||
|
15 748 653 |
||
Izdevumi - kopā |
15 748 653 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 748 653 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
15 748 653 |
||
|
15 748 653 |
||
|
15 748 653 |
||
05.00.00 |
10.000 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
42 324 300 |
||
|
4 840 392 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 483 908 |
||
|
37 483 908 |
||
Izdevumi - kopā |
42 367 643 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
41 276 665 |
||
Kārtējie izdevumi |
33 015 415 |
||
Atlīdzība |
22 388 948 |
||
Atalgojums |
17 847 545 |
||
Preces un pakalpojumi |
10 626 467 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 868 377 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 688 368 |
||
Sociālie pabalsti |
180 009 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
392 873 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
||
|
115 888 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 090 978 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 090 978 |
||
Finansiālā bilance |
-43 343 |
||
Finansēšana |
43 343 |
||
Naudas līdzekļi |
43 343 |
||
|
43 343 |
||
05.01.00 |
10.120 |
Sociālās rehabilitācijas valsts programmas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 321 444 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 321 444 |
||
|
1 321 444 |
||
Izdevumi - kopā |
1 321 444 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 321 444 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 321 444 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 319 606 |
||
Sociālie pabalsti |
1 838 |
||
05.03.00 |
10.120 |
Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās |
|
Resursi izdevumu segšanai |
28 418 341 |
||
|
3 877 593 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 540 748 |
||
|
24 540 748 |
||
Izdevumi - kopā |
28 435 684 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
27 613 763 |
||
Kārtējie izdevumi |
25 019 488 |
||
Atlīdzība |
16 477 903 |
||
Atalgojums |
13 158 038 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 541 585 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 594 275 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 421 104 |
||
Sociālie pabalsti |
173 171 |
||
Kapitālie izdevumi |
821 921 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
821 921 |
||
Finansiālā bilance |
-17 343 |
||
Finansēšana |
17 343 |
||
Naudas līdzekļi |
17 343 |
||
|
17 343 |
||
05.04.00 |
10.910 |
Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 321 312 |
||
|
805 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 320 507 |
||
|
1 320 507 |
||
Izdevumi - kopā |
1 321 312 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 311 664 |
||
Kārtējie izdevumi |
979 323 |
||
Atlīdzība |
778 893 |
||
Atalgojums |
593 927 |
||
Preces un pakalpojumi |
200 430 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
55 356 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
55 356 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
276 985 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
||
Kapitālie izdevumi |
9 648 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
9 648 |
||
05.25.00 |
10.120 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 668 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 668 |
||
|
15 668 |
||
Izdevumi - kopā |
15 668 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 668 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 668 |
||
05.27.00 |
10.120 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 139 457 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
||
|
1 139 457 |
||
Izdevumi - kopā |
1 139 457 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 139 457 |
||
Kārtējie izdevumi |
586 087 |
||
Atlīdzība |
325 712 |
||
Atalgojums |
262 554 |
||
Preces un pakalpojumi |
260 375 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
437 482 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
437 482 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
115 888 |
||
|
115 888 |
||
05.35.00 |
10.120 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
46 334 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
46 334 |
||
|
46 334 |
||
Izdevumi - kopā |
46 334 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
46 334 |
||
Kārtējie izdevumi |
46 334 |
||
Atlīdzība |
46 334 |
||
Atalgojums |
37 339 |
||
05.37.00 |
10.120 |
Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 532 545 |
||
|
793 994 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 738 551 |
||
|
2 738 551 |
||
Izdevumi - kopā |
3 558 545 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 348 981 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 333 981 |
||
Atlīdzība |
2 161 241 |
||
Atalgojums |
1 702 031 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 172 740 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
15 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 |
||
Sociālie pabalsti |
5 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
209 564 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
209 564 |
||
Finansiālā bilance |
-26 000 |
||
Finansēšana |
26 000 |
||
Naudas līdzekļi |
26 000 |
||
|
26 000 |
||
05.38.00 |
10.120 |
Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
758 237 |
||
|
168 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
590 237 |
||
|
590 237 |
||
Izdevumi - kopā |
758 237 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
731 460 |
||
Kārtējie izdevumi |
731 460 |
||
Atlīdzība |
580 354 |
||
Atalgojums |
467 005 |
||
Preces un pakalpojumi |
151 106 |
||
Kapitālie izdevumi |
26 777 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
26 777 |
||
05.61.00 |
10.120 |
Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 444 820 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 444 820 |
||
|
3 444 820 |
||
Izdevumi - kopā |
3 444 820 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 444 820 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 444 820 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 444 820 |
||
05.62.00 |
10.120 |
Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 326 142 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 326 142 |
||
|
2 326 142 |
||
Izdevumi - kopā |
2 326 142 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 318 742 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 318 742 |
||
Atlīdzība |
2 018 511 |
||
Atalgojums |
1 626 651 |
||
Preces un pakalpojumi |
300 231 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 400 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 400 |
||
07.00.00 |
04.121 |
Darba tirgus attīstība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
29 034 042 |
||
|
14 872 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 019 170 |
||
|
15 607 684 |
||
|
13 411 486 |
||
Izdevumi - kopā |
29 036 830 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
28 683 654 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 791 045 |
||
Atlīdzība |
6 242 030 |
||
Atalgojums |
4 566 461 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 549 015 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
6 395 327 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 389 248 |
||
Sociālie pabalsti |
6 079 |
||
|
3 866 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 866 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 493 416 |
||
|
84 694 |
||
|
13 408 722 |
||
|
13 408 722 |
||
Kapitālie izdevumi |
353 176 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
350 412 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
||
|
2 764 |
||
Finansiālā bilance |
-2 788 |
||
Finansēšana |
2 788 |
||
Naudas līdzekļi |
2 788 |
||
|
2 788 |
||
07.01.00 |
04.121 |
Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 714 832 |
||
|
14 872 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 699 960 |
||
|
6 699 960 |
||
Izdevumi - kopā |
6 717 620 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 639 604 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 635 738 |
||
Atlīdzība |
5 543 350 |
||
Atalgojums |
4 018 763 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 092 388 |
||
|
3 866 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 866 |
||
Kapitālie izdevumi |
78 016 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
78 016 |
||
Finansiālā bilance |
-2 788 |
||
Finansēšana |
2 788 |
||
Naudas līdzekļi |
2 788 |
||
|
2 788 |
||
07.03.00 |
04.122 |
Aktīvie nodarbinātības pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 239 729 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 239 729 |
||
|
6 239 729 |
||
Izdevumi - kopā |
6 239 729 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 239 729 |
||
Kārtējie izdevumi |
84 718 |
||
Atlīdzība |
31 679 |
||
Atalgojums |
25 530 |
||
Preces un pakalpojumi |
53 039 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
6 155 011 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 148 932 |
||
Sociālie pabalsti |
6 079 |
||
07.05.00 |
04.122 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
932 270 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
||
|
932 270 |
||
Izdevumi - kopā |
932 270 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
932 270 |
||
Kārtējie izdevumi |
607 260 |
||
Atlīdzība |
46 079 |
||
Atalgojums |
40 885 |
||
Preces un pakalpojumi |
561 181 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
240 316 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
240 316 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
84 694 |
||
|
84 694 |
||
07.07.00 |
04.122 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu |
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 609 005 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 609 005 |
||
|
12 609 005 |
||
Izdevumi - kopā |
12 609 005 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
12 606 241 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 606 241 |
||
|
12 606 241 |
||
|
12 606 241 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 764 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
||
|
2 764 |
||
07.08.00 |
04.121 |
Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
281 712 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
||
|
281 712 |
||
Izdevumi - kopā |
281 712 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
279 316 |
||
Kārtējie izdevumi |
279 316 |
||
Atlīdzība |
239 132 |
||
Atalgojums |
177 613 |
||
Preces un pakalpojumi |
40 184 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 396 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 396 |
||
07.10.00 |
04.121 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
339 117 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
339 117 |
||
|
339 117 |
||
Izdevumi - kopā |
339 117 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
69 117 |
||
Kārtējie izdevumi |
69 117 |
||
Atlīdzība |
34 587 |
||
Atalgojums |
27 872 |
||
Preces un pakalpojumi |
34 530 |
||
Kapitālie izdevumi |
270 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
270 000 |
||
07.11.00 |
04.122 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
802 481 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
802 481 |
||
|
802 481 |
||
Izdevumi - kopā |
802 481 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
802 481 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
802 481 |
||
|
802 481 |
||
|
802 481 |
||
07.12.00 |
04.121 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
179 690 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
||
|
179 690 |
||
Izdevumi - kopā |
179 690 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
179 690 |
||
Kārtējie izdevumi |
179 690 |
||
Atlīdzība |
155 331 |
||
Atalgojums |
121 176 |
||
Preces un pakalpojumi |
24 359 |
||
07.13.00 |
04.122 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
935 206 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 206 |
||
|
935 206 |
||
Izdevumi - kopā |
935 206 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
935 206 |
||
Kārtējie izdevumi |
935 206 |
||
Atlīdzība |
191 872 |
||
Atalgojums |
154 622 |
||
Preces un pakalpojumi |
743 334 |
||
20.00.00 |
10.400 |
Valsts sociālie pabalsti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
99 014 850 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
99 014 850 |
||
|
99 014 850 |
||
Izdevumi - kopā |
99 014 850 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
99 014 850 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
97 988 641 |
||
Sociālie pabalsti |
97 988 641 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 026 209 |
||
|
1 026 209 |
||
|
1 026 209 |
||
21.00.00 |
04.121 |
Darba apstākļu uzlabošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 970 169 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 970 169 |
||
|
2 970 169 |
||
Izdevumi - kopā |
2 970 169 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 959 818 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 959 468 |
||
Atlīdzība |
2 407 582 |
||
Atalgojums |
1 778 801 |
||
Preces un pakalpojumi |
551 886 |
||
|
350 |
||
Starptautiskā sadarbība |
350 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 351 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 351 |
||
21.01.00 |
04.121 |
Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 846 463 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 846 463 |
||
|
2 846 463 |
||
Izdevumi - kopā |
2 846 463 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 836 112 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 835 762 |
||
Atlīdzība |
2 383 205 |
||
Atalgojums |
1 759 156 |
||
Preces un pakalpojumi |
452 557 |
||
|
350 |
||
Starptautiskā sadarbība |
350 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 351 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 351 |
||
21.02.00 |
04.121 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie pasākumi darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošanai (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
123 706 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
123 706 |
||
|
123 706 |
||
Izdevumi - kopā |
123 706 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
123 706 |
||
Kārtējie izdevumi |
123 706 |
||
Atlīdzība |
24 377 |
||
Atalgojums |
19 645 |
||
Preces un pakalpojumi |
99 329 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 149 |
||
Transferti |
11 149 |
||
Valsts budžeta transferti |
11 149 |
||
|
11 149 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
11 149 |
||
|
11 149 |
||
Izdevumi - kopā |
11 149 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 149 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 149 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 149 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
8 000 |
||
Sociālie pabalsti |
8 000 |
||
19. Tieslietu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
114 755 472 |
||
|
15 156 495 |
||
|
26 819 |
||
Transferti |
223 312 |
||
Valsts budžeta transferti |
223 312 |
||
|
223 312 |
||
|
36 445 |
||
|
36 445 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
186 867 |
||
|
186 867 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
99 348 846 |
||
|
99 348 846 |
||
Izdevumi - kopā |
115 906 602 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
112 718 886 |
||
Kārtējie izdevumi |
109 834 133 |
||
Atlīdzība |
79 640 594 |
||
Atalgojums |
56 843 323 |
||
Preces un pakalpojumi |
30 193 539 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 833 162 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 596 538 |
||
Sociālie pabalsti |
1 236 624 |
||
|
51 591 |
||
Starptautiskā sadarbība |
51 591 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 187 716 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 187 716 |
||
Finansiālā bilance |
-1 151 130 |
||
Finansēšana |
1 151 130 |
||
Naudas līdzekļi |
1 151 130 |
||
|
1 151 130 |
||
01.00.00 |
Centrālais aparāts |
||
Resursi izdevumu segšanai |
5 650 936 |
||
|
2 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 648 436 |
||
|
5 648 436 |
||
Izdevumi - kopā |
5 650 936 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 590 116 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 555 565 |
||
Atlīdzība |
3 799 729 |
||
Atalgojums |
2 750 173 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 755 836 |
||
|
34 551 |
||
Starptautiskā sadarbība |
34 551 |
||
Kapitālie izdevumi |
60 820 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
60 820 |
||
01.01.00 |
01.110 |
Ministrijas vadība un administrācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 345 559 |
||
|
2 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 343 059 |
||
|
5 343 059 |
||
Izdevumi - kopā |
5 345 559 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 284 739 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 250 188 |
||
Atlīdzība |
3 799 729 |
||
Atalgojums |
2 750 173 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 450 459 |
||
|
34 551 |
||
Starptautiskā sadarbība |
34 551 |
||
Kapitālie izdevumi |
60 820 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
60 820 |
||
01.02.00 |
03.311 |
Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām |
|
Resursi izdevumu segšanai |
305 377 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
305 377 |
||
|
305 377 |
||
Izdevumi - kopā |
305 377 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
305 377 |
||
Kārtējie izdevumi |
305 377 |
||
Preces un pakalpojumi |
305 377 |
||
02.00.00 |
04.112 |
Uzņēmumu reģistra attīstība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 211 627 |
||
|
17 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 194 527 |
||
|
2 194 527 |
||
Izdevumi - kopā |
2 216 163 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 186 013 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 186 013 |
||
Atlīdzība |
1 669 141 |
||
Atalgojums |
1 237 254 |
||
Preces un pakalpojumi |
516 872 |
||
Kapitālie izdevumi |
30 150 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
30 150 |
||
Finansiālā bilance |
-4 536 |
||
Finansēšana |
4 536 |
||
Naudas līdzekļi |
4 536 |
||
|
4 536 |
||
05.00.00 |
03.390 |
Naturalizācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 251 099 |
||
|
3 000 |
||
Transferti |
20 373 |
||
Valsts budžeta transferti |
20 373 |
||
|
20 373 |
||
|
20 373 |
||
|
20 373 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 227 726 |
||
|
1 227 726 |
||
Izdevumi - kopā |
1 251 099 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 249 599 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 249 599 |
||
Atlīdzība |
930 988 |
||
Atalgojums |
686 052 |
||
Preces un pakalpojumi |
318 611 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 500 |
||
08.00.00 |
03.390 |
Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
290 862 |
||
|
100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 762 |
||
|
290 762 |
||
Izdevumi - kopā |
290 862 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
290 862 |
||
Kārtējie izdevumi |
290 862 |
||
Atlīdzība |
238 945 |
||
Atalgojums |
190 350 |
||
Preces un pakalpojumi |
51 917 |
||
11.00.00 |
03.311 |
Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 062 751 |
||
|
7 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 055 751 |
||
|
1 055 751 |
||
Izdevumi - kopā |
1 062 751 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
752 759 |
||
Kārtējie izdevumi |
751 259 |
||
Atlīdzība |
667 248 |
||
Atalgojums |
486 453 |
||
Preces un pakalpojumi |
84 011 |
||
|
1 500 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 500 |
||
Kapitālie izdevumi |
309 992 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
309 992 |
||
16.00.00 |
04.112 |
Patentu valde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 170 184 |
||
|
65 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 105 184 |
||
|
1 105 184 |
||
Izdevumi - kopā |
1 170 184 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 152 434 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 144 034 |
||
Atlīdzība |
858 819 |
||
Atalgojums |
664 833 |
||
Preces un pakalpojumi |
285 215 |
||
|
8 400 |
||
Starptautiskā sadarbība |
8 400 |
||
Kapitālie izdevumi |
17 750 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
17 750 |
||
18.00.00 |
03.311 |
Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām |
|
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
||
|
50 000 |
||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
50 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
50 000 |
||
Sociālie pabalsti |
50 000 |
||
24.00.00 |
03.410 |
Ieslodzījuma vietas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
36 772 146 |
||
|
1 150 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 622 146 |
||
|
35 622 146 |
||
Izdevumi - kopā |
36 791 785 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
36 432 585 |
||
Kārtējie izdevumi |
36 431 955 |
||
Atlīdzība |
29 336 370 |
||
Atalgojums |
19 145 376 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 095 585 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
630 |
||
Sociālie pabalsti |
630 |
||
Kapitālie izdevumi |
359 200 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
359 200 |
||
Finansiālā bilance |
-19 639 |
||
Finansēšana |
19 639 |
||
Naudas līdzekļi |
19 639 |
||
|
19 639 |
||
27.00.00 |
03.390 |
Datu aizsardzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
535 947 |
||
|
32 395 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
503 552 |
||
|
503 552 |
||
Izdevumi - kopā |
535 947 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
528 027 |
||
Kārtējie izdevumi |
528 027 |
||
Atlīdzība |
338 021 |
||
Atalgojums |
248 020 |
||
Preces un pakalpojumi |
190 006 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 920 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 920 |
||
28.00.00 |
08.610 |
Reliģiskās lietas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
71 429 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 429 |
||
|
71 429 |
||
Izdevumi - kopā |
71 429 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
70 649 |
||
Kārtējie izdevumi |
70 649 |
||
Atlīdzība |
55 594 |
||
Atalgojums |
43 190 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 055 |
||
Kapitālie izdevumi |
780 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
780 |
||
34.00.00 |
03.430 |
Probācijas dienests |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 830 700 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 830 700 |
||
|
5 830 700 |
||
Izdevumi - kopā |
5 830 700 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 660 343 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 658 430 |
||
Atlīdzība |
3 946 371 |
||
Atalgojums |
2 818 286 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 712 059 |
||
|
1 913 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 913 |
||
Kapitālie izdevumi |
170 357 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
170 357 |
||
35.00.00 |
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana |
||
Resursi izdevumu segšanai |
2 653 655 |
||
|
1 691 627 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
962 028 |
||
|
962 028 |
||
Izdevumi - kopā |
3 622 228 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 610 983 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 479 517 |
||
Atlīdzība |
1 119 717 |
||
Atalgojums |
592 032 |
||
Preces un pakalpojumi |
359 800 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 130 582 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 286 228 |
||
Sociālie pabalsti |
844 354 |
||
|
884 |
||
Starptautiskā sadarbība |
884 |
||
Kapitālie izdevumi |
11 245 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
11 245 |
||
Finansiālā bilance |
-968 573 |
||
Finansēšana |
968 573 |
||
Naudas līdzekļi |
968 573 |
||
|
968 573 |
||
35.01.00 |
04.112 |
Maksātnespējas administrācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
981 717 |
||
|
19 689 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
962 028 |
||
|
962 028 |
||
Izdevumi - kopā |
986 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
974 755 |
||
Kārtējie izdevumi |
973 871 |
||
Atlīdzība |
815 723 |
||
Atalgojums |
592 032 |
||
Preces un pakalpojumi |
158 148 |
||
|
884 |
||
Starptautiskā sadarbība |
884 |
||
Kapitālie izdevumi |
11 245 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
11 245 |
||
Finansiālā bilance |
-4 283 |
||
Finansēšana |
4 283 |
||
Naudas līdzekļi |
4 283 |
||
|
4 283 |
||
35.02.00 |
04.112 |
Darbinieku prasījumu garantiju fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
385 710 |
||
|
385 710 |
||
Izdevumi - kopā |
1 350 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 350 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
505 646 |
||
Atlīdzība |
303 994 |
||
Preces un pakalpojumi |
201 652 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
844 354 |
||
Sociālie pabalsti |
844 354 |
||
Finansiālā bilance |
-964 290 |
||
Finansēšana |
964 290 |
||
Naudas līdzekļi |
964 290 |
||
|
964 290 |
||
35.03.00 |
04.112 |
Maksātnespējas procesa izmaksas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 286 228 |
||
|
1 286 228 |
||
Izdevumi - kopā |
1 286 228 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 286 228 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 286 228 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 286 228 |
||
36.00.00 |
Tiesas |
||
Resursi izdevumu segšanai |
31 866 962 |
||
|
1 587 500 |
||
Transferti |
16 072 |
||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
||
|
16 072 |
||
|
16 072 |
||
|
16 072 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 263 390 |
||
|
30 263 390 |
||
Izdevumi - kopā |
32 025 344 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 559 213 |
||
Kārtējie izdevumi |
31 440 773 |
||
Atlīdzība |
23 257 070 |
||
Atalgojums |
17 556 983 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 183 703 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
118 440 |
||
Sociālie pabalsti |
118 440 |
||
Kapitālie izdevumi |
466 131 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
466 131 |
||
Finansiālā bilance |
-158 382 |
||
Finansēšana |
158 382 |
||
Naudas līdzekļi |
158 382 |
||
|
158 382 |
||
36.01.00 |
03.311 |
Tiesu administrācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 389 688 |
||
|
1 380 000 |
||
Transferti |
16 072 |
||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
||
|
16 072 |
||
|
16 072 |
||
|
16 072 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
993 616 |
||
|
993 616 |
||
Izdevumi - kopā |
2 389 688 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 325 030 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 325 030 |
||
Atlīdzība |
1 319 057 |
||
Atalgojums |
973 668 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 005 973 |
||
Kapitālie izdevumi |
64 658 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
64 658 |
||
36.02.00 |
03.311 |
Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
29 268 814 |
||
|
207 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 061 314 |
||
|
29 061 314 |
||
Izdevumi - kopā |
29 427 196 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
29 025 723 |
||
Kārtējie izdevumi |
29 025 723 |
||
Atlīdzība |
21 847 993 |
||
Atalgojums |
16 583 315 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 177 730 |
||
Kapitālie izdevumi |
401 473 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
401 473 |
||
Finansiālā bilance |
-158 382 |
||
Finansēšana |
158 382 |
||
Naudas līdzekļi |
158 382 |
||
|
158 382 |
||
36.04.00 |
10.130 |
Veselības un dzīvības apdrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
90 020 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 020 |
||
|
90 020 |
||
Izdevumi - kopā |
90 020 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
90 020 |
||
Kārtējie izdevumi |
90 020 |
||
Atlīdzība |
90 020 |
||
36.05.00 |
10.130 |
Tiesnešu izdienas pensija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
118 440 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
118 440 |
||
|
118 440 |
||
Izdevumi - kopā |
118 440 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
118 440 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
118 440 |
||
Sociālie pabalsti |
118 440 |
||
39.00.00 |
08.400 |
Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 500 |
||
|
7 500 |
||
Izdevumi - kopā |
7 500 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 500 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 500 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 500 |
||
42.00.00 |
04.212 |
Valsts zemes dienests |
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 099 849 |
||
|
10 600 273 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 499 576 |
||
|
7 499 576 |
||
Izdevumi - kopā |
18 099 849 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 725 581 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 656 238 |
||
Atlīdzība |
12 789 711 |
||
Atalgojums |
9 973 246 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 866 527 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
65 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
65 000 |
||
|
4 343 |
||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 374 268 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 374 268 |
||
42.01.00 |
04.212 |
Vispārējā vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
854 601 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
854 601 |
||
|
854 601 |
||
Izdevumi - kopā |
854 601 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
854 601 |
||
Kārtējie izdevumi |
854 601 |
||
Atlīdzība |
764 837 |
||
Atalgojums |
611 085 |
||
Preces un pakalpojumi |
89 764 |
||
42.02.00 |
04.212 |
Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļa datu nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 591 427 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 591 427 |
||
|
5 591 427 |
||
Izdevumi - kopā |
5 591 427 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 887 126 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 817 783 |
||
Atlīdzība |
3 644 726 |
||
Atalgojums |
2 921 405 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 173 057 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
65 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
65 000 |
||
|
4 343 |
||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
||
Kapitālie izdevumi |
704 301 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
704 301 |
||
42.04.00 |
04.212 |
Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības |
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 653 821 |
||
|
10 600 273 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 053 548 |
||
|
1 053 548 |
||
Izdevumi - kopā |
11 653 821 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 983 854 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 983 854 |
||
Atlīdzība |
8 380 148 |
||
Atalgojums |
6 440 756 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 603 706 |
||
Kapitālie izdevumi |
669 967 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
669 967 |
||
43.00.00 |
03.140 |
Satversmes aizsardzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 313 798 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 313 798 |
||
|
4 313 798 |
||
Izdevumi - kopā |
4 313 798 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 313 798 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 313 798 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 313 798 |
||
44.00.00 |
08.400 |
Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodošināšanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
150 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
||
|
150 000 |
||
Izdevumi - kopā |
150 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
150 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
150 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
150 000 |
||
45.00.00 |
03.311 |
Juridiskās palīdzības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 075 816 |
||
|
26 819 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 048 997 |
||
|
2 048 997 |
||
Izdevumi - kopā |
2 075 816 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 054 150 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 830 950 |
||
Atlīdzība |
557 786 |
||
Atalgojums |
389 928 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 273 164 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
223 200 |
||
Sociālie pabalsti |
223 200 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 666 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
21 666 |
||
46.00.00 |
08.400 |
Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
32 943 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 943 |
||
|
32 943 |
||
Izdevumi - kopā |
32 943 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
32 943 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
32 943 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
32 943 |
||
50.00.00 |
03.390 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
470 401 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
470 401 |
||
|
470 401 |
||
Izdevumi - kopā |
470 401 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
141 981 |
||
Kārtējie izdevumi |
141 981 |
||
Atlīdzība |
75 084 |
||
Atalgojums |
61 147 |
||
Preces un pakalpojumi |
66 897 |
||
Kapitālie izdevumi |
328 420 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
328 420 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
186 867 |
||
Transferti |
186 867 |
||
Valsts budžeta transferti |
186 867 |
||
|
186 867 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
186 867 |
||
|
186 867 |
||
Izdevumi - kopā |
186 867 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
159 350 |
||
Kārtējie izdevumi |
104 483 |
||
Preces un pakalpojumi |
104 483 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
54 867 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
54 867 |
||
Kapitālie izdevumi |
27 517 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 517 |
||
21. Vides ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
109 502 258 |
||
|
2 269 551 |
||
|
59 440 446 |
||
|
2 849 732 |
||
Transferti |
587 666 |
||
Valsts budžeta transferti |
587 666 |
||
|
587 666 |
||
|
234 416 |
||
|
234 416 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
353 250 |
||
|
353 250 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 204 595 |
||
|
47 204 595 |
||
Izdevumi - kopā |
114 243 180 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
109 260 664 |
||
Kārtējie izdevumi |
23 569 830 |
||
Atlīdzība |
13 261 417 |
||
Atalgojums |
10 024 350 |
||
Preces un pakalpojumi |
10 308 413 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
80 794 794 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
80 431 186 |
||
Sociālie pabalsti |
363 608 |
||
|
797 533 |
||
Starptautiskā sadarbība |
797 533 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
4 098 507 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
1 250 000 |
||
|
2 829 766 |
||
|
60 281 |
||
|
2 769 485 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 982 516 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 962 550 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
||
|
19 966 |
||
Finansiālā bilance |
-4 740 922 |
||
Finansēšana |
4 740 922 |
||
Naudas līdzekļi |
4 740 922 |
||
|
15 462 |
||
|
4 725 460 |
||
01.00.00 |
05.000 |
Nozaru vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 308 539 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 308 539 |
||
|
3 308 539 |
||
Izdevumi - kopā |
3 308 539 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 283 539 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 233 478 |
||
Atlīdzība |
2 595 917 |
||
Atalgojums |
1 890 682 |
||
Preces un pakalpojumi |
637 561 |
||
|
50 061 |
||
Starptautiskā sadarbība |
50 061 |
||
Kapitālie izdevumi |
25 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
25 000 |
||
14.00.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
80 785 566 |
||
|
59 360 199 |
||
|
2 769 485 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 425 367 |
||
|
21 425 367 |
||
Izdevumi - kopā |
85 511 027 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
83 314 081 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 045 683 |
||
Atlīdzība |
231 013 |
||
Atalgojums |
185 682 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 814 670 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
77 480 172 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
77 480 172 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 788 226 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
2 769 485 |
||
|
2 769 485 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 196 946 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 196 946 |
||
Finansiālā bilance |
-4 725 461 |
||
Finansēšana |
4 725 461 |
||
Naudas līdzekļi |
4 725 461 |
||
|
1 |
||
|
4 725 460 |
||
14.01.00 |
05.600 |
Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
336 597 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
336 597 |
||
|
336 597 |
||
Izdevumi - kopā |
336 597 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
321 597 |
||
Kārtējie izdevumi |
321 597 |
||
Atlīdzība |
84 981 |
||
Atalgojums |
68 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
236 616 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
||
14.02.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
212 275 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
212 275 |
||
|
212 275 |
||
Izdevumi - kopā |
212 275 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
212 275 |
||
Kārtējie izdevumi |
206 718 |
||
Preces un pakalpojumi |
206 718 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 557 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 557 |
||
14.03.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
22 857 995 |
||
|
14 597 871 |
||
|
2 701 298 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 260 124 |
||
|
8 260 124 |
||
Izdevumi - kopā |
25 301 145 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
25 301 145 |
||
Kārtējie izdevumi |
43 149 |
||
Preces un pakalpojumi |
43 149 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
22 556 698 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
22 556 698 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 701 298 |
||
|
2 701 298 |
||
|
2 701 298 |
||
Finansiālā bilance |
-2 443 150 |
||
Finansēšana |
2 443 150 |
||
Naudas līdzekļi |
2 443 150 |
||
|
1 |
||
|
2 443 149 |
||
14.05.00 |
05.600 |
Kohēzijas fonda projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
56 036 923 |
||
|
44 399 690 |
||
|
68 187 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 637 233 |
||
|
11 637 233 |
||
Izdevumi - kopā |
58 319 234 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
56 304 594 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 423 810 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 423 810 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
54 812 597 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
54 812 597 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
68 187 |
||
|
68 187 |
||
|
68 187 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 014 640 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 014 640 |
||
Finansiālā bilance |
-2 282 311 |
||
Finansēšana |
2 282 311 |
||
Naudas līdzekļi |
2 282 311 |
||
|
2 282 311 |
||
14.06.00 |
05.600 |
LIFE programmas projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
133 704 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
133 704 |
||
|
133 704 |
||
Izdevumi - kopā |
133 704 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
133 704 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 643 |
||
Atlīdzība |
6 643 |
||
Atalgojums |
5 353 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
105 320 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
105 320 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
|
18 741 |
||
14.07.00 |
05.600 |
Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
421 490 |
||
|
362 638 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 852 |
||
|
58 852 |
||
Izdevumi - kopā |
421 490 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
421 490 |
||
Kārtējie izdevumi |
421 490 |
||
Preces un pakalpojumi |
421 490 |
||
14.08.00 |
05.600 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
213 273 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
213 273 |
||
|
213 273 |
||
Izdevumi - kopā |
213 273 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
50 018 |
||
Kārtējie izdevumi |
50 018 |
||
Atlīdzība |
44 201 |
||
Atalgojums |
35 620 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 817 |
||
Kapitālie izdevumi |
163 255 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
163 255 |
||
14.09.00 |
05.600 |
Vides politikas integrācijas programma Latvijā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
59 845 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 845 |
||
|
59 845 |
||
Izdevumi - kopā |
59 845 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
57 994 |
||
Kārtējie izdevumi |
57 994 |
||
Atlīdzība |
26 188 |
||
Atalgojums |
21 104 |
||
Preces un pakalpojumi |
31 806 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 851 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 851 |
||
14.10.00 |
05.600 |
Atbalsta pasākumi Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
513 464 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
513 464 |
||
|
513 464 |
||
Izdevumi - kopā |
513 464 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
511 264 |
||
Kārtējie izdevumi |
511 264 |
||
Atlīdzība |
69 000 |
||
Atalgojums |
55 605 |
||
Preces un pakalpojumi |
442 264 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 200 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 200 |
||
21.00.00 |
Vides aizsardzības fonds |
||
Resursi izdevumu segšanai |
9 099 712 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 099 712 |
||
|
9 099 712 |
||
Izdevumi - kopā |
9 099 712 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 076 485 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 044 173 |
||
Atlīdzība |
996 519 |
||
Atalgojums |
742 562 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 047 654 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 782 312 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 421 312 |
||
Sociālie pabalsti |
361 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 250 000 |
||
|
1 250 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 023 227 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 023 227 |
||
21.01.00 |
05.600 |
Fonda darbības nodrošinājums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
415 261 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
415 261 |
||
|
415 261 |
||
Izdevumi - kopā |
415 261 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
409 761 |
||
Kārtējie izdevumi |
409 761 |
||
Atlīdzība |
274 185 |
||
Atalgojums |
196 680 |
||
Preces un pakalpojumi |
135 576 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 500 |
||
21.02.00 |
05.600 |
Vides aizsardzības projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 756 235 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 756 235 |
||
|
3 756 235 |
||
Izdevumi - kopā |
3 756 235 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 663 312 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 413 312 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 363 312 |
||
Sociālie pabalsti |
50 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 250 000 |
||
|
1 250 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
92 923 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
92 923 |
||
21.05.00 |
05.400 |
Zivju aizsardzības pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
179 525 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 525 |
||
|
179 525 |
||
Izdevumi - kopā |
179 525 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
179 525 |
||
Kārtējie izdevumi |
179 525 |
||
Preces un pakalpojumi |
179 525 |
||
21.06.00 |
05.600 |
Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs", "Labākais vides žurnālistikā", "Gada balva "Ābols"" un "Labākais iepakojums Latvijā" nodrošinājums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
102 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
102 000 |
||
|
102 000 |
||
Izdevumi - kopā |
102 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
102 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
61 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
61 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
41 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
28 000 |
||
Sociālie pabalsti |
13 000 |
||
21.09.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 291 940 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 291 940 |
||
|
1 291 940 |
||
Izdevumi - kopā |
1 291 940 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 275 940 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 275 940 |
||
Atlīdzība |
123 970 |
||
Atalgojums |
99 500 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 151 970 |
||
Kapitālie izdevumi |
16 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
16 000 |
||
21.10.00 |
05.400 |
Upju baseinu apsaimniekošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
348 133 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
348 133 |
||
|
348 133 |
||
Izdevumi - kopā |
348 133 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
325 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
325 000 |
||
Atlīdzība |
129 860 |
||
Atalgojums |
100 620 |
||
Preces un pakalpojumi |
195 140 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 133 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 133 |
||
21.11.00 |
05.600 |
Vides izglītības fonda programma |
|
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
||
|
30 000 |
||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
30 000 |
||
21.13.00 |
05.600 |
Nozares vides projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 593 618 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 593 618 |
||
|
2 593 618 |
||
Izdevumi - kopā |
2 593 618 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 707 947 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 707 947 |
||
Atlīdzība |
468 504 |
||
Atalgojums |
345 762 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 239 443 |
||
Kapitālie izdevumi |
885 671 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
885 671 |
||
21.15.00 |
05.600 |
Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
85 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
85 000 |
||
|
85 000 |
||
Izdevumi - kopā |
85 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
85 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
85 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
85 000 |
||
21.16.00 |
05.400 |
Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
298 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
298 000 |
||
|
298 000 |
||
Izdevumi - kopā |
298 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
298 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
298 000 |
||
Sociālie pabalsti |
298 000 |
||
22.00.00 |
05.600 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 602 967 |
||
|
80 247 |
||
|
80 247 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 522 720 |
||
|
1 522 720 |
||
Izdevumi - kopā |
1 602 967 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
78 879 |
||
Kārtējie izdevumi |
18 598 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 598 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
60 281 |
||
|
60 281 |
||
|
60 281 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 524 088 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 504 122 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
||
|
19 966 |
||
22.01.00 |
05.600 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 522 720 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 522 720 |
||
|
1 522 720 |
||
Izdevumi - kopā |
1 522 720 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
18 598 |
||
Kārtējie izdevumi |
18 598 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 598 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 504 122 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 504 122 |
||
22.02.00 |
05.600 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
80 247 |
||
|
80 247 |
||
|
80 247 |
||
Izdevumi - kopā |
80 247 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
60 281 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
60 281 |
||
|
60 281 |
||
|
60 281 |
||
Kapitālie izdevumi |
19 966 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
||
|
19 966 |
||
23.00.00 |
05.600 |
Vides politikas īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 566 041 |
||
|
100 933 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 465 108 |
||
|
4 465 108 |
||
Izdevumi - kopā |
4 566 581 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 553 242 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 415 673 |
||
Atlīdzība |
3 762 429 |
||
Atalgojums |
2 824 911 |
||
Preces un pakalpojumi |
653 244 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 608 |
||
Sociālie pabalsti |
2 608 |
||
|
134 961 |
||
Starptautiskā sadarbība |
134 961 |
||
Kapitālie izdevumi |
13 339 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
13 339 |
||
Finansiālā bilance |
-540 |
||
Finansēšana |
540 |
||
Naudas līdzekļi |
540 |
||
|
540 |
||
23.01.00 |
05.600 |
Valsts vides dienests |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 196 412 |
||
|
79 933 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 116 479 |
||
|
4 116 479 |
||
Izdevumi - kopā |
4 196 952 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 195 113 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 059 617 |
||
Atlīdzība |
3 459 249 |
||
Atalgojums |
2 599 651 |
||
Preces un pakalpojumi |
600 368 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
535 |
||
Sociālie pabalsti |
535 |
||
|
134 961 |
||
Starptautiskā sadarbība |
134 961 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 839 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 839 |
||
Finansiālā bilance |
-540 |
||
Finansēšana |
540 |
||
Naudas līdzekļi |
540 |
||
|
540 |
||
23.02.00 |
05.600 |
Vides pārraudzības valsts birojs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
369 629 |
||
|
21 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
348 629 |
||
|
348 629 |
||
Izdevumi - kopā |
369 629 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
358 129 |
||
Kārtējie izdevumi |
356 056 |
||
Atlīdzība |
303 180 |
||
Atalgojums |
225 260 |
||
Preces un pakalpojumi |
52 876 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 073 |
||
Sociālie pabalsti |
2 073 |
||
Kapitālie izdevumi |
11 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
11 500 |
||
24.00.00 |
Dabas aizsardzība |
||
Resursi izdevumu segšanai |
4 382 042 |
||
|
1 010 720 |
||
Transferti |
234 416 |
||
Valsts budžeta transferti |
234 416 |
||
|
234 416 |
||
|
234 416 |
||
|
234 416 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 136 906 |
||
|
3 136 906 |
||
Izdevumi - kopā |
4 391 809 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 326 848 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 797 146 |
||
Atlīdzība |
2 540 891 |
||
Atalgojums |
1 942 443 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 256 255 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
529 702 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
529 702 |
||
Kapitālie izdevumi |
64 961 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
64 961 |
||
Finansiālā bilance |
-9 767 |
||
Finansēšana |
9 767 |
||
Naudas līdzekļi |
9 767 |
||
|
9 767 |
||
24.01.00 |
05.400 |
Dabas aizsardzības institūcijas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 453 767 |
||
|
765 420 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 688 347 |
||
|
1 688 347 |
||
Izdevumi - kopā |
2 461 864 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 421 804 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 421 804 |
||
Atlīdzība |
1 441 077 |
||
Atalgojums |
1 075 372 |
||
Preces un pakalpojumi |
980 727 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 060 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 060 |
||
Finansiālā bilance |
-8 097 |
||
Finansēšana |
8 097 |
||
Naudas līdzekļi |
8 097 |
||
|
8 097 |
||
24.02.00 |
08.290 |
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
372 395 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
372 395 |
||
|
372 395 |
||
Izdevumi - kopā |
372 395 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
372 395 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
372 395 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
372 395 |
||
24.05.00 |
01.505 |
Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
799 052 |
||
|
123 100 |
||
Transferti |
77 109 |
||
Valsts budžeta transferti |
77 109 |
||
|
77 109 |
||
|
77 109 |
||
|
77 109 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
598 843 |
||
|
598 843 |
||
Izdevumi - kopā |
799 052 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
777 151 |
||
Kārtējie izdevumi |
777 151 |
||
Atlīdzība |
636 373 |
||
Atalgojums |
516 582 |
||
Preces un pakalpojumi |
140 778 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 901 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
21 901 |
||
24.06.00 |
08.220 |
Valsts aģentūras "Latvijas Dabas muzejs" darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
599 521 |
||
|
122 200 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
477 321 |
||
|
477 321 |
||
Izdevumi - kopā |
601 191 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
598 191 |
||
Kārtējie izdevumi |
598 191 |
||
Atlīdzība |
463 441 |
||
Atalgojums |
350 489 |
||
Preces un pakalpojumi |
134 750 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
||
Finansiālā bilance |
-1 670 |
||
Finansēšana |
1 670 |
||
Naudas līdzekļi |
1 670 |
||
|
1 670 |
||
24.07.00 |
05.400 |
Latvijas Hidroekoloģijas institūts |
|
Resursi izdevumu segšanai |
157 307 |
||
Transferti |
157 307 |
||
Valsts budžeta transferti |
157 307 |
||
|
157 307 |
||
|
157 307 |
||
|
157 307 |
||
Izdevumi - kopā |
157 307 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
157 307 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
157 307 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
157 307 |
||
25.00.00 |
05.100 |
Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 502 442 |
||
|
172 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 330 442 |
||
|
1 330 442 |
||
Izdevumi - kopā |
1 502 675 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 407 720 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 304 148 |
||
Atlīdzība |
525 767 |
||
Atalgojums |
408 188 |
||
Preces un pakalpojumi |
778 381 |
||
|
103 572 |
||
Starptautiskā sadarbība |
103 572 |
||
Kapitālie izdevumi |
94 955 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
94 955 |
||
Finansiālā bilance |
-233 |
||
Finansēšana |
233 |
||
Naudas līdzekļi |
233 |
||
|
233 |
||
25.01.00 |
05.100 |
Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 103 926 |
||
|
102 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 001 926 |
||
|
1 001 926 |
||
Izdevumi - kopā |
1 103 987 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 010 232 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 010 232 |
||
Atlīdzība |
332 446 |
||
Atalgojums |
267 908 |
||
Preces un pakalpojumi |
677 786 |
||
Kapitālie izdevumi |
93 755 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
93 755 |
||
Finansiālā bilance |
-61 |
||
Finansēšana |
61 |
||
Naudas līdzekļi |
61 |
||
|
61 |
||
25.02.00 |
05.100 |
Radiācijas drošības centrs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
398 516 |
||
|
70 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
328 516 |
||
|
328 516 |
||
Izdevumi - kopā |
398 688 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
397 488 |
||
Kārtējie izdevumi |
293 916 |
||
Atlīdzība |
193 321 |
||
Atalgojums |
140 280 |
||
Preces un pakalpojumi |
100 595 |
||
|
103 572 |
||
Starptautiskā sadarbība |
103 572 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 200 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 200 |
||
Finansiālā bilance |
-172 |
||
Finansēšana |
172 |
||
Naudas līdzekļi |
172 |
||
|
172 |
||
26.00.00 |
05.600 |
Vides informatīvais nodrošinājums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 901 699 |
||
|
985 898 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 915 801 |
||
|
2 915 801 |
||
Izdevumi - kopā |
3 906 620 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 866 620 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 710 931 |
||
Atlīdzība |
2 608 881 |
||
Atalgojums |
2 029 882 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 102 050 |
||
|
155 689 |
||
Starptautiskā sadarbība |
155 689 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
||
Finansiālā bilance |
-4 921 |
||
Finansēšana |
4 921 |
||
Naudas līdzekļi |
4 921 |
||
|
4 921 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
353 250 |
||
Transferti |
353 250 |
||
Valsts budžeta transferti |
353 250 |
||
|
353 250 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
353 250 |
||
|
353 250 |
||
Izdevumi - kopā |
353 250 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
353 250 |
||
|
353 250 |
||
Starptautiskā sadarbība |
353 250 |
||
22. Kultūras ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
119 529 045 |
||
|
7 228 829 |
||
Transferti |
384 397 |
||
Valsts budžeta transferti |
384 397 |
||
|
384 397 |
||
|
274 907 |
||
|
274 907 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
109 490 |
||
|
109 490 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
111 915 819 |
||
|
111 915 819 |
||
Izdevumi - kopā |
119 529 045 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
108 267 674 |
||
Kārtējie izdevumi |
64 396 653 |
||
Atlīdzība |
49 060 325 |
||
Atalgojums |
39 111 533 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 336 328 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
26 868 260 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
25 946 034 |
||
Sociālie pabalsti |
922 226 |
||
|
87 593 |
||
Starptautiskā sadarbība |
87 593 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
16 915 168 |
||
|
16 915 168 |
||
Kapitālie izdevumi |
11 261 371 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
9 561 371 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
||
|
1 700 000 |
||
|
1 700 000 |
||
18.00.00 |
08.000 |
Kultūrpārvaldība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 797 905 |
||
|
30 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 767 905 |
||
|
2 767 905 |
||
Izdevumi - kopā |
2 797 905 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 727 430 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 559 385 |
||
Atlīdzība |
1 943 756 |
||
Atalgojums |
1 450 436 |
||
Preces un pakalpojumi |
615 629 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
168 045 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
168 045 |
||
Kapitālie izdevumi |
70 475 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
70 475 |
||
19.00.00 |
08.000 |
Profesionālā māksla |
|
Resursi izdevumu segšanai |
25 516 903 |
||
|
2 560 658 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 956 245 |
||
|
22 956 245 |
||
Izdevumi - kopā |
25 516 903 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
25 471 603 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 656 408 |
||
Atlīdzība |
6 952 376 |
||
Atalgojums |
5 635 833 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 704 032 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
16 744 125 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
16 524 645 |
||
Sociālie pabalsti |
219 480 |
||
|
71 070 |
||
Starptautiskā sadarbība |
71 070 |
||
Kapitālie izdevumi |
45 300 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
45 300 |
||
19.02.00 |
08.240 |
Latvijas Nacionālā opera |
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 237 481 |
||
|
2 497 158 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 740 323 |
||
|
5 740 323 |
||
Izdevumi - kopā |
8 237 481 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 207 481 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 207 481 |
||
Atlīdzība |
6 646 925 |
||
Atalgojums |
5 397 999 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 560 556 |
||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
30 000 |
||
19.03.00 |
08.620 |
Filmu nozare |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 295 263 |
||
|
63 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 231 763 |
||
|
3 231 763 |
||
Izdevumi - kopā |
3 295 263 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 279 963 |
||
Kārtējie izdevumi |
448 927 |
||
Atlīdzība |
305 451 |
||
Atalgojums |
237 834 |
||
Preces un pakalpojumi |
143 476 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 759 966 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 759 966 |
||
|
71 070 |
||
Starptautiskā sadarbība |
71 070 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 300 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 300 |
||
19.07.00 |
08.240 |
Mākslas un literatūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 984 159 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 984 159 |
||
|
13 984 159 |
||
Izdevumi - kopā |
13 984 159 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 984 159 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
13 984 159 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
13 764 679 |
||
Sociālie pabalsti |
219 480 |
||
20.00.00 |
09.000 |
Kultūrizglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
36 150 596 |
||
|
1 179 720 |
||
Transferti |
274 907 |
||
Valsts budžeta transferti |
274 907 |
||
|
274 907 |
||
|
274 907 |
||
|
274 907 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 695 969 |
||
|
34 695 969 |
||
Izdevumi - kopā |
36 150 596 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
35 916 456 |
||
Kārtējie izdevumi |
19 343 534 |
||
Atlīdzība |
17 358 134 |
||
Atalgojums |
13 995 959 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 985 400 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
702 746 |
||
Sociālie pabalsti |
702 746 |
||
|
5 008 |
||
Starptautiskā sadarbība |
5 008 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
15 865 168 |
||
|
15 865 168 |
||
Kapitālie izdevumi |
234 140 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
234 140 |
||
21.00.00 |
08.200 |
Kultūras mantojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
31 137 675 |
||
|
3 458 451 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 679 224 |
||
|
27 679 224 |
||
Izdevumi - kopā |
31 137 675 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 560 115 |
||
Kārtējie izdevumi |
28 512 193 |
||
Atlīdzība |
21 403 889 |
||
Atalgojums |
16 950 986 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 108 304 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
989 922 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
989 922 |
||
|
8 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
8 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 050 000 |
||
|
1 050 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
577 560 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
577 560 |
||
22.00.00 |
08.000 |
Kultūras projekti un investīcijas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
22 154 753 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 154 753 |
||
|
22 154 753 |
||
Izdevumi - kopā |
22 154 753 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 886 408 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 838 861 |
||
Atlīdzība |
1 283 855 |
||
Atalgojums |
982 818 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 555 006 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
8 044 032 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
8 044 032 |
||
|
3 515 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 515 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 268 345 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 568 345 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
||
|
1 700 000 |
||
|
1 700 000 |
||
22.01.00 |
08.000 |
Valsts kultūrkapitāla fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 614 600 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 614 600 |
||
|
7 614 600 |
||
Izdevumi - kopā |
7 614 600 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 609 100 |
||
Kārtējie izdevumi |
547 009 |
||
Atlīdzība |
429 882 |
||
Atalgojums |
324 370 |
||
Preces un pakalpojumi |
117 127 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 062 091 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 062 091 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 500 |
||
22.02.00 |
08.290 |
Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
985 456 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
985 456 |
||
|
985 456 |
||
Izdevumi - kopā |
985 456 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
985 456 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
981 941 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
981 941 |
||
|
3 515 |
||
Starptautiskā sadarbība |
3 515 |
||
22.03.00 |
08.290 |
Kultūras infrastruktūras attīstība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 511 379 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 511 379 |
||
|
2 511 379 |
||
Izdevumi - kopā |
2 511 379 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
805 379 |
||
Kārtējie izdevumi |
805 379 |
||
Atlīdzība |
574 777 |
||
Atalgojums |
433 426 |
||
Preces un pakalpojumi |
230 602 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 706 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 000 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
||
|
1 700 000 |
||
|
1 700 000 |
||
22.04.00 |
08.210 |
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 970 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 970 000 |
||
|
6 970 000 |
||
Izdevumi - kopā |
6 970 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
69 336 |
||
Kārtējie izdevumi |
69 336 |
||
Atlīdzība |
22 336 |
||
Atalgojums |
18 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
47 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 900 664 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 900 664 |
||
22.05.00 |
08.210 |
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 073 318 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 073 318 |
||
|
4 073 318 |
||
Izdevumi - kopā |
4 073 318 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 417 137 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 417 137 |
||
Atlīdzība |
256 860 |
||
Atalgojums |
207 022 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 160 277 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 656 181 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 656 181 |
||
23.00.00 |
08.000 |
Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 661 723 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 661 723 |
||
|
1 661 723 |
||
Izdevumi - kopā |
1 661 723 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 596 172 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 486 272 |
||
Atlīdzība |
118 315 |
||
Atalgojums |
95 501 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 367 957 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
109 900 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
109 900 |
||
Kapitālie izdevumi |
65 551 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
65 551 |
||
23.01.00 |
08.000 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 395 618 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
||
|
1 395 618 |
||
Izdevumi - kopā |
1 395 618 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 387 122 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 387 122 |
||
Atlīdzība |
66 265 |
||
Atalgojums |
53 556 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 320 857 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 496 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 496 |
||
23.03.00 |
08.000 |
Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
266 105 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
266 105 |
||
|
266 105 |
||
Izdevumi - kopā |
266 105 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
209 050 |
||
Kārtējie izdevumi |
99 150 |
||
Atlīdzība |
52 050 |
||
Atalgojums |
41 945 |
||
Preces un pakalpojumi |
47 100 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
109 900 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
109 900 |
||
Kapitālie izdevumi |
57 055 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
57 055 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
109 490 |
||
Transferti |
109 490 |
||
Valsts budžeta transferti |
109 490 |
||
|
109 490 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
109 490 |
||
|
109 490 |
||
Izdevumi - kopā |
109 490 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
109 490 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
109 490 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
109 490 |
||
24. Valsts kontrole |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
4 834 763 |
||
|
214 015 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 620 748 |
||
|
4 620 748 |
||
Izdevumi - kopā |
4 834 763 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 712 865 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 711 815 |
||
Atlīdzība |
3 650 364 |
||
Atalgojums |
2 482 755 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 061 451 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
250 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
250 |
||
|
800 |
||
Starptautiskā sadarbība |
800 |
||
Kapitālie izdevumi |
121 898 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
121 898 |
||
01.00.00 |
01.120 |
Valsts kontrole |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 834 763 |
||
|
214 015 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 620 748 |
||
|
4 620 748 |
||
Izdevumi - kopā |
4 834 763 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 712 865 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 711 815 |
||
Atlīdzība |
3 650 364 |
||
Atalgojums |
2 482 755 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 061 451 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
250 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
250 |
||
|
800 |
||
Starptautiskā sadarbība |
800 |
||
Kapitālie izdevumi |
121 898 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
121 898 |
||
28. Augstākā tiesa |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 790 035 |
||
|
1 500 |
||
|
1 195 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 787 340 |
||
|
3 787 340 |
||
Izdevumi - kopā |
3 790 035 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 787 643 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 786 163 |
||
Atlīdzība |
3 446 545 |
||
Atalgojums |
2 573 791 |
||
Preces un pakalpojumi |
339 618 |
||
|
1 480 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 480 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 392 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 392 |
||
01.00.00 |
03.310 |
Tiesa |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 790 035 |
||
|
1 500 |
||
|
1 195 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 787 340 |
||
|
3 787 340 |
||
Izdevumi - kopā |
3 790 035 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 787 643 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 786 163 |
||
Atlīdzība |
3 446 545 |
||
Atalgojums |
2 573 791 |
||
Preces un pakalpojumi |
339 618 |
||
|
1 480 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 480 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 392 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 392 |
||
29. Veselības ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
573 690 053 |
||
|
16 478 722 |
||
|
354 682 |
||
Transferti |
1 038 762 |
||
Valsts budžeta transferti |
1 038 762 |
||
|
1 038 762 |
||
|
1 038 762 |
||
|
1 038 762 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
555 817 887 |
||
|
555 817 887 |
||
Izdevumi - kopā |
575 622 455 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
566 623 028 |
||
Kārtējie izdevumi |
84 681 268 |
||
Atlīdzība |
59 563 695 |
||
Atalgojums |
46 582 373 |
||
Preces un pakalpojumi |
25 117 573 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
481 803 048 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
481 272 498 |
||
Sociālie pabalsti |
530 550 |
||
|
74 362 |
||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 999 427 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 999 427 |
||
Finansiālā bilance |
-1 932 402 |
||
Finansēšana |
1 932 402 |
||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
||
Naudas līdzekļi |
32 402 |
||
|
32 402 |
||
01.00.00 |
07.610 |
Nozares vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 065 883 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 065 883 |
||
|
4 065 883 |
||
Izdevumi - kopā |
4 065 883 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 810 596 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 805 596 |
||
Atlīdzība |
2 915 882 |
||
Atalgojums |
2 115 640 |
||
Preces un pakalpojumi |
889 714 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
255 287 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
255 287 |
||
01.01.00 |
07.610 |
Veselības lietu pārvalde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 258 241 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 258 241 |
||
|
3 258 241 |
||
Izdevumi - kopā |
3 258 241 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 169 840 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 164 840 |
||
Atlīdzība |
2 416 958 |
||
Atalgojums |
1 745 636 |
||
Preces un pakalpojumi |
747 882 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
88 401 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
88 401 |
||
01.02.00 |
07.610 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
179 140 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 140 |
||
|
179 140 |
||
Izdevumi - kopā |
179 140 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
179 140 |
||
Kārtējie izdevumi |
179 140 |
||
Atlīdzība |
176 298 |
||
Atalgojums |
139 240 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 842 |
||
01.03.00 |
07.610 |
Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinēšanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
22 557 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 557 |
||
|
22 557 |
||
Izdevumi - kopā |
22 557 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
22 557 |
||
Kārtējie izdevumi |
22 557 |
||
Atlīdzība |
22 067 |
||
Atalgojums |
17 814 |
||
Preces un pakalpojumi |
490 |
||
01.04.00 |
07.610 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
605 945 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
605 945 |
||
|
605 945 |
||
Izdevumi - kopā |
605 945 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
439 059 |
||
Kārtējie izdevumi |
439 059 |
||
Atlīdzība |
300 559 |
||
Atalgojums |
212 950 |
||
Preces un pakalpojumi |
138 500 |
||
Kapitālie izdevumi |
166 886 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
166 886 |
||
02.00.00 |
09.000 |
Izglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
24 454 991 |
||
|
3 939 099 |
||
Transferti |
1 038 762 |
||
Valsts budžeta transferti |
1 038 762 |
||
|
1 038 762 |
||
|
1 038 762 |
||
|
1 038 762 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 477 130 |
||
|
19 477 130 |
||
Izdevumi - kopā |
26 354 991 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
23 886 162 |
||
Kārtējie izdevumi |
17 721 158 |
||
Atlīdzība |
14 988 578 |
||
Atalgojums |
11 908 122 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 732 580 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
6 100 654 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 654 154 |
||
Sociālie pabalsti |
446 500 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 468 829 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 468 829 |
||
Finansiālā bilance |
-1 900 000 |
||
Finansēšana |
1 900 000 |
||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
||
02.03.00 |
09.410 |
Augstākā izglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 020 223 |
||
|
3 937 179 |
||
Transferti |
556 927 |
||
Valsts budžeta transferti |
556 927 |
||
|
556 927 |
||
|
556 927 |
||
|
556 927 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 526 117 |
||
|
13 526 117 |
||
Izdevumi - kopā |
19 920 223 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
17 458 714 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 947 864 |
||
Atlīdzība |
14 303 708 |
||
Atalgojums |
11 361 430 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 644 156 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
446 500 |
||
Sociālie pabalsti |
446 500 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 461 509 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 461 509 |
||
Finansiālā bilance |
-1 900 000 |
||
Finansēšana |
1 900 000 |
||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
||
02.04.00 |
09.520 |
Rezidentu apmācība un tālākizglītība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 952 933 |
||
|
1 920 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 951 013 |
||
|
5 951 013 |
||
Izdevumi - kopā |
5 952 933 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 945 613 |
||
Kārtējie izdevumi |
291 459 |
||
Atlīdzība |
220 945 |
||
Atalgojums |
172 830 |
||
Preces un pakalpojumi |
70 514 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 654 154 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 654 154 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 320 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 320 |
||
02.05.00 |
09.700 |
Zinātnisko institūciju bāzes finansējums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
481 835 |
||
Transferti |
481 835 |
||
Valsts budžeta transferti |
481 835 |
||
|
481 835 |
||
|
481 835 |
||
|
481 835 |
||
Izdevumi - kopā |
481 835 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
481 835 |
||
Kārtējie izdevumi |
481 835 |
||
Atlīdzība |
463 925 |
||
Atalgojums |
373 862 |
||
Preces un pakalpojumi |
17 910 |
||
04.00.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 200 906 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 200 906 |
||
|
5 200 906 |
||
Izdevumi - kopā |
5 200 906 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 904 306 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 900 |
||
Atlīdzība |
1 849 |
||
Atalgojums |
1 491 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 051 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 898 406 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 898 406 |
||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
||
04.01.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 038 106 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
||
|
3 038 106 |
||
Izdevumi - kopā |
3 038 106 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 741 506 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 900 |
||
Atlīdzība |
1 849 |
||
Atalgojums |
1 491 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 051 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 735 606 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 735 606 |
||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
||
04.03.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 000 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 000 000 |
||
|
1 000 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 000 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 000 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
||
04.04.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 162 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 162 800 |
||
|
1 162 800 |
||
Izdevumi - kopā |
1 162 800 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 162 800 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 162 800 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 162 800 |
||
05.00.00 |
07.610 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" projektu īstenošana |
|
Izdevumi - kopā |
20 876 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
20 876 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 876 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 876 |
||
Finansiālā bilance |
-20 876 |
||
Finansēšana |
20 876 |
||
Naudas līdzekļi |
20 876 |
||
|
20 876 |
||
06.00.00 |
08.200 |
Kultūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 706 586 |
||
|
45 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 661 486 |
||
|
1 661 486 |
||
Izdevumi - kopā |
1 706 586 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 429 673 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 429 673 |
||
Atlīdzība |
1 232 626 |
||
Atalgojums |
955 152 |
||
Preces un pakalpojumi |
197 047 |
||
Kapitālie izdevumi |
276 913 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
276 913 |
||
06.01.00 |
08.210 |
Bibliotēka |
|
Resursi izdevumu segšanai |
638 953 |
||
|
5 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
633 853 |
||
|
633 853 |
||
Izdevumi - kopā |
638 953 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
634 453 |
||
Kārtējie izdevumi |
634 453 |
||
Atlīdzība |
505 519 |
||
Atalgojums |
392 892 |
||
Preces un pakalpojumi |
128 934 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 500 |
||
06.02.00 |
08.220 |
Muzejs |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 067 633 |
||
|
40 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 027 633 |
||
|
1 027 633 |
||
Izdevumi - kopā |
1 067 633 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
795 220 |
||
Kārtējie izdevumi |
795 220 |
||
Atlīdzība |
727 107 |
||
Atalgojums |
562 260 |
||
Preces un pakalpojumi |
68 113 |
||
Kapitālie izdevumi |
272 413 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
272 413 |
||
07.00.00 |
07.610 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
218 645 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
218 645 |
||
|
218 645 |
||
Izdevumi - kopā |
218 645 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
216 460 |
||
Kārtējie izdevumi |
132 410 |
||
Atlīdzība |
56 890 |
||
Atalgojums |
45 846 |
||
Preces un pakalpojumi |
75 520 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
84 050 |
||
Sociālie pabalsti |
84 050 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 185 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 185 |
||
07.01.00 |
07.610 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
164 837 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
164 837 |
||
|
164 837 |
||
Izdevumi - kopā |
164 837 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
162 652 |
||
Kārtējie izdevumi |
78 602 |
||
Atlīdzība |
23 981 |
||
Atalgojums |
19 326 |
||
Preces un pakalpojumi |
54 621 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
84 050 |
||
Sociālie pabalsti |
84 050 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 185 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 185 |
||
07.02.00 |
07.610 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
53 808 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 808 |
||
|
53 808 |
||
Izdevumi - kopā |
53 808 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
53 808 |
||
Kārtējie izdevumi |
53 808 |
||
Atlīdzība |
32 909 |
||
Atalgojums |
26 520 |
||
Preces un pakalpojumi |
20 899 |
||
08.00.00 |
07.610 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
54 717 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 717 |
||
|
54 717 |
||
Izdevumi - kopā |
54 717 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
32 487 |
||
Kārtējie izdevumi |
32 487 |
||
Atlīdzība |
15 365 |
||
Atalgojums |
12 382 |
||
Preces un pakalpojumi |
17 122 |
||
Kapitālie izdevumi |
22 230 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
22 230 |
||
32.00.00 |
07.400 |
Sabiedrības veselības veicināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 595 733 |
||
|
935 712 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 660 021 |
||
|
7 660 021 |
||
Izdevumi - kopā |
8 595 733 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 466 146 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 466 146 |
||
Atlīdzība |
5 955 806 |
||
Atalgojums |
4 645 134 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 510 340 |
||
Kapitālie izdevumi |
129 587 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
129 587 |
||
33.00.00 |
07.000 |
Veselības aprūpes nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
504 192 012 |
||
|
2 362 455 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
501 829 557 |
||
|
501 829 557 |
||
Izdevumi - kopā |
504 192 012 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
501 001 746 |
||
Kārtējie izdevumi |
35 054 397 |
||
Atlīdzība |
21 676 791 |
||
Atalgojums |
17 121 305 |
||
Preces un pakalpojumi |
13 377 606 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
465 947 349 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
465 947 349 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 190 266 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 190 266 |
||
33.01.00 |
07.620 |
Ārstniecība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
407 177 907 |
||
|
1 055 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
406 122 907 |
||
|
406 122 907 |
||
Izdevumi - kopā |
407 177 907 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
406 452 604 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 166 519 |
||
Atlīdzība |
7 513 603 |
||
Atalgojums |
5 935 703 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 652 916 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
394 286 085 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
394 286 085 |
||
Kapitālie izdevumi |
725 303 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
725 303 |
||
33.02.00 |
07.320 |
Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
24 897 111 |
||
|
1 247 455 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 649 656 |
||
|
23 649 656 |
||
Izdevumi - kopā |
24 897 111 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
22 672 148 |
||
Kārtējie izdevumi |
22 672 148 |
||
Atlīdzība |
14 064 034 |
||
Atalgojums |
11 104 486 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 608 114 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 224 963 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 224 963 |
||
33.03.00 |
07.110 |
Medikamentu apmaksāšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
66 286 088 |
||
|
30 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
66 256 088 |
||
|
66 256 088 |
||
Izdevumi - kopā |
66 286 088 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
66 286 088 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
66 286 088 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
66 286 088 |
||
33.04.00 |
07.140 |
Centralizēta medikamentu iegāde |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 948 083 |
||
|
30 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 918 083 |
||
|
4 918 083 |
||
Izdevumi - kopā |
4 948 083 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 948 083 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 948 083 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 948 083 |
||
33.05.00 |
07.620 |
Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
112 333 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
112 333 |
||
|
112 333 |
||
Izdevumi - kopā |
112 333 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
112 333 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
112 333 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
112 333 |
||
33.06.00 |
07.620 |
Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
31 648 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 648 |
||
|
31 648 |
||
Izdevumi - kopā |
31 648 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 648 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
31 648 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
31 648 |
||
33.08.00 |
07.500 |
Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
170 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
170 000 |
||
|
170 000 |
||
Izdevumi - kopā |
170 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
170 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
170 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
170 000 |
||
33.09.00 |
07.620 |
Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" |
|
Resursi izdevumu segšanai |
113 112 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 112 |
||
|
113 112 |
||
Izdevumi - kopā |
113 112 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
113 112 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
113 112 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
113 112 |
||
33.10.00 |
07.610 |
E-veselības pamatnostādņu ieviešana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
455 730 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
455 730 |
||
|
455 730 |
||
Izdevumi - kopā |
455 730 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
215 730 |
||
Kārtējie izdevumi |
215 730 |
||
Atlīdzība |
99 154 |
||
Atalgojums |
81 116 |
||
Preces un pakalpojumi |
116 576 |
||
Kapitālie izdevumi |
240 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
240 000 |
||
34.00.00 |
07.610 |
Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
19 336 824 |
||
|
5 735 410 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 601 414 |
||
|
13 601 414 |
||
Izdevumi - kopā |
19 336 824 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
17 155 655 |
||
Kārtējie izdevumi |
17 150 655 |
||
Atlīdzība |
12 267 494 |
||
Atalgojums |
9 413 563 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 883 161 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 181 169 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 181 169 |
||
35.00.00 |
07.610 |
Uzskaite |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 357 336 |
||
|
3 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 353 536 |
||
|
1 353 536 |
||
Izdevumi - kopā |
1 357 336 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 274 656 |
||
Kārtējie izdevumi |
523 937 |
||
Atlīdzība |
402 773 |
||
Atalgojums |
323 734 |
||
Preces un pakalpojumi |
121 164 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
750 719 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
750 719 |
||
Kapitālie izdevumi |
82 680 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
82 680 |
||
36.00.00 |
07.620 |
Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
441 064 |
||
|
354 682 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 382 |
||
|
86 382 |
||
Izdevumi - kopā |
452 590 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
358 909 |
||
Kārtējie izdevumi |
358 909 |
||
Atlīdzība |
49 641 |
||
Atalgojums |
40 004 |
||
Preces un pakalpojumi |
309 268 |
||
Kapitālie izdevumi |
93 681 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
93 681 |
||
Finansiālā bilance |
-11 526 |
||
Finansēšana |
11 526 |
||
Naudas līdzekļi |
11 526 |
||
|
11 526 |
||
36.02.00 |
07.620 |
Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
266 338 |
||
|
238 823 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 515 |
||
|
27 515 |
||
Izdevumi - kopā |
266 338 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
172 657 |
||
Kārtējie izdevumi |
172 657 |
||
Preces un pakalpojumi |
172 657 |
||
Kapitālie izdevumi |
93 681 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
93 681 |
||
36.03.00 |
07.620 |
Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
71 146 |
||
|
35 573 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 573 |
||
|
35 573 |
||
Izdevumi - kopā |
82 672 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
82 672 |
||
Kārtējie izdevumi |
82 672 |
||
Atlīdzība |
34 135 |
||
Atalgojums |
27 508 |
||
Preces un pakalpojumi |
48 537 |
||
Finansiālā bilance |
-11 526 |
||
Finansēšana |
11 526 |
||
Naudas līdzekļi |
11 526 |
||
|
11 526 |
||
36.04.00 |
07.620 |
Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
103 580 |
||
|
80 286 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 294 |
||
|
23 294 |
||
Izdevumi - kopā |
103 580 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
103 580 |
||
Kārtējie izdevumi |
103 580 |
||
Atlīdzība |
15 506 |
||
Atalgojums |
12 496 |
||
Preces un pakalpojumi |
88 074 |
||
37.00.00 |
Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana |
||
Resursi izdevumu segšanai |
3 530 508 |
||
|
3 456 146 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 362 |
||
|
74 362 |
||
Izdevumi - kopā |
3 530 508 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 530 508 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 456 146 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 456 146 |
||
|
74 362 |
||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
||
37.03.00 |
07.620 |
Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 456 146 |
||
|
3 456 146 |
||
Izdevumi - kopā |
3 456 146 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 456 146 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 456 146 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 456 146 |
||
37.04.00 |
01.133 |
Maksājumi starptautiskajās organizācijās |
|
Resursi izdevumu segšanai |
74 362 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 362 |
||
|
74 362 |
||
Izdevumi - kopā |
74 362 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
74 362 |
||
|
74 362 |
||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
||
38.00.00 |
07.620 |
Rezerves fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
534 848 |
||
|
1 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
533 848 |
||
|
533 848 |
||
Izdevumi - kopā |
534 848 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
534 848 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
534 848 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
534 848 |
||
30. Satversmes tiesa |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
935 900 |
||
|
11 470 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
924 430 |
||
|
924 430 |
||
Izdevumi - kopā |
935 900 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
863 900 |
||
Kārtējie izdevumi |
863 900 |
||
Atlīdzība |
608 421 |
||
Atalgojums |
477 140 |
||
Preces un pakalpojumi |
255 479 |
||
Kapitālie izdevumi |
72 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
72 000 |
||
01.00.00 |
03.310 |
Tiesa |
|
Resursi izdevumu segšanai |
935 900 |
||
|
11 470 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
924 430 |
||
|
924 430 |
||
Izdevumi - kopā |
935 900 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
863 900 |
||
Kārtējie izdevumi |
863 900 |
||
Atlīdzība |
608 421 |
||
Atalgojums |
477 140 |
||
Preces un pakalpojumi |
255 479 |
||
Kapitālie izdevumi |
72 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
72 000 |
||
32. Prokuratūra |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
17 284 730 |
||
|
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 269 730 |
||
|
17 269 730 |
||
Izdevumi - kopā |
17 284 730 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
17 081 670 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 742 733 |
||
Atlīdzība |
14 998 355 |
||
Atalgojums |
11 302 204 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 744 378 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
338 937 |
||
Sociālie pabalsti |
338 937 |
||
Kapitālie izdevumi |
203 060 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
203 060 |
||
01.00.00 |
03.320 |
Prokuratūras iestāžu uzturēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
16 625 545 |
||
|
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 610 545 |
||
|
16 610 545 |
||
Izdevumi - kopā |
16 625 545 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 442 485 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 442 485 |
||
Atlīdzība |
14 729 452 |
||
Atalgojums |
11 100 804 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 713 033 |
||
Kapitālie izdevumi |
183 060 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
183 060 |
||
02.00.00 |
03.320 |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
320 248 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
320 248 |
||
|
320 248 |
||
Izdevumi - kopā |
320 248 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
300 248 |
||
Kārtējie izdevumi |
300 248 |
||
Atlīdzība |
268 903 |
||
Atalgojums |
201 400 |
||
Preces un pakalpojumi |
31 345 |
||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
||
03.00.00 |
10.130 |
Prokuroru izdienas pensijas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
338 937 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
338 937 |
||
|
338 937 |
||
Izdevumi - kopā |
338 937 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
338 937 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
338 937 |
||
Sociālie pabalsti |
338 937 |
||
35. Centrālā vēlēšanu komisija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 317 378 |
||
Transferti |
958 180 |
||
Valsts budžeta transferti |
958 180 |
||
|
958 180 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
958 180 |
||
|
958 180 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
359 198 |
||
|
359 198 |
||
Izdevumi - kopā |
1 317 378 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 311 811 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 311 037 |
||
Atlīdzība |
1 132 373 |
||
Atalgojums |
895 133 |
||
Preces un pakalpojumi |
178 664 |
||
|
774 |
||
Starptautiskā sadarbība |
774 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 567 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 567 |
||
01.00.00 |
01.600 |
Vispārējā vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
309 798 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
309 798 |
||
|
309 798 |
||
Izdevumi - kopā |
309 798 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
304 231 |
||
Kārtējie izdevumi |
303 457 |
||
Atlīdzība |
226 245 |
||
Atalgojums |
164 925 |
||
Preces un pakalpojumi |
77 212 |
||
|
774 |
||
Starptautiskā sadarbība |
774 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 567 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 567 |
||
03.00.00 |
01.600 |
Pašvaldību vēlēšanas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
49 400 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
49 400 |
||
|
49 400 |
||
Izdevumi - kopā |
49 400 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
49 400 |
||
Kārtējie izdevumi |
49 400 |
||
Atlīdzība |
27 300 |
||
Atalgojums |
22 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
22 100 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
958 180 |
||
Transferti |
958 180 |
||
Valsts budžeta transferti |
958 180 |
||
|
958 180 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
958 180 |
||
|
958 180 |
||
Izdevumi - kopā |
958 180 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
958 180 |
||
Kārtējie izdevumi |
958 180 |
||
Atlīdzība |
878 828 |
||
Atalgojums |
708 208 |
||
Preces un pakalpojumi |
79 352 |
||
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
15 589 505 |
||
|
755 000 |
||
|
1 557 657 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 276 848 |
||
|
13 276 848 |
||
Izdevumi - kopā |
17 519 098 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
17 424 311 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 013 606 |
||
Atlīdzība |
2 700 157 |
||
Atalgojums |
1 985 485 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 313 449 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
11 444 005 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 697 198 |
||
Sociālie pabalsti |
9 746 807 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 966 700 |
||
|
5 020 |
||
|
1 000 |
||
|
4 020 |
||
|
4 020 |
||
|
1 961 680 |
||
Kapitālie izdevumi |
94 787 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
94 787 |
||
Finansiālā bilance |
-1 929 593 |
||
Finansēšana |
1 929 593 |
||
Naudas līdzekļi |
1 929 593 |
||
|
1 183 674 |
||
|
745 919 |
||
01.00.00 |
Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība |
||
Resursi izdevumu segšanai |
3 059 410 |
||
|
62 478 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 996 932 |
||
|
2 996 932 |
||
Izdevumi - kopā |
3 063 963 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 012 883 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 140 824 |
||
Atlīdzība |
1 454 644 |
||
Atalgojums |
1 073 647 |
||
Preces un pakalpojumi |
686 180 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
432 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
29 296 |
||
Sociālie pabalsti |
402 704 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
440 059 |
||
|
1 000 |
||
|
1 000 |
||
|
439 059 |
||
Kapitālie izdevumi |
51 080 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
51 080 |
||
Finansiālā bilance |
-4 553 |
||
Finansēšana |
4 553 |
||
Naudas līdzekļi |
4 553 |
||
|
4 553 |
||
01.01.00 |
01.110 |
Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 851 840 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 851 840 |
||
|
1 851 840 |
||
Izdevumi - kopā |
1 851 840 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 800 760 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 800 760 |
||
Atlīdzība |
1 429 778 |
||
Atalgojums |
1 053 608 |
||
Preces un pakalpojumi |
370 982 |
||
Kapitālie izdevumi |
51 080 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
51 080 |
||
01.02.00 |
01.000 |
Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
436 323 |
||
|
17 516 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
418 807 |
||
|
418 807 |
||
Izdevumi - kopā |
436 323 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
436 323 |
||
Kārtējie izdevumi |
216 844 |
||
Preces un pakalpojumi |
216 844 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
199 479 |
||
|
199 479 |
||
01.03.00 |
10.400 |
Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts |
|
Resursi izdevumu segšanai |
411 280 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
411 280 |
||
|
411 280 |
||
Izdevumi - kopā |
411 280 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
411 280 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 576 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 576 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
402 704 |
||
Sociālie pabalsti |
402 704 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 000 |
||
|
1 000 |
||
|
1 000 |
||
01.07.00 |
09.600 |
Jaunatnes politikas valsts programma |
|
Resursi izdevumu segšanai |
290 139 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 139 |
||
|
290 139 |
||
Izdevumi - kopā |
290 139 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
290 139 |
||
Kārtējie izdevumi |
41 263 |
||
Preces un pakalpojumi |
41 263 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 296 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 296 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
239 580 |
||
|
239 580 |
||
01.22.00 |
09.600 |
Projekts ar Itālijas Pjemontas reģiona Starptautisko adopcijas aģentūru |
|
Resursi izdevumu segšanai |
44 962 |
||
|
44 962 |
||
Izdevumi - kopā |
49 515 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
49 515 |
||
Kārtējie izdevumi |
49 515 |
||
Preces un pakalpojumi |
49 515 |
||
Finansiālā bilance |
-4 553 |
||
Finansēšana |
4 553 |
||
Naudas līdzekļi |
4 553 |
||
|
4 553 |
||
01.23.00 |
09.600 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|
Resursi izdevumu segšanai |
24 866 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 866 |
||
|
24 866 |
||
Izdevumi - kopā |
24 866 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
24 866 |
||
Kārtējie izdevumi |
24 866 |
||
Atlīdzība |
24 866 |
||
Atalgojums |
20 039 |
||
02.00.00 |
Uzturlīdzekļu garantiju fonds |
||
Resursi izdevumu segšanai |
8 804 829 |
||
|
750 000 |
||
|
2 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 052 729 |
||
|
8 052 729 |
||
Izdevumi - kopā |
9 988 503 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 973 430 |
||
Kārtējie izdevumi |
629 327 |
||
Atlīdzība |
478 644 |
||
Atalgojums |
346 181 |
||
Preces un pakalpojumi |
150 683 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 344 103 |
||
Sociālie pabalsti |
9 344 103 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 073 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 073 |
||
Finansiālā bilance |
-1 183 674 |
||
Finansēšana |
1 183 674 |
||
Naudas līdzekļi |
1 183 674 |
||
|
1 183 674 |
||
02.01.00 |
01.110 |
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
644 400 |
||
|
2 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
642 300 |
||
|
642 300 |
||
Izdevumi - kopā |
644 400 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
629 327 |
||
Kārtējie izdevumi |
629 327 |
||
Atlīdzība |
478 644 |
||
Atalgojums |
346 181 |
||
Preces un pakalpojumi |
150 683 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 073 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 073 |
||
02.02.00 |
10.400 |
Uzturlīdzekļu fonds |
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 160 429 |
||
|
750 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 410 429 |
||
|
7 410 429 |
||
Izdevumi - kopā |
9 344 103 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 344 103 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 344 103 |
||
Sociālie pabalsti |
9 344 103 |
||
Finansiālā bilance |
-1 183 674 |
||
Finansēšana |
1 183 674 |
||
Naudas līdzekļi |
1 183 674 |
||
|
1 183 674 |
||
05.00.00 |
01.110 |
Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis |
|
Resursi izdevumu segšanai |
744 303 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
744 303 |
||
|
744 303 |
||
Izdevumi - kopā |
744 303 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
736 900 |
||
Kārtējie izdevumi |
736 900 |
||
Atlīdzība |
546 307 |
||
Atalgojums |
407 997 |
||
Preces un pakalpojumi |
190 593 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 403 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 403 |
||
06.00.00 |
09.600 |
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 689 082 |
||
|
5 000 |
||
|
1 493 079 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
||
|
191 003 |
||
Izdevumi - kopā |
2 430 448 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 409 217 |
||
Kārtējie izdevumi |
506 555 |
||
Atlīdzība |
220 562 |
||
Atalgojums |
157 660 |
||
Preces un pakalpojumi |
285 993 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 652 662 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 652 662 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
250 000 |
||
|
250 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 231 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
21 231 |
||
Finansiālā bilance |
-741 366 |
||
Finansēšana |
741 366 |
||
Naudas līdzekļi |
741 366 |
||
|
741 366 |
||
06.01.00 |
09.600 |
Aģentūras darbības nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
312 751 |
||
|
5 000 |
||
|
116 748 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
||
|
191 003 |
||
Izdevumi - kopā |
387 786 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
366 555 |
||
Kārtējie izdevumi |
366 555 |
||
Atlīdzība |
220 562 |
||
Atalgojums |
157 660 |
||
Preces un pakalpojumi |
145 993 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 231 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
21 231 |
||
Finansiālā bilance |
-75 035 |
||
Finansēšana |
75 035 |
||
Naudas līdzekļi |
75 035 |
||
|
75 035 |
||
06.02.00 |
09.600 |
Eiropas programmas "Jaunatne darbībā" projektu īstenošanas nodrošināšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 376 331 |
||
|
1 376 331 |
||
Izdevumi - kopā |
2 042 662 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 042 662 |
||
Kārtējie izdevumi |
140 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
140 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 652 662 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 652 662 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
250 000 |
||
|
250 000 |
||
Finansiālā bilance |
-666 331 |
||
Finansēšana |
666 331 |
||
Naudas līdzekļi |
666 331 |
||
|
666 331 |
||
07.00.00 |
10.400 |
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klases skolēniem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 291 881 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 291 881 |
||
|
1 291 881 |
||
Izdevumi - kopā |
1 291 881 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 291 881 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
15 240 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
15 240 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 276 641 |
||
|
4 020 |
||
|
4 020 |
||
|
4 020 |
||
|
1 272 621 |
||
37. Centrālā zemes komisija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
106 312 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 312 |
||
|
106 312 |
||
Izdevumi - kopā |
106 312 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
106 312 |
||
Kārtējie izdevumi |
106 312 |
||
Atlīdzība |
72 980 |
||
Atalgojums |
60 480 |
||
Preces un pakalpojumi |
33 332 |
||
01.00.00 |
04.212 |
Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā |
|
Resursi izdevumu segšanai |
106 312 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 312 |
||
|
106 312 |
||
Izdevumi - kopā |
106 312 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
106 312 |
||
Kārtējie izdevumi |
106 312 |
||
Atlīdzība |
72 980 |
||
Atalgojums |
60 480 |
||
Preces un pakalpojumi |
33 332 |
||
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
7 670 332 |
||
|
972 262 |
||
Transferti |
1 176 287 |
||
Valsts budžeta transferti |
1 176 287 |
||
|
1 176 287 |
||
|
1 176 287 |
||
|
1 176 287 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 521 783 |
||
|
5 521 783 |
||
Izdevumi - kopā |
7 857 364 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 818 736 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 947 664 |
||
Atlīdzība |
1 966 976 |
||
Atalgojums |
1 491 989 |
||
Preces un pakalpojumi |
980 688 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 850 699 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 850 699 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
||
|
20 373 |
||
|
20 373 |
||
|
20 373 |
||
Kapitālie izdevumi |
38 628 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
38 628 |
||
Finansiālā bilance |
-187 032 |
||
Finansēšana |
187 032 |
||
Naudas līdzekļi |
187 032 |
||
|
187 032 |
||
01.00.00 |
01.110 |
Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 973 286 |
||
|
119 079 |
||
Transferti |
87 773 |
||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
||
|
87 773 |
||
|
87 773 |
||
|
87 773 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 766 434 |
||
|
1 766 434 |
||
Izdevumi - kopā |
1 982 729 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 956 575 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 468 384 |
||
Atlīdzība |
815 012 |
||
Atalgojums |
584 260 |
||
Preces un pakalpojumi |
653 372 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
488 191 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
488 191 |
||
Kapitālie izdevumi |
26 154 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
26 154 |
||
Finansiālā bilance |
-9 443 |
||
Finansēšana |
9 443 |
||
Naudas līdzekļi |
9 443 |
||
|
9 443 |
||
02.00.00 |
Sabiedrības integrācijas fonds |
||
Resursi izdevumu segšanai |
5 697 046 |
||
|
853 183 |
||
Transferti |
1 088 514 |
||
Valsts budžeta transferti |
1 088 514 |
||
|
1 088 514 |
||
|
1 088 514 |
||
|
1 088 514 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 755 349 |
||
|
3 755 349 |
||
Izdevumi - kopā |
5 874 635 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 862 161 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 479 280 |
||
Atlīdzība |
1 151 964 |
||
Atalgojums |
907 729 |
||
Preces un pakalpojumi |
327 316 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 362 508 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 362 508 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
||
|
20 373 |
||
|
20 373 |
||
|
20 373 |
||
Kapitālie izdevumi |
12 474 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
12 474 |
||
Finansiālā bilance |
-177 589 |
||
Finansēšana |
177 589 |
||
Naudas līdzekļi |
177 589 |
||
|
177 589 |
||
02.01.00 |
01.110 |
Sabiedrības integrācijas fonda vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 959 666 |
||
|
853 183 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 106 483 |
||
|
1 106 483 |
||
Izdevumi - kopā |
1 959 666 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 950 366 |
||
Kārtējie izdevumi |
955 755 |
||
Atlīdzība |
722 452 |
||
Atalgojums |
566 200 |
||
Preces un pakalpojumi |
233 303 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
974 238 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
974 238 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
||
|
20 373 |
||
|
20 373 |
||
|
20 373 |
||
Kapitālie izdevumi |
9 300 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
9 300 |
||
02.02.00 |
10.700 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 915 306 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 915 306 |
||
|
1 915 306 |
||
Izdevumi - kopā |
1 915 306 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 915 306 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 915 306 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 915 306 |
||
02.03.00 |
01.110 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
96 424 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 424 |
||
|
96 424 |
||
Izdevumi - kopā |
96 424 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
96 424 |
||
Kārtējie izdevumi |
96 424 |
||
Atlīdzība |
73 930 |
||
Atalgojums |
59 577 |
||
Preces un pakalpojumi |
22 494 |
||
02.04.00 |
01.110 |
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 456 002 |
||
Transferti |
1 088 514 |
||
Valsts budžeta transferti |
1 088 514 |
||
|
1 088 514 |
||
|
1 088 514 |
||
|
1 088 514 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
367 488 |
||
|
367 488 |
||
Izdevumi - kopā |
1 633 591 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 630 417 |
||
Kārtējie izdevumi |
157 453 |
||
Atlīdzība |
131 192 |
||
Atalgojums |
105 757 |
||
Preces un pakalpojumi |
26 261 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 472 964 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 472 964 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 174 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 174 |
||
Finansiālā bilance |
-177 589 |
||
Finansēšana |
177 589 |
||
Naudas līdzekļi |
177 589 |
||
|
177 589 |
||
02.05.00 |
01.110 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|
Resursi izdevumu segšanai |
269 648 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
269 648 |
||
|
269 648 |
||
Izdevumi - kopā |
269 648 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
269 648 |
||
Kārtējie izdevumi |
269 648 |
||
Atlīdzība |
224 390 |
||
Atalgojums |
176 195 |
||
Preces un pakalpojumi |
45 258 |
||
47. Radio un televīzija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
14 635 174 |
||
|
4 024 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 631 150 |
||
|
14 631 150 |
||
Izdevumi - kopā |
14 707 521 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 700 409 |
||
Kārtējie izdevumi |
487 984 |
||
Atlīdzība |
315 294 |
||
Atalgojums |
251 821 |
||
Preces un pakalpojumi |
172 690 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
14 212 425 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
14 212 425 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 112 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 112 |
||
Finansiālā bilance |
-72 347 |
||
Finansēšana |
72 347 |
||
Naudas līdzekļi |
72 347 |
||
|
72 347 |
||
01.00.00 |
08.313 |
Nozares vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
281 980 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 980 |
||
|
281 980 |
||
Izdevumi - kopā |
281 980 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
279 652 |
||
Kārtējie izdevumi |
279 652 |
||
Atlīdzība |
230 048 |
||
Atalgojums |
186 750 |
||
Preces un pakalpojumi |
49 604 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 328 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 328 |
||
02.00.00 |
08.311 |
Radioprogrammu veidošana un izplatīšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 577 118 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 577 118 |
||
|
4 577 118 |
||
Izdevumi - kopā |
4 577 118 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 577 118 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 577 118 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 577 118 |
||
03.00.00 |
08.312 |
Televīzija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 563 511 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 563 511 |
||
|
9 563 511 |
||
Izdevumi - kopā |
9 563 511 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 563 511 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 563 511 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 563 511 |
||
03.01.00 |
08.312 |
Programmu sagatavošana un realizācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 333 825 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 333 825 |
||
|
9 333 825 |
||
Izdevumi - kopā |
9 333 825 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 333 825 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 333 825 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 333 825 |
||
03.03.00 |
08.312 |
Reģionālās televīzijas |
|
Resursi izdevumu segšanai |
229 686 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
229 686 |
||
|
229 686 |
||
Izdevumi - kopā |
229 686 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
229 686 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
229 686 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
229 686 |
||
04.00.00 |
08.313 |
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide |
|
Resursi izdevumu segšanai |
140 769 |
||
|
4 024 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
136 745 |
||
|
136 745 |
||
Izdevumi - kopā |
213 116 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
208 332 |
||
Kārtējie izdevumi |
208 332 |
||
Atlīdzība |
85 246 |
||
Atalgojums |
65 071 |
||
Preces un pakalpojumi |
123 086 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 784 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 784 |
||
Finansiālā bilance |
-72 347 |
||
Finansēšana |
72 347 |
||
Naudas līdzekļi |
72 347 |
||
|
72 347 |
||
07.00.00 |
08.311 |
Radioprogrammas veidošana un pārraidīšana Latvijas tēla veidošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
71 796 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 796 |
||
|
71 796 |
||
Izdevumi - kopā |
71 796 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
71 796 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
71 796 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
71 796 |
||
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 564 666 |
||
|
15 311 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 549 355 |
||
|
3 549 355 |
||
Izdevumi - kopā |
3 613 184 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 979 469 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 979 469 |
||
Atlīdzība |
1 608 381 |
||
Atalgojums |
1 212 756 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 371 088 |
||
Kapitālie izdevumi |
633 715 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
633 715 |
||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
||
Finansēšana |
48 518 |
||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
||
|
48 518 |
||
01.00.00 |
01.110 |
E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 048 786 |
||
|
15 311 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 033 475 |
||
|
2 033 475 |
||
Izdevumi - kopā |
2 097 304 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 074 234 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 074 234 |
||
Atlīdzība |
1 099 666 |
||
Atalgojums |
819 559 |
||
Preces un pakalpojumi |
974 568 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 070 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 070 |
||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
||
Finansēšana |
48 518 |
||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
||
|
48 518 |
||
02.00.00 |
04.110 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un pasākumi |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 122 775 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 122 775 |
||
|
1 122 775 |
||
Izdevumi - kopā |
1 122 775 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
522 470 |
||
Kārtējie izdevumi |
522 470 |
||
Atlīdzība |
262 835 |
||
Atalgojums |
208 197 |
||
Preces un pakalpojumi |
259 635 |
||
Kapitālie izdevumi |
600 305 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
600 305 |
||
03.00.00 |
01.330 |
E-iepirkumu aģentūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
393 105 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
393 105 |
||
|
393 105 |
||
Izdevumi - kopā |
393 105 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
382 765 |
||
Kārtējie izdevumi |
382 765 |
||
Atlīdzība |
245 880 |
||
Atalgojums |
185 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
136 885 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 340 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 340 |
||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
92 749 000 |
||
|
2 535 351 |
||
|
98 849 |
||
Transferti |
333 607 |
||
Valsts budžeta transferti |
333 607 |
||
|
333 607 |
||
|
104 104 |
||
|
104 104 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
229 503 |
||
|
229 503 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
89 880 042 |
||
|
89 880 042 |
||
Izdevumi - kopā |
91 111 424 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
71 821 063 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 804 596 |
||
Atlīdzība |
5 932 008 |
||
Atalgojums |
4 473 720 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 872 588 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 658 933 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 658 933 |
||
|
545 482 |
||
Starptautiskā sadarbība |
545 482 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
57 812 052 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
1 700 900 |
||
|
56 012 303 |
||
|
98 849 |
||
|
98 849 |
||
Kapitālie izdevumi |
19 290 361 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
513 838 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
||
|
18 776 523 |
||
|
18 776 523 |
||
Finansiālā bilance |
1 637 576 |
||
Finansēšana |
-1 637 576 |
||
Naudas līdzekļi |
-1 637 576 |
||
|
-1 637 576 |
||
21.00.00 |
06.200 |
Atbalsts plānošanas reģioniem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 121 287 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 121 287 |
||
|
2 121 287 |
||
Izdevumi - kopā |
2 121 287 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 121 287 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 121 287 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 121 287 |
||
21.01.00 |
06.200 |
Latgales plānošanas reģions |
|
Resursi izdevumu segšanai |
411 894 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
411 894 |
||
|
411 894 |
||
Izdevumi - kopā |
411 894 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
411 894 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
411 894 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
411 894 |
||
21.02.00 |
06.200 |
Vidzemes plānošanas reģions |
|
Resursi izdevumu segšanai |
415 030 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
415 030 |
||
|
415 030 |
||
Izdevumi - kopā |
415 030 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
415 030 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
415 030 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
415 030 |
||
21.03.00 |
06.200 |
Kurzemes plānošanas reģions |
|
Resursi izdevumu segšanai |
421 999 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
421 999 |
||
|
421 999 |
||
Izdevumi - kopā |
421 999 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
421 999 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
421 999 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
421 999 |
||
21.04.00 |
06.200 |
Rīgas plānošanas reģions |
|
Resursi izdevumu segšanai |
450 365 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 365 |
||
|
450 365 |
||
Izdevumi - kopā |
450 365 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
450 365 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
450 365 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
450 365 |
||
21.05.00 |
06.200 |
Zemgales plānošanas reģions |
|
Resursi izdevumu segšanai |
421 999 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
421 999 |
||
|
421 999 |
||
Izdevumi - kopā |
421 999 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
421 999 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
421 999 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
421 999 |
||
22.00.00 |
Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana |
||
Resursi izdevumu segšanai |
3 400 858 |
||
|
118 071 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 282 787 |
||
|
3 282 787 |
||
Izdevumi - kopā |
3 400 858 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 078 650 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 205 473 |
||
Atlīdzība |
1 384 117 |
||
Atalgojums |
1 047 755 |
||
Preces un pakalpojumi |
821 356 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
873 177 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
873 177 |
||
Kapitālie izdevumi |
322 208 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
322 208 |
||
22.01.00 |
06.200 |
Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 527 681 |
||
|
118 071 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 409 610 |
||
|
2 409 610 |
||
Izdevumi - kopā |
2 527 681 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 205 473 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 205 473 |
||
Atlīdzība |
1 384 117 |
||
Atalgojums |
1 047 755 |
||
Preces un pakalpojumi |
821 356 |
||
Kapitālie izdevumi |
322 208 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
322 208 |
||
22.02.00 |
04.112 |
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
873 177 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
873 177 |
||
|
873 177 |
||
Izdevumi - kopā |
873 177 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
873 177 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
873 177 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
873 177 |
||
23.00.00 |
04.111 |
Teritoriālā sadarbība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 935 078 |
||
|
2 417 280 |
||
|
98 849 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 517 798 |
||
|
1 517 798 |
||
Izdevumi - kopā |
2 297 502 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 257 502 |
||
Kārtējie izdevumi |
611 928 |
||
Atlīdzība |
241 514 |
||
Atalgojums |
192 080 |
||
Preces un pakalpojumi |
370 414 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 002 950 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 002 950 |
||
|
543 775 |
||
Starptautiskā sadarbība |
543 775 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 849 |
||
|
98 849 |
||
|
98 849 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
||
Finansiālā bilance |
1 637 576 |
||
Finansēšana |
-1 637 576 |
||
Naudas līdzekļi |
-1 637 576 |
||
|
-1 637 576 |
||
23.01.00 |
04.111 |
Eiropas Kopienas iniciatīva "INTERREG" |
|
Resursi izdevumu segšanai |
351 133 |
||
|
171 207 |
||
|
98 849 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 926 |
||
|
179 926 |
||
Izdevumi - kopā |
401 323 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
401 323 |
||
Kārtējie izdevumi |
83 455 |
||
Atlīdzība |
19 920 |
||
Atalgojums |
16 053 |
||
Preces un pakalpojumi |
63 535 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
112 928 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
112 928 |
||
|
106 091 |
||
Starptautiskā sadarbība |
106 091 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 849 |
||
|
98 849 |
||
|
98 849 |
||
Finansiālā bilance |
-50 190 |
||
Finansēšana |
50 190 |
||
Naudas līdzekļi |
50 190 |
||
|
50 190 |
||
23.02.00 |
04.111 |
Eiropas teritoriālā sadarbība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 583 945 |
||
|
2 246 073 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 337 872 |
||
|
1 337 872 |
||
Izdevumi - kopā |
1 896 179 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 856 179 |
||
Kārtējie izdevumi |
528 473 |
||
Atlīdzība |
221 594 |
||
Atalgojums |
176 027 |
||
Preces un pakalpojumi |
306 879 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
890 022 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
890 022 |
||
|
437 684 |
||
Starptautiskā sadarbība |
437 684 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
||
Finansiālā bilance |
1 687 766 |
||
Finansēšana |
-1 687 766 |
||
Naudas līdzekļi |
-1 687 766 |
||
|
-1 687 766 |
||
24.00.00 |
01.320 |
Norvēģijas finanšu instruments |
|
Resursi izdevumu segšanai |
669 686 |
||
Transferti |
104 104 |
||
Valsts budžeta transferti |
104 104 |
||
|
104 104 |
||
|
104 104 |
||
|
104 104 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 582 |
||
|
565 582 |
||
Izdevumi - kopā |
669 686 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
662 117 |
||
Kārtējie izdevumi |
106 712 |
||
Atlīdzība |
78 746 |
||
Atalgojums |
63 459 |
||
Preces un pakalpojumi |
27 966 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
555 405 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
555 405 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 569 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 569 |
||
24.02.00 |
01.320 |
Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
669 686 |
||
Transferti |
104 104 |
||
Valsts budžeta transferti |
104 104 |
||
|
104 104 |
||
|
104 104 |
||
|
104 104 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 582 |
||
|
565 582 |
||
Izdevumi - kopā |
669 686 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
662 117 |
||
Kārtējie izdevumi |
106 712 |
||
Atlīdzība |
78 746 |
||
Atalgojums |
63 459 |
||
Preces un pakalpojumi |
27 966 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
555 405 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
555 405 |
||
Kapitālie izdevumi |
7 569 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
7 569 |
||
25.00.00 |
Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti |
||
Resursi izdevumu segšanai |
76 614 437 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
76 614 437 |
||
|
76 614 437 |
||
Izdevumi - kopā |
76 614 437 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
57 837 914 |
||
Kārtējie izdevumi |
173 100 |
||
Atlīdzība |
42 422 |
||
Atalgojums |
32 946 |
||
Preces un pakalpojumi |
130 678 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
106 114 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
106 114 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
57 558 700 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
1 700 900 |
||
|
55 857 800 |
||
Kapitālie izdevumi |
18 776 523 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
||
|
18 776 523 |
||
|
18 776 523 |
||
25.01.00 |
06.200 |
Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
55 550 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
55 550 000 |
||
|
55 550 000 |
||
Izdevumi - kopā |
55 550 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
55 550 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
55 550 000 |
||
|
55 550 000 |
||
25.02.00 |
01.812 |
Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 776 523 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 776 523 |
||
|
18 776 523 |
||
Izdevumi - kopā |
18 776 523 |
||
Kapitālie izdevumi |
18 776 523 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
||
|
18 776 523 |
||
|
18 776 523 |
||
25.04.00 |
01.811 |
Mērķdotācija pašvaldību apvienošanas projektu sagatavošanai un dotācijas pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei |
|
Resursi izdevumu segšanai |
165 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 000 |
||
|
165 000 |
||
Izdevumi - kopā |
165 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
165 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
165 000 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
160 000 |
||
|
5 000 |
||
25.05.00 |
04.600 |
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 416 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 416 800 |
||
|
1 416 800 |
||
Izdevumi - kopā |
1 416 800 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 416 800 |
||
Kārtējie izdevumi |
173 100 |
||
Atlīdzība |
42 422 |
||
Atalgojums |
32 946 |
||
Preces un pakalpojumi |
130 678 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 243 700 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
940 900 |
||
|
302 800 |
||
25.06.00 |
01.812 |
Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
600 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
600 000 |
||
|
600 000 |
||
Izdevumi - kopā |
600 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
600 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
600 000 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
600 000 |
||
25.07.00 |
01.811 |
Dotācija Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē |
|
Resursi izdevumu segšanai |
106 114 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 114 |
||
|
106 114 |
||
Izdevumi - kopā |
106 114 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
106 114 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
106 114 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
106 114 |
||
27.00.00 |
01.320 |
Politiku veidošana un vadība |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 778 151 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 778 151 |
||
|
5 778 151 |
||
Izdevumi - kopā |
5 778 151 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 634 090 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 632 383 |
||
Atlīdzība |
4 185 209 |
||
Atalgojums |
3 137 480 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 447 174 |
||
|
1 707 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 707 |
||
Kapitālie izdevumi |
144 061 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
144 061 |
||
99.00.00 |
01.890 |
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
|
Resursi izdevumu segšanai |
229 503 |
||
Transferti |
229 503 |
||
Valsts budžeta transferti |
229 503 |
||
|
229 503 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
229 503 |
||
|
229 503 |
||
Izdevumi - kopā |
229 503 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
229 503 |
||
Kārtējie izdevumi |
75 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
75 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
154 503 |
||
|
154 503 |
||
62. Mērķdotācijas pašvaldībām |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
323 290 067 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
323 290 067 |
||
|
323 290 067 |
||
Izdevumi - kopā |
323 290 067 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
323 290 067 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
323 290 067 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
323 290 067 |
||
01.00.00 |
09.820 |
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
59 040 638 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 040 638 |
||
|
59 040 638 |
||
Izdevumi - kopā |
59 040 638 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
59 040 638 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
59 040 638 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
59 040 638 |
||
02.00.00 |
08.620 |
Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|
Resursi izdevumu segšanai |
904 169 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
904 169 |
||
|
904 169 |
||
Izdevumi - kopā |
904 169 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
904 169 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
904 169 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
904 169 |
||
05.00.00 |
09.820 |
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|
Resursi izdevumu segšanai |
230 191 525 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
230 191 525 |
||
|
230 191 525 |
||
Izdevumi - kopā |
230 191 525 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
230 191 525 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
230 191 525 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
230 191 525 |
||
10.00.00 |
09.820 |
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 152 104 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 152 104 |
||
|
15 152 104 |
||
Izdevumi - kopā |
15 152 104 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 152 104 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
15 152 104 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
15 152 104 |
||
12.00.00 |
01.812 |
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 158 968 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 158 968 |
||
|
2 158 968 |
||
Izdevumi - kopā |
2 158 968 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 158 968 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 158 968 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
2 158 968 |
||
14.00.00 |
09.820 |
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 842 663 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 842 663 |
||
|
15 842 663 |
||
Izdevumi - kopā |
15 842 663 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 842 663 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
15 842 663 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
15 842 663 |
||
64. Dotācija pašvaldībām |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
8 292 058 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 292 058 |
||
|
8 292 058 |
||
Izdevumi - kopā |
8 292 058 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 292 058 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 292 058 |
||
|
8 292 058 |
||
01.00.00 |
01.811 |
Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 152 897 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 152 897 |
||
|
7 152 897 |
||
Izdevumi - kopā |
7 152 897 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 152 897 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 152 897 |
||
|
7 152 897 |
||
09.00.00 |
01.811 |
Dotācija nekustamā īpašuma nodokļa prognozes samazinājuma kompensācijai |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 139 161 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 161 |
||
|
1 139 161 |
||
Izdevumi - kopā |
1 139 161 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 139 161 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 139 161 |
||
|
1 139 161 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
5.pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas, apakšprogrammas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
Ls |
|
Ieņēmumi - kopā |
1 466 762 515 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
1 435 900 000 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
1 435 900 000 |
||
Nenodokļu ieņēmumi |
13 940 517 |
||
|
129 110 |
||
Transferti |
16 792 888 |
||
Izdevumi - kopā |
1 220 798 433 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 219 282 549 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 616 461 |
||
Atlīdzība |
11 341 390 |
||
Atalgojums |
8 288 193 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 275 071 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 202 591 557 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 435 000 |
||
Sociālie pabalsti |
1 199 156 557 |
||
|
9 735 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 515 884 |
||
Finansiālā bilance |
245 964 082 |
||
Finansēšana |
-245 964 082 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
||
Naudas līdzekļi |
-245 245 243 |
||
|
-245 187 224 |
||
|
-58 019 |
||
|
58 019 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||
Ieņēmumi - kopā |
1 466 762 515 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
1 435 900 000 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
1 435 900 000 |
||
Nenodokļu ieņēmumi |
13 940 517 |
||
|
129 110 |
||
Transferti |
16 792 888 |
||
Izdevumi - kopā |
1 220 798 433 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 219 282 549 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 616 461 |
||
Atlīdzība |
11 341 390 |
||
Atalgojums |
8 288 193 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 275 071 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 202 591 557 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 435 000 |
||
Sociālie pabalsti |
1 199 156 557 |
||
|
9 735 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 515 884 |
||
Finansiālā bilance |
245 964 082 |
||
Finansēšana |
-245 964 082 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
||
Naudas līdzekļi |
-245 245 243 |
||
|
-245 187 224 |
||
|
-58 019 |
||
|
58 019 |
||
04.00.00 |
Sociālā apdrošināšana |
||
Ieņēmumi - kopā |
1 466 762 515 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
1 435 900 000 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
1 435 900 000 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
1 435 900 000 |
||
|
10 000 |
||
|
10 000 |
||
|
1 435 890 000 |
||
|
954 992 406 |
||
|
88 487 880 |
||
|
12 252 168 |
||
|
380 157 546 |
||
Nenodokļu ieņēmumi |
13 940 517 |
||
|
1 296 967 |
||
Regresa prasības |
79 000 |
||
|
370 000 |
||
Dividendes no kapitāla daļām |
70 000 |
||
Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas |
300 000 |
||
|
650 000 |
||
|
5 000 |
||
|
192 967 |
||
|
12 643 550 |
||
|
9 970 000 |
||
|
2 673 550 |
||
|
129 110 |
||
Transferti |
16 792 888 |
||
Valsts budžeta transferti |
16 792 888 |
||
|
16 792 888 |
||
|
16 792 888 |
||
|
1 026 209 |
||
|
2 237 960 |
||
|
241 468 |
||
|
1 867 749 |
||
|
945 057 |
||
|
10 474 445 |
||
Izdevumi - kopā |
1 220 798 433 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 219 282 549 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 616 461 |
||
Atlīdzība |
11 341 390 |
||
Atalgojums |
8 288 193 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 275 071 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 202 591 557 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 435 000 |
||
Sociālie pabalsti |
1 199 156 557 |
||
|
9 735 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 515 884 |
||
Finansiālā bilance |
245 964 082 |
||
Finansēšana |
-245 964 082 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
||
Naudas līdzekļi |
-245 245 243 |
||
|
-245 187 224 |
||
|
-58 019 |
||
|
58 019 |
||
04.01.00 |
10.200 |
Valsts pensiju speciālais budžets |
|
Ieņēmumi - kopā |
1 038 928 157 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
955 002 406 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
955 002 406 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
955 002 406 |
||
|
10 000 |
||
|
10 000 |
||
|
954 992 406 |
||
|
954 992 406 |
||
Nenodokļu ieņēmumi |
7 509 435 |
||
|
509 435 |
||
|
1 000 |
||
|
370 000 |
||
Dividendes no kapitāla daļām |
70 000 |
||
Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas |
300 000 |
||
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi |
138 435 |
||
|
7 000 000 |
||
|
7 000 000 |
||
Transferti |
76 416 316 |
||
Valsts budžeta transferti |
76 416 316 |
||
|
15 525 211 |
||
|
15 525 211 |
||
|
2 237 960 |
||
|
1 867 749 |
||
|
945 057 |
||
|
10 474 445 |
||
|
60 891 105 |
||
|
60 891 105 |
||
|
13 082 400 |
||
|
725 672 |
||
|
47 083 033 |
||
Izdevumi - kopā |
892 518 657 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
892 518 657 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
880 194 863 |
||
Sociālie pabalsti |
880 194 863 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 323 794 |
||
|
12 323 794 |
||
|
12 323 794 |
||
Finansiālā bilance |
146 409 500 |
||
Finansēšana |
-146 409 500 |
||
Naudas līdzekļi |
-146 467 519 |
||
|
-146 409 500 |
||
|
-58 019 |
||
|
58 019 |
||
04.02.00 |
10.500 |
Nodarbinātības speciālais budžets |
|
Ieņēmumi - kopā |
92 571 032 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
88 487 880 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
88 487 880 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
88 487 880 |
||
|
88 487 880 |
||
|
88 487 880 |
||
Nenodokļu ieņēmumi |
1 827 447 |
||
|
15 034 |
||
|
5 000 |
||
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi |
10 034 |
||
|
1 812 413 |
||
|
650 000 |
||
|
1 162 413 |
||
Transferti |
2 255 705 |
||
Valsts budžeta transferti |
2 255 705 |
||
|
241 468 |
||
|
241 468 |
||
|
241 468 |
||
|
2 014 237 |
||
|
2 014 237 |
||
|
25 468 |
||
|
1 988 769 |
||
Izdevumi - kopā |
69 258 778 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
69 258 778 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
55 283 100 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 300 000 |
||
Sociālie pabalsti |
51 983 100 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 975 678 |
||
|
13 975 678 |
||
|
13 975 678 |
||
Finansiālā bilance |
23 312 254 |
||
Finansēšana |
-23 312 254 |
||
Naudas līdzekļi |
-23 312 254 |
||
|
-23 312 254 |
||
04.03.00 |
10.120 |
Darba negadījumu speciālais budžets |
|
Ieņēmumi - kopā |
12 431 678 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
12 252 168 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
12 252 168 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
12 252 168 |
||
|
12 252 168 |
||
|
12 252 168 |
||
Nenodokļu ieņēmumi |
179 510 |
||
|
1 389 |
||
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi |
1 389 |
||
|
178 121 |
||
|
120 000 |
||
|
58 121 |
||
Izdevumi - kopā |
9 345 945 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 345 945 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
8 471 120 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
135 000 |
||
Sociālie pabalsti |
8 336 120 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
874 825 |
||
|
874 825 |
||
|
874 825 |
||
Finansiālā bilance |
3 085 733 |
||
Finansēšana |
-3 085 733 |
||
Naudas līdzekļi |
-3 085 733 |
||
|
-3 085 733 |
||
04.04.00 |
10.100 |
Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets |
|
Ieņēmumi - kopā |
383 931 671 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
380 157 546 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā |
380 157 546 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
380 157 546 |
||
|
380 157 546 |
||
|
380 157 546 |
||
Nenodokļu ieņēmumi |
3 774 125 |
||
|
121 109 |
||
Regresa prasības |
78 000 |
||
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi |
43 109 |
||
|
3 653 016 |
||
|
2 200 000 |
||
|
1 453 016 |
||
Izdevumi - kopā |
311 551 934 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
311 551 934 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
258 642 474 |
||
Sociālie pabalsti |
258 642 474 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
52 909 460 |
||
|
52 909 460 |
||
|
52 909 460 |
||
Finansiālā bilance |
72 379 737 |
||
Finansēšana |
-72 379 737 |
||
Naudas līdzekļi |
-72 379 737 |
||
|
-72 379 737 |
||
04.05.00 |
10.910 |
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets |
|
Ieņēmumi - kopā |
18 983 734 |
||
Nenodokļu ieņēmumi |
650 000 |
||
|
650 000 |
||
|
650 000 |
||
|
129 110 |
||
Transferti |
18 204 624 |
||
Valsts budžeta transferti |
18 204 624 |
||
|
1 026 209 |
||
|
1 026 209 |
||
|
1 026 209 |
||
|
17 178 415 |
||
|
17 178 415 |
||
|
12 323 794 |
||
|
893 278 |
||
|
123 685 |
||
|
3 837 658 |
||
Izdevumi - kopā |
18 206 876 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 690 992 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 616 461 |
||
Atlīdzība |
11 341 390 |
||
Atalgojums |
8 288 193 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 275 071 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
||
|
9 735 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 515 884 |
||
Finansiālā bilance |
776 858 |
||
Finansēšana |
-776 858 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
6.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un rajoni |
Ls |
Rīga |
56 950 187 |
Daugavpils |
8 583 892 |
Jelgava |
5 191 191 |
Jūrmala |
5 013 578 |
Liepāja |
6 941 826 |
Rēzekne |
3 574 149 |
Ventspils |
3 608 460 |
Aizkraukles rajons |
4 654 888 |
Alūksnes rajons |
3 312 560 |
Balvu rajons |
3 563 638 |
Bauskas rajons |
5 736 283 |
Cēsu rajons |
7 571 165 |
Daugavpils rajons |
3 729 271 |
Dobeles rajons |
4 491 169 |
Gulbenes rajons |
3 518 452 |
Jelgavas rajons |
3 998 948 |
Jēkabpils rajons |
5 596 202 |
Krāslavas rajons |
3 726 105 |
Kuldīgas rajons |
4 342 907 |
Liepājas rajons |
4 682 077 |
Limbažu rajons |
4 072 339 |
Ludzas rajons |
3 275 876 |
Madonas rajons |
5 027 051 |
Ogres rajons |
5 889 875 |
Preiļu rajons |
5 044 423 |
Rēzeknes rajons |
4 787 529 |
Rīgas rajons |
11 432 509 |
Saldus rajons |
5 025 376 |
Talsu rajons |
5 346 783 |
Tukuma rajons |
6 116 095 |
Valkas rajons |
3 663 588 |
Valmieras rajons |
6 363 840 |
Ventspils rajons |
1 572 293 |
KOPĀ |
216 404 525 |
Mērķdotācijā ietverti līdzekļi piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem; darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu.
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
7.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un rajoni |
Ls |
Rīga |
2 995 042 |
Daugavpils |
461 147 |
Jelgava |
318 786 |
Jūrmala |
215 375 |
Liepāja |
398 865 |
Rēzekne |
197 670 |
Ventspils |
211 422 |
Aizkraukles rajons |
202 598 |
Alūksnes rajons |
131 221 |
Balvu rajons |
138 470 |
Bauskas rajons |
253 652 |
Cēsu rajons |
350 260 |
Daugavpils rajons |
143 694 |
Dobeles rajons |
197 324 |
Gulbenes rajons |
140 549 |
Jelgavas rajons |
161 360 |
Jēkabpils rajons |
255 856 |
Krāslavas rajons |
148 556 |
Kuldīgas rajons |
192 084 |
Liepājas rajons |
199 701 |
Limbažu rajons |
181 502 |
Ludzas rajons |
138 649 |
Madonas rajons |
224 429 |
Ogres rajons |
296 681 |
Preiļu rajons |
192 452 |
Rēzeknes rajons |
162 851 |
Rīgas rajons |
576 485 |
Saldus rajons |
197 995 |
Talsu rajons |
248 380 |
Tukuma rajons |
269 352 |
Valkas rajons |
150 116 |
Valmieras rajons |
313 148 |
Ventspils rajons |
55 989 |
KOPĀ |
10 321 661 |
Likuma "Grozījumi likumā
"Par valsts budžetu 2008.gadam""
8.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un rajoni |
Ls |
Rīga |
2 009 139 |
Daugavpils |
699 803 |
Jelgava |
297 889 |
KOPĀ |
3 006 831 |
Likuma "Grozījumi likumā
"Par valsts budžetu 2008.gadam""
9.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un rajoni |
Ls |
Jelgava |
289 475 |
Dobeles rajons |
169 033 |
KOPĀ |
458 508 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
10.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
Republikas pilsētas un rajoni |
Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Ls) |
Pavisam kopā (Ls) |
Rīga |
7 356 857 |
12 615 274 |
Daugavpils |
1 082 363 |
1 963 953 |
Jelgava |
666 170 |
1 310 592 |
Jūrmala |
236 653 |
401 806 |
Liepāja |
1 044 684 |
1 908 303 |
Rēzekne |
786 605 |
1 582 153 |
Ventspils |
46 705 |
119 445 |
Aizkraukles rajons |
742 061 |
1 312 547 |
Alūksnes rajons |
774 812 |
1 460 770 |
Balvu rajons |
611 604 |
1 076 242 |
Bauskas rajons |
1 379 524 |
2 456 449 |
Cēsu rajons |
1 908 396 |
3 822 066 |
Daugavpils rajons |
620 366 |
1 021 819 |
Dobeles rajons |
369 721 |
653 338 |
Gulbenes rajons |
365 184 |
626 864 |
Jelgavas rajons |
576 831 |
1 024 708 |
Jēkabpils rajons |
643 777 |
1 217 971 |
Krāslavas rajons |
365 531 |
570 551 |
Kuldīgas rajons |
1 240 749 |
2 170 221 |
Liepājas rajons |
1 011 965 |
1 730 020 |
Limbažu rajons |
313 080 |
546 240 |
Ludzas rajons |
313 177 |
637 521 |
Madonas rajons |
607 102 |
1 102 841 |
Ogres rajons |
401 076 |
902 913 |
Preiļu rajons |
690 383 |
1 146 557 |
Rēzeknes rajons |
1 148 558 |
2 419 818 |
Rīgas rajons |
1 227 378 |
2 044 655 |
Saldus rajons |
1 186 338 |
2 309 891 |
Talsu rajons |
640 602 |
1 183 471 |
Tukuma rajons |
1 678 319 |
3 124 135 |
Valkas rajons |
473 140 |
825 788 |
Valmieras rajons |
1 786 380 |
3 167 185 |
Ventspils rajons |
334 721 |
584 531 |
KOPĀ |
32 630 812 |
59 040 638 |
Piezīme. Līdzekļu sadali izglītības iestādēm nosaka republikas pilsētas vai attiecīgā rajona pašvaldība.
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
11.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un rajoni |
Ls |
Rīga |
4 327 191 |
Daugavpils |
617 421 |
Jelgava |
441 088 |
Jūrmala |
398 768 |
Liepāja |
686 856 |
Rēzekne |
189 619 |
Ventspils |
329 679 |
Aizkraukles rajons |
266 051 |
Alūksnes rajons |
221 925 |
Balvu rajons |
222 820 |
Bauskas rajons |
460 779 |
Cēsu rajons |
410 039 |
Daugavpils rajons |
201 334 |
Dobeles rajons |
255 075 |
Gulbenes rajons |
181 440 |
Jelgavas rajons |
262 475 |
Jēkabpils rajons |
315 930 |
Krāslavas rajons |
270 798 |
Kuldīgas rajons |
284 715 |
Liepājas rajons |
279 034 |
Limbažu rajons |
248 964 |
Ludzas rajons |
194 832 |
Madonas rajons |
276 968 |
Ogres rajons |
544 315 |
Preiļu rajons |
300 125 |
Rēzeknes rajons |
350 631 |
Rīgas rajons |
1 004 473 |
Saldus rajons |
244 747 |
Talsu rajons |
296 601 |
Tukuma rajons |
396 589 |
Valkas rajons |
203 192 |
Valmieras rajons |
381 915 |
Ventspils rajons |
85 715 |
KOPĀ |
15 152 104 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
12.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un rajoni |
Ls |
Rīga |
5 476 745 |
Daugavpils |
883 706 |
Jelgava |
363 974 |
Jūrmala |
466 057 |
Liepāja |
629 683 |
Rēzekne |
319 571 |
Ventspils |
331 610 |
Aizkraukles rajons |
306 644 |
Alūksnes rajons |
117 548 |
Balvu rajons |
153 918 |
Bauskas rajons |
240 243 |
Cēsu rajons |
369 657 |
Daugavpils rajons |
78 504 |
Dobeles rajons |
287 150 |
Gulbenes rajons |
226 123 |
Jelgavas rajons |
159 915 |
Jēkabpils rajons |
283 365 |
Krāslavas rajons |
144 844 |
Kuldīgas rajons |
129 054 |
Liepājas rajons |
189 877 |
Limbažu rajons |
238 805 |
Ludzas rajons |
156 466 |
Madonas rajons |
391 811 |
Ogres rajons |
551 661 |
Preiļu rajons |
141 991 |
Rēzeknes rajons |
249 030 |
Rīgas rajons |
1 158 644 |
Saldus rajons |
252 802 |
Talsu rajons |
500 846 |
Tukuma rajons |
276 372 |
Valkas rajons |
238 393 |
Valmieras rajons |
460 297 |
Ventspils rajons |
67 357 |
KOPĀ |
15 842 663 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
13.pielikums
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām
Pamatbudžets (Ls)
Program- mas, apakš- program- mas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2008.gadā |
2009.gadā |
2010.gadā |
Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai |
Kopsavilkums |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
963 305 608 |
779 250 664 |
613 601 855 |
672 717 678 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
241 187 |
259 564 |
940 733 |
1 288 796 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
107 649 515 |
57 604 757 |
30 911 005 |
39 144 722 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
855 414 906 |
721 386 343 |
581 750 117 |
632 284 160 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
855 414 906 |
721 386 343 |
581 750 117 |
632 284 160 |
||
Izdevumi - kopā |
983 936 422 |
790 892 446 |
611 502 877 |
671 520 482 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
791 623 506 |
541 373 179 |
488 264 602 |
536 067 735 |
||
Kārtējie izdevumi |
97 981 069 |
74 285 590 |
62 806 585 |
114 004 245 |
||
Atlīdzība |
19 028 394 |
3 761 355 |
3 599 713 |
4 266 948 |
||
Atalgojums |
14 668 397 |
2 021 881 |
1 917 090 |
2 465 772 |
||
Preces un pakalpojumi |
78 952 675 |
70 524 235 |
59 206 872 |
109 737 297 |
||
Procentu izdevumi |
80 781 151 |
81 509 865 |
82 675 806 |
76 600 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
388 065 543 |
197 029 460 |
138 014 958 |
418 081 183 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
384 089 704 |
197 029 460 |
138 014 958 |
418 081 183 |
||
Sociālie pabalsti |
3 975 839 |
|||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
181 728 861 |
187 720 044 |
204 292 253 |
2 480 707 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 610 600 |
175 086 000 |
193 212 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
13 118 261 |
12 634 044 |
11 079 753 |
2 480 707 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
43 066 882 |
828 220 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
43 066 882 |
828 220 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
192 312 916 |
249 519 267 |
123 238 275 |
135 452 747 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
171 836 393 |
225 647 077 |
120 238 275 |
135 452 747 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 476 523 |
23 872 190 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 476 523 |
23 872 190 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 476 523 |
23 872 190 |
3 000 000 |
|||
Finansiālā bilance |
-20 630 814 |
-11 641 782 |
2 098 978 |
1 197 196 |
||
Finansēšana |
20 630 814 |
11 641 782 |
-2 098 978 |
-1 197 196 |
||
Aizņēmumi |
-1 388 898 |
-3 734 405 |
-4 702 618 |
-1 197 196 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
1 909 900 |
-702 804 |
-1 197 196 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
|||||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Naudas līdzekļi |
19 416 072 |
12 772 547 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-2 064 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
19 418 136 |
12 772 547 |
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
493 951 |
692 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
222 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
493 951 |
470 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
493 951 |
470 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
619 050 |
692 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Atlīdzība |
61 339 |
108 730 |
||||
Atalgojums |
49 431 |
87 622 |
||||
Preces un pakalpojumi |
206 653 |
335 270 |
||||
Kapitālie izdevumi |
351 058 |
248 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
351 058 |
248 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-125 099 |
|||||
Finansēšana |
125 099 |
|||||
Naudas līdzekļi |
125 099 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
125 099 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
493 951 |
692 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
222 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
493 951 |
470 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
493 951 |
470 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
619 050 |
692 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Atlīdzība |
61 339 |
108 730 |
||||
Atalgojums |
49 431 |
87 622 |
||||
Preces un pakalpojumi |
206 653 |
335 270 |
||||
Kapitālie izdevumi |
351 058 |
248 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
351 058 |
248 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-125 099 |
|||||
Finansēšana |
125 099 |
|||||
Naudas līdzekļi |
125 099 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
125 099 |
|||||
12.Ekonomikas ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
277 951 |
444 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
222 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
277 951 |
222 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
277 951 |
222 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
277 951 |
444 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Atlīdzība |
61 339 |
108 730 |
||||
Atalgojums |
49 431 |
87 622 |
||||
Preces un pakalpojumi |
206 653 |
335 270 |
||||
Kapitālie izdevumi |
9 959 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 959 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
277 951 |
444 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
222 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
277 951 |
222 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
277 951 |
222 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
277 951 |
444 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Atlīdzība |
61 339 |
108 730 |
||||
Atalgojums |
49 431 |
87 622 |
||||
Preces un pakalpojumi |
206 653 |
335 270 |
||||
Kapitālie izdevumi |
9 959 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 959 |
|||||
29.00.00 |
Enerģētikas politika |
|||||
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
277 951 |
444 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
222 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
277 951 |
222 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
277 951 |
222 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
277 951 |
444 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Atlīdzība |
61 339 |
108 730 |
||||
Atalgojums |
49 431 |
87 622 |
||||
Preces un pakalpojumi |
206 653 |
335 270 |
||||
Kapitālie izdevumi |
9 959 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 959 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
277 951 |
444 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
222 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
277 951 |
222 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
277 951 |
222 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
277 951 |
444 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
267 992 |
444 000 |
||||
Atlīdzība |
61 339 |
108 730 |
||||
Atalgojums |
49 431 |
87 622 |
||||
Preces un pakalpojumi |
206 653 |
335 270 |
||||
Kapitālie izdevumi |
9 959 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 959 |
|||||
17. Satiksmes ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
216 000 |
248 000 |
576 500 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
576 500 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
576 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
248 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
248 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
341 099 |
248 000 |
576 500 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
576 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
576 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
576 500 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
576 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
341 099 |
248 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
341 099 |
248 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-125 099 |
|||||
Finansēšana |
125 099 |
|||||
Naudas līdzekļi |
125 099 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
125 099 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
216 000 |
248 000 |
576 500 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
576 500 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
576 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
248 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
248 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
341 099 |
248 000 |
576 500 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
576 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
576 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
576 500 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
576 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
341 099 |
248 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
341 099 |
248 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-125 099 |
|||||
Finansēšana |
125 099 |
|||||
Naudas līdzekļi |
125 099 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
125 099 |
|||||
38.00.00 |
Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti |
|||||
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
216 000 |
248 000 |
576 500 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
576 500 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
576 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
248 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
248 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
341 099 |
248 000 |
576 500 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
576 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
576 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
576 500 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
576 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
341 099 |
248 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
341 099 |
248 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-125 099 |
|||||
Finansēšana |
125 099 |
|||||
Naudas līdzekļi |
125 099 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
125 099 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
216 000 |
248 000 |
576 500 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
576 500 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
576 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
248 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 000 |
248 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
341 099 |
248 000 |
576 500 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
576 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
576 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
576 500 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
576 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
341 099 |
248 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
341 099 |
248 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-125 099 |
|||||
Finansēšana |
125 099 |
|||||
Naudas līdzekļi |
125 099 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
125 099 |
Kohēzijas fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
156 705 567 |
203 935 427 |
59 818 465 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
83 626 863 |
32 526 912 |
3 597 275 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 078 704 |
171 408 515 |
56 221 190 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 078 704 |
171 408 515 |
56 221 190 |
|||
Izdevumi - kopā |
175 445 892 |
216 707 974 |
59 818 465 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
80 872 840 |
50 803 609 |
8 694 390 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 626 766 |
667 744 |
325 266 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 626 766 |
667 744 |
325 266 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
78 246 074 |
50 135 865 |
8 369 124 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
78 246 074 |
50 135 865 |
8 369 124 |
|||
Kapitālie izdevumi |
94 573 052 |
165 904 365 |
51 124 075 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
94 573 052 |
165 904 365 |
51 124 075 |
|||
Finansiālā bilance |
-18 740 325 |
-12 772 547 |
||||
Finansēšana |
18 740 325 |
12 772 547 |
||||
Naudas līdzekļi |
18 740 325 |
12 772 547 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
18 740 324 |
12 772 547 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
141 471 739 |
167 725 596 |
52 175 620 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
83 626 863 |
32 526 912 |
3 597 275 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 844 876 |
135 198 684 |
48 578 345 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 844 876 |
135 198 684 |
48 578 345 |
|||
Izdevumi - kopā |
160 168 915 |
180 498 143 |
52 175 620 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
80 677 387 |
50 761 732 |
8 607 425 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 576 202 |
667 744 |
325 266 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 576 202 |
667 744 |
325 266 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
78 101 185 |
50 093 988 |
8 282 159 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
78 101 185 |
50 093 988 |
8 282 159 |
|||
Kapitālie izdevumi |
79 491 528 |
129 736 411 |
43 568 195 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
79 491 528 |
129 736 411 |
43 568 195 |
|||
Finansiālā bilance |
-18 697 176 |
-12 772 547 |
||||
Finansēšana |
18 697 176 |
12 772 547 |
||||
Naudas līdzekļi |
18 697 176 |
12 772 547 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
18 697 175 |
12 772 547 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 233 828 |
36 209 831 |
7 642 845 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 233 828 |
36 209 831 |
7 642 845 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 233 828 |
36 209 831 |
7 642 845 |
|||
Izdevumi - kopā |
15 276 977 |
36 209 831 |
7 642 845 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
195 453 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kārtējie izdevumi |
50 564 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
50 564 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kapitālie izdevumi |
15 081 524 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
15 081 524 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Finansiālā bilance |
-43 149 |
|||||
Finansēšana |
43 149 |
|||||
Naudas līdzekļi |
43 149 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
43 149 |
|||||
Kohēzijas fonds 2004.-2006.gada programmēšanas periodam (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
156 685 567 |
203 935 427 |
59 818 465 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
83 626 863 |
32 526 912 |
3 597 275 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 058 704 |
171 408 515 |
56 221 190 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 058 704 |
171 408 515 |
56 221 190 |
|||
Izdevumi - kopā |
175 425 892 |
216 707 974 |
59 818 465 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
80 872 840 |
50 803 609 |
8 694 390 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 626 766 |
667 744 |
325 266 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 626 766 |
667 744 |
325 266 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
78 246 074 |
50 135 865 |
8 369 124 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
78 246 074 |
50 135 865 |
8 369 124 |
|||
Kapitālie izdevumi |
94 553 052 |
165 904 365 |
51 124 075 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
94 553 052 |
165 904 365 |
51 124 075 |
|||
Finansiālā bilance |
-18 740 325 |
-12 772 547 |
||||
Finansēšana |
18 740 325 |
12 772 547 |
||||
Naudas līdzekļi |
18 740 325 |
12 772 547 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
18 740 324 |
12 772 547 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
141 471 739 |
167 725 596 |
52 175 620 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
83 626 863 |
32 526 912 |
3 597 275 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 844 876 |
135 198 684 |
48 578 345 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 844 876 |
135 198 684 |
48 578 345 |
|||
Izdevumi - kopā |
160 168 915 |
180 498 143 |
52 175 620 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
80 677 387 |
50 761 732 |
8 607 425 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 576 202 |
667 744 |
325 266 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 576 202 |
667 744 |
325 266 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
78 101 185 |
50 093 988 |
8 282 159 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
78 101 185 |
50 093 988 |
8 282 159 |
|||
Kapitālie izdevumi |
79 491 528 |
129 736 411 |
43 568 195 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
79 491 528 |
129 736 411 |
43 568 195 |
|||
Finansiālā bilance |
-18 697 176 |
-12 772 547 |
||||
Finansēšana |
18 697 176 |
12 772 547 |
||||
Naudas līdzekļi |
18 697 176 |
12 772 547 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
18 697 175 |
12 772 547 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 213 828 |
36 209 831 |
7 642 845 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 213 828 |
36 209 831 |
7 642 845 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 213 828 |
36 209 831 |
7 642 845 |
|||
Izdevumi - kopā |
15 256 977 |
36 209 831 |
7 642 845 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
195 453 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kārtējie izdevumi |
50 564 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
50 564 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kapitālie izdevumi |
15 061 524 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
15 061 524 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Finansiālā bilance |
-43 149 |
|||||
Finansēšana |
43 149 |
|||||
Naudas līdzekļi |
43 149 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
43 149 |
|||||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Kohēzijas fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
902 909 |
453 549 |
466 771 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
710 729 |
62 369 |
417 275 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
98 616 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
192 180 |
391 180 |
49 496 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
192 180 |
391 180 |
49 496 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 051 705 |
453 549 |
466 771 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 051 705 |
453 549 |
466 771 |
|||
Kārtējie izdevumi |
953 089 |
453 549 |
49 496 |
|||
Preces un pakalpojumi |
953 089 |
453 549 |
49 496 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
417 275 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
417 275 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 616 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 616 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
98 616 |
|||||
Finansiālā bilance |
-148 796 |
|||||
Finansēšana |
148 796 |
|||||
Naudas līdzekļi |
148 796 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
148 796 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
902 909 |
453 549 |
466 771 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
710 729 |
62 369 |
417 275 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
98 616 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
192 180 |
391 180 |
49 496 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
192 180 |
391 180 |
49 496 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 051 705 |
453 549 |
466 771 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 051 705 |
453 549 |
466 771 |
|||
Kārtējie izdevumi |
953 089 |
453 549 |
49 496 |
|||
Preces un pakalpojumi |
953 089 |
453 549 |
49 496 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
417 275 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
417 275 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 616 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 616 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
98 616 |
|||||
Finansiālā bilance |
-148 796 |
|||||
Finansēšana |
148 796 |
|||||
Naudas līdzekļi |
148 796 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
148 796 |
|||||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
902 909 |
453 549 |
466 771 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
710 729 |
62 369 |
417 275 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
192 180 |
391 180 |
49 496 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
192 180 |
391 180 |
49 496 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 051 705 |
453 549 |
466 771 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 051 705 |
453 549 |
466 771 |
|||
Kārtējie izdevumi |
953 089 |
453 549 |
49 496 |
|||
Preces un pakalpojumi |
953 089 |
453 549 |
49 496 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
417 275 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
417 275 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 616 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 616 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
98 616 |
|||||
Finansiālā bilance |
-148 796 |
|||||
Finansēšana |
148 796 |
|||||
Naudas līdzekļi |
148 796 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
148 796 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
902 909 |
453 549 |
466 771 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
710 729 |
62 369 |
417 275 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
98 616 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
192 180 |
391 180 |
49 496 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
192 180 |
391 180 |
49 496 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 051 705 |
453 549 |
466 771 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 072 909 |
453 549 |
466 771 |
|||
Kārtējie izdevumi |
953 089 |
453 549 |
49 496 |
|||
Preces un pakalpojumi |
953 089 |
453 549 |
49 496 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
417 275 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
417 275 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 616 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 616 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
98 616 |
|||||
Finansiālā bilance |
-148 796 |
|||||
Finansēšana |
148 796 |
|||||
Naudas līdzekļi |
148 796 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
148 796 |
|||||
17. Satiksmes ministrija |
||||||
Kohēzijas fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
81 184 635 |
169 994 940 |
79 039 676 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
28 427 743 |
19 257 537 |
27 915 601 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
2 769 048 |
24 735 601 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
52 756 892 |
150 737 403 |
51 124 075 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
52 756 892 |
150 737 403 |
51 124 075 |
|||
Izdevumi - kopā |
95 106 669 |
176 049 341 |
79 039 676 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 568 257 |
10 144 976 |
27 915 601 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
7 375 928 |
3 180 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
7 375 928 |
3 180 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
2 769 048 |
24 735 601 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
2 769 048 |
24 735 601 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
2 769 048 |
24 735 601 |
|||
Kapitālie izdevumi |
92 538 412 |
165 904 365 |
51 124 075 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
92 538 412 |
165 904 365 |
51 124 075 |
|||
Finansiālā bilance |
-13 922 034 |
-6 054 401 |
||||
Finansēšana |
13 922 034 |
6 054 401 |
||||
Naudas līdzekļi |
13 922 034 |
6 054 401 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
13 922 034 |
6 054 401 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
66 430 429 |
133 826 986 |
71 483 796 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
28 427 743 |
19 257 537 |
27 915 601 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
2 769 048 |
24 735 601 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 002 686 |
114 569 449 |
43 568 195 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 002 686 |
114 569 449 |
43 568 195 |
|||
Izdevumi - kopā |
80 352 463 |
139 881 387 |
71 483 796 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 568 257 |
10 144 976 |
27 915 601 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
7 375 928 |
3 180 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
7 375 928 |
3 180 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
2 769 048 |
24 735 601 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
2 769 048 |
24 735 601 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
2 769 048 |
24 735 601 |
|||
Kapitālie izdevumi |
77 784 206 |
129 736 411 |
43 568 195 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
77 784 206 |
129 736 411 |
43 568 195 |
|||
Finansiālā bilance |
-13 922 034 |
-6 054 401 |
||||
Finansēšana |
13 922 034 |
6 054 401 |
||||
Naudas līdzekļi |
13 922 034 |
6 054 401 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
13 922 034 |
6 054 401 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
14 754 206 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 754 206 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 754 206 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Izdevumi - kopā |
14 754 206 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Kapitālie izdevumi |
14 754 206 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
14 754 206 |
36 167 954 |
7 555 880 |
|||
29.00.00 |
Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
41 614 693 |
22 160 814 |
9 079 237 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
4 344 756 |
9 079 237 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 269 937 |
22 160 814 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 269 937 |
22 160 814 |
||||
Izdevumi - kopā |
47 051 585 |
22 160 814 |
9 079 237 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Kapitālie izdevumi |
45 410 516 |
22 160 814 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
45 410 516 |
22 160 814 |
||||
Finansiālā bilance |
-5 436 892 |
|||||
Finansēšana |
5 436 892 |
|||||
Naudas līdzekļi |
5 436 892 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 436 892 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
28 022 926 |
18 407 840 |
9 079 237 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
4 344 756 |
9 079 237 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 678 170 |
18 407 840 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 678 170 |
18 407 840 |
||||
Izdevumi - kopā |
33 459 818 |
18 407 840 |
9 079 237 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
9 079 237 |
||||
Kapitālie izdevumi |
31 818 749 |
18 407 840 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
31 818 749 |
18 407 840 |
||||
Finansiālā bilance |
-5 436 892 |
|||||
Finansēšana |
5 436 892 |
|||||
Naudas līdzekļi |
5 436 892 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 436 892 |
|||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
13 591 767 |
3 752 974 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 591 767 |
3 752 974 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 591 767 |
3 752 974 |
||||
Izdevumi - kopā |
13 591 767 |
3 752 974 |
||||
Kapitālie izdevumi |
13 591 767 |
3 752 974 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
13 591 767 |
3 752 974 |
||||
33.00.00 |
Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 682 531 |
17 646 710 |
15 656 364 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
14 183 288 |
15 735 080 |
15 656 364 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 574 281 |
15 656 364 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
1 911 630 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
1 911 630 |
||||
Izdevumi - kopā |
28 862 908 |
20 249 895 |
15 656 364 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
927 188 |
5 289 303 |
15 656 364 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
3 715 022 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
3 715 022 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 574 281 |
15 656 364 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 574 281 |
15 656 364 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 574 281 |
15 656 364 |
||||
Kapitālie izdevumi |
27 935 720 |
14 960 592 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
27 935 720 |
14 960 592 |
||||
Finansiālā bilance |
-3 180 377 |
-2 603 185 |
||||
Finansēšana |
3 180 377 |
2 603 185 |
||||
Naudas līdzekļi |
3 180 377 |
2 603 185 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 180 377 |
2 603 185 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 682 531 |
17 646 710 |
15 656 364 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
14 183 288 |
15 735 080 |
15 656 364 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 574 281 |
15 656 364 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
1 911 630 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
1 911 630 |
||||
Izdevumi - kopā |
28 862 908 |
20 249 895 |
15 656 364 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
927 188 |
5 289 303 |
15 656 364 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
3 715 022 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
3 715 022 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 574 281 |
15 656 364 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 574 281 |
15 656 364 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 574 281 |
15 656 364 |
||||
Kapitālie izdevumi |
27 935 720 |
14 960 592 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
27 935 720 |
14 960 592 |
||||
Finansiālā bilance |
-3 180 377 |
-2 603 185 |
||||
Finansēšana |
3 180 377 |
2 603 185 |
||||
Naudas līdzekļi |
3 180 377 |
2 603 185 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 180 377 |
2 603 185 |
||||
34.00.00 |
Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
9 463 960 |
1 194 767 |
3 180 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
5 517 714 |
1 194 767 |
3 180 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 194 767 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 946 246 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 946 246 |
|||||
Izdevumi - kopā |
13 505 083 |
3 312 767 |
3 180 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 194 767 |
3 180 000 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 180 000 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
3 180 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 194 767 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 194 767 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 194 767 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
13 505 083 |
2 118 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
13 505 083 |
2 118 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-4 041 123 |
-2 118 000 |
||||
Finansēšana |
4 041 123 |
2 118 000 |
||||
Naudas līdzekļi |
4 041 123 |
2 118 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 041 123 |
2 118 000 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 328 931 |
1 194 767 |
3 180 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
5 517 714 |
1 194 767 |
3 180 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 194 767 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 811 217 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 811 217 |
|||||
Izdevumi - kopā |
12 370 054 |
3 312 767 |
3 180 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 194 767 |
3 180 000 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 180 000 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
3 180 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 194 767 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 194 767 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 194 767 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
12 370 054 |
2 118 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
12 370 054 |
2 118 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-4 041 123 |
-2 118 000 |
||||
Finansēšana |
4 041 123 |
2 118 000 |
||||
Naudas līdzekļi |
4 041 123 |
2 118 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 041 123 |
2 118 000 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 135 029 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 135 029 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 135 029 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 135 029 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 135 029 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 135 029 |
|||||
35.00.00 |
Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 055 180 |
2 327 690 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
4 055 180 |
2 327 690 |
||||
Izdevumi - kopā |
5 273 842 |
3 660 906 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
3 660 906 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 660 906 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
3 660 906 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
5 273 842 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
5 273 842 |
|||||
Finansiālā bilance |
-1 218 662 |
-1 333 216 |
||||
Finansēšana |
1 218 662 |
1 333 216 |
||||
Naudas līdzekļi |
1 218 662 |
1 333 216 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 218 662 |
1 333 216 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 055 180 |
2 327 690 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
4 055 180 |
2 327 690 |
||||
Izdevumi - kopā |
5 273 842 |
3 660 906 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
3 660 906 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 660 906 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
3 660 906 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
5 273 842 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
5 273 842 |
|||||
Finansiālā bilance |
-1 218 662 |
-1 333 216 |
||||
Finansēšana |
1 218 662 |
1 333 216 |
||||
Naudas līdzekļi |
1 218 662 |
1 333 216 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 218 662 |
1 333 216 |
||||
37.00.00 |
Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
368 271 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
326 805 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 466 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 466 |
|||||
Izdevumi - kopā |
413 251 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
413 251 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
413 251 |
|||||
Finansiālā bilance |
-44 980 |
|||||
Finansēšana |
44 980 |
|||||
Naudas līdzekļi |
44 980 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
44 980 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
340 861 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
326 805 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 056 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 056 |
|||||
Izdevumi - kopā |
385 841 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
385 841 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
385 841 |
|||||
Finansiālā bilance |
-44 980 |
|||||
Finansēšana |
44 980 |
|||||
Naudas līdzekļi |
44 980 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
44 980 |
|||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
27 410 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 410 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 410 |
|||||
Izdevumi - kopā |
27 410 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
27 410 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
27 410 |
|||||
43.00.00 |
2007.-2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
126 664 959 |
51 124 075 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
126 664 959 |
51 124 075 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
126 664 959 |
51 124 075 |
||||
Izdevumi - kopā |
126 664 959 |
51 124 075 |
||||
Kapitālie izdevumi |
126 664 959 |
51 124 075 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
126 664 959 |
51 124 075 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
94 249 979 |
43 568 195 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
94 249 979 |
43 568 195 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
94 249 979 |
43 568 195 |
||||
Izdevumi - kopā |
94 249 979 |
43 568 195 |
||||
Kapitālie izdevumi |
94 249 979 |
43 568 195 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
94 249 979 |
43 568 195 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
32 414 980 |
7 555 880 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 414 980 |
7 555 880 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 414 980 |
7 555 880 |
||||
Izdevumi - kopā |
32 414 980 |
7 555 880 |
||||
Kapitālie izdevumi |
32 414 980 |
7 555 880 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
32 414 980 |
7 555 880 |
||||
21. Vides ministrija |
||||||
Kohēzijas fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
79 107 193 |
40 311 225 |
35 908 170 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
58 997 561 |
20 031 293 |
30 860 551 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 109 632 |
20 279 932 |
5 047 619 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 109 632 |
20 279 932 |
5 047 619 |
|||
Izdevumi - kopā |
83 776 688 |
47 029 371 |
35 908 170 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
81 762 048 |
47 029 371 |
35 908 170 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 673 677 |
214 195 |
275 770 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 673 677 |
214 195 |
275 770 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
77 318 886 |
42 759 937 |
4 771 849 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
77 318 886 |
42 759 937 |
4 771 849 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 014 640 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 014 640 |
|||||
Finansiālā bilance |
-4 669 495 |
-6 718 146 |
||||
Finansēšana |
4 669 495 |
6 718 146 |
||||
Naudas līdzekļi |
4 669 495 |
6 718 146 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 669 494 |
6 718 146 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
78 647 571 |
40 269 348 |
35 821 205 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
58 997 561 |
20 031 293 |
30 860 551 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 650 010 |
20 238 055 |
4 960 654 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 650 010 |
20 238 055 |
4 960 654 |
|||
Izdevumi - kopā |
83 273 917 |
46 987 494 |
35 821 205 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
81 566 595 |
46 987 494 |
35 821 205 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 623 113 |
214 195 |
275 770 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 623 113 |
214 195 |
275 770 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
77 173 997 |
42 718 060 |
4 684 884 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
77 173 997 |
42 718 060 |
4 684 884 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 707 322 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 707 322 |
|||||
Finansiālā bilance |
-4 626 346 |
-6 718 146 |
||||
Finansēšana |
4 626 346 |
6 718 146 |
||||
Naudas līdzekļi |
4 626 346 |
6 718 146 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 626 345 |
6 718 146 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
459 622 |
41 877 |
86 965 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
459 622 |
41 877 |
86 965 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
459 622 |
41 877 |
86 965 |
|||
Izdevumi - kopā |
502 771 |
41 877 |
86 965 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
195 453 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kārtējie izdevumi |
50 564 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
50 564 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kapitālie izdevumi |
307 318 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
307 318 |
|||||
Finansiālā bilance |
-43 149 |
|||||
Finansēšana |
43 149 |
|||||
Naudas līdzekļi |
43 149 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
43 149 |
|||||
14.00.00 |
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
79 107 193 |
40 311 225 |
35 908 170 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
58 997 561 |
20 031 293 |
30 860 551 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 109 632 |
20 279 932 |
5 047 619 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 109 632 |
20 279 932 |
5 047 619 |
|||
Izdevumi - kopā |
83 776 688 |
47 029 371 |
35 908 170 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
81 762 048 |
47 029 371 |
35 908 170 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 673 677 |
214 195 |
275 770 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 673 677 |
214 195 |
275 770 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
77 318 886 |
42 759 937 |
4 771 849 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
77 318 886 |
42 759 937 |
4 771 849 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 014 640 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 014 640 |
|||||
Finansiālā bilance |
-4 669 495 |
-6 718 146 |
||||
Finansēšana |
4 669 495 |
6 718 146 |
||||
Naudas līdzekļi |
4 669 495 |
6 718 146 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 669 494 |
6 718 146 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
78 647 571 |
40 269 348 |
35 821 205 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
58 997 561 |
20 031 293 |
30 860 551 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 650 010 |
20 238 055 |
4 960 654 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 650 010 |
20 238 055 |
4 960 654 |
|||
Izdevumi - kopā |
83 273 917 |
46 987 494 |
35 821 205 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
81 566 595 |
46 987 494 |
35 821 205 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 623 113 |
214 195 |
275 770 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 623 113 |
214 195 |
275 770 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
77 173 997 |
42 718 060 |
4 684 884 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
77 173 997 |
42 718 060 |
4 684 884 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 769 485 |
4 055 239 |
30 860 551 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 707 322 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 707 322 |
|||||
Finansiālā bilance |
-4 626 346 |
-6 718 146 |
||||
Finansēšana |
4 626 346 |
6 718 146 |
||||
Naudas līdzekļi |
4 626 346 |
6 718 146 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 626 345 |
6 718 146 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
459 622 |
41 877 |
86 965 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
459 622 |
41 877 |
86 965 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
459 622 |
41 877 |
86 965 |
|||
Izdevumi - kopā |
502 771 |
41 877 |
86 965 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
195 453 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kārtējie izdevumi |
50 564 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
50 564 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kapitālie izdevumi |
307 318 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
307 318 |
|||||
Finansiālā bilance |
-43 149 |
|||||
Finansēšana |
43 149 |
|||||
Naudas līdzekļi |
43 149 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
43 149 |
|||||
14.02.00 |
Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
212 275 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
212 275 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
212 275 |
|||||
Izdevumi - kopā |
212 275 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
212 275 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
206 718 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
206 718 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 557 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
5 557 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
204 860 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
204 860 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
204 860 |
|||||
Izdevumi - kopā |
204 860 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
204 860 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
199 303 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
199 303 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 557 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
5 557 |
|||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
7 415 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 415 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 415 |
|||||
Izdevumi - kopā |
7 415 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
7 415 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
7 415 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
7 415 |
|||||
14.03.00 |
Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 857 995 |
3 215 166 |
6 838 220 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
14 597 871 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 701 298 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 260 124 |
1 848 057 |
570 102 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 260 124 |
1 848 057 |
570 102 |
|||
Izdevumi - kopā |
25 245 179 |
3 480 390 |
6 838 220 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
25 245 179 |
3 480 390 |
6 838 220 |
|||
Kārtējie izdevumi |
43 149 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
43 149 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
22 500 732 |
2 113 281 |
570 102 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
22 500 732 |
2 113 281 |
570 102 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 701 298 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 701 298 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 701 298 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Finansiālā bilance |
-2 387 184 |
-265 224 |
||||
Finansēšana |
2 387 184 |
265 224 |
||||
Naudas līdzekļi |
2 387 184 |
265 224 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
2 387 183 |
265 224 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 713 106 |
3 173 289 |
6 751 255 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
14 597 871 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 701 298 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 115 235 |
1 806 180 |
483 137 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 115 235 |
1 806 180 |
483 137 |
|||
Izdevumi - kopā |
25 057 141 |
3 438 513 |
6 751 255 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
25 057 141 |
3 438 513 |
6 751 255 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
22 355 843 |
2 071 404 |
483 137 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
22 355 843 |
2 071 404 |
483 137 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 701 298 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 701 298 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 701 298 |
1 367 109 |
6 268 118 |
|||
Finansiālā bilance |
-2 344 035 |
-265 224 |
||||
Finansēšana |
2 344 035 |
265 224 |
||||
Naudas līdzekļi |
2 344 035 |
265 224 |
||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
2 344 034 |
265 224 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Izdevumi - kopā |
188 038 |
41 877 |
86 965 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
188 038 |
41 877 |
86 965 |
|||
Kārtējie izdevumi |
43 149 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
43 149 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
144 889 |
41 877 |
86 965 |
|||
Finansiālā bilance |
-43 149 |
|||||
Finansēšana |
43 149 |
|||||
Naudas līdzekļi |
43 149 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
43 149 |
|||||
14.05.00 |
Kohēzijas fonda projekti |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
56 036 923 |
37 096 059 |
29 069 950 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
44 399 690 |
18 664 184 |
24 592 433 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
68 187 |
2 688 130 |
24 592 433 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 637 233 |
18 431 875 |
4 477 517 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 637 233 |
18 431 875 |
4 477 517 |
|||
Izdevumi - kopā |
58 319 234 |
43 548 981 |
29 069 950 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
56 304 594 |
43 548 981 |
29 069 950 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 423 810 |
214 195 |
275 770 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 423 810 |
214 195 |
275 770 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
54 812 597 |
40 646 656 |
4 201 747 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
54 812 597 |
40 646 656 |
4 201 747 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
68 187 |
2 688 130 |
24 592 433 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
68 187 |
2 688 130 |
24 592 433 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
68 187 |
2 688 130 |
24 592 433 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 014 640 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 014 640 |
|||||
Finansiālā bilance |
-2 282 311 |
-6 452 922 |
||||
Finansēšana |
2 282 311 |
6 452 922 |
||||
Naudas līdzekļi |
2 282 311 |
6 452 922 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
2 282 311 |
6 452 922 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Attiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
55 729 605 |
37 096 059 |
29 069 950 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
44 399 690 |
18 664 184 |
24 592 433 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
68 187 |
2 688 130 |
24 592 433 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 329 915 |
18 431 875 |
4 477 517 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 329 915 |
18 431 875 |
4 477 517 |
|||
Izdevumi - kopā |
58 011 916 |
43 548 981 |
29 069 950 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
56 304 594 |
43 548 981 |
29 069 950 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 423 810 |
214 195 |
275 770 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 423 810 |
214 195 |
275 770 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
54 812 597 |
40 646 656 |
4 201 747 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
54 812 597 |
40 646 656 |
4 201 747 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
68 187 |
2 688 130 |
24 592 433 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
68 187 |
2 688 130 |
24 592 433 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
68 187 |
2 688 130 |
24 592 433 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 707 322 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 707 322 |
|||||
Finansiālā bilance |
-2 282 311 |
-6 452 922 |
||||
Finansēšana |
2 282 311 |
6 452 922 |
||||
Naudas līdzekļi |
2 282 311 |
6 452 922 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
2 282 311 |
6 452 922 |
||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
307 318 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
307 318 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
307 318 |
|||||
Izdevumi - kopā |
307 318 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
307 318 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
307 318 |
|||||
Kohēzijas fonds 2007.-2013.gada programmēšanas periodam (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|||||
17. Satiksmes ministrija |
||||||
Kohēzijas fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|||||
43.00.00 |
2007.-2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti |
|||||
Kohēzijas fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Neattiecināmās izmaksas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
138 520 174 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
138 520 174 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
138 520 174 |
|||||
Izdevumi - kopā |
138 520 174 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
121 375 744 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
10 179 188 |
|||||
Atlīdzība |
3 927 573 |
|||||
Atalgojums |
3 018 383 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
6 251 615 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
69 755 018 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
69 755 018 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 441 538 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
17 144 430 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
17 144 430 |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004.-2006.gada programmēšanas periodam(investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
136 018 257 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
136 018 257 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
136 018 257 |
|||||
Izdevumi - kopā |
136 018 257 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
119 143 827 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
10 110 071 |
|||||
Atlīdzība |
3 892 986 |
|||||
Atalgojums |
2 990 511 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
6 217 085 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
67 592 218 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
67 592 218 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 441 538 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
16 874 430 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
16 874 430 |
|||||
12. Ekonomikas ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 794 174 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
|||||
Izdevumi - kopā |
42 794 174 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
42 794 174 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
|||||
Atlīdzība |
80 739 |
|||||
Atalgojums |
61 064 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
21 733 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
42 691 702 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
42 691 702 |
|||||
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 794 174 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
|||||
Izdevumi - kopā |
42 794 174 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
42 794 174 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
|||||
Atlīdzība |
80 739 |
|||||
Atalgojums |
61 064 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
21 733 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
42 691 702 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
42 691 702 |
|||||
27.02.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 794 174 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
|||||
Izdevumi - kopā |
42 794 174 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
42 794 174 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
|||||
Atlīdzība |
80 739 |
|||||
Atalgojums |
61 064 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
21 733 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
42 691 702 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
42 691 702 |
|||||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
156 425 769 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
156 425 769 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 887 107 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
91 538 662 |
|||||
Izdevumi - kopā |
156 425 769 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
133 420 700 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 945 836 |
|||||
Atlīdzība |
927 995 |
|||||
Atalgojums |
671 175 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 017 841 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
109 983 131 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
68 541 593 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
68 541 593 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
23 005 069 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
|||||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 225 297 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 225 297 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 225 297 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 225 297 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 225 297 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 225 297 |
|||||
Atlīdzība |
382 032 |
|||||
Atalgojums |
275 440 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
843 265 |
|||||
38.00.00 |
Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
155 200 472 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
155 200 472 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 661 810 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
91 538 662 |
|||||
Izdevumi - kopā |
155 200 472 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
132 195 403 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
720 539 |
|||||
Atlīdzība |
545 963 |
|||||
Atalgojums |
395 735 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
174 576 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
109 983 131 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
68 541 593 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
68 541 593 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
23 005 069 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
|||||
38.01.00 |
Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
728 539 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
728 539 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
728 539 |
|||||
Izdevumi - kopā |
728 539 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
720 539 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
720 539 |
|||||
Atlīdzība |
545 963 |
|||||
Atalgojums |
395 735 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
174 576 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
|||||
38.03.00 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
91 538 662 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
91 538 662 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
91 538 662 |
|||||
Izdevumi - kopā |
91 538 662 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
68 541 593 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
68 541 593 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
68 541 593 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
22 997 069 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
|||||
38.04.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
62 933 271 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 933 271 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 933 271 |
|||||
Izdevumi - kopā |
62 933 271 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
62 933 271 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 441 538 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
|||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
16 394 462 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 394 462 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 394 462 |
|||||
Izdevumi - kopā |
16 394 462 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 978 856 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 978 856 |
|||||
Atlīdzība |
1 892 882 |
|||||
Atalgojums |
1 495 752 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 085 974 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
13 415 606 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
13 415 606 |
|||||
06.00.00 |
Nozares vadība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
273 290 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 290 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 290 |
|||||
Izdevumi - kopā |
273 290 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
273 290 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
273 290 |
|||||
Atlīdzība |
253 047 |
|||||
Atalgojums |
192 407 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
20 243 |
|||||
06.08.00 |
Centrālais aparāts |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
184 015 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
184 015 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
184 015 |
|||||
Izdevumi - kopā |
184 015 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
184 015 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
184 015 |
|||||
Atlīdzība |
184 015 |
|||||
Atalgojums |
139 593 |
|||||
06.17.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un citu finanšu instrumentu ieviešanai |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
89 275 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
89 275 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
89 275 |
|||||
Izdevumi - kopā |
89 275 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
89 275 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
89 275 |
|||||
Atlīdzība |
69 032 |
|||||
Atalgojums |
52 814 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
20 243 |
|||||
28.00.00 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 820 236 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 820 236 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 820 236 |
|||||
Izdevumi - kopā |
15 820 236 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 406 211 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 406 211 |
|||||
Atlīdzība |
1 383 294 |
|||||
Atalgojums |
1 110 390 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 022 917 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
13 414 025 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
13 414 025 |
|||||
28.02.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004.-2006.gada periodā |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 525 044 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 525 044 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 525 044 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 525 044 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
395 588 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
395 588 |
|||||
Atlīdzība |
51 314 |
|||||
Atalgojums |
41 350 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
344 274 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 129 456 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 129 456 |
|||||
28.05.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projekti 2004. -2006.gada periodā |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
13 295 192 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 295 192 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 295 192 |
|||||
Izdevumi - kopā |
13 295 192 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 010 623 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 010 623 |
|||||
Atlīdzība |
1 331 980 |
|||||
Atalgojums |
1 069 040 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
678 643 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
11 284 569 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
11 284 569 |
|||||
33.00.00 |
Valsts izglītības attīstības aģentūra |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
300 936 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 936 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 936 |
|||||
Izdevumi - kopā |
300 936 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
299 355 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
299 355 |
|||||
Atlīdzība |
256 541 |
|||||
Atalgojums |
192 955 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
42 814 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 581 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 581 |
|||||
33.01.00 |
Aģentūras darbības nodrošināšana |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
300 936 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 936 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 936 |
|||||
Izdevumi - kopā |
300 936 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
299 355 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
299 355 |
|||||
Atlīdzība |
256 541 |
|||||
Atalgojums |
192 955 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
42 814 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 581 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 581 |
|||||
16.Zemkopības ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 418 896 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 418 896 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 418 896 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 418 896 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
353 759 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
353 759 |
|||||
Atlīdzība |
137 613 |
|||||
Atalgojums |
105 320 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
216 146 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 065 137 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 065 137 |
|||||
21.00.00 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
65 872 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 872 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 872 |
|||||
Izdevumi - kopā |
65 872 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 674 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
60 674 |
|||||
Atlīdzība |
46 133 |
|||||
Atalgojums |
33 464 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
14 541 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
5 198 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
5 198 |
|||||
21.02.00 |
Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
65 872 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 872 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 872 |
|||||
Izdevumi - kopā |
65 872 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 674 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
60 674 |
|||||
Atlīdzība |
46 133 |
|||||
Atalgojums |
33 464 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
14 541 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
5 198 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
5 198 |
|||||
22.00.00 |
Cilvēkresursu attīstība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 307 973 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 307 973 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 307 973 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 307 973 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
248 034 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
248 034 |
|||||
Atlīdzība |
47 141 |
|||||
Atalgojums |
37 990 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
200 893 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 059 939 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 059 939 |
|||||
22.02.00 |
Augstākā izglītība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
849 943 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
849 943 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
849 943 |
|||||
Izdevumi - kopā |
849 943 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
49 570 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
49 570 |
|||||
Atlīdzība |
35 601 |
|||||
Atalgojums |
28 690 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
13 969 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
800 373 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
800 373 |
|||||
22.04.00 |
Zinātne |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
458 030 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
458 030 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
458 030 |
|||||
Izdevumi - kopā |
458 030 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
198 464 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
198 464 |
|||||
Atlīdzība |
11 540 |
|||||
Atalgojums |
9 300 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
186 924 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
259 566 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
259 566 |
|||||
28.00.00 |
Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 051 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 051 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 051 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 051 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
45 051 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
45 051 |
|||||
Atlīdzība |
44 339 |
|||||
Atalgojums |
33 866 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
712 |
|||||
17. Satiksmes ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 406 126 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 406 126 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 406 126 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 406 126 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 406 126 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 406 126 |
|||||
Atlīdzība |
45 375 |
|||||
Atalgojums |
35 078 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 360 751 |
|||||
14.00.00 |
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 375 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 375 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 375 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 375 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
45 375 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
45 375 |
|||||
Atlīdzība |
45 375 |
|||||
Atalgojums |
35 078 |
|||||
42.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 360 751 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 360 751 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 360 751 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 360 751 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 360 751 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 360 751 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 360 751 |
|||||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
438 714 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 714 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 714 |
|||||
Izdevumi - kopā |
438 714 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
420 650 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
420 650 |
|||||
Atlīdzība |
380 466 |
|||||
Atalgojums |
282 561 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
40 184 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
18 064 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
18 064 |
|||||
01.00.00 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
95 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
95 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
95 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
95 000 |
|||||
Atlīdzība |
95 000 |
|||||
Atalgojums |
67 609 |
|||||
01.05.00 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
95 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
95 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
95 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
95 000 |
|||||
Atlīdzība |
95 000 |
|||||
Atalgojums |
67 609 |
|||||
05.00.00 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
62 002 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 002 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 002 |
|||||
Izdevumi - kopā |
62 002 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
46 334 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
46 334 |
|||||
Atlīdzība |
46 334 |
|||||
Atalgojums |
37 339 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 668 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
15 668 |
|||||
05.25.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 668 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 668 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 668 |
|||||
Izdevumi - kopā |
15 668 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 668 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
15 668 |
|||||
05.35.00 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
46 334 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
46 334 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
46 334 |
|||||
Izdevumi - kopā |
46 334 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
46 334 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
46 334 |
|||||
Atlīdzība |
46 334 |
|||||
Atalgojums |
37 339 |
|||||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
281 712 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
|||||
Izdevumi - kopā |
281 712 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
279 316 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
279 316 |
|||||
Atlīdzība |
239 132 |
|||||
Atalgojums |
177 613 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
40 184 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 396 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 396 |
|||||
07.08.00 |
Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
281 712 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
|||||
Izdevumi - kopā |
281 712 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
279 316 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
279 316 |
|||||
Atlīdzība |
239 132 |
|||||
Atalgojums |
177 613 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
40 184 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 396 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 396 |
|||||
21. Vides ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 522 720 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 522 720 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 522 720 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 522 720 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
18 598 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
18 598 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
18 598 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 504 122 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 504 122 |
|||||
22.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 522 720 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 522 720 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 522 720 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 522 720 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
18 598 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
18 598 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
18 598 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 504 122 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 504 122 |
|||||
22.01.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 522 720 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 522 720 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 522 720 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 522 720 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
18 598 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
18 598 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
18 598 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 504 122 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 504 122 |
|||||
22. Kultūras ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 395 618 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 395 618 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 387 122 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 387 122 |
|||||
Atlīdzība |
66 265 |
|||||
Atalgojums |
53 556 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 320 857 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
8 496 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
8 496 |
|||||
23.00.00 |
Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 395 618 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 395 618 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 387 122 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 387 122 |
|||||
Atlīdzība |
66 265 |
|||||
Atalgojums |
53 556 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 320 857 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
8 496 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
8 496 |
|||||
23.01.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 395 618 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 395 618 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 387 122 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 387 122 |
|||||
Atlīdzība |
66 265 |
|||||
Atalgojums |
53 556 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 320 857 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
8 496 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
8 496 |
|||||
29. Veselības ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 217 246 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 217 246 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 217 246 |
|||||
Izdevumi - kopā |
3 217 246 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 920 646 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
185 040 |
|||||
Atlīdzība |
178 147 |
|||||
Atalgojums |
140 731 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
6 893 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 735 606 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 735 606 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
|||||
01.00.00 |
Nozares vadība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
179 140 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 140 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 140 |
|||||
Izdevumi - kopā |
179 140 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
179 140 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
179 140 |
|||||
Atlīdzība |
176 298 |
|||||
Atalgojums |
139 240 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 842 |
|||||
01.02.00 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
179 140 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 140 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 140 |
|||||
Izdevumi - kopā |
179 140 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
179 140 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
179 140 |
|||||
Atlīdzība |
176 298 |
|||||
Atalgojums |
139 240 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 842 |
|||||
04.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 038 106 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
|||||
Izdevumi - kopā |
3 038 106 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 741 506 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 900 |
|||||
Atlīdzība |
1 849 |
|||||
Atalgojums |
1 491 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
4 051 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 735 606 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 735 606 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
|||||
04.01.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 038 106 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
|||||
Izdevumi - kopā |
3 038 106 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 741 506 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 900 |
|||||
Atlīdzība |
1 849 |
|||||
Atalgojums |
1 491 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
4 051 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 735 606 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 735 606 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
|||||
45.Īpašu uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
96 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 424 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 424 |
|||||
Izdevumi - kopā |
96 424 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
96 424 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
96 424 |
|||||
Atlīdzība |
73 930 |
|||||
Atalgojums |
59 577 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
22 494 |
|||||
02.00.00 |
Sabiedrības integrācijas fonds |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
96 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 424 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 424 |
|||||
Izdevumi - kopā |
96 424 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
96 424 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
96 424 |
|||||
Atlīdzība |
73 930 |
|||||
Atalgojums |
59 577 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
22 494 |
|||||
02.03.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
96 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 424 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 424 |
|||||
Izdevumi - kopā |
96 424 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
96 424 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
96 424 |
|||||
Atlīdzība |
73 930 |
|||||
Atalgojums |
59 577 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
22 494 |
|||||
57. Īpašu
uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
722 981 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
722 981 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
722 981 |
|||||
Izdevumi - kopā |
722 981 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
164 576 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
164 576 |
|||||
Atlīdzība |
64 461 |
|||||
Atalgojums |
50 767 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
100 115 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
558 405 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
558 405 |
|||||
02.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un pasākumi |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
722 981 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
722 981 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
722 981 |
|||||
Izdevumi - kopā |
722 981 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
164 576 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
164 576 |
|||||
Atlīdzība |
64 461 |
|||||
Atalgojums |
50 767 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
100 115 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
558 405 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
558 405 |
|||||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
723 789 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
723 789 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
723 789 |
|||||
Izdevumi - kopā |
723 789 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
723 789 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
50 612 |
|||||
Atlīdzība |
45 113 |
|||||
Atalgojums |
34 930 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
5 499 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
673 177 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
673 177 |
|||||
22.00.00 |
Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
703 709 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
703 709 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
703 709 |
|||||
Izdevumi - kopā |
703 709 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
703 709 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
30 532 |
|||||
Atlīdzība |
30 532 |
|||||
Atalgojums |
24 600 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
673 177 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
673 177 |
|||||
22.01.00 |
Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 532 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 532 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 532 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 532 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
30 532 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
30 532 |
|||||
Atlīdzība |
30 532 |
|||||
Atalgojums |
24 600 |
|||||
22.02.00 |
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
673 177 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
673 177 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
673 177 |
|||||
Izdevumi - kopā |
673 177 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
673 177 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
673 177 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
673 177 |
|||||
27.00.00 |
Politiku veidošana un vadība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 080 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 080 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 080 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 080 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 080 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
20 080 |
|||||
Atlīdzība |
14 581 |
|||||
Atalgojums |
10 330 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
5 499 |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2007.-2013.gada programmēšanas periodam (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 501 917 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 501 917 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 501 917 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 162 800 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 162 800 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 162 800 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 162 800 |
|||||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
339 117 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
339 117 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
339 117 |
|||||
Izdevumi - kopā |
339 117 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
69 117 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
69 117 |
|||||
Atlīdzība |
34 587 |
|||||
Atalgojums |
27 872 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
34 530 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
270 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
270 000 |
|||||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
339 117 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
339 117 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
339 117 |
|||||
Izdevumi - kopā |
339 117 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
69 117 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
69 117 |
|||||
Atlīdzība |
34 587 |
|||||
Atalgojums |
27 872 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
34 530 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
270 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
270 000 |
|||||
07.10.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013) |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
339 117 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
339 117 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
339 117 |
|||||
Izdevumi - kopā |
339 117 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
69 117 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
69 117 |
|||||
Atlīdzība |
34 587 |
|||||
Atalgojums |
27 872 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
34 530 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
270 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
270 000 |
|||||
29. Veselības ministrija |
||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 162 800 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 162 800 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 162 800 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 162 800 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 162 800 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 162 800 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 162 800 |
|||||
04.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 162 800 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 162 800 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 162 800 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 162 800 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 162 800 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 162 800 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 162 800 |
|||||
04.03.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 000 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 000 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 000 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 000 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 000 000 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 000 000 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
|||||
04.04.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013) |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 162 800 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 162 800 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 162 800 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 162 800 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 162 800 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 162 800 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 162 800 |
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 982 403 |
700 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 982 403 |
700 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 982 403 |
700 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
23 982 403 |
700 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
23 745 549 |
700 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
13 370 146 |
|||||
Atlīdzība |
5 061 136 |
|||||
Atalgojums |
4 120 012 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 309 010 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 077 839 |
346 780 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
5 550 305 |
346 780 |
||||
Sociālie pabalsti |
3 527 534 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 297 564 |
353 220 |
||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 297 564 |
353 220 |
||||
Kapitālie izdevumi |
236 854 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
236 854 |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2004.-2006.gada programmēšanas periodam (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 742 704 |
700 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 742 704 |
700 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 742 704 |
700 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
20 742 704 |
700 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 505 850 |
700 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
12 135 121 |
|||||
Atlīdzība |
4 759 769 |
|||||
Atalgojums |
3 877 144 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
7 375 352 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 292 598 |
346 780 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
5 550 305 |
346 780 |
||||
Sociālie pabalsti |
1 742 293 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 078 131 |
353 220 |
||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 078 131 |
353 220 |
||||
Kapitālie izdevumi |
236 854 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
236 854 |
|||||
12.Ekonomikas ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 662 586 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 662 586 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 662 586 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 662 586 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 658 901 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 293 326 |
|||||
Atlīdzība |
35 703 |
|||||
Atalgojums |
28 772 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 257 623 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 365 575 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 365 575 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
|||||
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 662 586 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 662 586 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 662 586 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 662 586 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 658 901 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 293 326 |
|||||
Atlīdzība |
35 703 |
|||||
Atalgojums |
28 772 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 257 623 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 365 575 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 365 575 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
|||||
27.03.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 662 586 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 662 586 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 662 586 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 662 586 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 658 901 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 293 326 |
|||||
Atlīdzība |
35 703 |
|||||
Atalgojums |
28 772 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 257 623 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 365 575 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 365 575 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
|||||
13.Finanšu ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
135 985 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 985 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 985 |
|||||
Izdevumi - kopā |
135 985 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
135 985 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
135 985 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
135 985 |
|||||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
135 985 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 985 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 985 |
|||||
Izdevumi - kopā |
135 985 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
135 985 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
135 985 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
135 985 |
|||||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 371 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 371 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 371 |
|||||
Izdevumi - kopā |
10 371 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
10 371 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
10 371 |
|||||
Atlīdzība |
9 571 |
|||||
Atalgojums |
7 713 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
800 |
|||||
06.00.00 |
Valsts policijas darbība |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 371 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 371 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 371 |
|||||
Izdevumi - kopā |
10 371 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
10 371 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
10 371 |
|||||
Atlīdzība |
9 571 |
|||||
Atalgojums |
7 713 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
800 |
|||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
35 362 331 |
13 035 367 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 362 331 |
13 035 367 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 841 627 |
700 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
22 520 704 |
12 335 367 |
||||
Izdevumi - kopā |
35 362 331 |
13 035 367 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
30 813 626 |
10 807 888 |
||||
Kārtējie izdevumi |
8 666 720 |
|||||
Atlīdzība |
3 836 688 |
|||||
Atalgojums |
3 150 329 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
4 830 032 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 105 368 |
346 780 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 591 626 |
346 780 |
||||
Sociālie pabalsti |
1 513 742 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
19 041 538 |
10 461 108 |
||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
877 549 |
353 220 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
18 163 989 |
10 107 888 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
18 163 989 |
10 107 888 |
||||
Kapitālie izdevumi |
4 548 705 |
2 227 479 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
191 990 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 356 715 |
2 227 479 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
4 356 715 |
2 227 479 |
||||
28.00.00 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 141 627 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
|||||
Izdevumi - kopā |
12 141 627 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 949 637 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
8 666 720 |
|||||
Atlīdzība |
3 836 688 |
|||||
Atalgojums |
3 150 329 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
4 830 032 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 728 588 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 214 846 |
|||||
Sociālie pabalsti |
1 513 742 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
554 329 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
554 329 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
191 990 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
191 990 |
|||||
28.01.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 141 627 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
|||||
Izdevumi - kopā |
12 141 627 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 949 637 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
8 666 720 |
|||||
Atlīdzība |
3 836 688 |
|||||
Atalgojums |
3 150 329 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
4 830 032 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 728 588 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 214 846 |
|||||
Sociālie pabalsti |
1 513 742 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
554 329 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
554 329 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
191 990 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
191 990 |
|||||
33.00.00 |
Valsts izglītības attīstības aģentūra |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 220 704 |
13 035 367 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 220 704 |
13 035 367 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
700 000 |
700 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
22 520 704 |
12 335 367 |
||||
Izdevumi - kopā |
23 220 704 |
13 035 367 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
18 863 989 |
10 807 888 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
376 780 |
346 780 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
376 780 |
346 780 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 487 209 |
10 461 108 |
||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
323 220 |
353 220 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
18 163 989 |
10 107 888 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
18 163 989 |
10 107 888 |
||||
Kapitālie izdevumi |
4 356 715 |
2 227 479 |
||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 356 715 |
2 227 479 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
4 356 715 |
2 227 479 |
||||
33.03.00 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 520 704 |
12 335 367 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 520 704 |
12 335 367 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
22 520 704 |
12 335 367 |
||||
Izdevumi - kopā |
22 520 704 |
12 335 367 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
18 163 989 |
10 107 888 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 163 989 |
10 107 888 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
18 163 989 |
10 107 888 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
18 163 989 |
10 107 888 |
||||
Kapitālie izdevumi |
4 356 715 |
2 227 479 |
||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 356 715 |
2 227 479 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
4 356 715 |
2 227 479 |
||||
33.04.00 |
Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
700 000 |
700 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
700 000 |
700 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
700 000 |
700 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
700 000 |
700 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
700 000 |
700 000 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
376 780 |
346 780 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
376 780 |
346 780 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
323 220 |
353 220 |
||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
323 220 |
353 220 |
||||
16.Zemkopības ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
530 327 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
530 327 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
530 327 |
|||||
Izdevumi - kopā |
530 327 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
491 333 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
346 832 |
|||||
Atlīdzība |
188 237 |
|||||
Atalgojums |
152 393 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
158 595 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
144 501 |
|||||
Sociālie pabalsti |
144 501 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
38 994 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
38 994 |
|||||
22.00.00 |
Cilvēkresursu attīstība |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
530 327 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
530 327 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
530 327 |
|||||
Izdevumi - kopā |
530 327 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
491 333 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
346 832 |
|||||
Atlīdzība |
188 237 |
|||||
Atalgojums |
152 393 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
158 595 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
144 501 |
|||||
Sociālie pabalsti |
144 501 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
38 994 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
38 994 |
|||||
22.02.00 |
Augstākā izglītība |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
526 634 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
526 634 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
526 634 |
|||||
Izdevumi - kopā |
526 634 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
487 640 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
343 139 |
|||||
Atlīdzība |
186 240 |
|||||
Atalgojums |
150 717 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
156 899 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
144 501 |
|||||
Sociālie pabalsti |
144 501 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
38 994 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
38 994 |
|||||
22.04.00 |
Zinātne |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 693 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 693 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 693 |
|||||
Izdevumi - kopā |
3 693 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
3 693 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
3 693 |
|||||
Atlīdzība |
1 997 |
|||||
Atalgojums |
1 676 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 696 |
|||||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
14 680 732 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 680 732 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 071 727 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
12 609 005 |
|||||
Izdevumi - kopā |
14 680 732 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
14 677 968 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 193 347 |
|||||
Atlīdzība |
371 791 |
|||||
Atalgojums |
303 439 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
821 556 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
677 798 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
677 798 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 806 823 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
200 582 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
12 606 241 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
12 606 241 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 764 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 764 |
|||||
05.00.00 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 139 457 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 139 457 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 139 457 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
586 087 |
|||||
Atlīdzība |
325 712 |
|||||
Atalgojums |
262 554 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
260 375 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
437 482 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
437 482 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
115 888 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
115 888 |
|||||
05.27.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 139 457 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 139 457 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 139 457 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
586 087 |
|||||
Atlīdzība |
325 712 |
|||||
Atalgojums |
262 554 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
260 375 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
437 482 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
437 482 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
115 888 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
115 888 |
|||||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
13 541 275 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 541 275 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
12 609 005 |
|||||
Izdevumi - kopā |
13 541 275 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 538 511 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
607 260 |
|||||
Atlīdzība |
46 079 |
|||||
Atalgojums |
40 885 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
561 181 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
240 316 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
240 316 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 690 935 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
84 694 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
12 606 241 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
12 606 241 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 764 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 764 |
|||||
07.05.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
932 270 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
|||||
Izdevumi - kopā |
932 270 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
932 270 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
607 260 |
|||||
Atlīdzība |
46 079 |
|||||
Atalgojums |
40 885 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
561 181 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
240 316 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
240 316 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
84 694 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
84 694 |
|||||
07.07.00 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 609 005 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 609 005 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
12 609 005 |
|||||
Izdevumi - kopā |
12 609 005 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
12 606 241 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 606 241 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
12 606 241 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
12 606 241 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 764 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 764 |
|||||
19. Tieslietu ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
356 130 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
356 130 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
356 130 |
|||||
Izdevumi - kopā |
356 130 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
356 130 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
356 130 |
|||||
Atlīdzība |
260 889 |
|||||
Atalgojums |
188 652 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
95 241 |
|||||
24.00.00 |
Ieslodzījuma vietas |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
322 081 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
322 081 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
322 081 |
|||||
Izdevumi - kopā |
322 081 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
322 081 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
322 081 |
|||||
Atlīdzība |
240 354 |
|||||
Atalgojums |
171 767 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
81 727 |
|||||
34.00.00 |
Probācijas dienests |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
34 049 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 049 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 049 |
|||||
Izdevumi - kopā |
34 049 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
34 049 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
34 049 |
|||||
Atlīdzība |
20 535 |
|||||
Atalgojums |
16 885 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
13 514 |
|||||
29. Veselības ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
218 645 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
218 645 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
218 645 |
|||||
Izdevumi - kopā |
218 645 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
216 460 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
132 410 |
|||||
Atlīdzība |
56 890 |
|||||
Atalgojums |
45 846 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
75 520 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
84 050 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
||||||
Sociālie pabalsti |
84 050 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 185 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 185 |
|||||
07.00.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
218 645 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
218 645 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
218 645 |
|||||
Izdevumi - kopā |
218 645 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
216 460 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
132 410 |
|||||
Atlīdzība |
56 890 |
|||||
Atalgojums |
45 846 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
75 520 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
84 050 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
||||||
Sociālie pabalsti |
84 050 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 185 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 185 |
|||||
07.01.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
164 837 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
164 837 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
164 837 |
|||||
Izdevumi - kopā |
164 837 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
162 652 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
78 602 |
|||||
Atlīdzība |
23 981 |
|||||
Atalgojums |
19 326 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
54 621 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
84 050 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
||||||
Sociālie pabalsti |
84 050 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 185 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 185 |
|||||
07.02.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu projektu īstenošana |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
53 808 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 808 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 808 |
|||||
Izdevumi - kopā |
53 808 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
53 808 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
53 808 |
|||||
Atlīdzība |
32 909 |
|||||
Atalgojums |
26 520 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
20 899 |
|||||
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 915 306 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 915 306 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 915 306 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 915 306 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 915 306 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 915 306 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 915 306 |
|||||
02.00.00 |
Sabiedrības integrācijas fonds |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 915 306 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 915 306 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 915 306 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 915 306 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 915 306 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 915 306 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 915 306 |
|||||
02.02.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 915 306 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 915 306 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 915 306 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 915 306 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 915 306 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 915 306 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
1 915 306 |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2007.-2013.gada programmēšanas periodam (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 239 699 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 239 699 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 239 699 |
|||||
Izdevumi - kopā |
3 239 699 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
3 239 699 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 235 025 |
|||||
Atlīdzība |
301 367 |
|||||
Atalgojums |
242 868 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
933 658 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 785 241 |
|||||
Sociālie pabalsti |
1 785 241 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
219 433 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
219 433 |
|||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 180 787 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 180 787 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 180 787 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 180 787 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 180 787 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
176 113 |
|||||
Atlīdzība |
85 118 |
|||||
Atalgojums |
68 601 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
90 995 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 785 241 |
|||||
Sociālie pabalsti |
1 785 241 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
219 433 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
219 433 |
|||||
28.00.00 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 180 787 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 180 787 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 180 787 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 180 787 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 180 787 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
176 113 |
|||||
Atlīdzība |
85 118 |
|||||
Atalgojums |
68 601 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
90 995 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 785 241 |
|||||
Sociālie pabalsti |
1 785 241 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
219 433 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
219 433 |
|||||
28.07.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013) |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 180 787 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 180 787 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 180 787 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 180 787 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 180 787 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
176 113 |
|||||
Atlīdzība |
85 118 |
|||||
Atalgojums |
68 601 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
90 995 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 785 241 |
|||||
Sociālie pabalsti |
1 785 241 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
219 433 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
219 433 |
|||||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 861 393 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 861 393 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 058 912 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
802 481 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 861 393 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 861 393 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 058 912 |
|||||
Atlīdzība |
216 249 |
|||||
Atalgojums |
174 267 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
842 663 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
802 481 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
802 481 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
802 481 |
|||||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 737 687 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 737 687 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 206 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
802 481 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 737 687 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 737 687 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
935 206 |
|||||
Atlīdzība |
191 872 |
|||||
Atalgojums |
154 622 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
743 334 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
802 481 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
802 481 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
802 481 |
|||||
07.11.00 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013) |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
802 481 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
802 481 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
802 481 |
|||||
Izdevumi - kopā |
802 481 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
802 481 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
802 481 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
802 481 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
802 481 |
|||||
07.13.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
935 206 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 206 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 206 |
|||||
Izdevumi - kopā |
935 206 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
935 206 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
935 206 |
|||||
Atlīdzība |
191 872 |
|||||
Atalgojums |
154 622 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
743 334 |
|||||
21.00.00 |
Darba apstākļu uzlabošana |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
123 706 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
123 706 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
123 706 |
|||||
Izdevumi - kopā |
123 706 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
123 706 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
123 706 |
|||||
Atlīdzība |
24 377 |
|||||
Atalgojums |
19 645 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
99 329 |
|||||
21.02.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie pasākumi darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošanai (2007-2013) |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
123 706 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
123 706 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
123 706 |
|||||
Izdevumi - kopā |
123 706 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
123 706 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
123 706 |
|||||
Atlīdzība |
24 377 |
|||||
Atalgojums |
19 645 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
99 329 |
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 182 904 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 182 904 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 182 904 |
|||||
Izdevumi - kopā |
12 182 904 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 688 793 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
398 044 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
398 044 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
11 290 749 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
11 290 749 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
494 111 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
494 111 |
|||||
16.Zemkopības ministrija |
||||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 292 701 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 292 701 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 182 904 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 109 797 |
|||||
Izdevumi - kopā |
15 292 701 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 541 050 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
398 044 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
398 044 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
11 290 749 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
11 290 749 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 852 257 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 852 257 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
1 852 257 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 751 651 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
494 111 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 257 540 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
1 257 540 |
|||||
29.00.00 |
Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 292 701 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 292 701 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 182 904 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 109 797 |
|||||
Izdevumi - kopā |
15 292 701 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 541 050 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
398 044 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
398 044 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
11 290 749 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
11 290 749 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 852 257 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 852 257 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
1 852 257 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 751 651 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
494 111 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 257 540 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
1 257 540 |
|||||
29.03.00 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 109 797 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 109 797 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 109 797 |
|||||
Izdevumi - kopā |
3 109 797 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 852 257 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 852 257 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 852 257 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
1 852 257 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 257 540 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 257 540 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
1 257 540 |
|||||
29.05.00 |
Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 182 904 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 182 904 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 182 904 |
|||||
Izdevumi - kopā |
12 182 904 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 688 793 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
398 044 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
398 044 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
11 290 749 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
11 290 749 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
494 111 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
494 111 |
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 514 097 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 514 097 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 514 097 |
|||||
Izdevumi - kopā |
4 514 097 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
4 514 097 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 514 097 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
4 514 097 |
|||||
16.Zemkopības ministrija |
||||||
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 514 097 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 514 097 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 514 097 |
|||||
Izdevumi - kopā |
4 514 097 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
4 514 097 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 514 097 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
4 514 097 |
|||||
29.00.00 |
Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai |
|||||
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 514 097 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 514 097 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 514 097 |
|||||
Izdevumi - kopā |
4 514 097 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
4 514 097 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 514 097 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
4 514 097 |
|||||
29.05.00 |
Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana |
|||||
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 514 097 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 514 097 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 514 097 |
|||||
Izdevumi - kopā |
4 514 097 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
4 514 097 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 514 097 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
4 514 097 |
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
53 230 125 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 230 125 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 230 125 |
|||||
Izdevumi - kopā |
53 230 125 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
53 170 125 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
149 393 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
149 393 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
53 020 732 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
53 020 732 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
60 000 |
|||||
16.Zemkopības ministrija |
||||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
53 230 125 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 230 125 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 230 125 |
|||||
Izdevumi - kopā |
53 230 125 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
53 170 125 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
149 393 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
149 393 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
53 020 732 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
53 020 732 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
60 000 |
|||||
21.00.00 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
140 545 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 545 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 545 |
|||||
Izdevumi - kopā |
140 545 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
80 545 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
80 545 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
80 545 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
60 000 |
|||||
21.02.00 |
Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
140 545 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 545 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 545 |
|||||
Izdevumi - kopā |
140 545 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
80 545 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
80 545 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
80 545 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
60 000 |
|||||
28.00.00 |
Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
68 848 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
68 848 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
68 848 |
|||||
Izdevumi - kopā |
68 848 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
68 848 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
68 848 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
68 848 |
|||||
29.00.00 |
Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
53 020 732 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 020 732 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 020 732 |
|||||
Izdevumi - kopā |
53 020 732 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
53 020 732 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
53 020 732 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
53 020 732 |
|||||
29.05.00 |
Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
53 020 732 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 020 732 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 020 732 |
|||||
Izdevumi - kopā |
53 020 732 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
53 020 732 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
53 020 732 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
53 020 732 |
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Izdevumi - kopā |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
16.Zemkopības ministrija |
||||||
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Izdevumi - kopā |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
29.00.00 |
Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Izdevumi - kopā |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
29.05.00 |
Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Izdevumi - kopā |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
92 345 503 |
125 423 691 |
102 458 241 |
309 465 419 |
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
47 284 883 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 284 883 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 284 883 |
|||||
Izdevumi - kopā |
47 284 883 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
47 106 723 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 057 157 |
|||||
Atlīdzība |
169 000 |
|||||
Atalgojums |
123 645 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
888 157 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
46 049 566 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
46 049 566 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
178 160 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
178 160 |
|||||
16.Zemkopības ministrija |
||||||
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
48 595 200 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 595 200 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 284 883 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
1 310 317 |
|||||
Izdevumi - kopā |
48 595 200 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
48 238 880 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 057 157 |
|||||
Atlīdzība |
169 000 |
|||||
Atalgojums |
123 645 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
888 157 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
46 049 566 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
46 049 566 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 132 157 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 132 157 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
1 132 157 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
356 320 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
178 160 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
178 160 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
178 160 |
|||||
21.00.00 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
463 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
463 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
463 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
463 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
296 500 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
296 500 |
|||||
Atlīdzība |
163 000 |
|||||
Atalgojums |
118 810 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
133 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
167 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
167 000 |
|||||
21.02.00 |
Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
463 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
463 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
463 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
463 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
296 500 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
296 500 |
|||||
Atlīdzība |
163 000 |
|||||
Atalgojums |
118 810 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
133 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
167 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
167 000 |
|||||
28.00.00 |
Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
846 817 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
846 817 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
846 817 |
|||||
Izdevumi - kopā |
846 817 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
835 657 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
760 657 |
|||||
Atlīdzība |
6 000 |
|||||
Atalgojums |
4 835 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
754 657 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 000 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
75 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
11 160 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
11 160 |
|||||
29.00.00 |
Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
47 284 883 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 284 883 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 974 566 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
1 310 317 |
|||||
Izdevumi - kopā |
47 284 883 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
47 106 723 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 974 566 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
45 974 566 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 132 157 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 132 157 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
1 132 157 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
178 160 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
178 160 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
178 160 |
|||||
29.03.00 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 310 317 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 310 317 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
1 310 317 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 310 317 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 132 157 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 132 157 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 132 157 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
1 132 157 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
178 160 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
178 160 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
178 160 |
|||||
29.05.00 |
Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana |
|||||
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 974 566 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 974 566 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 974 566 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 974 566 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
45 974 566 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 974 566 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
45 974 566 |
Eiropas Zivsaimniecības fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
345 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
345 424 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
345 424 |
|||||
Izdevumi - kopā |
345 424 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
342 327 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
297 327 |
|||||
Atlīdzība |
134 533 |
|||||
Atalgojums |
98 344 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
162 794 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 000 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 097 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 097 |
|||||
16.Zemkopības ministrija |
||||||
Eiropas Zivsaimniecības fonds (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
690 848 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
690 848 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
345 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
345 424 |
|||||
Izdevumi - kopā |
690 848 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
684 654 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
297 327 |
|||||
Atlīdzība |
134 533 |
|||||
Atalgojums |
98 344 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
162 794 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 000 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
45 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
342 327 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
342 327 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
342 327 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
6 194 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 097 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 097 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
3 097 |
|||||
21.00.00 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Eiropas Zivsaimniecības fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
87 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
87 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
87 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
87 000 |
|||||
Atlīdzība |
79 000 |
|||||
Atalgojums |
57 640 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 000 |
|||||
21.02.00 |
Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Eiropas Zivsaimniecības fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
87 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
87 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
87 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
87 000 |
|||||
Atlīdzība |
79 000 |
|||||
Atalgojums |
57 640 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 000 |
|||||
28.00.00 |
Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība |
|||||
Eiropas Zivsaimniecības fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
258 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
258 424 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
258 424 |
|||||
Izdevumi - kopā |
258 424 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
255 327 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
210 327 |
|||||
Atlīdzība |
55 533 |
|||||
Atalgojums |
40 704 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
154 794 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 000 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 097 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 097 |
|||||
29.00.00 |
Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai |
|||||
Eiropas Zivsaimniecības fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
345 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
345 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
345 424 |
|||||
Izdevumi - kopā |
345 424 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
342 327 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
342 327 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
342 327 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
342 327 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 097 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 097 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
3 097 |
|||||
29.03.00 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu |
|||||
Eiropas Zivsaimniecības fonds |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
345 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
345 424 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
345 424 |
|||||
Izdevumi - kopā |
345 424 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
342 327 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
342 327 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
342 327 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
342 327 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 097 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 097 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
3 097 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 097 200 |
3 071 152 |
3 231 416 |
5 291 332 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
3 269 609 |
59 288 |
30 422 |
30 422 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 827 591 |
3 011 864 |
3 200 994 |
5 260 910 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 827 591 |
3 011 864 |
3 200 994 |
5 260 910 |
||
Izdevumi - kopā |
4 554 954 |
3 071 152 |
3 231 416 |
5 291 332 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 514 954 |
3 041 152 |
3 201 416 |
5 141 332 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 035 695 |
1 754 371 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Atlīdzība |
814 059 |
4 132 |
||||
Atalgojums |
648 315 |
3 330 |
||||
Preces un pakalpojumi |
1 221 636 |
1 750 239 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 935 484 |
801 802 |
786 015 |
786 015 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 935 484 |
801 802 |
786 015 |
786 015 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
543 775 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Starptautiskā sadarbība |
543 775 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Finansiālā bilance |
1 542 246 |
|||||
Finansēšana |
-1 542 246 |
|||||
Naudas līdzekļi |
-1 542 246 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-1 542 246 |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 687 896 |
1 324 581 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
3 170 098 |
22 787 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 517 798 |
1 301 794 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 517 798 |
1 301 794 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Izdevumi - kopā |
3 071 196 |
1 324 581 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 031 196 |
1 294 581 |
1 270 994 |
3 210 910 |
||
Kārtējie izdevumi |
631 928 |
7 800 |
||||
Atlīdzība |
241 514 |
|||||
Atalgojums |
192 080 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
390 414 |
7 800 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 855 493 |
801 802 |
786 015 |
786 015 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 855 493 |
801 802 |
786 015 |
786 015 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
543 775 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Starptautiskā sadarbība |
543 775 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Finansiālā bilance |
1 616 700 |
|||||
Finansēšana |
-1 616 700 |
|||||
Naudas līdzekļi |
-1 616 700 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-1 616 700 |
|||||
12.Ekonomikas ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 136 408 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 136 408 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
304 741 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 136 408 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 136 408 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
831 667 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
831 667 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
304 741 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
304 741 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
304 741 |
|||||
31.00.00 |
Nozares politiku veidošana un vadība |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 968 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
8 968 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
8 968 |
|||||
Izdevumi - kopā |
8 968 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
8 968 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 968 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
8 968 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
8 968 |
|||||
32.00.00 |
Mājokļu politikas ieviešana |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 127 440 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 127 440 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
295 773 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 127 440 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 127 440 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
831 667 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
831 667 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
295 773 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
295 773 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
295 773 |
|||||
32.02.00 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 127 440 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 127 440 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
295 773 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 127 440 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 127 440 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
831 667 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
831 667 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
295 773 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
295 773 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
295 773 |
|||||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
32 651 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
32 651 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
12 651 |
|||||
Izdevumi - kopā |
32 651 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
32 651 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
20 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
20 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 651 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
12 651 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
12 651 |
|||||
07.00.00 |
Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
32 651 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
32 651 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
12 651 |
|||||
Izdevumi - kopā |
32 651 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
32 651 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
20 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
20 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 651 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
12 651 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
12 651 |
|||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
190 180 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
190 180 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
|||||
Izdevumi - kopā |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
190 180 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
190 180 |
|||||
28.00.00 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
190 180 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
190 180 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
|||||
Izdevumi - kopā |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
190 180 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
190 180 |
|||||
28.06.00 |
Eiropas Savienības politikas iniciatīvu ("INTERREG" u.c.) projekti |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
190 180 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
190 180 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
|||||
Izdevumi - kopā |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
190 180 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
190 180 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
190 180 |
|||||
21. Vides ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 247 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
80 247 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
80 247 |
|||||
Izdevumi - kopā |
80 247 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 281 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
60 281 |
|||||
Kārtējo izdevumu atmaksa valsts budžetam |
60 281 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
60 281 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
19 966 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
19 966 |
|||||
22.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 247 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
80 247 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
80 247 |
|||||
Izdevumi - kopā |
80 247 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 281 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
60 281 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
60 281 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
60 281 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
19 966 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
19 966 |
|||||
22.02.00 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 247 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
80 247 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
80 247 |
|||||
Izdevumi - kopā |
80 247 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 281 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
60 281 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
60 281 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
60 281 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
19 966 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
19 966 |
|||||
29. Veselības ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Izdevumi - kopā |
20 876 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 876 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 876 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
20 876 |
|||||
Finansiālā bilance |
-20 876 |
|||||
Finansēšana |
20 876 |
|||||
Naudas līdzekļi |
20 876 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
20 876 |
|||||
05.00.00 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" projektu īstenošana |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Izdevumi - kopā |
20 876 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 876 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 876 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
20 876 |
|||||
Finansiālā bilance |
-20 876 |
|||||
Finansēšana |
20 876 |
|||||
Naudas līdzekļi |
20 876 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
20 876 |
|||||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 935 078 |
1 324 581 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 417 280 |
22 787 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
98 849 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 517 798 |
1 301 794 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 517 798 |
1 301 794 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Izdevumi - kopā |
2 297 502 |
1 324 581 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 257 502 |
1 294 581 |
1 270 994 |
3 210 910 |
||
Kārtējie izdevumi |
611 928 |
7 800 |
||||
Atlīdzība |
241 514 |
|||||
Atalgojums |
192 080 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
370 414 |
7 800 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 002 950 |
801 802 |
786 015 |
786 015 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 002 950 |
801 802 |
786 015 |
786 015 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
543 775 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Starptautiskā sadarbība |
543 775 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 849 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 849 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
98 849 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Finansiālā bilance |
-1 637 576 |
|||||
Finansēšana |
-1 637 576 |
|||||
Naudas līdzekļi |
-1 637 576 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-1 637 576 |
|||||
23.00.00 |
Teritoriālā sadarbība |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 935 078 |
1 324 581 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 417 280 |
22 787 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
98 849 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 517 798 |
1 301 794 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 517 798 |
1 301 794 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Izdevumi - kopā |
2 297 502 |
1 324 581 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 257 502 |
1 294 581 |
1 270 994 |
3 210 910 |
||
Kārtējie izdevumi |
611 928 |
7 800 |
||||
Atlīdzība |
241 514 |
|||||
Atalgojums |
192 080 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
370 414 |
7 800 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 002 950 |
801 802 |
786 015 |
786 015 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 002 950 |
801 802 |
786 015 |
786 015 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
543 775 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Starptautiskā sadarbība |
543 775 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 849 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 849 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
98 849 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Finansiālā bilance |
1 637 576 |
|||||
Finansēšana |
-1 637 576 |
|||||
Naudas līdzekļi |
-1 637 576 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-1 637 576 |
|||||
23.01.00 |
Eiropas Kopienas iniciatīva "INTERREG" |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
351 133 |
23 587 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
171 207 |
22 787 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
98 849 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 926 |
800 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 926 |
800 |
||||
Izdevumi - kopā |
401 323 |
23 587 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
401 323 |
23 587 |
||||
Kārtējie izdevumi |
83 455 |
7 800 |
||||
Atlīdzība |
19 920 |
|||||
Atalgojums |
16 053 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
63 535 |
7 800 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
112 928 |
15 787 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
112 928 |
15 787 |
||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
106 091 |
|||||
Starptautiskā sadarbība |
106 091 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 849 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 849 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
98 849 |
|||||
Finansiālā bilance |
-50 190 |
|||||
Finansēšana |
50 190 |
|||||
Naudas līdzekļi |
50 190 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
50 190 |
|||||
23.02.00 |
Eiropas teritoriālā sadarbība |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 583 945 |
1 300 994 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 246 073 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 337 872 |
1 300 994 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 337 872 |
1 300 994 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Izdevumi - kopā |
1 896 179 |
1 300 994 |
1 300 994 |
3 360 910 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 856 179 |
1 270 994 |
1 270 994 |
3 210 910 |
||
Kārtējie izdevumi |
528 473 |
|||||
Atlīdzība |
221 594 |
|||||
Atalgojums |
176 027 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
306 879 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
890 022 |
786 015 |
786 015 |
786 015 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
890 022 |
786 015 |
786 015 |
786 015 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
437 684 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Starptautiskā sadarbība |
437 684 |
484 979 |
484 979 |
2 424 895 |
||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
||
Finansiālā bilance |
1 687 766 |
|||||
Finansēšana |
-1 687 766 |
|||||
Naudas līdzekļi |
-1 687 766 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-1 687 766 |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
135 136 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 136 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 136 |
|||||
Izdevumi - kopā |
135 136 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
135 136 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
55 145 |
|||||
Atlīdzība |
11 889 |
|||||
Atalgojums |
8 707 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
43 256 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
79 991 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
79 991 |
|||||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
563 265 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
563 265 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 136 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
428 129 |
|||||
Izdevumi - kopā |
563 265 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
563 265 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
55 145 |
|||||
Atlīdzība |
11 889 |
|||||
Atalgojums |
8 707 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
43 256 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
79 991 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
79 991 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
428 129 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
428 129 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
428 129 |
|||||
01.00.00 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
563 265 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
563 265 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 136 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
428 129 |
|||||
Izdevumi - kopā |
563 265 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
563 265 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
55 145 |
|||||
Atlīdzība |
11 889 |
|||||
Atalgojums |
8 707 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
43 256 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
79 991 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
79 991 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
428 129 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
428 129 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
428 129 |
|||||
01.04.00 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
135 136 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 136 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 136 |
|||||
Izdevumi - kopā |
135 136 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
135 136 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
55 145 |
|||||
Atlīdzība |
11 889 |
|||||
Atalgojums |
8 707 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
43 256 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
79 991 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
79 991 |
|||||
01.08.00 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
428 129 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
428 129 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
428 129 |
|||||
Izdevumi - kopā |
428 129 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
428 129 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
428 129 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
428 129 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
428 129 |
|||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 274 168 |
1 746 571 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
99 511 |
36 501 |
30 422 |
30 422 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 174 657 |
1 710 070 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 174 657 |
1 710 070 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 348 622 |
1 746 571 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 348 622 |
1 746 571 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 348 622 |
1 746 571 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Atlīdzība |
560 656 |
4 132 |
||||
Atalgojums |
447 528 |
3 330 |
||||
Preces un pakalpojumi |
787 966 |
1 742 439 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Finansiālā bilance |
-74 454 |
|||||
Finansēšana |
74 454 |
|||||
Naudas līdzekļi |
74 454 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
74 454 |
|||||
12.Ekonomikas ministrija |
||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 563 471 |
1 746 571 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
388 814 |
36 501 |
30 422 |
30 422 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
289 303 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 174 657 |
1 710 070 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 174 657 |
1 710 070 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 637 925 |
1 746 571 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 637 925 |
1 746 571 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 348 622 |
1 746 571 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Atlīdzība |
560 656 |
4 132 |
||||
Atalgojums |
447 528 |
3 330 |
||||
Preces un pakalpojumi |
787 966 |
1 742 439 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
289 303 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
289 303 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
289 303 |
|||||
Finansiālā bilance |
-74 454 |
|||||
Finansēšana |
74 454 |
|||||
Naudas līdzekļi |
74 454 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
74 454 |
|||||
24.00.00 |
Statistiskās informācijas nodrošināšana |
|||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 424 627 |
1 736 360 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
344 726 |
30 422 |
30 422 |
30 422 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
289 303 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 079 901 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 079 901 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 472 268 |
1 736 360 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 472 268 |
1 736 360 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 182 965 |
1 736 360 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Atlīdzība |
506 155 |
|||||
Atalgojums |
405 882 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
676 810 |
1 736 360 |
1 930 422 |
1 930 422 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
289 303 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
289 303 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
289 303 |
|||||
Finansiālā bilance |
-47 641 |
|||||
Finansēšana |
47 641 |
|||||
Naudas līdzekļi |
47 641 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
47 641 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 079 901 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 079 901 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 079 901 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 079 901 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 079 901 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 079 901 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Atlīdzība |
459 646 |
|||||
Atalgojums |
368 402 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
620 255 |
1 705 938 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Lauku saimniecību struktūrapsekojumi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
316 262 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
316 262 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
279 396 |
|||||
Izdevumi - kopā |
360 388 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
360 388 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
80 992 |
|||||
Atlīdzība |
46 509 |
|||||
Atalgojums |
37 480 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
34 483 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
279 396 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
279 396 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
279 396 |
|||||
Finansiālā bilance |
-44 126 |
|||||
Finansēšana |
44 126 |
|||||
Naudas līdzekļi |
44 126 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
44 126 |
|||||
Granta līgums ar EK nozaru apsekojuma veikšanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
28 464 |
30 422 |
30 422 |
30 422 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
28 464 |
30 422 |
30 422 |
30 422 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
9 907 |
|||||
Izdevumi - kopā |
31 979 |
30 422 |
30 422 |
30 422 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 979 |
30 422 |
30 422 |
30 422 |
||
Kārtējie izdevumi |
22 072 |
30 422 |
30 422 |
30 422 |
||
Preces un pakalpojumi |
22 072 |
30 422 |
30 422 |
30 422 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
9 907 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
9 907 |
|||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
9 907 |
|||||
Finansiālā bilance |
-3 515 |
|||||
Finansēšana |
3 515 |
|||||
Naudas līdzekļi |
3 515 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 515 |
|||||
26.00.00 |
Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
|||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
78 997 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
13 604 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 393 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 393 |
|||||
Izdevumi - kopā |
79 665 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
79 665 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
79 665 |
|||||
Atlīdzība |
37 600 |
|||||
Atalgojums |
28 025 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
42 065 |
|||||
Finansiālā bilance |
-668 |
|||||
Finansēšana |
668 |
|||||
Naudas līdzekļi |
668 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
668 |
|||||
26.01.00 |
Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
|||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
61 893 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 893 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 893 |
|||||
Izdevumi - kopā |
61 893 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
61 893 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
61 893 |
|||||
Atlīdzība |
37 600 |
|||||
Atalgojums |
28 025 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
24 293 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
61 893 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 893 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 893 |
|||||
Izdevumi - kopā |
61 893 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
61 893 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
61 893 |
|||||
Atlīdzība |
37 600 |
|||||
Atalgojums |
28 025 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
24 293 |
|||||
26.04.00 |
Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana |
|||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 104 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
13 604 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
17 772 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
17 772 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
17 772 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
17 772 |
|||||
Finansiālā bilance |
-668 |
|||||
Finansēšana |
668 |
|||||
Naudas līdzekļi |
668 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
668 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
ES speciālais pētniecības projekts BALTICTIME "Elektroniskas pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs ar uzticamā Laika zīmoga" starpniecību |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 104 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
13 604 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
17 772 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
17 772 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
17 772 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
17 772 |
|||||
Finansiālā bilance |
-668 |
|||||
Finansēšana |
668 |
|||||
Naudas līdzekļi |
668 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
668 |
|||||
30.00.00 |
Tūrisma politikas ieviešana |
|||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
48 809 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
24 405 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 404 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 404 |
|||||
Izdevumi - kopā |
73 432 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
73 432 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
73 432 |
|||||
Atlīdzība |
11 942 |
|||||
Atalgojums |
9 624 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
61 490 |
|||||
Finansiālā bilance |
-24 623 |
|||||
Finansēšana |
24 623 |
|||||
Naudas līdzekļi |
24 623 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
24 623 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas izcilākie tūristu galamērķi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
48 809 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
24 405 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 404 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 404 |
|||||
Izdevumi - kopā |
73 432 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
73 432 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
73 432 |
|||||
Atlīdzība |
11 942 |
|||||
Atalgojums |
9 624 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
61 490 |
|||||
Finansiālā bilance |
-24 623 |
|||||
Finansēšana |
24 623 |
|||||
Naudas līdzekļi |
24 623 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
24 623 |
|||||
32.00.00 |
Mājokļu politikas ieviešana |
|||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
11 038 |
10 211 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
6 079 |
6 079 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 959 |
4 132 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 959 |
4 132 |
||||
Izdevumi - kopā |
12 560 |
10 211 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
12 560 |
10 211 |
||||
Kārtējie izdevumi |
12 560 |
10 211 |
||||
Atlīdzība |
4 959 |
4 132 |
||||
Atalgojums |
3 997 |
3 330 |
||||
Preces un pakalpojumi |
7 601 |
6 079 |
||||
Finansiālā bilance |
-1 522 |
|||||
Finansēšana |
1 522 |
|||||
Naudas līdzekļi |
1 522 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 522 |
|||||
32.01.00 |
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra |
|||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
11 038 |
10 211 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
6 079 |
6 079 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 959 |
4 132 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 959 |
4 132 |
||||
Izdevumi - kopā |
12 560 |
10 211 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
12 560 |
10 211 |
||||
Kārtējie izdevumi |
12 560 |
10 211 |
||||
Atlīdzība |
4 959 |
4 132 |
||||
Atalgojums |
3 997 |
3 330 |
||||
Preces un pakalpojumi |
7 601 |
6 079 |
||||
Finansiālā bilance |
-1 522 |
|||||
Finansēšana |
1 522 |
|||||
Naudas līdzekļi |
1 522 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 522 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā (REBECEE) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
11 038 |
10 211 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
6 079 |
6 079 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 959 |
4 132 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 959 |
4 132 |
||||
Izdevumi - kopā |
12 560 |
10 211 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
12 560 |
10 211 |
||||
Kārtējie izdevumi |
12 560 |
10 211 |
||||
Atlīdzība |
4 959 |
4 132 |
||||
Atalgojums |
3 997 |
3 330 |
||||
Preces un pakalpojumi |
7 601 |
6 079 |
||||
Finansiālā bilance |
-1 522 |
|||||
Finansēšana |
1 522 |
|||||
Naudas līdzekļi |
1 522 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 522 |
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 204 582 |
6 000 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
3 711 443 |
6 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
493 139 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
493 139 |
|||||
Izdevumi - kopā |
4 292 299 |
6 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
4 109 411 |
6 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
3 221 011 |
|||||
Atlīdzība |
172 266 |
|||||
Atalgojums |
138 984 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
3 048 745 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
882 800 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
882 800 |
|||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
5 600 |
6 000 |
||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
5 600 |
6 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
182 888 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
182 888 |
|||||
Finansiālā bilance |
-87 717 |
|||||
Finansēšana |
87 717 |
|||||
Naudas līdzekļi |
87 717 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
87 717 |
|||||
|
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 618 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
10 618 |
|||||
Izdevumi - kopā |
10 618 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
10 618 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
10 618 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
10 618 |
|||||
01.00.00 |
Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 618 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
10 618 |
|||||
Izdevumi - kopā |
10 618 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
10 618 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
10 618 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
10 618 |
|||||
12. Ekonomikas ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 135 715 |
61 838 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
954 309 |
61 838 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
35 540 |
55 838 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
181 406 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
181 406 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 193 221 |
61 838 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 184 396 |
61 838 |
||||
Kārtējie izdevumi |
1 093 266 |
|||||
Atlīdzība |
55 173 |
|||||
Atalgojums |
44 462 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 038 093 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
49 990 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
49 990 |
|||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
5 600 |
6 000 |
||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
5 600 |
6 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
35 540 |
55 838 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
35 540 |
55 838 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
35 540 |
55 838 |
||||
Kapitālie izdevumi |
8 825 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
8 825 |
|||||
Finansiālā bilance |
-57 506 |
|||||
Finansēšana |
57 506 |
|||||
Naudas līdzekļi |
57 506 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
57 506 |
|||||
24.00.00 |
Statistiskās informācijas nodrošināšana |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
357 611 |
61 838 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
278 301 |
61 838 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
35 540 |
55 838 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 310 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 310 |
|||||
Izdevumi - kopā |
415 117 |
61 838 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
409 947 |
61 838 |
||||
Kārtējie izdevumi |
318 817 |
|||||
Atlīdzība |
55 173 |
|||||
Atalgojums |
44 462 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
263 644 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
49 990 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
49 990 |
|||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
5 600 |
6 000 |
||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
5 600 |
6 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
35 540 |
55 838 |
||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
35 540 |
55 838 |
||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
35 540 |
55 838 |
||||
Kapitālie izdevumi |
5 170 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
5 170 |
|||||
Finansiālā bilance |
-57 506 |
|||||
Finansēšana |
57 506 |
|||||
Naudas līdzekļi |
57 506 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
57 506 |
|||||
26.00.00 |
Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
720 564 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
618 468 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
102 096 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
102 096 |
|||||
Izdevumi - kopā |
720 564 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
716 909 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
716 909 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
716 909 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 655 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 655 |
|||||
26.01.00 |
Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
601 220 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
513 048 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
88 172 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
88 172 |
|||||
Izdevumi - kopā |
601 220 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
601 105 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
601 105 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
601 105 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
115 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
115 |
|||||
26.02.00 |
Konkurences politikas ieviešana |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
119 344 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
105 420 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 924 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 924 |
|||||
Izdevumi - kopā |
119 344 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
115 804 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
115 804 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
115 804 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 540 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 540 |
|||||
31.00.00 |
Nozares politiku veidošana un vadība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
57 540 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
57 540 |
|||||
Izdevumi - kopā |
57 540 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
57 540 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
57 540 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
57 540 |
|||||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
37 500 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
37 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
37 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
37 500 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
37 500 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
37 500 |
|||||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
37 500 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
37 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
37 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
37 500 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
37 500 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
37 500 |
|||||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
743 792 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
673 796 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
69 996 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
69 996 |
|||||
Izdevumi - kopā |
743 792 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
728 792 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
728 792 |
|||||
Atlīdzība |
32 490 |
|||||
Atalgojums |
26 182 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
696 302 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
|||||
06.00.00 |
Valsts policijas darbība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
561 257 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
513 048 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 209 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 209 |
|||||
Izdevumi - kopā |
561 257 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
546 257 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
546 257 |
|||||
Atlīdzība |
20 825 |
|||||
Atalgojums |
16 782 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
525 432 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
|||||
10.00.00 |
Valsts robežsardzes darbība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
16 987 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
16 987 |
|||||
Izdevumi - kopā |
16 987 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
16 987 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
16 987 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
16 987 |
|||||
11.00.00 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
165 548 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
143 761 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 787 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 787 |
|||||
Izdevumi - kopā |
165 548 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
165 548 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
165 548 |
|||||
Atlīdzība |
11 665 |
|||||
Atalgojums |
9 400 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
153 883 |
|||||
11.01.00 |
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
165 548 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
143 761 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 787 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 787 |
|||||
Izdevumi - kopā |
165 548 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
165 548 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
165 548 |
|||||
Atlīdzība |
11 665 |
|||||
Atalgojums |
9 400 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
153 883 |
|||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Izdevumi - kopā |
30 211 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
30 211 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
30 211 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
30 211 |
|||||
Finansiālā bilance |
-30 211 |
|||||
Finansēšana |
30 211 |
|||||
Naudas līdzekļi |
30 211 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
30 211 |
|||||
04.00.00 |
Valsts valodas politika un pārvalde |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Izdevumi - kopā |
30 211 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
30 211 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
30 211 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
30 211 |
|||||
Finansiālā bilance |
-30 211 |
|||||
Finansēšana |
30 211 |
|||||
Naudas līdzekļi |
30 211 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
30 211 |
|||||
04.02.00 |
Atbalsts latviešu valodas apguvei |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Izdevumi - kopā |
30 211 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
30 211 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
30 211 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
30 211 |
|||||
Finansiālā bilance |
-30 211 |
|||||
Finansēšana |
30 211 |
|||||
Naudas līdzekļi |
30 211 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
30 211 |
|||||
16. Zemkopības ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
416 310 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
383 390 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 920 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 920 |
|||||
Izdevumi - kopā |
416 310 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
353 738 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
353 738 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
353 738 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
62 572 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
62 572 |
|||||
20.00.00 |
Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
109 531 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
93 478 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 053 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 053 |
|||||
Izdevumi - kopā |
109 531 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
75 072 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
75 072 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
75 072 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
34 459 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
34 459 |
|||||
21.00.00 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
164 606 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
154 064 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 542 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 542 |
|||||
Izdevumi - kopā |
164 606 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
136 493 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
136 493 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
136 493 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
28 113 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
28 113 |
|||||
21.02.00 |
Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
164 606 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
154 064 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 542 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 542 |
|||||
Izdevumi - kopā |
164 606 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
136 493 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
136 493 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
136 493 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
28 113 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
28 113 |
|||||
28.00.00 |
Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
142 173 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
135 848 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 325 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 325 |
|||||
Izdevumi - kopā |
142 173 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
142 173 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
142 173 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
142 173 |
|||||
19. Tieslietu ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 667 |
|||||
Transferti |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
20 373 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
20 373 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
20 373 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 373 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 294 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 294 |
|||||
Izdevumi - kopā |
22 667 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
22 667 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
22 667 |
|||||
Atlīdzība |
9 256 |
|||||
Atalgojums |
7 620 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
13 411 |
|||||
05.00.00 |
Naturalizācija |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 667 |
|||||
Transferti |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
20 373 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
20 373 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
20 373 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 373 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 294 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 294 |
|||||
Izdevumi - kopā |
22 667 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
22 667 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
22 667 |
|||||
Atlīdzība |
9 256 |
|||||
Atalgojums |
7 620 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
13 411 |
|||||
21. Vides ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
421 490 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
362 638 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 852 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 852 |
|||||
Izdevumi - kopā |
421 490 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
421 490 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
421 490 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
421 490 |
|||||
14.00.00 |
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
421 490 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
362 638 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 852 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 852 |
|||||
Izdevumi - kopā |
421 490 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
421 490 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
421 490 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
421 490 |
|||||
14.07.00 |
Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
421 490 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
362 638 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 852 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 852 |
|||||
Izdevumi - kopā |
421 490 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
421 490 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
421 490 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
421 490 |
|||||
24.Valsts kontrole |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
214 015 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
214 015 |
|||||
Izdevumi - kopā |
214 015 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
214 015 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
214 015 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
214 015 |
|||||
01.00.00 |
Valsts kontrole |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
214 015 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
214 015 |
|||||
Izdevumi - kopā |
214 015 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
214 015 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
214 015 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
214 015 |
|||||
28. Augstākā tiesa |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 195 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 195 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 195 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 195 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 195 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 195 |
|||||
01.00.00 |
Tiesa |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 195 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 195 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 195 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 195 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 195 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 195 |
|||||
29. Veselības ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
266 338 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
238 823 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 515 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 515 |
|||||
Izdevumi - kopā |
266 338 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
172 657 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
172 657 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
172 657 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
93 681 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
93 681 |
|||||
36.00.00 |
Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
266 338 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
238 823 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 515 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 515 |
|||||
Izdevumi - kopā |
266 338 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
172 657 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
172 657 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
172 657 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
93 681 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
93 681 |
|||||
36.02.00 |
Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
266 338 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
238 823 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 515 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 515 |
|||||
Izdevumi - kopā |
266 338 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
172 657 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
172 657 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
172 657 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
93 681 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
93 681 |
|||||
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 269 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
17 516 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 753 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 753 |
|||||
Izdevumi - kopā |
24 269 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
24 269 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
24 269 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
24 269 |
|||||
01.00.00 |
Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 269 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
17 516 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 753 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 753 |
|||||
Izdevumi - kopā |
24 269 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
24 269 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
24 269 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
24 269 |
|||||
01.02.00 |
Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 269 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
17 516 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 753 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 753 |
|||||
Izdevumi - kopā |
24 269 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
24 269 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
24 269 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
24 269 |
|||||
45.Īpašu uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
966 586 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
853 183 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 403 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 403 |
|||||
Izdevumi - kopā |
966 586 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
963 776 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
110 593 |
|||||
Atlīdzība |
75 347 |
|||||
Atalgojums |
60 720 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
35 246 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
832 810 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
832 810 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
20 373 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 810 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 810 |
|||||
02.00.00 |
Sabiedrības integrācijas fonds |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
966 586 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
853 183 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 403 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 403 |
|||||
Izdevumi - kopā |
966 586 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
963 776 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
110 593 |
|||||
Atlīdzība |
75 347 |
|||||
Atalgojums |
60 720 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
35 246 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
832 810 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
832 810 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
20 373 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 810 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 810 |
|||||
02.01.00 |
Sabiedrības integrācijas fonda vadība |
|||||
Pārejas programma (Transition Facility) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
966 586 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
853 183 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 403 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 403 |
|||||
Izdevumi - kopā |
966 586 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
963 776 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
110 593 |
|||||
Atlīdzība |
75 347 |
|||||
Atalgojums |
60 720 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
35 246 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
832 810 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
832 810 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
20 373 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
20 373 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 810 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 810 |
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
26 151 082 |
19 700 944 |
20 672 904 |
52 234 000 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
7 611 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
12 449 606 |
13 123 565 |
13 215 573 |
34 530 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 693 865 |
6 572 379 |
7 452 331 |
17 689 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 693 865 |
6 572 379 |
7 452 331 |
17 689 000 |
||
Izdevumi - kopā |
27 105 633 |
19 700 944 |
20 672 904 |
52 234 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
26 212 948 |
19 616 744 |
20 586 704 |
52 077 400 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 786 846 |
5 327 986 |
5 230 204 |
5 033 400 |
||
Atlīdzība |
5 906 397 |
1 856 433 |
1 863 288 |
2 585 394 |
||
Atalgojums |
4 348 549 |
1 388 492 |
1 419 659 |
2 132 639 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 880 449 |
3 471 553 |
3 366 916 |
2 448 006 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
13 156 602 |
13 793 258 |
14 858 000 |
45 579 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
13 156 602 |
13 793 258 |
14 858 000 |
45 579 000 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
19 500 |
20 500 |
23 500 |
40 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
19 500 |
20 500 |
23 500 |
40 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Dotācija un transferti pašvaldību budžetiem |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
892 685 |
84 200 |
86 200 |
156 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
892 685 |
84 200 |
86 200 |
156 600 |
||
Finansiālā bilance |
-954 551 |
|||||
Finansēšana |
954 551 |
|||||
Naudas līdzekļi |
954 551 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
954 551 |
|||||
03. Ministru kabinets |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
272 794 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
272 794 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
272 794 |
|||||
Izdevumi - kopā |
272 794 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
257 794 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
257 794 |
|||||
Atlīdzība |
128 977 |
|||||
Atalgojums |
91 990 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
128 817 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
|||||
17.00.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013) |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
272 794 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
272 794 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
272 794 |
|||||
Izdevumi - kopā |
272 794 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
257 794 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
257 794 |
|||||
Atlīdzība |
128 977 |
|||||
Atalgojums |
91 990 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
128 817 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
272 794 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
272 794 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
272 794 |
|||||
Izdevumi - kopā |
272 794 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
257 794 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
257 794 |
|||||
Atlīdzība |
128 977 |
|||||
Atalgojums |
91 990 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
128 817 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
|||||
10. Aizsardzības ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 741 |
114 179 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
95 437 |
|||||
Transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
18 741 |
18 742 |
||||
Izdevumi - kopā |
28 039 |
114 179 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
28 039 |
114 179 |
||||
Kārtējie izdevumi |
28 039 |
114 179 |
||||
Atlīdzība |
5 000 |
|||||
Atalgojums |
4 029 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
28 039 |
109 179 |
||||
Finansiālā bilance |
-9 298 |
|||||
Finansēšana |
9 298 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 298 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 298 |
|||||
33.00.00 |
Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 741 |
114 179 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
95 437 |
|||||
Transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
18 741 |
18 742 |
||||
Izdevumi - kopā |
28 039 |
114 179 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
28 039 |
114 179 |
||||
Kārtējie izdevumi |
28 039 |
114 179 |
||||
Atlīdzība |
5 000 |
|||||
Atalgojums |
4 029 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
28 039 |
109 179 |
||||
Finansiālā bilance |
-9 298 |
|||||
Finansēšana |
9 298 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 298 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 298 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Komisijas LIFE programma |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 741 |
114 179 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
95 437 |
|||||
Transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
18 741 |
18 742 |
||||
Izdevumi - kopā |
28 039 |
114 179 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
28 039 |
114 179 |
||||
Kārtējie izdevumi |
28 039 |
114 179 |
||||
Atlīdzība |
5 000 |
|||||
Atalgojums |
4 029 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
28 039 |
109 179 |
||||
Finansiālā bilance |
-9 298 |
|||||
Finansēšana |
9 298 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 298 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 298 |
|||||
12. Ekonomikas ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 734 154 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 734 154 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 734 154 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 739 192 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 611 599 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 606 561 |
|||||
Atlīdzība |
1 040 328 |
|||||
Atalgojums |
746 660 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
566 233 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 038 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
5 038 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
127 593 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
127 593 |
|||||
Finansiālā bilance |
-5 038 |
|||||
Finansēšana |
5 038 |
|||||
Naudas līdzekļi |
5 038 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 038 |
|||||
24.00.00 |
Statistiskās informācijas nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
||||||
Izdevumi - kopā |
5 038 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 038 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 038 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
5 038 |
|||||
Finansiālā bilance |
-5 038 |
|||||
Finansēšana |
5 038 |
|||||
Naudas līdzekļi |
5 038 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 038 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
2001., 2002., 2003.gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas pabeigšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
||||||
Izdevumi - kopā |
5 038 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 038 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 038 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
5 038 |
|||||
Finansiālā bilance |
-5 038 |
|||||
Finansēšana |
5 038 |
|||||
Naudas līdzekļi |
5 038 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 038 |
|||||
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 675 748 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 675 748 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 675 748 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 675 748 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 548 155 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 548 155 |
|||||
Atlīdzība |
1 040 328 |
|||||
Atalgojums |
746 660 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
507 827 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
127 593 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
127 593 |
|||||
27.05.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013) |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 675 748 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 675 748 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 675 748 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 675 748 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 548 155 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 548 155 |
|||||
Atlīdzība |
1 040 328 |
|||||
Atalgojums |
746 660 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
507 827 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
127 593 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
127 593 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 675 748 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 675 748 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 675 748 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 675 748 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 548 155 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 548 155 |
|||||
Atlīdzība |
1 040 328 |
|||||
Atalgojums |
746 660 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
507 827 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
127 593 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
127 593 |
|||||
31.00.00 |
Nozaru politiku veidošana un vadība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
58 406 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 406 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 406 |
|||||
Izdevumi - kopā |
58 406 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
58 406 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
58 406 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
58 406 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Naftas rezervju sistēmas vadīšana (Phare 2003 programmas pabeigšana) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
58 406 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 406 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 406 |
|||||
Izdevumi - kopā |
58 406 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
58 406 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
58 406 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
58 406 |
|||||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 090 762 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 090 762 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 090 762 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 090 762 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 090 762 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 090 762 |
|||||
Atlīdzība |
555 765 |
|||||
Atalgojums |
437 065 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
534 997 |
|||||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
797 200 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
797 200 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
797 200 |
|||||
Izdevumi - kopā |
797 200 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
797 200 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
797 200 |
|||||
Atlīdzība |
262 203 |
|||||
Atalgojums |
200 495 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
534 997 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
797 200 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
797 200 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
797 200 |
|||||
Izdevumi - kopā |
797 200 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
797 200 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
797 200 |
|||||
Atlīdzība |
262 203 |
|||||
Atalgojums |
200 495 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
534 997 |
|||||
38.00.00 |
Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
293 562 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
|||||
Izdevumi - kopā |
293 562 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
293 562 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
293 562 |
|||||
Atlīdzība |
293 562 |
|||||
Atalgojums |
236 570 |
|||||
38.01.00 |
Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
293 562 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
|||||
Izdevumi - kopā |
293 562 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
293 562 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
293 562 |
|||||
Atlīdzība |
293 562 |
|||||
Atalgojums |
236 570 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
293 562 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
|||||
Izdevumi - kopā |
293 562 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
293 562 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
293 562 |
|||||
Atlīdzība |
293 562 |
|||||
Atalgojums |
236 570 |
|||||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
592 199 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
486 869 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 330 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 330 |
|||||
Izdevumi - kopā |
592 199 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
582 966 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
403 924 |
|||||
Atlīdzība |
93 888 |
|||||
Atalgojums |
73 542 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
310 036 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
9 233 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 233 |
|||||
02.00.00 |
Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
115 996 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
115 996 |
|||||
Izdevumi - kopā |
115 996 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
106 763 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
106 763 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
106 763 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
9 233 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 233 |
|||||
02.02.00 |
Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
115 996 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
115 996 |
|||||
Izdevumi - kopā |
115 996 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
106 763 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
106 763 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
106 763 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
9 233 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 233 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
115 996 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
115 996 |
|||||
Izdevumi - kopā |
115 996 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
106 763 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
106 763 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
106 763 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
9 233 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 233 |
|||||
11.00.00 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
394 749 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
352 683 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 066 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 066 |
|||||
Izdevumi - kopā |
394 749 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
394 749 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
215 707 |
|||||
Atlīdzība |
42 066 |
|||||
Atalgojums |
33 900 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
173 641 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
|||||
11.03.00 |
Eiropas Bēgļu fonds |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
394 749 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
352 683 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 066 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 066 |
|||||
Izdevumi - kopā |
394 749 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
394 749 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
215 707 |
|||||
Atlīdzība |
42 066 |
|||||
Atalgojums |
33 900 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
173 641 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Bēgļu fonda 2005.- 2007.gada programma |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
394 749 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
352 683 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 066 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 066 |
|||||
Izdevumi - kopā |
394 749 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
394 749 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
215 707 |
|||||
Atlīdzība |
42 066 |
|||||
Atalgojums |
33 900 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
173 641 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
|||||
14.00.00 |
Latvijas Policijas akadēmija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 190 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
18 190 |
|||||
Izdevumi - kopā |
18 190 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
18 190 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
18 190 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
18 190 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projekts "Nacionālās izpētes programmas un darbības plāna par drošību nozīmīgos pasākumos Eiropas Savienībā (EU-SECII) koordinācija" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 190 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
18 190 |
|||||
Izdevumi - kopā |
18 190 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
18 190 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
18 190 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
18 190 |
|||||
35.00.00 |
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
63 264 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 264 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 264 |
|||||
Izdevumi - kopā |
63 264 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
63 264 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
63 264 |
|||||
Atlīdzība |
51 822 |
|||||
Atalgojums |
39 642 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
11 442 |
|||||
35.01.00 |
Tehniskās palīdzības finansējums |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
63 264 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 264 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 264 |
|||||
Izdevumi - kopā |
63 264 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
63 264 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
63 264 |
|||||
Atlīdzība |
51 822 |
|||||
Atalgojums |
39 642 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
11 442 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammai 2007.-2013.gadam |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
63 264 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 264 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 264 |
|||||
Izdevumi - kopā |
63 264 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
63 264 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
63 264 |
|||||
Atlīdzība |
51 822 |
|||||
Atalgojums |
39 642 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
11 442 |
|||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
16 186 327 |
16 488 806 |
17 443 758 |
43 360 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
10 189 841 |
10 305 000 |
10 530 000 |
26 580 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 996 486 |
6 183 806 |
6 913 758 |
16 780 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 996 486 |
6 183 806 |
6 913 758 |
16 780 000 |
||
Izdevumi - kopā |
16 259 723 |
16 488 806 |
17 443 758 |
43 360 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 123 209 |
16 410 806 |
17 363 758 |
43 210 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 412 709 |
4 600 306 |
4 651 258 |
3 510 000 |
||
Atlīdzība |
2 191 704 |
1 592 476 |
1 603 476 |
1 623 000 |
||
Atalgojums |
1 739 621 |
1 176 804 |
1 184 804 |
1 300 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 221 005 |
3 007 830 |
3 047 782 |
1 887 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
10 691 000 |
11 790 000 |
12 689 000 |
39 660 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 691 000 |
11 790 000 |
12 689 000 |
39 660 000 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
19 500 |
20 500 |
23 500 |
40 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
19 500 |
20 500 |
23 500 |
40 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
136 514 |
78 000 |
80 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
136 514 |
78 000 |
80 000 |
150 000 |
||
Finansiālā bilance |
-73 396 |
|||||
Finansēšana |
73 396 |
|||||
Naudas līdzekļi |
73 396 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
73 396 |
|||||
02.00.00 |
Profesionālā izglītība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 871 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 871 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 871 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 871 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 871 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 871 |
|||||
02.05.00 |
Profesionālās izglītības administrācija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 871 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 871 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 871 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 871 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 871 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 871 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Dalība Eiropas Savienības izglītības programmā "Leonardo da Vinci" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 871 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 871 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 871 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 871 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 871 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 871 |
|||||
04.00.00 |
Valsts valodas politika un pārvalde |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 730 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
23 730 |
|||||
Izdevumi - kopā |
23 730 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 216 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
20 216 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
20 216 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 514 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 514 |
|||||
04.02.00 |
Atbalsts latviešu valodas apguvei |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 730 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
23 730 |
|||||
Izdevumi - kopā |
23 730 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 216 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
20 216 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
20 216 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 514 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 514 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Dalība Eiropas Savienības izglītības programmā "Leonardo da Vinci" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 730 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
23 730 |
|||||
Izdevumi - kopā |
23 730 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 216 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
20 216 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
20 216 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 514 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 514 |
|||||
05.00.00 |
Zinātne |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
953 312 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
17 497 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 815 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 815 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
963 204 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
963 204 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
952 704 |
1 239 500 |
1 237 500 |
|||
Preces un pakalpojumi |
952 704 |
1 239 500 |
1 237 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
10 500 |
10 500 |
12 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
10 500 |
10 500 |
12 500 |
|||
Finansiālā bilance |
-9 892 |
|||||
Finansēšana |
9 892 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 892 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 892 |
|||||
05.09.00 |
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
953 312 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
17 497 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 815 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 815 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
963 204 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
963 204 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
952 704 |
1 239 500 |
1 237 500 |
|||
Preces un pakalpojumi |
952 704 |
1 239 500 |
1 237 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
10 500 |
10 500 |
12 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
10 500 |
10 500 |
12 500 |
|||
Finansiālā bilance |
-9 892 |
|||||
Finansēšana |
9 892 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 892 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 892 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
953 312 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
17 497 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 815 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
935 815 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
963 204 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
963 204 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
952 704 |
1 239 500 |
1 237 500 |
|||
Preces un pakalpojumi |
952 704 |
1 239 500 |
1 237 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
10 500 |
10 500 |
12 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
10 500 |
10 500 |
12 500 |
|||
Finansiālā bilance |
-9 892 |
|||||
Finansēšana |
9 892 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 892 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 892 |
|||||
06.00.00 |
Nozares vadība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
832 912 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
66 743 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
766 169 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
766 169 |
|||||
Izdevumi - kopā |
896 416 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
864 416 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
864 416 |
|||||
Atlīdzība |
572 187 |
|||||
Atalgojums |
417 364 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
292 229 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
32 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
32 000 |
|||||
Finansiālā bilance |
-63 504 |
|||||
Finansēšana |
63 504 |
|||||
Naudas līdzekļi |
63 504 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
63 504 |
|||||
06.16.00 |
Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
66 743 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
66 743 |
|||||
Izdevumi - kopā |
130 247 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
130 247 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
130 247 |
|||||
Atlīdzība |
26 398 |
|||||
Atalgojums |
21 274 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
103 849 |
|||||
Finansiālā bilance |
-63 504 |
|||||
Finansēšana |
63 504 |
|||||
Naudas līdzekļi |
63 504 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
63 504 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
EK projekts "Twinning nacionālā atbalsta dienesta Latvijā darbības nodrošināšana no 2007.gada 1.septembra līdz 2008.gada 31.decembrim" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
32 970 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
32 970 |
|||||
Izdevumi - kopā |
96 474 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
96 474 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
96 474 |
|||||
Atlīdzība |
26 398 |
|||||
Atalgojums |
21 274 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
70 076 |
|||||
Finansiālā bilance |
-63 504 |
|||||
Finansēšana |
63 504 |
|||||
Naudas līdzekļi |
63 504 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
63 504 |
|||||
EK projekts "Mūžizglītības rīcības stratēģija: izaicinājumi un risinājumi" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
33 773 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
33 773 |
|||||
Izdevumi - kopā |
33 773 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
33 773 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
33 773 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
33 773 |
|||||
06.17.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un citu finanšu instrumentu ieviešanai |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
766 169 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
766 169 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
766 169 |
|||||
Izdevumi - kopā |
766 169 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
734 169 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
734 169 |
|||||
Atlīdzība |
545 789 |
|||||
Atalgojums |
396 090 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
188 380 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
32 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
32 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
766 169 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
766 169 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
766 169 |
|||||
Izdevumi - kopā |
766 169 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
734 169 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
734 169 |
|||||
Atlīdzība |
545 789 |
|||||
Atalgojums |
396 090 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
188 380 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
32 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
32 000 |
|||||
32.00.00 |
Akadēmisko programmu aģentūra |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 622 469 |
11 618 708 |
12 573 660 |
43 360 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
7 950 000 |
8 175 000 |
8 400 000 |
26 580 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 672 469 |
3 443 708 |
4 173 660 |
16 780 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 672 469 |
3 443 708 |
4 173 660 |
16 780 000 |
||
Izdevumi - kopā |
10 622 469 |
11 618 708 |
12 573 660 |
43 360 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 581 469 |
11 575 708 |
12 528 660 |
43 210 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
881 469 |
975 708 |
1 028 660 |
3 510 000 |
||
Atlīdzība |
449 861 |
502 000 |
513 000 |
1 623 000 |
||
Atalgojums |
356 961 |
398 000 |
406 000 |
1 300 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
431 608 |
473 708 |
515 660 |
1 887 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 691 000 |
10 590 000 |
11 489 000 |
39 660 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 691 000 |
10 590 000 |
11 489 000 |
39 660 000 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
40 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
40 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
41 000 |
43 000 |
45 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
41 000 |
43 000 |
45 000 |
150 000 |
||
32.01.00 |
Aģentūras darbības nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
922 469 |
1 018 708 |
1 073 660 |
3 660 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
250 000 |
275 000 |
300 000 |
1 080 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
672 469 |
743 708 |
773 660 |
2 580 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
672 469 |
743 708 |
773 660 |
2 580 000 |
||
Izdevumi - kopā |
922 469 |
1 018 708 |
1 073 660 |
3 660 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
881 469 |
975 708 |
1 028 660 |
3 510 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
881 469 |
975 708 |
1 028 660 |
3 510 000 |
||
Atlīdzība |
449 861 |
502 000 |
513 000 |
1 623 000 |
||
Atalgojums |
356 961 |
398 000 |
406 000 |
1 300 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
431 608 |
473 708 |
515 660 |
1 887 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
41 000 |
43 000 |
45 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
41 000 |
43 000 |
45 000 |
150 000 |
||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Savienības izglītības programmu un pasākumu administrēšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
922 469 |
1 018 708 |
1 073 660 |
3 660 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
250 000 |
275 000 |
300 000 |
1 080 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
672 469 |
743 708 |
773 660 |
2 580 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
672 469 |
743 708 |
773 660 |
2 580 000 |
||
Izdevumi - kopā |
922 469 |
1 018 708 |
1 073 660 |
3 660 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
881 469 |
975 708 |
1 028 660 |
3 510 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
881 469 |
975 708 |
1 028 660 |
3 510 000 |
||
Atlīdzība |
449 861 |
502 000 |
513 000 |
1 623 000 |
||
Atalgojums |
356 961 |
398 000 |
406 000 |
1 300 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
431 608 |
473 708 |
515 660 |
1 887 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
41 000 |
43 000 |
45 000 |
150 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
41 000 |
43 000 |
45 000 |
150 000 |
||
32.02.00 |
Eiropas izglītības programmu projektu īstenošanas nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
9 700 000 |
10 600 000 |
11 500 000 |
39 700 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
7 700 000 |
7 900 000 |
8 100 000 |
25 500 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 000 000 |
2 700 000 |
3 400 000 |
14 200 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 000 000 |
2 700 000 |
3 400 000 |
14 200 000 |
||
Izdevumi - kopā |
9 700 000 |
10 600 000 |
11 500 000 |
39 700 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 700 000 |
10 600 000 |
11 500 000 |
39 700 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 691 000 |
10 590 000 |
11 489 000 |
39 660 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 691 000 |
10 590 000 |
11 489 000 |
39 660 000 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
40 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
40 000 |
||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Savienības izglītības programmu un pasākumu projektu īstenošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
9 700 000 |
10 600 000 |
11 500 000 |
39 700 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
7 700 000 |
7 900 000 |
8 100 000 |
25 500 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 000 000 |
2 700 000 |
3 400 000 |
14 200 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 000 000 |
2 700 000 |
3 400 000 |
14 200 000 |
||
Izdevumi - kopā |
9 700 000 |
10 600 000 |
11 500 000 |
39 700 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 700 000 |
10 600 000 |
11 500 000 |
39 700 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 691 000 |
10 590 000 |
11 489 000 |
39 660 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 691 000 |
10 590 000 |
11 489 000 |
39 660 000 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
40 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
40 000 |
||
33.00.00 |
Valsts izglītības attīstības aģentūra |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 752 033 |
3 620 098 |
3 620 098 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 130 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 622 033 |
1 490 098 |
1 490 098 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 622 033 |
1 490 098 |
1 490 098 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 752 033 |
3 620 098 |
3 620 098 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 692 033 |
3 585 098 |
3 585 098 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 692 033 |
2 385 098 |
2 385 098 |
|||
Atlīdzība |
1 169 656 |
1 090 476 |
1 090 476 |
|||
Atalgojums |
965 296 |
778 804 |
778 804 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 522 377 |
1 294 622 |
1 294 622 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
35 000 |
35 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
60 000 |
35 000 |
35 000 |
|||
33.01.00 |
Aģentūras darbības nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 752 033 |
1 620 098 |
1 620 098 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 622 033 |
1 490 098 |
1 490 098 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 622 033 |
1 490 098 |
1 490 098 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 752 033 |
1 620 098 |
1 620 098 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 692 033 |
1 585 098 |
1 585 098 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 692 033 |
1 585 098 |
1 585 098 |
|||
Atlīdzība |
1 169 656 |
1 090 476 |
1 090 476 |
|||
Atalgojums |
965 296 |
778 804 |
778 804 |
|||
Preces un pakalpojumi |
522 377 |
494 622 |
494 622 |
|||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
35 000 |
35 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
60 000 |
35 000 |
35 000 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
220 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
220 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
220 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
220 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
204 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
204 000 |
|||||
Atlīdzība |
167 245 |
|||||
Atalgojums |
130 890 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
36 755 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
16 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
16 000 |
|||||
Dalība Eiropas Savienības izglītības programmā "Leonardo da Vinci" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 532 033 |
1 620 098 |
1 620 098 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 402 033 |
1 490 098 |
1 490 098 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 402 033 |
1 490 098 |
1 490 098 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 532 033 |
1 620 098 |
1 620 098 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 488 033 |
1 585 098 |
1 585 098 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 488 033 |
1 585 098 |
1 585 098 |
|||
Atlīdzība |
1 002 411 |
1 090 476 |
1 090 476 |
|||
Atalgojums |
834 406 |
778 804 |
778 804 |
|||
Preces un pakalpojumi |
485 622 |
494 622 |
494 622 |
|||
Kapitālie izdevumi |
44 000 |
35 000 |
35 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
44 000 |
35 000 |
35 000 |
|||
33.02.00 |
Eiropas programmas "Leonardo da Vinci" projektu īstenošanas nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Dalība Eiropas Savienības izglītības programmā "Leonardo da Vinci" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
16. Zemkopības ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 360 |
|||||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 611 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 749 |
|||||
Izdevumi - kopā |
5 360 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 360 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 360 |
|||||
Atlīdzība |
4 241 |
|||||
Atalgojums |
3 417 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 119 |
|||||
20.00.00 |
Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 360 |
|||||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 611 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 749 |
|||||
Izdevumi - kopā |
5 360 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 360 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 360 |
|||||
Atlīdzība |
4 241 |
|||||
Atalgojums |
3 417 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 119 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
EFSA (European Food Safety Authority - Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) projekts "Dzīvnieku un pārtikas produktu Echinococcus, Trichinella, Cysticerus un Sarcocystis monitoringa un atskaišu saskaņotas sistēmas izveide Eiropas Savienībā" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 360 |
|||||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 611 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 749 |
|||||
Izdevumi - kopā |
5 360 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 360 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 360 |
|||||
Atlīdzība |
4 241 |
|||||
Atalgojums |
3 417 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 119 |
|||||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
469 898 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
469 898 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
469 898 |
|||||
Izdevumi - kopā |
469 898 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
467 898 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
467 898 |
|||||
Atlīdzība |
399 358 |
|||||
Atalgojums |
307 147 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
68 540 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
|||||
01.00.00 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
290 208 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 208 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 208 |
|||||
Izdevumi - kopā |
290 208 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
288 208 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
288 208 |
|||||
Atlīdzība |
244 027 |
|||||
Atalgojums |
185 971 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
44 181 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
|||||
01.09.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
290 208 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 208 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 208 |
|||||
Izdevumi - kopā |
290 208 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
288 208 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
288 208 |
|||||
Atlīdzība |
244 027 |
|||||
Atalgojums |
185 971 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
44 181 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
290 208 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 208 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 208 |
|||||
Izdevumi - kopā |
290 208 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
288 208 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
288 208 |
|||||
Atlīdzība |
244 027 |
|||||
Atalgojums |
185 971 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
44 181 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
|||||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
179 690 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
|||||
Izdevumi - kopā |
179 690 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
179 690 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
179 690 |
|||||
Atlīdzība |
155 331 |
|||||
Atalgojums |
121 176 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
24 359 |
|||||
07.12.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
179 690 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
|||||
Izdevumi - kopā |
179 690 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
179 690 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
179 690 |
|||||
Atlīdzība |
155 331 |
|||||
Atalgojums |
121 176 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
24 359 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
179 690 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
|||||
Izdevumi - kopā |
179 690 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
179 690 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
179 690 |
|||||
Atlīdzība |
155 331 |
|||||
Atalgojums |
121 176 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
24 359 |
|||||
19. Tieslietu ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
57 003 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
26 819 |
|||||
Transferti |
16 072 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 112 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 112 |
|||||
Izdevumi - kopā |
57 003 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
57 003 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
57 003 |
|||||
Atlīdzība |
28 860 |
|||||
Atalgojums |
23 258 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
28 143 |
|||||
36.00.00 |
Tiesas |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 430 |
|||||
Transferti |
16 072 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 358 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 358 |
|||||
Izdevumi - kopā |
21 430 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
21 430 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
21 430 |
|||||
Atlīdzība |
2 041 |
|||||
Atalgojums |
1 645 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
19 389 |
|||||
36.01.00 |
Tiesu administrācija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 430 |
|||||
Transferti |
16 072 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 358 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 358 |
|||||
Izdevumi - kopā |
21 430 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
21 430 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
21 430 |
|||||
Atlīdzība |
2 041 |
|||||
Atalgojums |
1 645 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
19 389 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programmas projekts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 430 |
|||||
Transferti |
16 072 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 358 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 358 |
|||||
Izdevumi - kopā |
21 430 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
21 430 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
21 430 |
|||||
Atlīdzība |
2 041 |
|||||
Atalgojums |
1 645 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
19 389 |
|||||
45.00.00 |
Juridiskās palīdzības nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
35 573 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
26 819 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 754 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 754 |
|||||
Izdevumi - kopā |
35 573 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
35 573 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
35 573 |
|||||
Atlīdzība |
26 819 |
|||||
Atalgojums |
21 613 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 754 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Granta projekts "Labākas prakses apkopošana par noziegumu upuru apkalpošanu un piekļūšanu ES valstu tiesību institūcijām atvieglošanu" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
35 573 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
26 819 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 754 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 754 |
|||||
Izdevumi - kopā |
35 573 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
35 573 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
35 573 |
|||||
Atlīdzība |
26 819 |
|||||
Atalgojums |
21 613 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 754 |
|||||
21. Vides ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
647 168 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
647 168 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
647 168 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Izdevumi - kopā |
703 134 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
700 934 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
520 907 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
Atlīdzība |
75 643 |
|||||
Atalgojums |
60 958 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
445 264 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
161 286 |
128 258 |
294 000 |
294 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
161 286 |
128 258 |
294 000 |
294 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 742 |
||||
Kapitālie izdevumi |
2 200 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 200 |
|||||
Finansiālā bilance |
-55 966 |
|||||
Finansēšana |
55 966 |
|||||
Naudas līdzekļi |
55 966 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
55 966 |
|||||
14.00.00 |
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
647 168 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
647 168 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
647 168 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Izdevumi - kopā |
703 134 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
700 934 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
520 907 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
Atlīdzība |
75 643 |
|||||
Atalgojums |
60 958 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
445 264 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
161 286 |
128 258 |
294 000 |
294 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
161 286 |
128 258 |
294 000 |
294 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 742 |
||||
Kapitālie izdevumi |
2 200 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 200 |
|||||
Finansiālā bilance |
-55 966 |
|||||
Finansēšana |
55 966 |
|||||
Naudas līdzekļi |
55 966 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
55 966 |
|||||
14.03.00 |
Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Izdevumi - kopā |
55 966 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
55 966 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
55 966 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
55 966 |
|||||
Finansiālā bilance |
-55 966 |
|||||
Finansēšana |
55 966 |
|||||
Naudas līdzekļi |
55 966 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
55 966 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds |
||||||
Izdevumi - kopā |
55 966 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
55 966 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
55 966 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
55 966 |
|||||
Finansiālā bilance |
-55 966 |
|||||
Finansēšana |
55 966 |
|||||
Naudas līdzekļi |
55 966 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
55 966 |
|||||
14.06.00 |
LIFE programmas projekti |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Izdevumi - kopā |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 643 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
Atlīdzība |
6 643 |
|||||
Atalgojums |
5 353 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
3 000 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
105 320 |
128 258 |
294 000 |
294 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
105 320 |
128 258 |
294 000 |
294 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 742 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Kopienas programma LIFE |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Izdevumi - kopā |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
133 704 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 643 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
Atlīdzība |
6 643 |
|||||
Atalgojums |
5 353 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
3 000 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
105 320 |
128 258 |
294 000 |
294 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
105 320 |
128 258 |
294 000 |
294 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 742 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 742 |
||||
14.10.00 |
Atbalsta pasākumi Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
513 464 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
513 464 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
513 464 |
|||||
Izdevumi - kopā |
513 464 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
511 264 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
511 264 |
|||||
Atlīdzība |
69 000 |
|||||
Atalgojums |
55 605 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
442 264 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 200 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 200 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
513 464 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
513 464 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
513 464 |
|||||
Izdevumi - kopā |
513 464 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
511 264 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
511 264 |
|||||
Atlīdzība |
69 000 |
|||||
Atalgojums |
55 605 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
442 264 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 200 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 200 |
|||||
29. Veselības ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
780 671 |
108 701 |
71 146 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
115 859 |
73 128 |
35 573 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
664 812 |
35 573 |
35 573 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
664 812 |
35 573 |
35 573 |
|||
Izdevumi - kopā |
792 197 |
108 701 |
71 146 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
625 311 |
104 701 |
67 146 |
|||
Kārtējie izdevumi |
625 311 |
104 701 |
67 146 |
|||
Atlīdzība |
350 200 |
32 698 |
32 698 |
|||
Atalgojums |
252 954 |
26 350 |
26 350 |
|||
Preces un pakalpojumi |
275 111 |
72 003 |
34 448 |
|||
Kapitālie izdevumi |
166 886 |
4 000 |
4 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
166 886 |
4 000 |
4 000 |
|||
Finansiālā bilance |
-11 526 |
|||||
Finansēšana |
11 526 |
|||||
Naudas līdzekļi |
11 526 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
11 526 |
|||||
01.00.00 |
Nozares vadība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
605 945 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
605 945 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
605 945 |
|||||
Izdevumi - kopā |
605 945 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
439 059 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
439 059 |
|||||
Atlīdzība |
300 559 |
|||||
Atalgojums |
212 950 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
138 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
166 886 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
166 886 |
|||||
01.04.00 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
605 945 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
605 945 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
605 945 |
|||||
Izdevumi - kopā |
605 945 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
439 059 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
439 059 |
|||||
Atlīdzība |
300 559 |
|||||
Atalgojums |
212 950 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
138 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
166 886 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
166 886 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
605 945 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
605 945 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
605 945 |
|||||
Izdevumi - kopā |
605 945 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
439 059 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
439 059 |
|||||
Atlīdzība |
300 559 |
|||||
Atalgojums |
212 950 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
138 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
166 886 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
166 886 |
|||||
36.00.00 |
Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
174 726 |
108 701 |
71 146 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
115 859 |
73 128 |
35 573 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 867 |
35 573 |
35 573 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 867 |
35 573 |
35 573 |
|||
Izdevumi - kopā |
186 252 |
108 701 |
71 146 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
186 252 |
104 701 |
67 146 |
|||
Kārtējie izdevumi |
186 252 |
104 701 |
67 146 |
|||
Atlīdzība |
49 641 |
32 698 |
32 698 |
|||
Atalgojums |
40 004 |
26 350 |
26 350 |
|||
Preces un pakalpojumi |
136 611 |
72 003 |
34 448 |
|||
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
4 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
4 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-11 526 |
|||||
Finansēšana |
11 526 |
|||||
Naudas līdzekļi |
11 526 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
11 526 |
|||||
36.03.00 |
Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
71 146 |
71 146 |
71 146 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
35 573 |
35 573 |
35 573 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 573 |
35 573 |
35 573 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 573 |
35 573 |
35 573 |
|||
Izdevumi - kopā |
82 672 |
71 146 |
71 146 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
82 672 |
67 146 |
67 146 |
|||
Kārtējie izdevumi |
82 672 |
67 146 |
67 146 |
|||
Atlīdzība |
34 135 |
32 698 |
32 698 |
|||
Atalgojums |
27 508 |
26 350 |
26 350 |
|||
Preces un pakalpojumi |
48 537 |
34 448 |
34 448 |
|||
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
4 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
4 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-11 526 |
|||||
Finansēšana |
11 526 |
|||||
Naudas līdzekļi |
11 526 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
11 526 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
71 146 |
71 146 |
71 146 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
35 573 |
35 573 |
35 573 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 573 |
35 573 |
35 573 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 573 |
35 573 |
35 573 |
|||
Izdevumi - kopā |
82 672 |
71 146 |
71 146 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
82 672 |
67 146 |
67 146 |
|||
Kārtējie izdevumi |
82 672 |
67 146 |
67 146 |
|||
Atlīdzība |
34 135 |
32 698 |
32 698 |
|||
Atalgojums |
27 508 |
26 350 |
26 350 |
|||
Preces un pakalpojumi |
48 537 |
34 448 |
34 448 |
|||
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
4 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
4 000 |
||||
Finansiālā bilance |
-11 526 |
|||||
Finansēšana |
11 526 |
|||||
Naudas līdzekļi |
11 526 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
11 526 |
|||||
36.04.00 |
Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
103 580 |
37 555 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
80 286 |
37 555 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 294 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 294 |
|||||
Izdevumi - kopā |
103 580 |
37 555 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
103 580 |
37 555 |
||||
Kārtējie izdevumi |
103 580 |
37 555 |
||||
Atlīdzība |
15 506 |
|||||
Atalgojums |
12 496 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
88 074 |
37 555 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Kopienas programma "Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
103 580 |
37 555 |
||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
80 286 |
37 555 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 294 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 294 |
|||||
Izdevumi - kopā |
103 580 |
37 555 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
103 580 |
37 555 |
||||
Kārtējie izdevumi |
103 580 |
37 555 |
||||
Atlīdzība |
15 506 |
|||||
Atalgojums |
12 496 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
88 074 |
37 555 |
||||
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 689 082 |
2 858 000 |
2 858 000 |
8 574 000 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 493 079 |
2 650 000 |
2 650 000 |
7 950 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
203 000 |
203 000 |
609 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
203 000 |
203 000 |
609 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 430 448 |
2 858 000 |
2 858 000 |
8 574 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 409 217 |
2 855 800 |
2 855 800 |
8 567 400 |
||
Kārtējie izdevumi |
506 555 |
505 800 |
505 800 |
1 517 400 |
||
Atlīdzība |
220 562 |
226 259 |
227 114 |
962 394 |
||
Atalgojums |
157 660 |
181 309 |
208 505 |
832 639 |
||
Preces un pakalpojumi |
285 993 |
279 541 |
278 686 |
555 006 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 652 662 |
1 875 000 |
1 875 000 |
5 625 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 652 662 |
1 875 000 |
1 875 000 |
5 625 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 231 |
2 200 |
2 200 |
6 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
21 231 |
2 200 |
2 200 |
6 600 |
||
Finansiālā bilance |
-741 366 |
|||||
Finansēšana |
741 366 |
|||||
Naudas līdzekļi |
741 366 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
741 366 |
|||||
06.00.00 |
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 689 082 |
2 858 000 |
2 858 000 |
8 574 000 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 493 079 |
2 650 000 |
2 650 000 |
7 950 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
203 000 |
203 000 |
609 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
203 000 |
203 000 |
609 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 430 448 |
2 858 000 |
2 858 000 |
8 574 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 409 217 |
2 855 800 |
2 855 800 |
8 567 400 |
||
Kārtējie izdevumi |
506 555 |
505 800 |
505 800 |
1 517 400 |
||
Atlīdzība |
220 562 |
226 259 |
227 114 |
962 394 |
||
Atalgojums |
157 660 |
181 309 |
208 505 |
832 639 |
||
Preces un pakalpojumi |
285 993 |
279 541 |
278 686 |
555 006 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 652 662 |
1 875 000 |
1 875 000 |
5 625 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 652 662 |
1 875 000 |
1 875 000 |
5 625 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 231 |
2 200 |
2 200 |
6 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
21 231 |
2 200 |
2 200 |
6 600 |
||
Finansiālā bilance |
-741 366 |
|||||
Finansēšana |
741 366 |
|||||
Naudas līdzekļi |
741 366 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
741 366 |
|||||
06.01.00 |
Aģentūras darbības nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
312 751 |
358 000 |
358 000 |
1 074 000 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
116 748 |
150 000 |
150 000 |
450 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
203 000 |
203 000 |
609 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
203 000 |
203 000 |
609 000 |
||
Izdevumi - kopā |
387 786 |
358 000 |
358 000 |
1 074 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
366 555 |
355 800 |
355 800 |
1 067 400 |
||
Kārtējie izdevumi |
366 555 |
355 800 |
355 800 |
1 067 400 |
||
Atlīdzība |
220 562 |
226 259 |
227 114 |
962 394 |
||
Atalgojums |
157 660 |
181 309 |
208 505 |
832 639 |
||
Preces un pakalpojumi |
145 993 |
129 541 |
128 686 |
105 006 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 231 |
2 200 |
2 200 |
6 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
21 231 |
2 200 |
2 200 |
6 600 |
||
Finansiālā bilance |
-75 035 |
|||||
Finansēšana |
75 035 |
|||||
Naudas līdzekļi |
75 035 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
75 035 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas programmas "Jaunatne darbībā" administrēšanas nodrošināšanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
312 751 |
358 000 |
358 000 |
1 074 000 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
116 748 |
150 000 |
150 000 |
450 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
203 000 |
203 000 |
609 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 003 |
203 000 |
203 000 |
609 000 |
||
Izdevumi - kopā |
387 786 |
358 000 |
358 000 |
1 074 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
366 555 |
355 800 |
355 800 |
1 067 400 |
||
Kārtējie izdevumi |
366 555 |
355 800 |
355 800 |
1 067 400 |
||
Atlīdzība |
220 562 |
226 259 |
227 114 |
962 394 |
||
Atalgojums |
157 660 |
181 309 |
208 505 |
832 639 |
||
Preces un pakalpojumi |
145 993 |
129 541 |
128 686 |
105 006 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 231 |
2 200 |
2 200 |
6 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
21 231 |
2 200 |
2 200 |
6 600 |
||
Finansiālā bilance |
-75 035 |
|||||
Finansēšana |
75 035 |
|||||
Naudas līdzekļi |
75 035 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
75 035 |
|||||
06.02.00 |
Eiropas programmas "Jaunatne darbībā" projektu īstenošanas nodrošināšana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 376 331 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 376 331 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 042 662 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 042 662 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
450 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
450 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 652 662 |
1 875 000 |
1 875 000 |
5 625 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 652 662 |
1 875 000 |
1 875 000 |
5 625 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Finansiālā bilance |
-666 331 |
|||||
Finansēšana |
666 331 |
|||||
Naudas līdzekļi |
666 331 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
666 331 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas programmas "Jaunatne darbībā" projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 376 331 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 376 331 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 042 662 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 042 662 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
450 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
450 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 652 662 |
1 875 000 |
1 875 000 |
5 625 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 652 662 |
1 875 000 |
1 875 000 |
5 625 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
250 000 |
475 000 |
475 000 |
1 425 000 |
||
Finansiālā bilance |
-666 331 |
|||||
Finansēšana |
666 331 |
|||||
Naudas līdzekļi |
666 331 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
666 331 |
|||||
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
553 975 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
119 079 |
|||||
Transferti |
87 773 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
87 773 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
347 123 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
347 123 |
|||||
Izdevumi - kopā |
563 418 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
562 610 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
377 478 |
|||||
Atlīdzība |
224 390 |
|||||
Atalgojums |
176 195 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
153 088 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
185 132 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
185 132 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
808 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
808 |
|||||
Finansiālā bilance |
-9 443 |
|||||
Finansēšana |
9 443 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 443 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 443 |
|||||
01.00.00 |
Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts) |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
284 327 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
119 079 |
|||||
Transferti |
87 773 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
87 773 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 475 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 475 |
|||||
Izdevumi - kopā |
293 770 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
292 962 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
107 830 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
107 830 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
185 132 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
185 132 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
808 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
808 |
|||||
Finansiālā bilance |
-9 443 |
|||||
Finansēšana |
9 443 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 443 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 443 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programmas projekts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
117 030 |
|||||
Transferti |
87 773 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
87 773 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
87 773 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 257 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 257 |
|||||
Izdevumi - kopā |
117 030 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
116 222 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
39 634 |
|||||
Atlīdzība |
||||||
Atalgojums |
||||||
Preces un pakalpojumi |
39 634 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
76 588 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
76 588 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
808 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
808 |
|||||
Eiropas Komisijas projekts "Latvija - vienlīdzība dažādībā III" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
118 101 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
94 481 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 620 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 620 |
|||||
Izdevumi - kopā |
118 101 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
118 101 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
9 557 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
9 557 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
108 544 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
108 544 |
|||||
Eiropas Komisijas projekts "Eiropas starpkultūru dialoga gads 2008" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
49 196 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
24 598 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 598 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 598 |
|||||
Izdevumi - kopā |
49 196 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
49 196 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
49 196 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
49 196 |
|||||
Eiropas Komisijas projekts "EK vienādu iespēju gads visiem (2007)" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
||||||
Izdevumi - kopā |
9 443 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
9 443 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
9 443 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
9 443 |
|||||
Finansiālā bilance |
-9 443 |
|||||
Finansēšana |
9 443 |
|||||
Naudas līdzekļi |
9 443 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 443 |
|||||
02.00.00 |
Sabiedrības integrācijas fonds |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
269 648 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
269 648 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
269 648 |
|||||
Izdevumi - kopā |
269 648 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
269 648 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
269 648 |
|||||
Atlīdzība |
224 390 |
|||||
Atalgojums |
176 195 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
45 258 |
|||||
02.05.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
269 648 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
269 648 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
269 648 |
|||||
Izdevumi - kopā |
269 648 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
269 648 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
269 648 |
|||||
Atlīdzība |
224 390 |
|||||
Atalgojums |
176 195 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
45 258 |
|||||
tai skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība Sabiedrības integrācijas fondam Eiropas Savienības fondu ieviešanā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
269 648 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
269 648 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
269 648 |
|||||
Izdevumi - kopā |
269 648 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
269 648 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
269 648 |
|||||
Atlīdzība |
224 390 |
|||||
Atalgojums |
176 195 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
45 258 |
|||||
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
499 425 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
15 311 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
484 114 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
484 114 |
|||||
Izdevumi - kopā |
547 943 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
506 043 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
506 043 |
|||||
Atlīdzība |
233 997 |
|||||
Atalgojums |
186 139 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
272 046 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
41 900 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
41 900 |
|||||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
|||||
Finansēšana |
48 518 |
|||||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
48 518 |
|||||
01.00.00 |
E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
99 631 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
15 311 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
|||||
Izdevumi - kopā |
148 149 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
148 149 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
148 149 |
|||||
Atlīdzība |
35 623 |
|||||
Atalgojums |
28 709 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
112 526 |
|||||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
|||||
Finansēšana |
48 518 |
|||||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
48 518 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Komisijas "Safer Internet plus" programma |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
99 631 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
15 311 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
|||||
Izdevumi - kopā |
148 149 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
148 149 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
148 149 |
|||||
Atlīdzība |
35 623 |
|||||
Atalgojums |
28 709 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
112 526 |
|||||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
|||||
Finansēšana |
-48 518 |
|||||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
48 518 |
|||||
02.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un pasākumi |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
399 794 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
399 794 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
399 794 |
|||||
Izdevumi - kopā |
399 794 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
357 894 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
357 894 |
|||||
Atlīdzība |
198 374 |
|||||
Atalgojums |
157 430 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
159 520 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
41 900 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
41 900 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
399 794 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
399 794 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
399 794 |
|||||
Izdevumi - kopā |
399 794 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
357 894 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
357 894 |
|||||
Atlīdzība |
198 374 |
|||||
Atalgojums |
157 430 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
159 520 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
41 900 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
41 900 |
|||||
58.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 676 109 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 676 109 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 676 109 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 676 109 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 306 789 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
920 502 |
|||||
Atlīdzība |
358 484 |
|||||
Atalgojums |
268 138 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
562 018 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
386 287 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
386 287 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
369 320 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
369 320 |
|||||
21.00.00. |
Atbalsts plānošanas reģioniem |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
386 287 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
386 287 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
386 287 |
|||||
Izdevumi - kopā |
386 287 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
386 287 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
386 287 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
386 287 |
|||||
21.01.00. |
Latgales plānošanas reģions |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
76 894 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
76 894 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
76 894 |
|||||
Izdevumi - kopā |
76 894 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
76 894 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
76 894 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
76 894 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
76 894 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
76 894 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
76 894 |
|||||
Izdevumi - kopā |
76 894 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
76 894 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
76 894 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
76 894 |
|||||
21.02.00. |
Vidzemes plānošanas reģions |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 030 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 030 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 030 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 030 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 030 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
60 030 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
60 030 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 030 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 030 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 030 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 030 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 030 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
60 030 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
60 030 |
|||||
21.03.00. |
Kurzemes plānošanas reģions |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
86 999 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 999 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 999 |
|||||
Izdevumi - kopā |
86 999 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
86 999 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
86 999 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
86 999 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
86 999 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 999 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 999 |
|||||
Izdevumi - kopā |
86 999 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
86 999 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
86 999 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
86 999 |
|||||
21.04.00. |
Rīgas plānošanas reģions |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
75 365 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 365 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 365 |
|||||
Izdevumi - kopā |
75 365 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
75 365 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 365 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
75 365 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
75 365 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 365 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 365 |
|||||
Izdevumi - kopā |
75 365 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
75 365 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 365 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
75 365 |
|||||
21.05.00. |
Zemgales plānošanas reģions |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
86 999 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 999 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 999 |
|||||
Izdevumi - kopā |
86 999 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
86 999 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
86 999 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
86 999 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
86 999 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 999 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 999 |
|||||
Izdevumi - kopā |
86 999 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
86 999 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
86 999 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
86 999 |
|||||
22.00.00 |
Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
668 579 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
668 579 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
668 579 |
|||||
Izdevumi - kopā |
668 579 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
398 059 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
398 059 |
|||||
Atlīdzība |
153 269 |
|||||
Atalgojums |
123 514 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
244 790 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
270 520 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
270 520 |
|||||
22.01.00. |
Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
668 579 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
668 579 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
668 579 |
|||||
Izdevumi - kopā |
668 579 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
398 059 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
398 059 |
|||||
Atlīdzība |
153 269 |
|||||
Atalgojums |
123 514 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
244 790 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
270 520 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
270 520 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
668 579 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
668 579 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
668 579 |
|||||
Izdevumi - kopā |
668 579 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
398 059 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
398 059 |
|||||
Atlīdzība |
153 269 |
|||||
Atalgojums |
123 514 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
244 790 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
270 520 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
270 520 |
|||||
27.00.00. |
Politiku veidošana un vadība |
|||||
Citi ES politiku instrumenti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
621 243 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
621 243 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
621 243 |
|||||
Izdevumi - kopā |
621 243 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
522 443 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
522 443 |
|||||
Atlīdzība |
205 215 |
|||||
Atalgojums |
144 624 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
317 228 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
98 800 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
98 800 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
621 243 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
621 243 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
621 243 |
|||||
Izdevumi - kopā |
621 243 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
522 443 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
522 443 |
|||||
Atlīdzība |
205 215 |
|||||
Atalgojums |
144 624 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
317 228 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
98 800 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
98 800 |
Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (investīcijas) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
7 773 862 |
12 121 250 |
14 474 073 |
4 596 213 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
4 591 994 |
11 666 992 |
14 067 735 |
4 584 300 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 181 868 |
454 258 |
406 338 |
11 913 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 181 868 |
454 258 |
406 338 |
11 913 |
||
Izdevumi - kopā |
8 826 553 |
12 121 250 |
14 474 073 |
4 596 213 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 629 032 |
1 475 750 |
1 463 973 |
11 913 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 867 387 |
412 902 |
358 605 |
11 913 |
||
Atlīdzība |
904 394 |
272 419 |
216 784 |
11 913 |
||
Atalgojums |
721 639 |
218 904 |
173 898 |
9 600 |
||
Preces un pakalpojumi |
962 993 |
140 483 |
141 821 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 683 865 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
2 235 560 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Sociālie pabalsti |
448 305 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
77 780 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
77 780 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
4 197 521 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 197 521 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Finansiālā bilance |
-1 052 691 |
|||||
Finansēšana |
1 052 691 |
|||||
Naudas līdzekļi |
1 052 691 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 052 691 |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 024 229 |
1 357 679 |
1 345 902 |
11 913 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 842 361 |
903 421 |
939 564 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 181 868 |
454 258 |
406 338 |
11 913 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 181 868 |
454 258 |
406 338 |
11 913 |
||
Izdevumi - kopā |
5 201 818 |
1 357 679 |
1 345 902 |
11 913 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 454 846 |
1 357 679 |
1 345 902 |
11 913 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 693 201 |
294 831 |
240 534 |
11 913 |
||
Atlīdzība |
820 255 |
272 419 |
216 784 |
11 913 |
||
Atalgojums |
654 043 |
218 904 |
173 898 |
9 600 |
||
Preces un pakalpojumi |
872 946 |
22 412 |
23 750 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 683 865 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
2 235 560 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Sociālie pabalsti |
448 305 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
77 780 |
|||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
77 780 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
746 972 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
746 972 |
|||||
Finansiālā bilance |
-177 589 |
|||||
Finansēšana |
177 589 |
|||||
Naudas līdzekļi |
177 589 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
177 589 |
|||||
11. Ārlietu ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
143 244 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
143 244 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
143 244 |
|||||
Izdevumi - kopā |
143 244 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 069 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
11 069 |
|||||
Atlīdzība |
11 069 |
|||||
Atalgojums |
8 920 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
||||||
Kapitālie izdevumi |
132 175 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
132 175 |
|||||
01.00.00 |
Ārlietu pārvalde |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
143 244 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
143 244 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
143 244 |
|||||
Izdevumi - kopā |
143 244 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 069 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
11 069 |
|||||
Atlīdzība |
11 069 |
|||||
Atalgojums |
8 920 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
||||||
Kapitālie izdevumi |
132 175 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
132 175 |
|||||
01.06.00 |
Konsulārais nodrošinājums |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
143 244 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
143 244 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
143 244 |
|||||
Izdevumi - kopā |
143 244 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 069 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
11 069 |
|||||
Atlīdzība |
11 069 |
|||||
Atalgojums |
8 920 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
||||||
Kapitālie izdevumi |
132 175 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
132 175 |
|||||
12. Ekonomikas ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
83 547 |
|||||
Transferti |
20 453 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 094 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 094 |
|||||
Izdevumi - kopā |
83 547 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
80 212 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
59 759 |
|||||
Atlīdzība |
46 413 |
|||||
Atalgojums |
37 403 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
13 346 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 453 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
20 453 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 335 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 335 |
|||||
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
83 547 |
|||||
Transferti |
20 453 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 094 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 094 |
|||||
Izdevumi - kopā |
83 547 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
80 212 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
59 759 |
|||||
Atlīdzība |
46 413 |
|||||
Atalgojums |
37 403 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
13 346 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 453 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
20 453 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 335 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 335 |
|||||
27.04.00 |
Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
83 547 |
|||||
Transferti |
20 453 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
20 453 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 094 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 094 |
|||||
Izdevumi - kopā |
83 547 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
80 212 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
59 759 |
|||||
Atlīdzība |
46 413 |
|||||
Atalgojums |
37 403 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
13 346 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 453 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
20 453 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 335 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 335 |
|||||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 466 841 |
1 535 014 |
1 530 177 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 362 915 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
103 926 |
111 039 |
70 059 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
103 926 |
111 039 |
70 059 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 466 841 |
1 535 014 |
1 530 177 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 466 841 |
1 535 014 |
1 530 177 |
|||
Kārtējie izdevumi |
103 926 |
111 039 |
70 059 |
|||
Atlīdzība |
80 547 |
108 507 |
70 059 |
|||
Atalgojums |
57 689 |
87 442 |
56 458 |
|||
Preces un pakalpojumi |
23 379 |
2 532 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
78 155 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
78 155 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 284 760 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
77 780 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
46 076 |
27 662 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
46 076 |
27 662 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
46 076 |
27 662 |
||||
Izdevumi - kopā |
46 076 |
27 662 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
46 076 |
27 662 |
||||
Kārtējie izdevumi |
46 076 |
27 662 |
||||
Atlīdzība |
32 697 |
25 130 |
||||
Atalgojums |
24 989 |
20 251 |
||||
Preces un pakalpojumi |
13 379 |
2 532 |
||||
38.00.00 |
Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 420 765 |
1 507 352 |
1 530 177 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 362 915 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 420 765 |
1 507 352 |
1 530 177 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 420 765 |
1 507 352 |
1 530 177 |
|||
Kārtējie izdevumi |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Atlīdzība |
47 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Atalgojums |
32 700 |
67 191 |
56 458 |
|||
Preces un pakalpojumi |
10 000 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
78 155 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
78 155 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 284 760 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
77 780 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
38.01.00 |
Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Izdevumi - kopā |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Kārtējie izdevumi |
57 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Atlīdzība |
47 850 |
83 377 |
70 059 |
|||
Atalgojums |
32 700 |
67 191 |
56 458 |
|||
Preces un pakalpojumi |
10 000 |
|||||
38.05.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 362 915 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 362 915 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 362 915 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 362 915 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
78 155 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
78 155 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 284 760 |
1 423 975 |
1 460 118 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
903 421 |
939 564 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
77 780 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
520 554 |
520 554 |
520 554 |
|||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
292 887 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
292 887 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
292 887 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Izdevumi - kopā |
292 887 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
292 887 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Kārtējie izdevumi |
292 887 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atlīdzība |
28 135 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atalgojums |
22 673 |
8 160 |
8 880 |
3 200 |
||
Preces un pakalpojumi |
264 752 |
|||||
01.00.00 |
Iekšlietu politikas plānošana |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 983 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 983 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 983 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Izdevumi - kopā |
10 983 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 983 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 983 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atlīdzība |
10 983 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atalgojums |
8 850 |
8 160 |
8 880 |
3 200 |
||
34.00.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
281 904 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 904 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 904 |
|||||
Izdevumi - kopā |
281 904 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
281 904 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
281 904 |
|||||
Atlīdzība |
17 152 |
|||||
Atalgojums |
13 823 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
264 752 |
|||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
715 713 |
|||||
Transferti |
473 355 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
473 355 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
242 358 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
242 358 |
|||||
Izdevumi - kopā |
715 713 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
703 629 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
146 741 |
|||||
Atlīdzība |
89 090 |
|||||
Atalgojums |
71 223 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
57 651 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
556 888 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
108 583 |
|||||
Sociālie pabalsti |
448 305 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
12 084 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
12 084 |
|||||
06.00.00 |
Nozares vadība |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 089 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 089 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 089 |
|||||
Izdevumi - kopā |
21 089 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
21 089 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
21 089 |
|||||
Atlīdzība |
20 909 |
|||||
Atalgojums |
16 280 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
180 |
|||||
06.08.00 |
Centrālais aparāts |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 089 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 089 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 089 |
|||||
Izdevumi - kopā |
21 089 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
21 089 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
21 089 |
|||||
Atlīdzība |
20 909 |
|||||
Atalgojums |
16 280 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
180 |
|||||
40.00.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
694 624 |
|||||
Transferti |
473 355 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
473 355 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
221 269 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
221 269 |
|||||
Izdevumi - kopā |
694 624 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
682 540 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
125 652 |
|||||
Atlīdzība |
68 181 |
|||||
Atalgojums |
54 943 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
57 471 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
556 888 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
108 583 |
|||||
Sociālie pabalsti |
448 305 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
12 084 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
12 084 |
|||||
40.01.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
608 229 |
|||||
Transferti |
473 355 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
473 355 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
473 355 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
134 874 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
134 874 |
|||||
Izdevumi - kopā |
608 229 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
605 229 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
48 341 |
|||||
Atlīdzība |
35 521 |
|||||
Atalgojums |
28 625 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
12 820 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
556 888 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
108 583 |
|||||
Sociālie pabalsti |
448 305 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
|||||
40.02.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekti |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
86 395 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 395 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 395 |
|||||
Izdevumi - kopā |
86 395 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
77 311 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
77 311 |
|||||
Atlīdzība |
32 660 |
|||||
Atalgojums |
26 318 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
44 651 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
9 084 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 084 |
|||||
16. Zemkopības ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
328 821 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
328 821 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
328 821 |
|||||
Izdevumi - kopā |
328 821 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
312 997 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
312 997 |
|||||
Atlīdzība |
59 792 |
|||||
Atalgojums |
48 185 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
253 205 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 824 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
15 824 |
|||||
20.00.00 |
Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
90 933 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 933 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 933 |
|||||
Izdevumi - kopā |
90 933 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
84 109 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
84 109 |
|||||
Atlīdzība |
34 418 |
|||||
Atalgojums |
27 737 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
49 691 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
6 824 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
6 824 |
|||||
25.00.00 |
Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
237 888 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
237 888 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
237 888 |
|||||
Izdevumi - kopā |
237 888 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
228 888 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
228 888 |
|||||
Atlīdzība |
25 374 |
|||||
Atalgojums |
20 448 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
203 514 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
9 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 000 |
|||||
25.01.00 |
Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
237 888 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
237 888 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
237 888 |
|||||
Izdevumi - kopā |
237 888 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
228 888 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
228 888 |
|||||
Atlīdzība |
25 374 |
|||||
Atalgojums |
20 448 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
203 514 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
9 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
9 000 |
|||||
19. Tieslietu ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
501 148 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
501 148 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
501 148 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Izdevumi - kopā |
501 148 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
172 728 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Kārtējie izdevumi |
172 728 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Atlīdzība |
97 364 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Atalgojums |
79 837 |
8 160 |
8 880 |
3 200 |
||
Preces un pakalpojumi |
75 364 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
328 420 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
328 420 |
|||||
01.00.00 |
Centrālais aparāts |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Izdevumi - kopā |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Kārtējie izdevumi |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Atlīdzība |
16 758 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Atalgojums |
13 503 |
8 160 |
8 880 |
3 200 |
||
Preces un pakalpojumi |
350 |
|||||
01.01.00 |
Ministrijas vadība un administrācija |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Izdevumi - kopā |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Kārtējie izdevumi |
17 108 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Atlīdzība |
16 758 |
10 126 |
11 020 |
3 971 |
||
Atalgojums |
13 503 |
8 160 |
8 880 |
3 200 |
||
Preces un pakalpojumi |
350 |
|||||
34.00.00 |
Probācijas dienests |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
13 639 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 639 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 639 |
|||||
Izdevumi - kopā |
13 639 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 639 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
13 639 |
|||||
Atlīdzība |
5 522 |
|||||
Atalgojums |
5 187 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 117 |
|||||
50.00.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
470 401 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
470 401 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
470 401 |
|||||
Izdevumi - kopā |
470 401 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
141 981 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
141 981 |
|||||
Atlīdzība |
75 084 |
|||||
Atalgojums |
61 147 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
66 897 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
328 420 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
328 420 |
|||||
21. Vides ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
273 118 |
10 126 |
14 990 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 118 |
10 126 |
14 990 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 118 |
10 126 |
14 990 |
|||
Izdevumi - kopā |
273 118 |
10 126 |
14 990 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
108 012 |
10 126 |
14 990 |
|||
Kārtējie izdevumi |
108 012 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atlīdzība |
70 389 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atalgojums |
56 724 |
8 160 |
12 080 |
|||
Preces un pakalpojumi |
37 623 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
165 106 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
165 106 |
|||||
14.00.00 |
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
273 118 |
10 126 |
14 990 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 118 |
10 126 |
14 990 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 118 |
10 126 |
14 990 |
|||
Izdevumi - kopā |
273 118 |
10 126 |
14 990 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
108 012 |
10 126 |
14 990 |
|||
Kārtējie izdevumi |
108 012 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atlīdzība |
70 389 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atalgojums |
56 724 |
8 160 |
12 080 |
|||
Preces un pakalpojumi |
37 623 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
165 106 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
165 106 |
|||||
14.08.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
213 273 |
10 126 |
14 990 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
213 273 |
10 126 |
14 990 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
213 273 |
10 126 |
14 990 |
|||
Izdevumi - kopā |
213 273 |
10 126 |
14 990 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
50 018 |
10 126 |
14 990 |
|||
Kārtējie izdevumi |
50 018 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atlīdzība |
44 201 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atalgojums |
35 620 |
8 160 |
12 080 |
|||
Preces un pakalpojumi |
5 817 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
163 255 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
163 255 |
|||||
14.09.00 |
Vides politikas integrācijas programma Latvijā |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
59 845 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 845 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 845 |
|||||
Izdevumi - kopā |
59 845 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
57 994 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
57 994 |
|||||
Atlīdzība |
26 188 |
|||||
Atalgojums |
21 104 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
31 806 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 851 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 851 |
|||||
22. Kultūras ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Izdevumi - kopā |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
99 150 |
10 126 |
14 990 |
|||
Kārtējie izdevumi |
99 150 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atlīdzība |
52 050 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atalgojums |
41 945 |
8 160 |
12 080 |
|||
Preces un pakalpojumi |
47 100 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
57 055 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
57 055 |
|||||
23.00.00 |
Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Izdevumi - kopā |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
99 150 |
10 126 |
14 990 |
|||
Kārtējie izdevumi |
99 150 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atlīdzība |
52 050 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atalgojums |
41 945 |
8 160 |
12 080 |
|||
Preces un pakalpojumi |
47 100 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
57 055 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
57 055 |
|||||
23.03.00 |
Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Izdevumi - kopā |
156 205 |
10 126 |
14 990 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
99 150 |
10 126 |
14 990 |
|||
Kārtējie izdevumi |
99 150 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atlīdzība |
52 050 |
10 126 |
14 990 |
|||
Atalgojums |
41 945 |
8 160 |
12 080 |
|||
Preces un pakalpojumi |
47 100 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
57 055 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
57 055 |
|||||
29. Veselības ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
77 274 |
10 126 |
11 020 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 274 |
10 126 |
11 020 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 274 |
10 126 |
11 020 |
|||
Izdevumi - kopā |
77 274 |
10 126 |
11 020 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
55 044 |
10 126 |
11 020 |
|||
Kārtējie izdevumi |
55 044 |
10 126 |
11 020 |
|||
Atlīdzība |
37 432 |
10 126 |
11 020 |
|||
Atalgojums |
30 196 |
8 160 |
8 880 |
|||
Preces un pakalpojumi |
17 612 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
22 230 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
22 230 |
|||||
01.00.00 |
Nozares vadība |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Izdevumi - kopā |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Kārtējie izdevumi |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Atlīdzība |
22 067 |
10 126 |
11 020 |
|||
Atalgojums |
17 814 |
8 160 |
8 880 |
|||
Preces un pakalpojumi |
490 |
|||||
01.03.00 |
Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinēšanai |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Izdevumi - kopā |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Kārtējie izdevumi |
22 557 |
10 126 |
11 020 |
|||
Atlīdzība |
22 067 |
10 126 |
11 020 |
|||
Atalgojums |
17 814 |
8 160 |
8 880 |
|||
Preces un pakalpojumi |
490 |
|||||
08.00.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
54 717 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 717 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 717 |
|||||
Izdevumi - kopā |
54 717 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
32 487 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
32 487 |
|||||
Atlīdzība |
15 365 |
|||||
Atalgojums |
12 382 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
17 122 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
22 230 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
22 230 |
|||||
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Izdevumi - kopā |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Kārtējie izdevumi |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atlīdzība |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atalgojums |
20 039 |
8 160 |
8 880 |
3 200 |
||
01.00.00 |
Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Izdevumi - kopā |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Kārtējie izdevumi |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atlīdzība |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atalgojums |
20 039 |
8 160 |
8 880 |
3 200 |
||
01.23.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Izdevumi - kopā |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Kārtējie izdevumi |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atlīdzība |
24 866 |
10 126 |
11 019 |
3 971 |
||
Atalgojums |
20 039 |
8 160 |
8 880 |
3 200 |
||
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 456 002 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
367 488 |
272 337 |
251 202 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
367 488 |
272 337 |
251 202 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 633 591 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 630 417 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Kārtējie izdevumi |
157 453 |
112 910 |
85 398 |
|||
Atlīdzība |
131 192 |
93 030 |
61 648 |
|||
Atalgojums |
105 757 |
74 970 |
49 680 |
|||
Preces un pakalpojumi |
26 261 |
19 880 |
23 750 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 472 964 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 472 964 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Kapitālie izdevumi |
3 174 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 174 |
|||||
Finansiālā bilance |
-177 589 |
|||||
Finansēšana |
177 589 |
|||||
Naudas līdzekļi |
177 589 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
177 589 |
|||||
02.00.00 |
Sabiedrības integrācijas fonds |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 456 002 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
367 488 |
272 337 |
251 202 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
367 488 |
272 337 |
251 202 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 633 591 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 630 417 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Kārtējie izdevumi |
157 453 |
112 910 |
85 398 |
|||
Atlīdzība |
131 192 |
93 030 |
61 648 |
|||
Atalgojums |
105 757 |
74 970 |
49 680 |
|||
Preces un pakalpojumi |
26 261 |
19 880 |
23 750 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 472 964 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 472 964 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Kapitālie izdevumi |
3 174 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 174 |
|||||
Finansiālā bilance |
-177 589 |
|||||
Finansēšana |
177 589 |
|||||
Naudas līdzekļi |
177 589 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
177 589 |
|||||
02.04.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 456 002 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts budžeta transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 088 514 |
903 421 |
939 564 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
367 488 |
272 337 |
251 202 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
367 488 |
272 337 |
251 202 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 633 591 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 630 417 |
1 175 758 |
1 190 766 |
|||
Kārtējie izdevumi |
157 453 |
112 910 |
85 398 |
|||
Atlīdzība |
131 192 |
93 030 |
61 648 |
|||
Atalgojums |
105 757 |
74 970 |
49 680 |
|||
Preces un pakalpojumi |
26 261 |
19 880 |
23 750 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 472 964 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 472 964 |
1 062 848 |
1 105 368 |
|||
Kapitālie izdevumi |
3 174 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
3 174 |
|||||
Finansiālā bilance |
-177 589 |
|||||
Finansēšana |
177 589 |
|||||
Naudas līdzekļi |
177 589 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
177 589 |
|||||
58.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
711 543 |
10 126 |
11 019 |
|||
Transferti |
104 104 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
104 104 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
607 439 |
10 126 |
11 019 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
607 439 |
10 126 |
11 019 |
|||
Izdevumi - kopā |
711 543 |
10 126 |
11 019 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
703 974 |
10 126 |
11 019 |
|||
Kārtējie izdevumi |
148 569 |
10 126 |
11 019 |
|||
Atlīdzība |
91 916 |
10 126 |
11 019 |
|||
Atalgojums |
73 452 |
7 532 |
8 080 |
|||
Preces un pakalpojumi |
56 653 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
555 405 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
555 405 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
7 569 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
7 569 |
|||||
24.00.00 |
Norvēģijas finanšu instruments |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
669 686 |
|||||
Transferti |
104 104 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
104 104 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 582 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 582 |
|||||
Izdevumi - kopā |
669 686 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
662 117 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
||||||
Atlīdzība |
106 712 |
|||||
Atalgojums |
63 459 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
27 966 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
555 405 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
555 405 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
7 569 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
7 569 |
|||||
24.02.00 |
Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
669 686 |
|||||
Transferti |
104 104 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
104 104 |
|||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
104 104 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 582 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
565 582 |
|||||
Izdevumi - kopā |
669 686 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
662 117 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
106 712 |
|||||
Atlīdzība |
78 746 |
|||||
Atalgojums |
63 459 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
27 966 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
555 405 |
|||||
Subsīdijas un dotācijas |
555 405 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
7 569 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
7 569 |
|||||
27.00.00 |
Politiku veidošana un vadība |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
41 857 |
10 126 |
11 019 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 857 |
10 126 |
11 019 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 857 |
10 126 |
11 019 |
|||
Izdevumi - kopā |
41 857 |
10 126 |
11 019 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
41 857 |
10 126 |
11 019 |
|||
Kārtējie izdevumi |
41 857 |
10 126 |
11 019 |
|||
Atlīdzība |
13 170 |
10 126 |
11 019 |
|||
Atalgojums |
9 993 |
7 532 |
8 080 |
|||
Preces un pakalpojumi |
28 687 |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 749 633 |
10 763 571 |
13 128 171 |
4 584 300 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 749 633 |
10 763 571 |
13 128 171 |
4 584 300 |
||
Izdevumi - kopā |
3 624 735 |
10 763 571 |
13 128 171 |
4 584 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
174 186 |
118 071 |
118 071 |
|||
Kārtējie izdevumi |
174 186 |
118 071 |
118 071 |
|||
Atlīdzība |
84 139 |
|||||
Atalgojums |
67 596 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
90 047 |
118 071 |
118 071 |
|||
Kapitālie izdevumi |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Finansiālā bilance |
-875 102 |
|||||
Finansēšana |
875 102 |
|||||
Naudas līdzekļi |
875 102 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
875 102 |
|||||
03. Ministru kabinets |
||||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 000 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 000 |
|||||
10.00.00 |
Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 000 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Ziemeļu Ministru padomes Ierēdņu apmaiņas programma (projekts "Jaunie mediji un Web 2.0 izmantošana valdības Eiropas Savienības jautājumu komunikācijā") |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 000 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 000 |
|||||
10. Aizsardzības ministrija |
||||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 580 000 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 580 000 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Izdevumi - kopā |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Finansiālā bilance |
-870 549 |
|||||
Finansēšana |
870 549 |
|||||
Naudas līdzekļi |
870 549 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
870 549 |
|||||
33.00.00 |
Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 580 000 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 580 000 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Izdevumi - kopā |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Finansiālā bilance |
-870 549 |
|||||
Finansēšana |
870 549 |
|||||
Naudas līdzekļi |
870 549 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
870 549 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
NATO Drošības investīciju programma (NSIP) Lielvārdes militārās lidostas izveide |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 580 000 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 580 000 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Izdevumi - kopā |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 450 549 |
10 645 500 |
13 010 100 |
4 584 300 |
||
Finansiālā bilance |
-870 549 |
|||||
Finansēšana |
870 549 |
|||||
Naudas līdzekļi |
870 549 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
870 549 |
|||||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 500 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 500 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 500 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 500 |
|||||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 500 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 500 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 500 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 500 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Sadarbības projektu nodaļas pieredzes apmaiņa Twinning projektu administrēšanas jomā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 250 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 250 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 250 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 250 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 250 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 250 |
|||||
Eiropas Savienības lietu nodaļas kapacitātes stiprināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 250 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 250 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 250 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 250 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
1 250 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
1 250 |
|||||
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija |
||||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
47 062 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
47 062 |
|||||
Izdevumi - kopā |
51 615 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
51 615 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
51 615 |
|||||
Atlīdzība |
||||||
Atalgojums |
||||||
Preces un pakalpojumi |
51 615 |
|||||
Finansiālā bilance |
-4 553 |
|||||
Finansēšana |
4 553 |
|||||
Naudas līdzekļi |
4 553 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 553 |
|||||
01.00.00 |
Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
44 962 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
44 962 |
|||||
Izdevumi - kopā |
49 515 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
49 515 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
49 515 |
|||||
Atlīdzība |
||||||
Atalgojums |
||||||
Preces un pakalpojumi |
49 515 |
|||||
Finansiālā bilance |
-4 553 |
|||||
Finansēšana |
4 553 |
|||||
Naudas līdzekļi |
4 553 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 553 |
|||||
01.22.00 |
Projekts ar Itālijas Pjemontas reģiona Starptautisko adopcijas aģentūru |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
44 962 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
44 962 |
|||||
Izdevumi - kopā |
49 515 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
49 515 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
49 515 |
|||||
Atlīdzība |
||||||
Atalgojums |
||||||
Preces un pakalpojumi |
49 515 |
|||||
Finansiālā bilance |
-4 553 |
|||||
Finansēšana |
4 553 |
|||||
Naudas līdzekļi |
4 553 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 553 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Projekts grūtībās nonākušu bērnu aizsardzībai: audžuģimeņu kustības un vietējās adopcijas veicināšanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 002 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
25 002 |
|||||
Izdevumi - kopā |
29 555 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
29 555 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
29 555 |
|||||
Atlīdzība |
||||||
Atalgojums |
||||||
Preces un pakalpojumi |
29 555 |
|||||
Finansiālā bilance |
-4 553 |
|||||
Finansēšana |
4 553 |
|||||
Naudas līdzekļi |
4 553 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 553 |
|||||
Ģimenes atbalsta centri: administratīvās un metodiskās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta centros Latvijā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
19 960 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
19 960 |
|||||
Izdevumi - kopā |
19 960 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
19 960 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
19 960 |
|||||
Atlīdzība |
||||||
Atalgojums |
||||||
Preces un pakalpojumi |
19 960 |
|||||
02.00.00. |
Uzturlīdzekļu garantiju fonds |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 100 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 100 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 100 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 100 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 100 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 100 |
|||||
02.01.00. |
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 100 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 100 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 100 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 100 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 100 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 100 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Ziemeļu Ministru padomes Ierēdņu apmaiņas programmas projekts "Uzturēšanas saistību regulējums Somijā, Norvēģijā un Latvijā, tai skaitā lēmumu pieņemšanas un piedziņas mehānismi, kā arī starptautiskā jurisdikcija" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 100 |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 100 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 100 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 100 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
2 100 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
2 100 |
|||||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Izdevumi - kopā |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Kārtējie izdevumi |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Atlīdzība |
84 139 |
|||||
Atalgojums |
67 596 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
33 932 |
118 071 |
118 071 |
|||
22.00.00 |
Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Izdevumi - kopā |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Kārtējie izdevumi |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Atlīdzība |
84 139 |
|||||
Atalgojums |
67 596 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
33 932 |
118 071 |
118 071 |
|||
22.01.00 |
Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
|||||
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Izdevumi - kopā |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Kārtējie izdevumi |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Atlīdzība |
84 139 |
|||||
Atalgojums |
67 596 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
33 932 |
118 071 |
118 071 |
|||
tajā skaitā |
||||||
VASAB ārvalstu palīdzība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Izdevumi - kopā |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
118 071 |
118 071 |
118 071 |
|||
Kārtējie izdevumi |
33 932 |
118 071 |
118 071 |
|||
Atlīdzība |
84 139 |
|||||
Atalgojums |
67 596 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
33 932 |
118 071 |
118 071 |
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
85 077 041 |
79 665 599 |
64 345 631 |
144 549 983 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
85 077 041 |
79 665 599 |
64 345 631 |
144 549 983 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
85 077 041 |
79 665 599 |
64 345 631 |
144 549 983 |
||
Izdevumi - kopā |
86 977 041 |
79 665 599 |
64 345 631 |
144 549 983 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 863 958 |
13 043 600 |
9 571 934 |
20 609 772 |
||
Kārtējie izdevumi |
15 863 958 |
13 043 600 |
9 571 934 |
20 609 772 |
||
Atlīdzība |
22 336 |
|||||
Atalgojums |
18 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
15 841 622 |
13 043 600 |
9 571 934 |
20 609 772 |
||
Kapitālie izdevumi |
71 113 083 |
66 621 999 |
54 773 697 |
123 940 211 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
50 636 560 |
42 749 809 |
51 773 697 |
123 940 211 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 476 523 |
23 872 190 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 476 523 |
23 872 190 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 476 523 |
23 872 190 |
3 000 000 |
|||
Finansiālā bilance |
-1 900 000 |
|||||
Finansēšana |
1 900 000 |
|||||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
10. Aizsardzības ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 139 696 |
26 164 343 |
22 669 580 |
71 287 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 139 696 |
26 164 343 |
22 669 580 |
71 287 100 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 139 696 |
26 164 343 |
22 669 580 |
71 287 100 |
||
Izdevumi - kopā |
24 139 696 |
26 164 343 |
22 669 580 |
71 287 100 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 775 446 |
12 974 264 |
9 502 598 |
20 471 100 |
||
Kārtējie izdevumi |
15 775 446 |
12 974 264 |
9 502 598 |
20 471 100 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 775 446 |
12 974 264 |
9 502 598 |
20 471 100 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 364 250 |
13 190 079 |
13 166 982 |
50 816 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 364 250 |
13 190 079 |
13 166 982 |
50 816 000 |
||
22.00.00 |
Nacionālie bruņotie spēki |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 939 696 |
20 164 343 |
16 669 580 |
25 487 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 939 696 |
20 164 343 |
16 669 580 |
25 487 100 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 939 696 |
20 164 343 |
16 669 580 |
25 487 100 |
||
Izdevumi - kopā |
20 939 696 |
20 164 343 |
16 669 580 |
25 487 100 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 775 446 |
12 974 264 |
9 502 598 |
20 471 100 |
||
Kārtējie izdevumi |
15 775 446 |
12 974 264 |
9 502 598 |
20 471 100 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 775 446 |
12 974 264 |
9 502 598 |
20 471 100 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 164 250 |
7 190 079 |
7 166 982 |
5 016 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
5 164 250 |
7 190 079 |
7 166 982 |
5 016 000 |
||
22.01.00 |
Nacionālo bruņoto spēku vadība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Izdevumi - kopā |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
tajā skaitā |
||||||
Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide |
OP-17 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Izdevumi - kopā |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
41 000 |
169 000 |
1 000 000 |
1 696 000 |
||
22.04.00 |
Jūras spēki |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 884 696 |
14 865 343 |
9 622 000 |
11 775 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 884 696 |
14 865 343 |
9 622 000 |
11 775 100 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 884 696 |
14 865 343 |
9 622 000 |
11 775 100 |
||
Izdevumi - kopā |
15 884 696 |
14 865 343 |
9 622 000 |
11 775 100 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 884 696 |
9 065 343 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 884 696 |
9 065 343 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Preces un pakalpojumi |
11 884 696 |
9 065 343 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 000 000 |
5 800 000 |
4 000 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 000 |
5 800 000 |
4 000 000 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Jūras novērošanas sistēma |
MD09 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 000 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 000 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 000 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
4 000 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
4 000 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
|||
Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē, Liepājā |
MD05-01 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 000 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 000 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 000 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 000 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 000 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 000 |
|||||
Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde |
MD41 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 622 432 |
5 622 000 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 622 432 |
5 622 000 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 622 432 |
5 622 000 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Izdevumi - kopā |
5 622 432 |
5 622 000 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 622 432 |
5 622 000 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 622 432 |
5 622 000 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 622 432 |
5 622 000 |
5 622 000 |
11 775 100 |
||
Jūras spēku patruļkuģu būve |
MD42 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 262 264 |
3 443 343 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 262 264 |
3 443 343 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 262 264 |
3 443 343 |
||||
Izdevumi - kopā |
6 262 264 |
3 443 343 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 262 264 |
3 443 343 |
||||
Kārtējie izdevumi |
6 262 264 |
3 443 343 |
||||
Preces un pakalpojumi |
6 262 264 |
3 443 343 |
||||
22.08.00 |
Nodrošinājuma pavēlniecība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 014 000 |
5 130 000 |
6 047 580 |
12 016 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 014 000 |
5 130 000 |
6 047 580 |
12 016 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 014 000 |
5 130 000 |
6 047 580 |
12 016 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 014 000 |
5 130 000 |
6 047 580 |
12 016 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 890 750 |
3 908 921 |
3 880 598 |
8 696 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 890 750 |
3 908 921 |
3 880 598 |
8 696 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 890 750 |
3 908 921 |
3 880 598 |
8 696 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 123 250 |
1 221 079 |
2 166 982 |
3 320 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 123 250 |
1 221 079 |
2 166 982 |
3 320 000 |
||
tajā skaitā |
||||||
Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas attīstība |
MD10-03 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 014 000 |
5 130 000 |
6 047 580 |
12 016 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 014 000 |
5 130 000 |
6 047 580 |
12 016 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 014 000 |
5 130 000 |
6 047 580 |
12 016 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 014 000 |
5 130 000 |
6 047 580 |
12 016 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 890 750 |
3 908 921 |
3 880 598 |
8 696 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 890 750 |
3 908 921 |
3 880 598 |
8 696 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 890 750 |
3 908 921 |
3 880 598 |
8 696 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 123 250 |
1 221 079 |
2 166 982 |
3 320 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 123 250 |
1 221 079 |
2 166 982 |
3 320 000 |
||
33.00.00 |
Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 200 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45 800 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 200 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45 800 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 200 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45 800 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 200 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45 800 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 200 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45 800 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 200 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45 800 000 |
||
tajā skaitā |
||||||
Lielvārdes bāzes attīstība |
MD35 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 700 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 800 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 700 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 800 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 700 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 800 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 700 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 800 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 700 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 800 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 700 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 800 000 |
||
Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību |
MD39 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
7 121 842 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 121 842 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 121 842 |
|||||
Izdevumi - kopā |
7 121 842 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
7 121 842 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
7 121 842 |
|||||
39.00.00 |
Atbalsts izglītības infrastruktūrai |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
7 121 842 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 121 842 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 121 842 |
|||||
Izdevumi - kopā |
7 121 842 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
7 121 842 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
7 121 842 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115) rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
450 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
450 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
450 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
450 000 |
|||||
Latvijas Universitātes dabaszinātņu studiju kvalitātes uzlabošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
440 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
440 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
440 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
440 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
440 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
440 000 |
|||||
Infrastruktūras izveide studiju programmu un pētniecības darbu realizēšanai Ventspils Augstskolā elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarēs |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
60 000 |
|||||
Juglas sanatorijas internātpamatskolas ēku korpusu renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas 2.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
151 430 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
151 430 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
151 430 |
|||||
Izdevumi - kopā |
151 430 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
151 430 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
151 430 |
|||||
Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcu energoefektivitātes paaugstināšana, ugunsdrošības un sanitāri higiēnisko apstākļu uzlabošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
875 416 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
875 416 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
875 416 |
|||||
Izdevumi - kopā |
875 416 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
875 416 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
875 416 |
|||||
Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcas Parādes ielā 11 fasāžu renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
300 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
300 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
300 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
300 000 |
|||||
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas dienesta viesnīcas Ganību ielā 36/48 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
147 779 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
147 779 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
147 779 |
|||||
Izdevumi - kopā |
147 779 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
147 779 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
147 779 |
|||||
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma energoresursu ekonomijas projekts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
307 390 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
307 390 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
307 390 |
|||||
Izdevumi - kopā |
307 390 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
307 390 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
307 390 |
|||||
Ogres Meža tehnikuma mācību korpusa jumta rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
466 663 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
466 663 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
466 663 |
|||||
Izdevumi - kopā |
466 663 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
466 663 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
466 663 |
|||||
Cēsu 4.arodvidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
265 740 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
265 740 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
265 740 |
|||||
Izdevumi - kopā |
265 740 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
265 740 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
265 740 |
|||||
Alsviķu profesionālās skolas audzēkņu pieejamības uzlabošana mācību un sadzīves telpām |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 547 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 547 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 547 |
|||||
Izdevumi - kopā |
10 547 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
10 547 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
10 547 |
|||||
Zaļenieku arodvidusskolas sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
59 102 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 102 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 102 |
|||||
Izdevumi - kopā |
59 102 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
59 102 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
59 102 |
|||||
Dagdas arodvidusskolas sporta zāles renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
59 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
59 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
59 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
59 000 |
|||||
Individuālā elektroenerģijas uzskaites ierīkošana Višķu profesionālajā vidusskolā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
17 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
17 500 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
17 500 |
|||||
Cīravas arodvidusskolas siltumtīkla kapitālais remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
21 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
21 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
21 000 |
|||||
Rīgas Tehniskās koledžas dienesta viesnīcas jumta renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
65 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
65 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
65 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
65 000 |
|||||
Banku augstskolas ēkas (Rīgā K.Valdemāra ielā 161) 2.kārtas renovācijai - jumta seguma remontam |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
50 000 |
|||||
Skrundas arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
746 777 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
746 777 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
746 777 |
|||||
Izdevumi - kopā |
746 777 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
746 777 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
746 777 |
|||||
Aizkraukles arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
692 805 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
692 805 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
692 805 |
|||||
Izdevumi - kopā |
692 805 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
692 805 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
692 805 |
|||||
Kuldīgas 78.arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
407 250 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
407 250 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
407 250 |
|||||
Izdevumi - kopā |
407 250 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
407 250 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
407 250 |
|||||
Jaunaglonas arodvidusskolas dienesta viesnīcas telpu tehniskā stāvokļa uzlabošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
787 585 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
787 585 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
787 585 |
|||||
Izdevumi - kopā |
787 585 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
787 585 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
787 585 |
|||||
Vangažu arodskolas sporta zāles renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
131 650 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
131 650 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
131 650 |
|||||
Izdevumi - kopā |
131 650 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
131 650 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
131 650 |
|||||
Barkavas arodvidusskolas dienesta viesnīcas remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
51 300 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 300 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 300 |
|||||
Izdevumi - kopā |
51 300 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
51 300 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
51 300 |
|||||
Energoefektivitātes pasākumi Lūznavas profesionālajā vidusskolā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
242 066 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
242 066 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
242 066 |
|||||
Izdevumi - kopā |
242 066 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
242 066 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
242 066 |
|||||
Laidzes profesionālās vidusskolas sporta zāles renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
315 842 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
315 842 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
315 842 |
|||||
Izdevumi - kopā |
315 842 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
315 842 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
315 842 |
|||||
16. Zemkopības ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 002 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 002 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 002 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 002 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
2 002 500 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
2 002 500 |
|||||
21.00.00 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
692 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
692 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
692 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
692 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
692 500 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
692 500 |
|||||
21.02.00 |
Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
692 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
692 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
692 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
692 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
692 500 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
692 500 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Eiropas Savienības atbalsta maksājumu lauksaimniecībai, laukiem un zivsaimniecībai administrēšanas informācijas sistēmas un lauku reģistra ĢIS pilnveidošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
692 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
692 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
692 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
692 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
692 500 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
692 500 |
|||||
24.00.00 |
Meža resursu ilgtspējības saglabāšana |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
280 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
280 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
280 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
280 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
280 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
280 000 |
|||||
24.01.00 |
Meža resursu valsts uzraudzība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
280 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
280 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
280 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
280 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
280 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
280 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Meža ģeogrāfiskās informācijas sistēma |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
280 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
280 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
280 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
280 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
280 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
280 000 |
|||||
27.00.00 |
Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
250 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
250 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonta un rekonstrukcijas projekts |
AG 05- 65 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
250 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
250 000 |
|||||
28.00.00 |
Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
780 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
780 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
780 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
780 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
780 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
780 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
ZM darbinieku darba apstākļu uzlabošanai un telpu atbilstībai darba aizsardzības prasībām |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
780 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
780 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
780 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
780 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
780 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
780 000 |
|||||
17. Satiksmes ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 566 640 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
|||||
Izdevumi - kopā |
23 566 640 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
23 566 640 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
23 566 640 |
|||||
45.00.00 |
Austrumu - Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 566 640 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
|||||
Izdevumi - kopā |
23 566 640 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
23 566 640 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
23 566 640 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Autoceļa E 22 posms Tīnūži - Koknese |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
11 865 440 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 865 440 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 865 440 |
|||||
Izdevumi - kopā |
11 865 440 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
11 865 440 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
11 865 440 |
|||||
Autoceļa E 22 posms Ludza -Terehova |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 201 200 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 201 200 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 201 200 |
|||||
Izdevumi - kopā |
10 201 200 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
10 201 200 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
10 201 200 |
|||||
Zemes iegāde dzelzceļa projektiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
200 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
200 000 |
|||||
1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 300 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 300 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 300 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 300 000 |
|||||
19. Tieslietu ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
687 741 |
188 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
687 741 |
188 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
687 741 |
188 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
687 741 |
188 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
687 741 |
188 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
687 741 |
188 000 |
||||
42.00.00 |
Valsts zemes dienests |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
687 741 |
188 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
687 741 |
188 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
687 741 |
188 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
687 741 |
188 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
687 741 |
188 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
687 741 |
188 000 |
||||
42.02.00 |
Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļa datu nodrošināšana |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
687 741 |
188 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
687 741 |
188 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
687 741 |
188 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
687 741 |
188 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
687 741 |
188 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
687 741 |
188 000 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Nekustamā īpašuma datorizētais reģistrs |
OP-5 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
687 741 |
188 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
687 741 |
188 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
687 741 |
188 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
687 741 |
188 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
687 741 |
188 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
687 741 |
188 000 |
||||
21. Vides ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
21.00.00 |
Vides aizsardzības fonds |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
21.02.00 |
Vides aizsardzības projekti |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide |
EV-03 |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
92 923 |
190 000 |
190 000 |
|||
22. Kultūras ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 689 176 |
32 251 066 |
41 486 051 |
73 262 883 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 689 176 |
32 251 066 |
41 486 051 |
73 262 883 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 689 176 |
32 251 066 |
41 486 051 |
73 262 883 |
||
Izdevumi - kopā |
8 689 176 |
32 251 066 |
41 486 051 |
73 262 883 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
88 512 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Kārtējie izdevumi |
88 512 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Atlīdzība |
22 336 |
|||||
Atalgojums |
18 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
66 176 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 600 664 |
32 181 730 |
41 416 715 |
73 124 211 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 900 664 |
29 181 730 |
38 416 715 |
73 124 211 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
22.00.00 |
Kultūras projekti un investīcijas |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 689 176 |
32 251 066 |
41 486 051 |
73 262 883 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 689 176 |
32 251 066 |
41 486 051 |
73 262 883 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 689 176 |
32 251 066 |
41 486 051 |
73 262 883 |
||
Izdevumi - kopā |
8 689 176 |
32 251 066 |
41 486 051 |
73 262 883 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
88 512 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Kārtējie izdevumi |
88 512 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Atlīdzība |
22 336 |
|||||
Atalgojums |
18 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
66 176 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 600 664 |
32 181 730 |
41 416 715 |
73 124 211 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 900 664 |
29 181 730 |
38 416 715 |
73 124 211 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
22.03.00 |
Kultūras infrastruktūras attīstība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Liepājas koncertzāle "Lielais Dzintars" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
22.04.00 |
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 970 000 |
29 251 066 |
38 486 051 |
73 262 883 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 970 000 |
29 251 066 |
38 486 051 |
73 262 883 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 970 000 |
29 251 066 |
38 486 051 |
73 262 883 |
||
Izdevumi - kopā |
6 970 000 |
29 251 066 |
38 486 051 |
73 262 883 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
69 336 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Kārtējie izdevumi |
69 336 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Atlīdzība |
22 336 |
|||||
Atalgojums |
18 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
47 000 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 900 664 |
29 181 730 |
38 416 715 |
73 124 211 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 900 664 |
29 181 730 |
38 416 715 |
73 124 211 |
||
tajā skaitā |
||||||
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 970 000 |
29 251 066 |
38 486 051 |
73 262 883 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 970 000 |
29 251 066 |
38 486 051 |
73 262 883 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 970 000 |
29 251 066 |
38 486 051 |
73 262 883 |
||
Izdevumi - kopā |
6 970 000 |
29 251 066 |
38 486 051 |
73 262 883 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
69 336 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Kārtējie izdevumi |
69 336 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Atlīdzība |
22 336 |
|||||
Atalgojums |
18 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
47 000 |
69 336 |
69 336 |
138 672 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 900 664 |
29 181 730 |
38 416 715 |
73 124 211 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 900 664 |
29 181 730 |
38 416 715 |
73 124 211 |
||
22.05.00 |
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
19 176 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 176 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 176 |
|||||
Izdevumi - kopā |
19 176 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
19 176 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
19 176 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
19 176 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
19 176 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 176 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 176 |
|||||
Izdevumi - kopā |
19 176 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
19 176 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
19 176 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
19 176 |
|||||
29. Veselības ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
||||||
Izdevumi - kopā |
1 900 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 900 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 900 000 |
|||||
Finansiālā bilance |
-1 900 000 |
|||||
Finansēšana |
1 900 000 |
|||||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
02.00.00 |
Izglītība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
||||||
Izdevumi - kopā |
1 900 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 900 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 900 000 |
|||||
Finansiālā bilance |
-1 900 000 |
|||||
Finansēšana |
1 900 000 |
|||||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
02.03.00 |
Augstākā izglītība |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
||||||
Izdevumi - kopā |
1 900 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 900 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 900 000 |
|||||
Finansiālā bilance |
-1 900 000 |
|||||
Finansēšana |
1 900 000 |
|||||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Rīgas Stradiņa universitātes modernizēšanas projekts - Lielās aulas izveidošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
||||||
Izdevumi - kopā |
1 900 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 900 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 900 000 |
|||||
Finansiālā bilance |
-1 900 000 |
|||||
Finansēšana |
1 900 000 |
|||||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
|||||
58.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Izdevumi - kopā |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Kapitālie izdevumi |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
25.00.00 |
Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Izdevumi - kopā |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Kapitālie izdevumi |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
25.02.00 |
Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Izdevumi - kopā |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Kapitālie izdevumi |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
18 776 523 |
20 872 190 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
66 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
66 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
66 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
66 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
66 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
66 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
66 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
66 000 |
|||||
Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
80 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
80 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
80 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
80 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
80 000 |
|||||
Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēdināšanas bloku renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
206 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
206 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
206 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
206 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
206 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
206 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
206 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
206 000 |
|||||
Daugavpils Valsts ģimnāzijas internāta ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
100 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
100 000 |
|||||
Daugavpils Vienības nama ēkas rekonstrukcija (1.kārta, turpinājums) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
320 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
320 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
320 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
320 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
320 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
320 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
320 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
320 000 |
|||||
Daugavpils Vienības pamatskolas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
194 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
194 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
194 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
194 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
194 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
194 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
194 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
194 000 |
|||||
Jelgavas 3.pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
100 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
100 000 |
|||||
Jelgavas 4.vidusskolas piebūves celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
750 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
750 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
750 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
750 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
750 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
750 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
750 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
750 000 |
|||||
Liepājas pilsētas Daugavas stadiona rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
140 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
140 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
140 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
140 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
140 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
140 000 |
|||||
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas telpu paplašināšana un piebūve |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
350 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
350 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
350 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
350 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
350 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
350 000 |
|||||
Liepājas izglītības iestāžu ēdināšanas bloku rekonstrukcija (renovācija) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
400 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
400 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
400 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
400 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
400 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
400 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
400 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
400 000 |
|||||
Rēzeknes pilsētas pensionāru sociālās aprūpes centra logu nomaiņa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
8 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
8 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
8 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
8 000 |
|||||
Rēzeknes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta centra būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
350 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
350 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
350 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
350 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
350 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
350 000 |
|||||
Ventspils pilsētas jaunās bibliotēkas būvniecība Pārventā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
847 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
847 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
847 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
847 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
847 500 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
847 500 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
847 500 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
847 500 |
|||||
Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta centra būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
350 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
350 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
350 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
350 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
350 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
350 000 |
|||||
Aizkraukles novada ģimnāzijas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
60 000 |
|||||
Skrīveru sociālās aprūpes centra ēkas rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
72 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
72 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
72 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
72 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
72 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
72 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
72 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
72 000 |
|||||
Jaunjelgavas vidusskolas logu nomaiņa, 3.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 889 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 889 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 889 |
|||||
Izdevumi - kopā |
17 889 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
17 889 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
17 889 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
17 889 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
17 889 |
|||||
Kokneses sporta centra 2.kārtas projektēšana un būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
200 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
200 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
200 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
200 000 |
|||||
Alūksnes pilsētas sporta kompleksa - stadiona būvniecība Alūksnes Pilssalā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
500 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
500 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
500 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
500 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
500 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
500 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
500 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
500 000 |
|||||
Alūksnes pilsētas mākslas skolas ēkas O.Vācieša ielā 2 renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
120 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
120 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
120 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
120 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
120 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
120 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
120 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
120 000 |
|||||
Sociālās aprūpes centra "Trapene" renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
53 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
53 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
53 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
53 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
53 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
53 000 |
|||||
Gaujienas pagasta tautas nama telpu, kanalizācijas un ūdensvada remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
35 399 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 399 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 399 |
|||||
Izdevumi - kopā |
35 399 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
35 399 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
35 399 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
35 399 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
35 399 |
|||||
Liepnas vidusskolas sporta multifunkcionālās zāles celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
80 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
80 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
80 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
80 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
80 000 |
|||||
Ziemeru pamatskolas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
30 000 |
|||||
Baltinavas pagasta sporta zāles celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
140 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
140 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
140 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
140 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
140 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
140 000 |
|||||
Balvu daudzfunkcionālā sporta kompleksa celtniecība, 1.kārta (baseina pabeigšana) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
375 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
375 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
375 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
375 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
375 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
375 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
375 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
375 000 |
|||||
Balvu rajona Tilžas internātpamatskolas internāta renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
100 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
100 000 |
|||||
Balvu rajona pansionāta "Balvi'" veļas mājas remonts un iekārtu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
38 659 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 659 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 659 |
|||||
Izdevumi - kopā |
38 659 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
38 659 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
38 659 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
38 659 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
38 659 |
|||||
Kubulu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ieviņa" energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
28 630 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 630 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 630 |
|||||
Izdevumi - kopā |
28 630 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
28 630 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
28 630 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
28 630 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
28 630 |
|||||
Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
120 288 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
120 288 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
120 288 |
|||||
Izdevumi - kopā |
120 288 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
120 288 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
120 288 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
120 288 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
120 288 |
|||||
Medņevas pagasta tautas nama energoefektivitātes paaugstināšana un remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
17 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
17 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
17 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
17 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
17 000 |
|||||
Rugāju pagasta sporta nama celtniecības darbu pilnīga pabeigšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
78 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
78 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
78 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
78 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
78 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
78 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
78 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
78 000 |
|||||
Šķilbēnu pagasta Rekavas vidusskolas remontdarbi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
37 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
37 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
37 500 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
37 500 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
37 500 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
37 500 |
|||||
Šķilbēnu pagasta Upītes pamatskolas remontdarbi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
22 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
22 500 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 500 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
22 500 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
22 500 |
|||||
Žīguru pagasta kultūras nama renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
48 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
48 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
48 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
48 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
48 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
48 000 |
|||||
Bauskas daudzfunkcionālā izglītības centra Dārza ielā 9a rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
337 978 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
337 978 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
337 978 |
|||||
Izdevumi - kopā |
337 978 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
337 978 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
337 978 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
337 978 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
337 978 |
|||||
Codes pagasta Codes pamatskolas rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Iecavas novada kultūras nama renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Svitenes tautas nama renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Vecsaules pagasta tautas nama renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
60 000 |
|||||
Viesturu pagasta Bērsteles pamatskolas izglītības tīkla optimizācijas projekta 2.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
28 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
28 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
28 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
28 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
28 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
28 000 |
|||||
Amatas novada Drabešu sākumskolas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
30 000 |
|||||
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
600 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
600 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
600 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
600 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
600 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
600 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
600 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
600 000 |
|||||
Jaunpiebalgas pagasta rehabilitācijas centra "Dzīves enerģija" telpu ierīkošana (Piebalgas pamatskolas renovācija) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Jaunpiebalgas vidusskolas fizikas, ķīmijas un darbmācības kabinetu ēkas celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Līgatnes pamatskolas sporta zāles celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
30 000 |
|||||
Raiskuma pamatskolas avārijas stāvokļa novēršana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
10 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
10 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
10 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
10 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
10 000 |
|||||
Vecpiebalgas vidusskolas ēku renovācija higiēnas prasību izpildes nodrošināšanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
30 000 |
|||||
Zaubes pamatskolas skolas un internāta ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
60 000 |
|||||
Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" rotaļu laukuma ierīkošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecība, 2. un 3. fāze |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
180 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
180 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
180 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
180 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
180 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
180 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
180 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
180 000 |
|||||
Līksnas pašvaldības administratīvās ēkas daļas (sabiedrības izglītības un informācijas centra ēkas) telpu renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
19 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
19 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
19 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
19 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
19 000 |
|||||
Sventes vidusskolas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
500 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
500 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
500 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
500 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
500 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
500 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
500 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
500 000 |
|||||
Auces pilsētas kultūras nama estrādes rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
35 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
35 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
35 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
35 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
35 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
35 000 |
|||||
Bērzes pagasta Šķibes ciemata ūdensvada tīkla rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Ēkas rekonstrukcija Dobeles rajona Centrālās bibliotēkas iekārtošanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
95 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
95 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
95 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
95 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
95 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
95 000 |
|||||
Jaunbērzes pagasta Mežinieku pamatskolas sporta zāles - piebūves celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
100 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
100 000 |
|||||
Tērvetes novada A.Brigaderes pamatskolas sporta zāles tehniskā projekta izstrādāšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
33 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
33 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
33 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
33 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
33 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
33 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
33 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
33 000 |
|||||
Druvienas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas 2.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 160 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 160 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 160 |
|||||
Izdevumi - kopā |
24 160 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
24 160 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
24 160 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
24 160 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
24 160 |
|||||
Galgauskas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu renovācija atbilstoši ES prasībām, 1. un 2.kārta (ģimnāzijas piebūve) |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
360 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
360 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
360 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
360 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
360 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
360 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
360 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
360 000 |
|||||
Gulbenes vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavas - Vecgulbenes muižas klēts energoefektivātes paaugstināšanas un vienkāršotās renovācijas 2.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
39 130 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 130 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 130 |
|||||
Izdevumi - kopā |
39 130 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
39 130 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
39 130 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
39 130 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
39 130 |
|||||
Stāmerienas pagasta pamatskolas renovācijas 4.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Tirzas pamatskolas rekonstrukcija ar sporta zāles izbūvi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
70 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
70 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
70 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
70 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
70 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
70 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
70 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
70 000 |
|||||
Jēkabpils 2.vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas 2.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
250 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
250 000 |
|||||
Jēkabpils rajona Antūžu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
45 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
45 000 |
|||||
Jēkabpils rajona bāreņu nama "Līkumi" centrālās ēkas 2.korpusa renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
73 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
73 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
73 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
73 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
73 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
73 000 |
|||||
Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Vīpes pamatskolas centrālapkures ierīkošana un skolas siltināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
37 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
37 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
37 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
37 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
37 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
37 000 |
|||||
Jaunsvirlaukas pagasta izglītības un aktivitāšu centra "Līdumi" remontdarbi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
6 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
6 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
6 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
6 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
6 000 |
|||||
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes pamatskolas ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Līvbērzes pagasta Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
150 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
150 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
150 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
150 000 |
|||||
Andrupenes pagasta tautas nama remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
55 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
55 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
55 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
55 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
55 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
55 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
55 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
55 000 |
|||||
Aulejas pagasta tautas nama remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
45 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
45 000 |
|||||
Dagdas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
37 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
37 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
37 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
37 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
37 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
37 000 |
|||||
Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" fasādes renovācija un iekštelpu remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
43 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
43 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
43 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
43 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
43 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
43 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
43 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
43 000 |
|||||
Krāslavas novada veco ļaužu pansionāta "Priedes" remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
150 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
150 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
150 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
150 000 |
|||||
Krāslavas pamatskolas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
45 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
45 000 |
|||||
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumskolas ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
25 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
25 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
25 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
25 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
25 000 |
|||||
Robežnieku pagasta Skuķu aprūpes centra būvniecības 3.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
45 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
45 000 |
|||||
Kuldīgas vieglatlētikas manēžas celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
234 523 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
234 523 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
234 523 |
|||||
Izdevumi - kopā |
234 523 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
234 523 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
234 523 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
234 523 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
234 523 |
|||||
Aizputes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" jumta rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
60 000 |
|||||
Bunkas pagasta Krotes Kronvalda Ata pamatskolas rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Dunalkas pagasta pamatskolas remontdarbi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
75 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
75 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
75 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
75 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
75 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
75 000 |
|||||
Ata Kronvalda Durbes vidusskolas jumta un ēkas fasādes siltināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
75 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
75 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
75 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
75 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
75 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
75 000 |
|||||
Grobiņas pagasta Robežnieku ciemata kultūras centra izveide |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
65 500 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 500 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 500 |
|||||
Izdevumi - kopā |
65 500 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
65 500 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
65 500 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
65 500 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
65 500 |
|||||
Grobiņas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
36 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
36 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
36 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
36 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
36 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
36 000 |
|||||
Grobiņas vidusskolas sporta zāles un ēdināšanas bloka būve |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
113 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
113 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
113 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
113 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
113 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
113 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
113 000 |
|||||
Kalētu pagasta sporta centra "Druva" izveide |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
30 000 |
|||||
Dienas aprūpes centra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izveide pansionātā "Rokaiži" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Vaiņodes internātpamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un sadzīves apstākļu uzlabošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
50 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
50 000 |
|||||
Priekules vidusskolas sporta zāles būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
75 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
75 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
75 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
75 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
75 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
75 000 |
|||||
Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
112 700 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
112 700 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
112 700 |
|||||
Izdevumi - kopā |
112 700 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
112 700 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
112 700 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
112 700 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
112 700 |
|||||
Liepupes pagasta pašvaldības autoceļa Pamati-Dzenīši remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
25 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
25 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
25 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
25 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
25 000 |
|||||
Limbažu 2.vidusskolas ēkas remontdarbi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
100 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
100 000 |
|||||
Salacgrīvas bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
10 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
10 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
10 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
10 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
10 000 |
|||||
Salacgrīvas vidusskolas iekšpagalma rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
71 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
71 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
71 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
71 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
71 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
71 000 |
|||||
Goliševas pagasta Aizgāršas pamatskolas remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Kārsavas mūzikas un mākslas skolas remontdarbi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
18 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
18 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
18 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
18 000 |
|||||
Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādes remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
18 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
18 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
18 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
18 000 |
|||||
Kārsavas vidusskolas remonts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
44 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
44 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
44 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
44 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
44 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
44 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
44 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
44 000 |
|||||
Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu siltināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
200 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
200 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
200 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
200 000 |
|||||
Ludzas pilsētas sporta halles celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
250 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
250 000 |
|||||
Ludzas rajona slimnīcas veļas mājas renovācija Ludzā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
70 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
70 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
70 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
70 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
70 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
70 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
70 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
70 000 |
|||||
Kalsnavas pagasta Kalsnavas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 900 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 900 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 900 |
|||||
Izdevumi - kopā |
8 900 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
8 900 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
8 900 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
8 900 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
8 900 |
|||||
Kalsnavas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un ventilācijas rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
26 222 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 222 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 222 |
|||||
Izdevumi - kopā |
26 222 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
26 222 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
26 222 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
26 222 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
26 222 |
|||||
Sociālās aprūpes centra (Lubānā, Oskara Kalpaka ielā 12) paplašināšana un modernizācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
30 000 |
|||||
Ļaudonas pagasta Avotu ielas katlumājas renovācijas 2.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
30 000 |
|||||
Madonas kultūras nama rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
250 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
250 000 |
|||||
Madonas sporta centra izbūve |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
250 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
250 000 |
|||||
Sarkaņu pagasta Biksēres ciema siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
25 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
25 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
25 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
25 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
25 000 |
|||||
Sarkaņu pagasta sporta halles projektēšana un būvniecības uzsākšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
14 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
14 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
14 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
14 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
14 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
14 000 |
|||||
Ūdenssaimniecības attīstība Sarkaņu pagasta Biksēres, Sarkaņu un Poļvarkas ciemā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
25 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
25 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
25 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
25 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
25 000 |
|||||
Varakļānu vidusskolas sporta zāles celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
100 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
100 000 |
|||||
Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt, vējiņi" renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
54 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
54 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
54 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
54 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
54 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
54 000 |
|||||
Lielvārdes pamatskolas aktu zāles renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
26 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
26 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
26 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
26 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
26 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
26 000 |
|||||
Mazozolu pagasta kultūras un administrācijas ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
30 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
30 000 |
|||||
Ogres novada Ogresgala pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
79 310 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 310 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 310 |
|||||
Izdevumi - kopā |
79 310 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
79 310 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
79 310 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
79 310 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
79 310 |
|||||
Aglonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas pabeigšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Līvānu 1.vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
150 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
150 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
150 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
150 000 |
|||||
Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
300 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
300 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
300 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
300 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
300 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
300 000 |
|||||
Sutru pamatskolas renovācija - droša mācību procesa nodrošināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
90 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
90 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
90 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
90 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
90 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
90 000 |
|||||
Vārkavas novada Arendoles krīzes centra izveides, energoefektivitātes nodrošināšanas un aprīkošanas 2.posms |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
24 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
24 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
24 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
24 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
24 000 |
|||||
Vārkavas vidusskolas sporta kompleksa modernizācijas 2.posms |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
24 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
24 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
24 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
24 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
24 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
24 000 |
|||||
Ūdenssaimniecības attīstība Ilzeskalna pagasta ciematā "Ilzeskalns" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
101 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
101 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
101 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
101 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
101 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
101 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
101 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
101 000 |
|||||
Verēmu pagasta Makašānu amatu vidusskolas celtniecības pabeigšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
49 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
49 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
49 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
49 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
49 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
49 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
49 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
49 000 |
|||||
Mārupes pagasta Tīraines skolas piebūves - sporta halles būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
111 690 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
111 690 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
111 690 |
|||||
Izdevumi - kopā |
111 690 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
111 690 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
111 690 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
111 690 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
111 690 |
|||||
Daugmales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
150 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
150 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
150 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
150 000 |
|||||
Siguldas novada sabiedriskā kultūras centra un bibliotēkas celtniecība Jūdažos |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
117 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
117 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
117 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
117 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
117 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
117 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
117 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
117 000 |
|||||
Jaunauces pagasta Jaunauces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
80 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
80 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
80 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
80 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
80 000 |
|||||
Šķēdes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Dundagas pagasta sporta halles būvniecības uzsākšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
45 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
45 000 |
|||||
Ģibuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars" energoefektivitātes paaugstināšana un sanitāro mezglu rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
45 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
45 000 |
|||||
Lībagu pagasta sākumskolas sporta zāles ar palīgtelpām būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
45 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
45 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
45 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
45 000 |
|||||
Dundagas pagasta veselības un sociālās palīdzības centra renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
17 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
17 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
17 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
17 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
17 000 |
|||||
Dundagas vidusskolas ēdināšanas bloku renovācija un logu nomaiņa |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
20 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
20 000 |
|||||
Laucienas pamatskolas sporta zāles celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
60 000 |
|||||
Sabiles novada kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
40 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
40 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
40 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
40 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
40 000 |
|||||
Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles celtniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 499 605 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 499 605 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 499 605 |
|||||
Izdevumi - kopā |
1 499 605 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 499 605 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 499 605 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
1 499 605 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
1 499 605 |
|||||
Talsu 2.vidusskolas un Talsu sākumskolas sporta halles būvniecība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
400 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
400 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
400 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
400 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
400 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
400 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
400 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
400 000 |
|||||
Valdemārpils mākslas un mūzikas skolas, muzeja un bibliotēkas ēkas rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
40 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
40 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
40 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
40 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
40 000 |
|||||
Kandavas novada kultūras centra ēkas renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
53 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
53 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
53 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
53 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
53 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
53 000 |
|||||
Pūres pamatskolas sporta kompleksa būvniecības 3.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
40 750 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 750 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 750 |
|||||
Izdevumi - kopā |
40 750 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
40 750 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
40 750 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
40 750 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
40 750 |
|||||
Smārdes pagasta Milzkalnes sākumskolas rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
96 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
96 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
96 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
96 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
96 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
96 000 |
|||||
Tukuma rajona padomes aģentūras "Tukuma slimnīca" rekonstrukcijas 1.kārta |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
60 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
60 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
60 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
60 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
60 000 |
|||||
Tumes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
40 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
40 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
40 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
40 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
40 000 |
|||||
Zantes pagasta ģimenes krīžu centra izveide |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
29 690 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 690 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 690 |
|||||
Izdevumi - kopā |
29 690 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
29 690 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
29 690 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
29 690 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
29 690 |
|||||
Smiltenes ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
85 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
85 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
85 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
85 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
85 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
85 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
85 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
85 000 |
|||||
Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas zāles pārbūve sporta vajadzībām |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
15 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
15 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
15 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
15 000 |
|||||
Valkas pilsētas kultūras nama renovācija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
200 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
200 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
200 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
200 000 |
|||||
Valkas pilsētas Starptautiskā studiju centra izveide |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
100 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
100 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
100 000 |
|||||
Variņu pagasta pamatskolas sporta zāles celtniecības turpināšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
150 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
150 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
150 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
150 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
150 000 |
|||||
Valmieras pamatskolas būvniecības projekts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
750 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
750 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
750 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
750 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
750 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
750 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
750 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
750 000 |
|||||
Vidzemes Olimpiskā centra futbola stadiona izveide Valmierā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
250 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
250 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
250 000 |
|||||
Daliņa stadiona renovācija Valmierā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
175 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
175 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
175 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
175 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
175 000 |
|||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
175 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
175 000 |
|||||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
175 000 |
Pārējās saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
304 396 810 |
333 934 601 |
348 601 125 |
156 580 731 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
233 576 |
254 564 |
935 733 |
1 273 796 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
304 163 234 |
333 680 037 |
347 665 392 |
155 306 935 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
304 163 234 |
333 680 037 |
347 665 392 |
155 306 935 |
||
Izdevumi - kopā |
303 709 487 |
332 803 836 |
346 502 147 |
155 383 535 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
300 863 510 |
326 818 633 |
342 287 944 |
148 761 899 |
||
Kārtējie izdevumi |
33 860 159 |
52 634 987 |
45 390 154 |
86 418 738 |
||
Atlīdzība |
1 855 361 |
1 519 641 |
1 519 641 |
1 669 641 |
||
Atalgojums |
1 383 095 |
323 533 |
323 533 |
323 533 |
||
Preces un pakalpojumi |
32 004 798 |
51 115 346 |
43 870 513 |
84 749 097 |
||
Procentu izdevumi |
80 781 151 |
81 509 865 |
82 675 806 |
76 600 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 062 214 |
5 465 216 |
10 438 210 |
62 250 749 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 062 214 |
5 465 216 |
10 438 210 |
62 250 749 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
181 159 986 |
187 208 565 |
203 783 774 |
15 812 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
12 554 986 |
12 128 565 |
10 571 274 |
15 812 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 845 977 |
5 985 203 |
4 214 203 |
6 621 636 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 845 977 |
5 985 203 |
4 214 203 |
6 621 636 |
||
Finansiālā bilance |
687 323 |
1 130 765 |
2 098 978 |
1 197 196 |
||
Finansēšana |
-687 323 |
-1 130 765 |
-2 098 978 |
-1 197 196 |
||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
-3 734 405 |
-4 702 618 |
-1 197 196 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
-702 804 |
-1 197 196 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
|||||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Naudas līdzekļi |
-2 065 |
|||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-2 065 |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
83 272 320 |
84 850 630 |
87 274 784 |
1 273 796 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
64 350 |
97 780 |
773 089 |
1 273 796 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
83 207 970 |
84 752 850 |
86 501 695 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
83 207 970 |
84 752 850 |
86 501 695 |
|||
Izdevumi - kopā |
82 587 062 |
83 719 865 |
85 175 806 |
76 600 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
82 587 062 |
83 719 865 |
85 175 806 |
76 600 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 040 000 |
2 210 000 |
2 500 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 040 000 |
2 210 000 |
2 500 000 |
|||
Procentu izdevumi |
80 547 062 |
81 509 865 |
82 675 806 |
76 600 |
||
Finansiālā bilance |
685 258 |
1 130 765 |
2 098 978 |
1 197 196 |
||
Finansēšana |
-685 258 |
-1 130 765 |
-2 098 978 |
-1 197 196 |
||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
-3 734 405 |
-4 702 618 |
-1 197 196 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
-702 804 |
-1 197 196 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
|||||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 040 000 |
2 210 000 |
2 500 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 040 000 |
2 210 000 |
2 500 000 |
|||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
78 950 000 |
80 000 000 |
|||
31.00.00 |
Budžeta izpilde un valsts parāda vadība |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 040 000 |
2 210 000 |
2 500 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 040 000 |
2 210 000 |
2 500 000 |
|||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
78 950 000 |
80 000 000 |
|||
31.02.00 |
Valsts parāda vadība |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
79 385 000 |
81 160 000 |
82 500 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 040 000 |
2 210 000 |
2 500 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 040 000 |
2 210 000 |
2 500 000 |
|||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
78 950 000 |
80 000 000 |
|||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Procentu izdevumi |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Finansiālā bilance |
685 258 |
1 130 765 |
1 396 174 |
|||
Finansēšana |
-685 258 |
-1 130 765 |
-1 396 174 |
|||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
|||||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
|||||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
03.00.00 |
Augstākā izglītība |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Procentu izdevumi |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Finansiālā bilance |
685 258 |
1 130 765 |
1 396 174 |
|||
Finansēšana |
-685 258 |
-1 130 765 |
-1 396 174 |
|||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
|||||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
|||||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
03.04.00 |
Studējošo un studiju kreditēšana |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 817 279 |
3 589 850 |
4 000 640 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Procentu izdevumi |
3 132 021 |
2 459 085 |
2 604 466 |
|||
Finansiālā bilance |
685 258 |
1 130 765 |
1 396 174 |
|||
Finansēšana |
-685 258 |
-1 130 765 |
-1 396 174 |
|||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
|||||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
|||||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Procentu izdevumi |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
01.00.00 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Procentu izdevumi |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
01.01.00 |
Nozares vadība |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
Procentu izdevumi |
5 691 |
3 000 |
1 055 |
|||
29. Veselības ministrija |
||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
64 350 |
97 780 |
773 089 |
1 273 796 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
64 350 |
97 780 |
773 089 |
1 273 796 |
||
Izdevumi - kopā |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Finansiālā bilance |
702 804 |
1 197 196 |
||||
Finansēšana |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
Aizņēmumi |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
02.00.00 |
Izglītība |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
64 350 |
97 780 |
773 089 |
1 273 796 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
64 350 |
97 780 |
773 089 |
1 273 796 |
||
Izdevumi - kopā |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Finansiālā bilance |
702 804 |
1 197 196 |
||||
Finansēšana |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
Aizņēmumi |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
02.03.00 |
Augstākā izglītība |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
64 350 |
97 780 |
773 089 |
1 273 796 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
64 350 |
97 780 |
773 089 |
1 273 796 |
||
Izdevumi - kopā |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
97 780 |
70 285 |
76 600 |
||
Finansiālā bilance |
702 804 |
1 197 196 |
||||
Finansēšana |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
Aizņēmumi |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-702 804 |
-1 197 196 |
||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
181 162 051 |
187 208 565 |
203 783 774 |
15 812 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
50 608 |
38 166 |
44 026 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
181 111 443 |
187 170 399 |
203 739 748 |
15 812 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
181 111 443 |
187 170 399 |
203 739 748 |
15 812 |
||
Izdevumi - kopā |
181 159 986 |
187 208 565 |
203 783 774 |
15 812 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
181 159 986 |
187 208 565 |
203 783 774 |
15 812 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
181 159 986 |
187 208 565 |
203 783 774 |
15 812 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
12 554 986 |
12 128 565 |
10 571 274 |
15 812 |
||
Finansiālā bilance |
2 065 |
|||||
Finansēšana |
-2 065 |
|||||
Naudas līdzekļi |
-2 065 |
|||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-2 065 |
|||||
02. Saeima |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Izdevumi - kopā |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
02.00.00 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Izdevumi - kopā |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
105 940 |
116 530 |
128 190 |
|||
03. Ministru kabinets |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
03.00.00 |
Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
03.02.00 |
Valsts administrācijas skola |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 300 |
1 700 |
1 700 |
|||
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
01.00.00 |
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 945 |
6 300 |
6 300 |
|||
05. Tiesībsarga birojs |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
01.00.00 |
Tiesībsarga birojs |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
|||
10. Aizsardzības ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
30.00.00 |
Valsts aizsardzības politikas realizācija |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 655 182 |
4 563 021 |
5 327 989 |
|||
11. Ārlietu ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Izdevumi - kopā |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
02.00.00 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Izdevumi - kopā |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
936 760 |
983 754 |
1 002 120 |
|||
12. Ekonomikas ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
769 350 |
757 518 |
757 518 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
748 042 |
748 652 |
748 652 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
748 042 |
748 652 |
748 652 |
|||
Izdevumi - kopā |
769 350 |
757 518 |
757 518 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
769 350 |
757 518 |
757 518 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
769 350 |
757 518 |
757 518 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
769 350 |
757 518 |
757 518 |
|||
26.00.00 |
Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Izdevumi - kopā |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
26.03.00 |
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Izdevumi - kopā |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
21 308 |
8 866 |
8 866 |
|||
28.00.00 |
Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
890 |
1 500 |
1 500 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
890 |
1 500 |
1 500 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
890 |
1 500 |
1 500 |
|||
Izdevumi - kopā |
890 |
1 500 |
1 500 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
890 |
1 500 |
1 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
890 |
1 500 |
1 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
890 |
1 500 |
1 500 |
|||
31.00.00 |
Nozares politiku veidošana un vadība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
747 152 |
747 152 |
747 152 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
747 152 |
747 152 |
747 152 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
747 152 |
747 152 |
747 152 |
|||
Izdevumi - kopā |
747 152 |
747 152 |
747 152 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
747 152 |
747 152 |
747 152 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
747 152 |
747 152 |
747 152 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
747 152 |
747 152 |
747 152 |
|||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
174 419 569 |
179 206 900 |
194 963 400 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
174 419 569 |
179 206 900 |
194 963 400 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
174 419 569 |
179 206 900 |
194 963 400 |
|||
Izdevumi - kopā |
174 419 569 |
179 206 900 |
194 963 400 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
174 419 569 |
179 206 900 |
194 963 400 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
174 419 569 |
179 206 900 |
194 963 400 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 814 569 |
4 126 900 |
1 750 900 |
|||
39.00.00 |
Uzraudzība un kontrole |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
39.01.00 |
Dārgmetālu proves uzraudzība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 569 |
3 900 |
3 900 |
|||
41.00.00 |
Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
174 416 000 |
179 203 000 |
194 959 500 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
174 416 000 |
179 203 000 |
194 959 500 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
174 416 000 |
179 203 000 |
194 959 500 |
|||
Izdevumi - kopā |
174 416 000 |
179 203 000 |
194 959 500 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
174 416 000 |
179 203 000 |
194 959 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
174 416 000 |
179 203 000 |
194 959 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 811 000 |
4 123 000 |
1 747 000 |
|||
41.01.00 |
Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Izdevumi - kopā |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
175 080 000 |
193 212 500 |
|||
41.03.00 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 811 000 |
4 123 000 |
1 747 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 811 000 |
4 123 000 |
1 747 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 811 000 |
4 123 000 |
1 747 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 811 000 |
4 123 000 |
1 747 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
5 811 000 |
4 123 000 |
1 747 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
5 811 000 |
4 123 000 |
1 747 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 811 000 |
4 123 000 |
1 747 000 |
|||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
61 507 |
65 878 |
65 878 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 507 |
65 878 |
65 878 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 507 |
65 878 |
65 878 |
|||
Izdevumi - kopā |
61 507 |
65 878 |
65 878 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
61 507 |
65 878 |
65 878 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
61 507 |
65 878 |
65 878 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
61 507 |
65 878 |
65 878 |
|||
01.00.00 |
Iekšlietu politikas plānošana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
|||||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 000 |
|||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
5 000 |
|||||
Starptautiskā sadarbība |
5 000 |
|||||
06.00.00 |
Valsts policijas darbība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
47 614 |
53 326 |
53 326 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 614 |
53 326 |
53 326 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 614 |
53 326 |
53 326 |
|||
Izdevumi - kopā |
47 614 |
53 326 |
53 326 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
47 614 |
53 326 |
53 326 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
47 614 |
53 326 |
53 326 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
47 614 |
53 326 |
53 326 |
|||
07.00.00 |
Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 550 |
4 550 |
4 550 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 550 |
4 550 |
4 550 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 550 |
4 550 |
4 550 |
|||
Izdevumi - kopā |
4 550 |
4 550 |
4 550 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 550 |
4 550 |
4 550 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 550 |
4 550 |
4 550 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
4 550 |
4 550 |
4 550 |
|||
11.00.00 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Izdevumi - kopā |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
11.01.00 |
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Izdevumi - kopā |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
8 002 |
8 002 |
|||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Izdevumi - kopā |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Starptautiskā sadarbība |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
06.00.00 |
Nozares vadība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Izdevumi - kopā |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Starptautiskā sadarbība |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
06.03.00 |
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Izdevumi - kopā |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
Starptautiskā sadarbība |
42 785 |
37 985 |
37 985 |
12 332 |
||
16. Zemkopības ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Izdevumi - kopā |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Procentu izdevumi |
||||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
28.00.00 |
Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Izdevumi - kopā |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
193 410 |
242 510 |
242 510 |
|||
17. Satiksmes ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
249 185 |
229 090 |
244 930 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
29 300 |
29 300 |
35 160 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
219 885 |
199 790 |
209 770 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
219 885 |
199 790 |
209 770 |
|||
Izdevumi - kopā |
247 120 |
229 090 |
244 930 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
247 120 |
229 090 |
244 930 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
247 120 |
229 090 |
244 930 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
247 120 |
229 090 |
244 930 |
|||
Finansiālā bilance |
2 065 |
|||||
Finansēšana |
-2 065 |
|||||
Naudas līdzekļi |
-2 065 |
|||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-2 065 |
|||||
08.00.00 |
Valsts aģentūras "Rīgas motormuzejs" darbības nodrošināšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 |
200 |
200 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 |
200 |
200 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 |
200 |
200 |
|||
Izdevumi - kopā |
200 |
200 |
200 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
200 |
200 |
200 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
200 |
200 |
200 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
200 |
200 |
200 |
|||
09.00.00 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
219 685 |
199 590 |
209 570 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
219 685 |
199 590 |
209 570 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
219 685 |
199 590 |
209 570 |
|||
Izdevumi - kopā |
219 685 |
199 590 |
209 570 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
219 685 |
199 590 |
209 570 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
219 685 |
199 590 |
209 570 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
219 685 |
199 590 |
209 570 |
|||
41.00.00 |
Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
29 300 |
29 300 |
35 160 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
29 300 |
29 300 |
35 160 |
|||
Izdevumi - kopā |
27 235 |
29 300 |
35 160 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
27 235 |
29 300 |
35 160 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
27 235 |
29 300 |
35 160 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
27 235 |
29 300 |
35 160 |
|||
Finansiālā bilance |
2 065 |
|||||
Finansēšana |
-2 065 |
|||||
Naudas līdzekļi |
-2 065 |
|||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-2 065 |
|||||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
59 052 |
268 726 |
268 726 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 052 |
268 726 |
268 726 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 052 |
268 726 |
268 726 |
|||
Izdevumi - kopā |
59 052 |
268 726 |
268 726 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
59 052 |
268 726 |
268 726 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
59 052 |
268 726 |
268 726 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
59 052 |
268 726 |
268 726 |
|||
01.00.00 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Izdevumi - kopā |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
01.01.00 |
Nozares vadība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Izdevumi - kopā |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
54 836 |
266 666 |
266 666 |
|||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
07.01.00 |
Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 866 |
1 710 |
1 710 |
|||
21.00.00 |
Darba apstākļu uzlabošana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
350 |
350 |
350 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 |
350 |
350 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 |
350 |
350 |
|||
Izdevumi - kopā |
350 |
350 |
350 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
350 |
350 |
350 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
350 |
350 |
350 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
350 |
350 |
350 |
|||
21.01.00 |
Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
350 |
350 |
350 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 |
350 |
350 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 |
350 |
350 |
|||
Izdevumi - kopā |
350 |
350 |
350 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
350 |
350 |
350 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
350 |
350 |
350 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
350 |
350 |
350 |
|||
19. Tieslietu ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
51 591 |
62 441 |
70 316 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 591 |
62 441 |
70 316 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 591 |
62 441 |
70 316 |
|||
Izdevumi - kopā |
51 591 |
62 441 |
70 316 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
51 591 |
62 441 |
70 316 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
51 591 |
62 441 |
70 316 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
51 591 |
62 441 |
70 316 |
|||
01.00.00 |
Centrālais aparāts |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Izdevumi - kopā |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
01.01.00 |
Ministrijas vadība un administrācija |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Izdevumi - kopā |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
34 551 |
34 551 |
34 551 |
|||
11.00.00 |
Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
|||
16.00.00 |
Patentu valde |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 400 |
19 900 |
27 775 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 400 |
19 900 |
27 775 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 400 |
19 900 |
27 775 |
|||
Izdevumi - kopā |
8 400 |
19 900 |
27 775 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
8 400 |
19 900 |
27 775 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 400 |
19 900 |
27 775 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
8 400 |
19 900 |
27 775 |
|||
34.00.00 |
Probācijas dienests |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 913 |
763 |
763 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 913 |
763 |
763 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 913 |
763 |
763 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 913 |
763 |
763 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 913 |
763 |
763 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 913 |
763 |
763 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 913 |
763 |
763 |
|||
35.00.00 |
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
884 |
884 |
884 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
884 |
884 |
884 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
884 |
884 |
884 |
|||
Izdevumi - kopā |
884 |
884 |
884 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
884 |
884 |
884 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
884 |
884 |
884 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
884 |
884 |
884 |
|||
35.01.00 |
Maksātnespējas administrācija |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
884 |
884 |
884 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
884 |
884 |
884 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
884 |
884 |
884 |
|||
Izdevumi - kopā |
884 |
884 |
884 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
884 |
884 |
884 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
884 |
884 |
884 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
884 |
884 |
884 |
|||
42.00.00 |
Valsts zemes dienests |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Izdevumi - kopā |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
42.02.00 |
Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļa datu nodrošināšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Izdevumi - kopā |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
4 343 |
4 343 |
|||
21. Vides ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
444 283 |
493 122 |
493 122 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
444 283 |
493 122 |
493 122 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
444 283 |
493 122 |
493 122 |
|||
Izdevumi - kopā |
444 283 |
493 122 |
493 122 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
444 283 |
493 122 |
493 122 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
444 283 |
493 122 |
493 122 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
444 283 |
493 122 |
493 122 |
|||
01.00.00 |
Nozaru vadība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
50 061 |
50 061 |
50 061 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 061 |
50 061 |
50 061 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 061 |
50 061 |
50 061 |
|||
Izdevumi - kopā |
50 061 |
50 061 |
50 061 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
50 061 |
50 061 |
50 061 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
50 061 |
50 061 |
50 061 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
50 061 |
50 061 |
50 061 |
|||
23.00.00 |
Vides politikas īstenošana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
23.01.00 |
Valsts vides dienests |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
134 961 |
182 000 |
182 000 |
|||
25.00.00 |
Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Izdevumi - kopā |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
25.02.00 |
Radiācijas drošības centrs |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Izdevumi - kopā |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
103 572 |
103 572 |
103 572 |
|||
26.00.00 |
Vides informatīvais nodrošinājums |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
155 689 |
157 489 |
157 489 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
155 689 |
157 489 |
157 489 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
155 689 |
157 489 |
157 489 |
|||
Izdevumi - kopā |
157 489 |
157 489 |
157 489 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
157 489 |
157 489 |
157 489 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
157 489 |
157 489 |
157 489 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
155 689 |
157 489 |
157 489 |
|||
22. Kultūras ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
87 593 |
92 391 |
92 391 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 593 |
92 391 |
92 391 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 593 |
92 391 |
92 391 |
|||
Izdevumi - kopā |
87 593 |
92 391 |
92 391 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
87 593 |
92 391 |
92 391 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
87 593 |
92 391 |
92 391 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
87 593 |
92 391 |
92 391 |
|||
19.00.00 |
Profesionālā māksla |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Izdevumi - kopā |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
19.03.00 |
Filmu nozare |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Izdevumi - kopā |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
71 070 |
71 070 |
71 070 |
|||
20.00.00 |
Kultūrizglītība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
|||
21.00.00 |
Kultūras mantojums |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
22.00.00 |
Kultūras projekti un investīcijas |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
22.02.00 |
Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 515 |
8 313 |
8 313 |
|||
24.Valsts kontrole |
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Izdevumi - kopā |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
01.00.00 |
Valsts kontrole |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Izdevumi - kopā |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
Starptautiskā sadarbība |
800 |
900 |
900 |
2 000 |
||
28. Augstākā tiesa |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Izdevumi - kopā |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
01.00.00 |
Tiesa |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Izdevumi - kopā |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
Starptautiskā sadarbība |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
||
29. Veselības ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Izdevumi - kopā |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
37.00.00 |
Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Izdevumi - kopā |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
37.04.00 |
Maksājumi starptautiskajās organizācijās |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Izdevumi - kopā |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
74 362 |
|||
35.Centrālā vēlēšanu komisija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
774 |
774 |
774 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
774 |
774 |
774 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
774 |
774 |
774 |
|||
Izdevumi - kopā |
774 |
774 |
774 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
774 |
774 |
774 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
774 |
774 |
774 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
774 |
774 |
774 |
|||
01.00.00 |
Vispārējā vadība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
774 |
774 |
774 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
774 |
774 |
774 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
774 |
774 |
774 |
|||
Izdevumi - kopā |
774 |
774 |
774 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
774 |
774 |
774 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
774 |
774 |
774 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
774 |
774 |
774 |
|||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
27.00.00 |
Politiku veidošana un vadība |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
|||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 427 070 |
17 551 561 |
15 834 759 |
45 232 833 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 427 070 |
17 551 561 |
15 834 759 |
45 232 833 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 427 070 |
17 551 561 |
15 834 759 |
45 232 833 |
||
Izdevumi - kopā |
10 427 070 |
17 551 561 |
15 834 759 |
45 232 833 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 686 108 |
13 651 358 |
11 934 556 |
38 710 197 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 824 377 |
13 337 537 |
11 934 556 |
38 710 197 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 824 377 |
13 337 537 |
11 934 556 |
38 710 197 |
||
Procentu izdevumi |
234 089 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
627 642 |
313 821 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
627 642 |
313 821 |
||||
Kapitālie izdevumi |
740 962 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
740 962 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
10. Aizsardzības ministrija |
||||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Izdevumi - kopā |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
22.00.00 |
Nacionālie bruņotie spēki |
|||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Izdevumi - kopā |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 486 155 |
12 787 486 |
10 813 621 |
14 096 180 |
||
22.03.00 |
Gaisa spēki |
|||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
tajā skaitā |
||||||
NBS ilgtermiņa līgumi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 655 156 |
4 734 000 |
2 690 000 |
1 000 000 |
||
22.08.00 |
Nodrošinājuma pavēlniecība |
|||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Izdevumi - kopā |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
tajā skaitā |
||||||
NBS ilgtermiņa līgumi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Izdevumi - kopā |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 830 999 |
8 053 486 |
8 123 621 |
13 096 180 |
||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Izdevumi - kopā |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
234 089 |
|||||
Procentu izdevumi |
234 089 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
740 962 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
740 962 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
07.00.00 |
Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība |
|||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Izdevumi - kopā |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
234 089 |
|||||
Procentu izdevumi |
234 089 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
740 962 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
740 962 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
tajā skaitā |
||||||
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu iegādes izdevumu segšanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Izdevumi - kopā |
975 051 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
234 089 |
|||||
Procentu izdevumi |
234 089 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
740 962 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
740 962 |
3 900 203 |
3 900 203 |
6 522 636 |
||
22. Kultūras ministrija |
||||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
965 864 |
863 872 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
965 864 |
863 872 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
965 864 |
863 872 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Izdevumi - kopā |
965 864 |
863 872 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
965 864 |
863 872 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Kārtējie izdevumi |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Preces un pakalpojumi |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
627 642 |
313 821 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
627 642 |
313 821 |
||||
19.00.00 |
Profesionālā māksla |
|||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
627 642 |
313 821 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
627 642 |
313 821 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
627 642 |
313 821 |
||||
Izdevumi - kopā |
627 642 |
313 821 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
627 642 |
313 821 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
627 642 |
313 821 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
627 642 |
313 821 |
||||
19.07.00 |
Mākslas un literatūra |
|||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
627 642 |
313 821 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
627 642 |
313 821 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
627 642 |
313 821 |
||||
Izdevumi - kopā |
627 642 |
313 821 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
627 642 |
313 821 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
627 642 |
313 821 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
627 642 |
313 821 |
||||
Nomas maksa par koncertzāles "Lielā Ģilde" fasādes restaurāciju un iekštelpu renovāciju |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
627 642 |
313 821 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
627 642 |
313 821 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
627 642 |
313 821 |
||||
Izdevumi - kopā |
627 642 |
313 821 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
627 642 |
313 821 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
627 642 |
313 821 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
627 642 |
313 821 |
||||
21.00.00 |
Kultūras mantojums |
|||||
Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Izdevumi - kopā |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Kārtējie izdevumi |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
Preces un pakalpojumi |
338 222 |
550 051 |
1 120 935 |
24 614 017 |
||
tajā skaitā |
||||||
Turaidas muzejrezervāta nomas maksa VAS "VNĪ" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
338 222 |
338 222 |
338 222 |
2 367 554 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
338 222 |
338 222 |
338 222 |
2 367 554 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
338 222 |
338 222 |
338 222 |
2 367 554 |
||
Izdevumi - kopā |
338 222 |
338 222 |
338 222 |
2 367 554 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
338 222 |
338 222 |
338 222 |
2 367 554 |
||
Kārtējie izdevumi |
338 222 |
338 222 |
338 222 |
2 367 554 |
||
Preces un pakalpojumi |
338 222 |
338 222 |
338 222 |
2 367 554 |
||
Ārzemju mākslas muzeja nomas maksa VAS "VNĪ" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
190 295 |
761 179 |
22 074 191 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
190 295 |
761 179 |
22 074 191 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
190 295 |
761 179 |
22 074 191 |
|||
Izdevumi - kopā |
190 295 |
761 179 |
22 074 191 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
190 295 |
761 179 |
22 074 191 |
|||
Kārtējie izdevumi |
190 295 |
761 179 |
22 074 191 |
|||
Preces un pakalpojumi |
190 295 |
761 179 |
22 074 191 |
|||
Rundāles pils muzeja nomas maksa VAS "VNĪ" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 534 |
21 534 |
172 272 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 534 |
21 534 |
172 272 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 534 |
21 534 |
172 272 |
|||
Izdevumi - kopā |
21 534 |
21 534 |
172 272 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
21 534 |
21 534 |
172 272 |
|||
Kārtējie izdevumi |
21 534 |
21 534 |
172 272 |
|||
Preces un pakalpojumi |
21 534 |
21 534 |
172 272 |
|||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
29 535 369 |
44 323 845 |
41 707 808 |
110 058 290 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 416 751 |
44 205 227 |
41 589 190 |
110 058 290 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 416 751 |
44 205 227 |
41 589 190 |
110 058 290 |
||
Izdevumi - kopā |
29 535 369 |
44 323 845 |
41 707 808 |
110 058 290 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
27 430 354 |
42 238 845 |
41 393 808 |
109 959 290 |
||
Kārtējie izdevumi |
22 995 782 |
37 087 450 |
30 955 598 |
47 708 541 |
||
Atlīdzība |
1 855 361 |
1 519 641 |
1 519 641 |
1 669 641 |
||
Atalgojums |
1 383 095 |
323 533 |
323 533 |
323 533 |
||
Preces un pakalpojumi |
21 140 421 |
35 567 809 |
29 435 957 |
46 038 900 |
||
Procentu izdevumi |
||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 434 572 |
5 151 395 |
10 438 210 |
62 250 749 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 434 572 |
5 151 395 |
10 438 210 |
62 250 749 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 105 015 |
2 085 000 |
314 000 |
99 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 105 015 |
2 085 000 |
314 000 |
99 000 |
||
11. Ārlietu ministrija |
||||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Izdevumi - kopā |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
01.00.00 |
Ārlietu pārvalde |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Izdevumi - kopā |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 705 994 |
2 125 994 |
2 125 994 |
27 697 579 |
||
01.01.00 |
Centrālais aparāts |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Izdevumi - kopā |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
tajā skaitā |
||||||
LR Ārlietu ministrijas telpu īre Rīgā, K.Valdemāra ielā 3 |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Izdevumi - kopā |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 591 543 |
1 591 543 |
1 591 543 |
27 056 231 |
||
01.04.00 |
Diplomātiskās misijas ārvalstīs |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 421 |
437 421 |
437 421 |
641 348 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 421 |
437 421 |
437 421 |
641 348 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 421 |
437 421 |
437 421 |
641 348 |
||
Izdevumi - kopā |
17 421 |
437 421 |
437 421 |
641 348 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
17 421 |
437 421 |
437 421 |
641 348 |
||
Kārtējie izdevumi |
17 421 |
437 421 |
437 421 |
641 348 |
||
Preces un pakalpojumi |
17 421 |
437 421 |
437 421 |
641 348 |
||
tajā skaitā |
||||||
Ēkas piebūve LR vēstniecībai Dānijā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
221 348 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
221 348 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
221 348 |
||
Izdevumi - kopā |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
221 348 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
221 348 |
||
Kārtējie izdevumi |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
221 348 |
||
Preces un pakalpojumi |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
221 348 |
||
LR vēstniecības ASV, Vašingtonā, īpašuma izmantošanas izdevumi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
||||||
Kārtējie izdevumi |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||
01.06.00 |
Konsulārais nodrošinājums |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Izdevumi - kopā |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Kārtējie izdevumi |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Preces un pakalpojumi |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
tajā skaitā |
||||||
LR vīzu ielīmju iegāde |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Izdevumi - kopā |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Kārtējie izdevumi |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
Preces un pakalpojumi |
97 030 |
97 030 |
97 030 |
|||
12. Ekonomikas ministrija |
||||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 730 247 |
10 629 726 |
11 131 611 |
3 776 861 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 730 247 |
10 629 726 |
11 131 611 |
3 776 861 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 730 247 |
10 629 726 |
11 131 611 |
3 776 861 |
||
Izdevumi - kopā |
4 730 247 |
10 629 726 |
11 131 611 |
3 776 861 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 730 247 |
10 629 726 |
11 131 611 |
3 776 861 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 730 247 |
10 629 726 |
11 131 611 |
3 776 861 |
||
Atlīdzība |
1 433 210 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 250 000 |
||
Atalgojums |
1 057 540 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
3 297 037 |
9 529 726 |
10 031 611 |
2 526 861 |
||
24.00.00 |
Statistiskās informācijas nodrošināšana |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Izdevumi - kopā |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Atlīdzība |
1 433 210 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 250 000 |
||
Atalgojums |
1 057 540 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
640 667 |
1 471 726 |
1 973 611 |
2 526 861 |
||
tajā skaitā |
||||||
Saistības, kas pārņemtas no Phare projektiem |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Izdevumi - kopā |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 073 877 |
2 571 726 |
3 073 611 |
3 776 861 |
||
Atlīdzība |
1 433 210 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 250 000 |
||
Atalgojums |
1 057 540 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
640 667 |
1 471 726 |
1 973 611 |
2 526 861 |
||
29.00.00 |
Enerģētikas politika |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Naftas produktu rezervju izveide |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 656 370 |
8 058 000 |
8 058 000 |
|||
13. Finanšu ministrija |
||||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
538 432 |
5 563 678 |
3 234 178 |
2 844 178 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
538 432 |
5 563 678 |
3 234 178 |
2 844 178 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
538 432 |
5 563 678 |
3 234 178 |
2 844 178 |
||
Izdevumi - kopā |
538 432 |
5 563 678 |
3 234 178 |
2 844 178 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
3 488 678 |
2 974 178 |
2 809 178 |
||
Kārtējie izdevumi |
100 000 |
3 488 678 |
2 974 178 |
2 809 178 |
||
Preces un pakalpojumi |
100 000 |
3 488 678 |
2 974 178 |
2 809 178 |
||
Kapitālie izdevumi |
438 432 |
2 075 000 |
260 000 |
35 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
438 432 |
2 075 000 |
260 000 |
35 000 |
||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
165 000 |
35 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 000 |
35 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 000 |
35 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
165 000 |
35 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
165 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
165 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
165 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
35 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
35 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
165 000 |
35 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 000 |
35 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 000 |
35 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
35 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
165 000 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
165 000 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
165 000 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
35 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
35 000 |
|||||
31.00.00 |
Budžeta izpilde un valsts parāda vadība |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
31.01.00 |
Budžeta izpilde |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas projekts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
438 432 |
520 000 |
15 000 |
|||
32.00.00 |
Iepirkumu uzraudzības birojs |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
107 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
107 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
107 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
107 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
87 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
87 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
87 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
107 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
107 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
107 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
107 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
87 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
87 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
87 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|||||
33.00.00 |
Valsts nodokļu administrēšana |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
4 936 678 |
3 041 178 |
2 796 178 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
4 936 678 |
3 041 178 |
2 796 178 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
4 936 678 |
3 041 178 |
2 796 178 |
||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
4 936 678 |
3 041 178 |
2 796 178 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
3 401 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Kārtējie izdevumi |
100 000 |
3 401 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Preces un pakalpojumi |
100 000 |
3 401 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 535 000 |
245 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 535 000 |
245 000 |
||||
tajā skaitā |
||||||
VID centrālā aparāta vienotā administratīvā ēku kompleksa izveidošana un iznomāšana VID |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
4 486 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
4 486 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
4 486 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
4 486 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
3 401 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Kārtējie izdevumi |
100 000 |
3 401 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Preces un pakalpojumi |
100 000 |
3 401 678 |
2 796 178 |
2 796 178 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 085 000 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 085 000 |
|||||
Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstība |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
450 000 |
245 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
245 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
245 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
450 000 |
245 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
450 000 |
245 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
450 000 |
245 000 |
||||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
18 071 515 |
15 146 482 |
14 737 815 |
13 478 923 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 952 897 |
15 027 864 |
14 619 197 |
13 478 923 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 952 897 |
15 027 864 |
14 619 197 |
13 478 923 |
||
Izdevumi - kopā |
18 071 515 |
15 146 482 |
14 737 815 |
13 478 923 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 404 932 |
15 136 482 |
14 683 815 |
13 414 923 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 404 932 |
15 136 482 |
14 683 815 |
13 414 923 |
||
Atlīdzība |
419 641 |
419 641 |
419 641 |
419 641 |
||
Atalgojums |
323 533 |
323 533 |
323 533 |
323 533 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 985 291 |
14 716 841 |
14 264 174 |
12 995 282 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 666 583 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 666 583 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||
06.00.00 |
Valsts policijas darbība |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Izdevumi - kopā |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Kārtējie izdevumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Preces un pakalpojumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Automobiļu noma (apvienība "Apsardze") |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Izdevumi - kopā |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Kārtējie izdevumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
Preces un pakalpojumi |
118 618 |
118 618 |
118 618 |
|||
11.00.00 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Izdevumi - kopā |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 598 882 |
2 525 510 |
2 072 843 |
922 569 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 598 882 |
2 525 510 |
2 072 843 |
922 569 |
||
Atlīdzība |
39 508 |
39 508 |
39 508 |
39 508 |
||
Atalgojums |
31 838 |
31 838 |
31 838 |
31 838 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 559 374 |
2 486 002 |
2 033 335 |
883 061 |
||
Kapitālie izdevumi |
910 500 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
910 500 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||
11.01.00 |
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Izdevumi - kopā |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 598 882 |
2 525 510 |
2 072 843 |
922 569 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 598 882 |
2 525 510 |
2 072 843 |
922 569 |
||
Atlīdzība |
39 508 |
39 508 |
39 508 |
39 508 |
||
Atalgojums |
31 838 |
31 838 |
31 838 |
31 838 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 559 374 |
2 486 002 |
2 033 335 |
883 061 |
||
Kapitālie izdevumi |
910 500 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
910 500 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||
tajā skaitā |
||||||
ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Izdevumi - kopā |
5 509 382 |
2 535 510 |
2 126 843 |
986 569 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 598 882 |
2 525 510 |
2 072 843 |
922 569 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 598 882 |
2 525 510 |
2 072 843 |
922 569 |
||
Atlīdzība |
39 508 |
39 508 |
39 508 |
39 508 |
||
Atalgojums |
31 838 |
31 838 |
31 838 |
31 838 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 559 374 |
2 486 002 |
2 033 335 |
883 061 |
||
Kapitālie izdevumi |
910 500 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
910 500 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||
32.00.00 |
Materiāltehniskā apgāde |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 443 515 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 443 515 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 443 515 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Izdevumi - kopā |
12 443 515 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 687 432 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 687 432 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Atlīdzība |
380 133 |
380 133 |
380 133 |
380 133 |
||
Atalgojums |
291 695 |
291 695 |
291 695 |
291 695 |
||
Preces un pakalpojumi |
11 307 299 |
12 112 221 |
12 112 221 |
12 112 221 |
||
Kapitālie izdevumi |
756 083 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
756 083 |
|||||
32.02.00 |
Būvniecība un centralizētais iepirkums |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 443 515 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 443 515 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 443 515 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Izdevumi - kopā |
12 443 515 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 687 432 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 687 432 |
12 492 354 |
12 492 354 |
12 492 354 |
||
Atlīdzība |
380 133 |
380 133 |
380 133 |
380 133 |
||
Atalgojums |
291 695 |
291 695 |
291 695 |
291 695 |
||
Preces un pakalpojumi |
11 307 299 |
12 112 221 |
12 112 221 |
12 112 221 |
||
Kapitālie izdevumi |
756 083 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
756 083 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Telpu Gaujas ielā 15 aprīkojums, noma, komunālie maksājumi un pārcelšanās izdevumi |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
8 223 202 |
8 272 041 |
8 272 041 |
8 272 041 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 223 202 |
8 272 041 |
8 272 041 |
8 272 041 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 223 202 |
8 272 041 |
8 272 041 |
8 272 041 |
||
Izdevumi - kopā |
8 223 202 |
8 272 041 |
8 272 041 |
8 272 041 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 467 119 |
8 272 041 |
8 272 041 |
8 272 041 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 467 119 |
8 272 041 |
8 272 041 |
8 272 041 |
||
Atlīdzība |
380 133 |
380 133 |
380 133 |
380 133 |
||
Atalgojums |
291 695 |
291 695 |
291 695 |
291 695 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 086 986 |
7 891 908 |
7 891 908 |
7 891 908 |
||
Kapitālie izdevumi |
756 083 |
|||||
Pamatkapitāla veidošana |
756 083 |
|||||
Transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
||
Izdevumi - kopā |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
4 220 313 |
||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 277 746 |
4 761 726 |
10 475 584 |
62 260 749 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 277 746 |
4 761 726 |
10 475 584 |
62 260 749 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 277 746 |
4 761 726 |
10 475 584 |
62 260 749 |
||
Izdevumi - kopā |
4 277 746 |
4 761 726 |
10 475 584 |
62 260 749 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 277 746 |
4 761 726 |
10 475 584 |
62 260 749 |
||
Kārtējie izdevumi |
43 174 |
40 000 |
40 000 |
10 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
43 174 |
40 000 |
40 000 |
10 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 234 572 |
4 721 726 |
10 435 584 |
62 250 749 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 234 572 |
4 721 726 |
10 435 584 |
62 250 749 |
||
01.00.00 |
Vispārējā izglītība |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
01.15.00 |
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Dalība OECD PISA 2009 programmā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
06.00.00 |
Nozares vadība |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Izdevumi - kopā |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 174 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
13 174 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
51 314 |
106 345 |
106 345 |
106 345 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
51 314 |
106 345 |
106 345 |
106 345 |
||
06.03.00 |
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Izdevumi - kopā |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 488 |
116 345 |
116 345 |
116 345 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 174 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
13 174 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
51 314 |
106 345 |
106 345 |
106 345 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
51 314 |
106 345 |
106 345 |
106 345 |
||
tajā skaitā |
||||||
Europass - vienots Eiropas Savienības ietvars kvalifikāciju un kompetenču caurskatāmībai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
31 000 |
35 140 |
35 140 |
35 140 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 000 |
35 140 |
35 140 |
35 140 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 000 |
35 140 |
35 140 |
35 140 |
||
Izdevumi - kopā |
31 000 |
35 140 |
35 140 |
35 140 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 000 |
35 140 |
35 140 |
35 140 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
31 000 |
35 140 |
35 140 |
35 140 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
31 000 |
35 140 |
35 140 |
35 140 |
||
Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
33 488 |
81 205 |
81 205 |
81 205 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
33 488 |
81 205 |
81 205 |
81 205 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
33 488 |
81 205 |
81 205 |
81 205 |
||
Izdevumi - kopā |
33 488 |
81 205 |
81 205 |
81 205 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
33 488 |
81 205 |
81 205 |
81 205 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 174 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
13 174 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
20 314 |
71 205 |
71 205 |
71 205 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 314 |
71 205 |
71 205 |
71 205 |
||
09.00.00 |
Sports |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 183 258 |
4 615 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 183 258 |
4 615 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 183 258 |
4 615 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Izdevumi - kopā |
4 183 258 |
4 615 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 183 258 |
4 615 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 183 258 |
4 615 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 183 258 |
4 615 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
09.23.00 |
Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 733 258 |
3 655 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 733 258 |
3 655 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 733 258 |
3 655 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Izdevumi - kopā |
3 733 258 |
3 655 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 733 258 |
3 655 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 733 258 |
3 655 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 733 258 |
3 655 381 |
10 329 239 |
62 144 404 |
||
tajā skaitā |
||||||
Vidzemes Olimpiskais centrs Valmierā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
502 743 |
488 280 |
473 818 |
3 092 649 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
502 743 |
488 280 |
473 818 |
3 092 649 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
502 743 |
488 280 |
473 818 |
3 092 649 |
||
Izdevumi - kopā |
502 743 |
488 280 |
473 818 |
3 092 649 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
502 743 |
488 280 |
473 818 |
3 092 649 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
502 743 |
488 280 |
473 818 |
3 092 649 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
502 743 |
488 280 |
473 818 |
3 092 649 |
||
Olimpiskais centrs Rīgā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 055 263 |
1 026 325 |
997 367 |
5 777 049 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 055 263 |
1 026 325 |
997 367 |
5 777 049 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 055 263 |
1 026 325 |
997 367 |
5 777 049 |
||
Izdevumi - kopā |
1 055 263 |
1 026 325 |
997 367 |
5 777 049 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 055 263 |
1 026 325 |
997 367 |
5 777 049 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 055 263 |
1 026 325 |
997 367 |
5 777 049 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 055 263 |
1 026 325 |
997 367 |
5 777 049 |
||
Liepājas Olimpiskais centrs |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
525 627 |
509 987 |
494 347 |
4 405 573 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
525 627 |
509 987 |
494 347 |
4 405 573 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
525 627 |
509 987 |
494 347 |
4 405 573 |
||
Izdevumi - kopā |
525 627 |
509 987 |
494 347 |
4 405 573 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
525 627 |
509 987 |
494 347 |
4 405 573 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
525 627 |
509 987 |
494 347 |
4 405 573 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
525 627 |
509 987 |
494 347 |
4 405 573 |
||
Daugavpils Olimpiskais centrs |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
537 053 |
521 073 |
505 093 |
4 501 347 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
537 053 |
521 073 |
505 093 |
4 501 347 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
537 053 |
521 073 |
505 093 |
4 501 347 |
||
Izdevumi - kopā |
537 053 |
521 073 |
505 093 |
4 501 347 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
537 053 |
521 073 |
505 093 |
4 501 347 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
537 053 |
521 073 |
505 093 |
4 501 347 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
537 053 |
521 073 |
505 093 |
4 501 347 |
||
Zemgales Olimpiskais centrs Jelgavā |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
730 905 |
742 383 |
712 689 |
6 236 136 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
730 905 |
742 383 |
712 689 |
6 236 136 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
730 905 |
742 383 |
712 689 |
6 236 136 |
||
Izdevumi - kopā |
730 905 |
742 383 |
712 689 |
6 236 136 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
730 905 |
742 383 |
712 689 |
6 236 136 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
730 905 |
742 383 |
712 689 |
6 236 136 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
730 905 |
742 383 |
712 689 |
6 236 136 |
||
Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekts "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
381 667 |
367 333 |
353 000 |
3 118 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
381 667 |
367 333 |
353 000 |
3 118 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
381 667 |
367 333 |
353 000 |
3 118 000 |
||
Izdevumi - kopā |
381 667 |
367 333 |
353 000 |
3 118 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
381 667 |
367 333 |
353 000 |
3 118 000 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
381 667 |
367 333 |
353 000 |
3 118 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
381 667 |
367 333 |
353 000 |
3 118 000 |
||
Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" rekonstukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 328 092 |
11 999 983 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 328 092 |
11 999 983 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 328 092 |
11 999 983 |
||||
Izdevumi - kopā |
2 328 092 |
11 999 983 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 328 092 |
11 999 983 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 328 092 |
11 999 983 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 328 092 |
11 999 983 |
||||
Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 200 525 |
11 342 450 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 200 525 |
11 342 450 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 200 525 |
11 342 450 |
||||
Izdevumi - kopā |
2 200 525 |
11 342 450 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 200 525 |
11 342 450 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 200 525 |
11 342 450 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 200 525 |
11 342 450 |
||||
Lietišķo sporta veidu centra "Kleisti" attīstības projekts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 264 308 |
11 671 217 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 264 308 |
11 671 217 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 264 308 |
11 671 217 |
||||
Izdevumi - kopā |
2 264 308 |
11 671 217 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 264 308 |
11 671 217 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 264 308 |
11 671 217 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
2 264 308 |
11 671 217 |
||||
09.37.00 |
Dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
450 000 |
960 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
960 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
960 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
450 000 |
960 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
450 000 |
960 000 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
450 000 |
960 000 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
450 000 |
960 000 |
||||
tajā skaitā |
||||||
2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
450 000 |
960 000 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
960 000 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
960 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
450 000 |
960 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
450 000 |
960 000 |
||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
450 000 |
960 000 |
||||
Subsīdijas un dotācijas |
450 000 |
960 000 |
||||
19.Tieslietu ministrija |
||||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 666 570 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 666 570 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 666 570 |
|||||
Izdevumi - kopā |
5 666 570 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 666 570 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 666 570 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
5 666 570 |
|||||
36.00.00 |
Tiesas |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 666 570 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 666 570 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 666 570 |
|||||
Izdevumi - kopā |
5 666 570 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 666 570 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 666 570 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
5 666 570 |
|||||
36.02.00 |
Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 666 570 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 666 570 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 666 570 |
|||||
Izdevumi - kopā |
5 666 570 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 666 570 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 666 570 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
5 666 570 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 666 570 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 666 570 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 666 570 |
|||||
Izdevumi - kopā |
5 666 570 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 666 570 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
5 666 570 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
5 666 570 |
|||||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
211 435 |
429 669 |
2 626 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
211 435 |
429 669 |
2 626 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
211 435 |
429 669 |
2 626 |
|||
Izdevumi - kopā |
211 435 |
429 669 |
2 626 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
211 435 |
429 669 |
2 626 |
|||
Kārtējie izdevumi |
11 435 |
|||||
Atlīdzība |
2 510 |
|||||
Atalgojums |
2 022 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 925 |
|||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
22.00.00 |
Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
22.02.00 |
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
tajā skaitā |
||||||
Uzņēmējdarbības attīstības projektu finansēšana |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
200 000 |
429 669 |
2 626 |
|||
27.00.00 |
Politiku veidošana un vadība |
|||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
11 435 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 435 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 435 |
|||||
Izdevumi - kopā |
11 435 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 435 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
11 435 |
|||||
Atlīdzība |
2 510 |
|||||
Atalgojums |
2 022 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 925 |
|||||
tajā skaitā |
||||||
Latvijas - Flandrijas projekts |
||||||
Resursi izdevumu segšanai |
11 435 |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 435 |
|||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 435 |
|||||
Izdevumi - kopā |
11 435 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
11 435 |
|||||
Kārtējie izdevumi |
11 435 |
|||||
Atlīdzība |
2 510 |
|||||
Atalgojums |
2 022 |
|||||
Preces un pakalpojumi |
8 925 |
Speciālais budžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2008.gadā |
2009.gadā |
2010.gadā |
Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai |
Kopsavilkums |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
3 157 183 |
2 854 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
3 157 183 |
2 854 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Izdevumi - kopā |
2 380 325 |
2 377 814 |
7 095 |
67 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 019 531 |
1 027 814 |
7 095 |
67 |
||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Atlīdzība |
685 000 |
750 000 |
||||
Atalgojums |
552 030 |
604 400 |
||||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
250 000 |
||||
Procentu izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
Finansiālā bilance |
776 858 |
476 493 |
209 995 |
2 467 |
||
Finansēšana |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Nodokļu ieņēmumi |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Atlīdzība |
685 000 |
750 000 |
||||
Atalgojums |
552 030 |
604 400 |
||||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
250 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
18.Labklājības ministrija |
||||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Nodokļu ieņēmumi |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Atlīdzība |
685 000 |
750 000 |
||||
Atalgojums |
552 030 |
604 400 |
||||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
250 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
04.00.00 |
Sociālā apdrošināšana |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Nodokļu ieņēmumi |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Atlīdzība |
685 000 |
750 000 |
||||
Atalgojums |
552 030 |
604 400 |
||||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
250 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
04.01.00 |
Valsts pensiju speciālais budžets |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
Nodokļu ieņēmumi |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
Izdevumi - kopā |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
04.02.00 |
Nodarbinātības speciālais budžets |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
119 901 |
158 860 |
||||
Nodokļu ieņēmumi |
119 901 |
158 860 |
||||
Izdevumi - kopā |
119 901 |
158 860 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
119 901 |
158 860 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
119 901 |
158 860 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
119 901 |
158 860 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
119 901 |
158 860 |
||||
04.03.00 |
Darba negadījumu speciālais budžets |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
16 602 |
16 215 |
||||
Nodokļu ieņēmumi |
16 602 |
16 215 |
||||
Izdevumi - kopā |
16 602 |
16 215 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
16 602 |
16 215 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
16 602 |
16 215 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
16 602 |
16 215 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
16 602 |
16 215 |
||||
04.04.00 |
Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
515 114 |
470 940 |
||||
Nodokļu ieņēmumi |
515 114 |
470 940 |
||||
Izdevumi - kopā |
515 114 |
470 940 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
515 114 |
470 940 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
515 114 |
470 940 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
515 114 |
470 940 |
||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
515 114 |
470 940 |
||||
04.05.00 |
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Transferti |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Valsts budžeta transferti |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
No nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
119 901 |
158 860 |
||||
No darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
16 602 |
16 215 |
||||
No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
515 114 |
470 940 |
||||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Atlīdzība |
685 000 |
750 000 |
||||
Atalgojums |
552 030 |
604 400 |
||||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
250 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
tajā skaitā |
||||||
Labklājības sistēmas reforma |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Transferti |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Valsts budžeta transferti |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
1 654 177 |
1 703 985 |
||||
No nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
119 901 |
158 860 |
||||
No darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
16 602 |
16 215 |
||||
No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
515 114 |
470 940 |
||||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 350 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
1 000 000 |
||||
Atlīdzība |
685 000 |
750 000 |
||||
Atalgojums |
552 030 |
604 400 |
||||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
250 000 |
||||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 350 000 |
||||
Pārējās saistības |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
851 389 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
851 389 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Izdevumi - kopā |
74 531 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Procentu izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Finansiālā bilance |
776 858 |
476 493 |
209 995 |
2 467 |
||
Finansēšana |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Pārējās saistības |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
851 389 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
851 389 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Izdevumi - kopā |
74 531 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
74 531 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Finansiālā bilance |
776 858 |
476 493 |
209 995 |
2 467 |
||
Finansēšana |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Izdevumi - kopā |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Finansiālā bilance |
776 858 |
476 493 |
209 995 |
2 467 |
||
Finansēšana |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Saņemtie aizņēmumi |
||||||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
04.00.00 |
Sociālā apdrošināšana |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Izdevumi - kopā |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Finansiālā bilance |
776 858 |
476 493 |
209 995 |
2 467 |
||
Finansēšana |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
04.01.00 |
Valsts pensiju speciālais budžets |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
Nodokļu ieņēmumi |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
Izdevumi - kopā |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
04.02.00 |
Nodarbinātības speciālais budžets |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
Nodokļu ieņēmumi |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
Izdevumi - kopā |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
04.03.00 |
Darba negadījumu speciālais budžets |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
Nodokļu ieņēmumi |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
Izdevumi - kopā |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
04.04.00 |
Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
Nodokļu ieņēmumi |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
Izdevumi - kopā |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
04.05.00 |
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Transferti |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Valsts budžeta transferti |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
No nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
No darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
Izdevumi - kopā |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Finansiālā bilance |
776 858 |
476 493 |
209 995 |
2 467 |
||
Finansēšana |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
tajā skaitā: |
||||||
Labklājības sistēmas reforma |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Transferti |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Valsts budžeta transferti |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti |
841 654 |
504 307 |
217 090 |
2 534 |
||
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
603 803 |
365 673 |
154 872 |
2 534 |
||
No nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
43 766 |
34 091 |
15 804 |
|||
No darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
6 060 |
3 480 |
1 498 |
|||
No invaliditātes, maternitātes un slimību speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
188 025 |
101 063 |
44 916 |
|||
Izdevumi - kopā |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Procentu izdevumi |
64 796 |
27 814 |
7 095 |
67 |
||
Finansiālā bilance |
776 858 |
476 493 |
209 995 |
2 467 |
||
Finansēšana |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-476 493 |
-209 995 |
-2 467 |
||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
9 735 |
|||||
Nodokļu ieņēmumi |
9 735 |
|||||
Izdevumi - kopā |
9 735 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
9 735 |
|||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
04.00.00 |
Sociālā apdrošināšana |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
9 735 |
|||||
Nodokļu ieņēmumi |
9 735 |
|||||
Izdevumi - kopā |
9 735 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
9 735 |
|||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
04.01.00 |
Valsts pensiju speciālais budžets |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
6 984 |
|||||
Nodokļu ieņēmumi |
6 984 |
|||||
Izdevumi - kopā |
6 984 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 984 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
6 984 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
6 984 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
6 984 |
|||||
04.02.00 |
Nodarbinātības speciālais budžets |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
506 |
|||||
Nodokļu ieņēmumi |
506 |
|||||
Izdevumi - kopā |
506 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
506 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
506 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
506 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
506 |
|||||
04.03.00 |
Darba negadījumu speciālais budžets |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
70 |
|||||
Nodokļu ieņēmumi |
70 |
|||||
Izdevumi - kopā |
70 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
70 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
70 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
70 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
70 |
|||||
04.04.00 |
Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
2 175 |
|||||
Nodokļu ieņēmumi |
2 175 |
|||||
Izdevumi - kopā |
2 175 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 175 |
|||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 175 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
2 175 |
|||||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
2 175 |
|||||
04.05.00 |
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets |
|||||
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās |
||||||
Ieņēmumi - kopā |
9 735 |
|||||
Transferti |
9 735 |
|||||
Valsts budžeta transferti |
9 735 |
|||||
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti |
9 735 |
|||||
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti |
9 735 |
|||||
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
6 984 |
|||||
No nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
506 |
|||||
No darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
70 |
|||||
No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
2 175 |
|||||
Izdevumi - kopā |
9 735 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
9 735 |
|||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
|||||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
14.pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2008.gadam
Projekti un to realizētāji |
Ls |
Studējošo kreditēšana |
|
(Kredītu izsniegšana studējošajiem) |
10 692 000 |
Studiju kreditēšana |
|
(Kredītu izsniegšana studiju maksas segšanai) |
13 122 468 |
Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" |
|
(Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" rekonstrukcijas projekta īstenošana) |
7 300 000 |
Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" |
|
(Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta īstenošana) |
6 900 000 |
Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" |
|
(Lietišķo sporta veidu centra "Kleisti" attīstības projekta īstenošana) |
7 100 000 |
Eiropas Investīciju banka |
|
(Kredītu izsniegšana projektu līdzfinansēšanai Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās) |
990 000 |
KOPĀ |
46 104 468 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
15.pielikums
Programma "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2008.gadam
Nr.p.k. |
Iestāde vai budžeta programma |
Ls |
1. |
Aizsardzības ministrija |
267 217 965 |
2. |
Informācijas analīzes dienests |
565 856 |
3. |
Iekšlietu ministrija |
19 504 467 |
Robežsardze |
19 504 467 |
|
4. |
Latvijas Banka |
3 000 000 |
Aizsardzības pārvalde |
3 000 000 |
|
5. |
Satversmes aizsardzības birojs |
4 313 798 |
KOPĀ |
294 602 086 |