Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 36/2025
Mārupē 2025. gada 26. novembrī
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2025. gada 26. novembra lēmumu Nr. 29 (sēdes prot. Nr. 12)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldības likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu,
likuma "Par pašvaldības budžetiem" 16., 17.
pantu
1. Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2025 "Par Mārupes novada pašvaldības 2025. gada budžeta apstiprināšanu" šādus grozījumus.
2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi 119 503 102 EUR (1. pielikums),
2.2. kārtējā gada izdevumi 130 194 134 EUR (2. pielikums),
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 13 975 055 EUR,
2.4. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 3 100 423 EUR,
2.5. ieguldījums SIA Mārupes komunālie pakalpojumi pamatkapitālā 183 600 EUR.
3. Izteikt saistošo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu šo noteikumu pielikumā esošā redakcijā.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Osītis
1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2025. gada 26. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2025
"1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2025. gada 29. janvāra lēmumam Nr. 44
(sēdes prot. Nr. 1)
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2025"
| Finansējums | Ieņēmumu ekonomiskā klasifikācija | Gada budžets | Kārtējie grozījumi | Budžets ar grozījumiem | ||||
| Pamatbudžets | 1.0.0.0. | 1.1.1.0. | 1.1.1.2. | 1.1.1.2. | Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 78 398 253 | 0 | 78 398 253 |
| Kopā | 78 398 253 | 0 | 78 398 253 | |||||
| Kopā | 78 398 253 | 0 | 78 398 253 | |||||
| Kopā | 78 398 253 | 0 | 78 398 253 | |||||
| 10.0.0.0. | 10.1.0.0. | 10.1.4.0. | 10.1.4.0-1 | Naudas sodi, ko uzliek Administratīvā komisija | 13 000 | 500 | 13 500 | |
| 10.1.4.0-3 | Soda naudas, ko uzliek pašvaldības policija | 15 000 | 3 000 | 18 000 | ||||
| 10.1.4.0-4 | Citas soda naudas (piespiedu nauda) | 120 | 0 | 120 | ||||
| Kopā | 28 120 | 3 500 | 31 620 | |||||
| 10.1.5.0. | 10.1.5.4.-1 | Naudas sodi - par stāvēšanas pārkāpumiem | 65 000 | 8 000 | 73 000 | |||
| 10.1.5.4.-2 | Naudas sodi - radars | 60 000 | 5 000 | 65 000 | ||||
| Kopā | 125 000 | 13 000 | 138 000 | |||||
| Kopā | 153 120 | 16 500 | 169 620 | |||||
| Kopā | 153 120 | 16 500 | 169 620 | |||||
| 12.0.0.0. | 12.3.0.0. | 12.3.9.0. | 12.3.9.3. | Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi | 75 | 0 | 75 | |
| 12.3.9.5. | Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 0 | 100 | 100 | ||||
| 12.3.9.9. | Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 53 | 0 | 53 | ||||
| Kopā | 128 | 100 | 228 | |||||
| Kopā | 128 | 100 | 228 | |||||
| Kopā | 128 | 100 | 228 | |||||
| 13.0.0.0. | 13.2.0.0. | 13.2.1.0. | 13.2.1.0. | Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 37 400 | 4 047 | 41 447 | |
| Kopā | 37 400 | 4 047 | 41 447 | |||||
| Kopā | 37 400 | 4 047 | 41 447 | |||||
| Kopā | 37 400 | 4 047 | 41 447 | |||||
| 17.0.0.0. | 17.2.0.0. | 17.2.0.0. | 17.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 1 892 699 | 0 | 1 892 699 | |
| Kopā | 1 892 699 | 0 | 1 892 699 | |||||
| Kopā | 1 892 699 | 0 | 1 892 699 | |||||
| Kopā | 1 892 699 | 0 | 1 892 699 | |||||
| 18.0.0.0. | 18.6.0.0. | 18.6.2.0. | 18.6.2.0-09 | Pārējās dotācijas | 227 607 | 0 | 227 607 | |
| Kopā | 227 607 | 0 | 227 607 | |||||
| 18.6.3.0. | 18.6.3.0. | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 9 803 415 | 0 | 9 803 415 | |||
| Kopā | 9 803 415 | 0 | 9 803 415 | |||||
| 18.6.4.0. | 18.6.4.0. | Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda |
1 939 785 | 0 | 1 939 785 | |||
| Kopā | 1 939 785 | 0 | 1 939 785 | |||||
| Kopā | 11 970 807 | 0 | 11 970 807 | |||||
| Kopā | 11 970 807 | 0 | 11 970 807 | |||||
| 19.0.0.0. | 19.2.0.0. | 19.2.0.0. | 19.2.0.0.-1 | Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai | 1 215 000 | 0 | 1 215 000 | |
| Kopā | 1 215 000 | 0 | 1 215 000 | |||||
| Kopā | 1 215 000 | 0 | 1 215 000 | |||||
| Kopā | 1 215 000 | 0 | 1 215 000 | |||||
| 21.0.0.0. | 21.3.0.0. | 21.3.5.0. | 21.3.5.1. | Mācību maksa | 173 000 | 16 400 | 189 400 | |
| 21.3.5.9. | Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 0 | 600 | 600 | ||||
| Kopā | 173 000 | 17 000 | 190 000 | |||||
| 21.3.8.0. | 21.3.8.1-1 | Nomas maksa - elektrība | 90 540 | 4 000 | 94 540 | |||
| 21.3.8.1-2 | Nomas maksa - ūdens, kanalizācija | 25 080 | -230 | 24 850 | ||||
| 21.3.8.1-3 | Telpu nomas maksa | 109 720 | 10 145 | 119 865 | ||||
| 21.3.8.1-4 | Nomas maksa - apkure | 43 540 | -2 000 | 41 540 | ||||
| 21.3.8.1-5 | Nomas maksa - atkritumu izvešana | 5 950 | -2 470 | 3 480 | ||||
| 21.3.8.1-6 | Nomas maksa - apsardze | 385 | 0 | 385 | ||||
| 21.3.8.1-7 | Nomas maksa - sakaru pakalpojumi | 595 | -165 | 430 | ||||
| 21.3.8.1-8 | Pārējie ieņēmumi par nekustamā īpašuma nomu | 40 450 | -1 560 | 38 890 | ||||
| 21.3.8.4. | Ieņēmumi par zemes nomu | 53 100 | -2 500 | 50 600 | ||||
| 21.3.8.9. | Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 21 800 | -1 520 | 20 280 | ||||
| Kopā | 391 160 | 3 700 | 394 860 | |||||
| 21.3.9.0. | 21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 24 130 | -1 200 | 22 930 | |||
| 21.3.9.7. | Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu | 17 972 | 4 450 | 22 422 | ||||
| 21.3.9.9-1 | Babītes sporta kompleksa pakalpojumi | 65 000 | 0 | 65 000 | ||||
| 21.3.9.9-4 | Ieņēmumi no dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem | 8 000 | 0 | 8 000 | ||||
| 21.3.9.9-9 | Pārējie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (LP, DP izstrāde un citi) | 8 899 | 400 | 9 299 | ||||
| Kopā | 124 001 | 3 650 | 127 651 | |||||
| Kopā | 688 161 | 24 350 | 712 511 | |||||
| 21.4.0.0. | 21.4.2.0. | 21.4.2.9. | Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi | 11 529 | 0 | 11 529 | ||
| Kopā | 11 529 | 0 | 11 529 | |||||
| 21.4.9.0. | 21.4.9.0. | Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 74 877 | 5 711 | 80 588 | |||
| Kopā | 74 877 | 5 711 | 80 588 | |||||
| Kopā | 86 406 | 5 711 | 92 117 | |||||
| Kopā | 774 567 | 30 061 | 804 628 | |||||
| 4.0.0.0. | 4.1.0.0. | 4.1.1.0 | 4.1.1.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 2 982 101 | 276 000 | 3 258 101 | |
| 4.1.1.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 130 000 | 10 000 | 140 000 | ||||
| Kopā | 3 112 101 | 286 000 | 3 398 101 | |||||
| 4.1.2.0. | 4.1.2.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 2 241 308 | 257 000 | 2 498 308 | |||
| 4.1.2.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 106 000 | 5 000 | 111 000 | ||||
| Kopā | 2 347 308 | 262 000 | 2 609 308 | |||||
| 4.1.3.0 | 4.1.3.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli kārtējā gada maksājumi | 763 705 | 30 000 | 793 705 | |||
| 4.1.3.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli parādi par iepriekšējiem gadiem | 55 500 | 5 000 | 60 500 | ||||
| Kopā | 819 205 | 35 000 | 854 205 | |||||
| Kopā | 6 278 614 | 583 000 | 6 861 614 | |||||
| Kopā | 6 278 614 | 583 000 | 6 861 614 | |||||
| 8.0.0.0. | 8.6.0.0. | 8.6.1.2. | 8.6.1.2. | Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs | 27 000 | 0 | 27 000 | |
| Kopā | 27 000 | 0 | 27 000 | |||||
| 8.6.4.0. | 8.6.4.0. | Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un pārējie procentu ieņēmumi, kas nav klasificēti citur | 21 | 20 | 41 | |||
| Kopā | 21 | 20 | 41 | |||||
| Kopā | 27 021 | 20 | 27 041 | |||||
| Kopā | 27 021 | 20 | 27 041 | |||||
| 9.0.0.0. | 9.4.0.0. | 9.4.2.0. | 9.4.2.0. | Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 500 | 0 | 500 | |
| Kopā | 500 | 0 | 500 | |||||
| 9.4.3.0. | 9.4.3.0-1 | Valsts nodeva par uzvārda, vārda maiņu | 1 600 | 400 | 2 000 | |||
| Kopā | 1 600 | 400 | 2 000 | |||||
| 9.4.5.0. | 9.4.5.0. | Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu | 4 000 | 0 | 4 000 | |||
| Kopā | 4 000 | 0 | 4 000 | |||||
| 9.4.9.0. | 9.4.9.0. | Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 1 500 | 0 | 1 500 | |||
| Kopā | 1 500 | 0 | 1 500 | |||||
| Kopā | 7 600 | 400 | 8 000 | |||||
| 9.5.0.0. | 9.5.1.1. | 9.5.1.1. | Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 150 | 0 | 150 | ||
| Kopā | 150 | 0 | 150 | |||||
| 9.5.1.4. | 9.5.1.4. | Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 7 500 | 200 | 7 700 | |||
| Kopā | 7 500 | 200 | 7 700 | |||||
| 9.5.2.1. | 9.5.2.1. | Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 30 000 | 6 476 | 36 476 | |||
| Kopā | 30 000 | 6 476 | 36 476 | |||||
| 9.5.2.9. | 9.5.2.9. | Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības iestādes | 1 650 | 0 | 1 650 | |||
| Kopā | 1 650 | 0 | 1 650 | |||||
| Kopā | 39 300 | 6 676 | 45 976 | |||||
| Kopā | 46 900 | 7 076 | 53 976 | |||||
| Kopā | 100 794 509 | 640 804 | 101 435 313 | |||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 18.0.0.0. | 18.6.0.0. | 18.6.2.0. | 18.6.2.0-01 | Mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un VSAOI | 10 864 146 | 342 787 | 11 206 933 |
| 18.6.2.0-02 | Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un VSOI | 1 032 126 | 7 288 | 1 039 414 | ||||
| 18.6.2.0-03 | Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI | 1 667 763 | 36 144 | 1 703 907 | ||||
| 18.6.2.0-04 | No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības pamatbudžetam | 980 526 | 26 602 | 1 007 128 | ||||
| 18.6.2.0-05 | No Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības pamatbudžetam (brīvpusdienas) | 682 147 | 0 | 682 147 | ||||
| 18.6.2.0-06 | Pārējās dotācijas - mācību līdzekļi un mācību grāmatas | 217 665 | 0 | 217 665 | ||||
| 18.6.2.0-08 | Kolektīvu vadītājiem no Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija PB | 29 750 | 0 | 29 750 | ||||
| 18.6.2.0-09 | Pārējās dotācijas | 357 230 | 18 750 | 375 980 | ||||
| 18.6.2.0-10 | Dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai | 741 936 | 4 717 | 746 653 | ||||
| 18.6.2.0-11 | Mērķdotācija izglītības asistentu pakalp. nodrošināšanai | 120 089 | 39 863 | 159 952 | ||||
| 18.6.2.0-12 | Autoceļu fonds VB | 736 543 | 2 136 | 738 679 | ||||
| 18.6.2.0-14 | Mērķdotācija audžuģimeņu finansēšanai | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||
| 18.6.2.0-15 | Mērķdotācija mājokļa pabalstam | 47 000 | 0 | 47 000 | ||||
| Kopā | 17 479 921 | 478 287 | 17 958 208 | |||||
| Kopā | 17 479 921 | 478 287 | 17 958 208 | |||||
| Kopā | 17 479 921 | 478 287 | 17 958 208 | |||||
| 5.0.0.0. | 5.5.0.0. | 5.5.3.0. | 5.5.3.1. | Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu | 109 410 | 171 | 109 581 | |
| Kopā | 109 410 | 171 | 109 581 | |||||
| Kopā | 109 410 | 171 | 109 581 | |||||
| Kopā | 109 410 | 171 | 109 581 | |||||
| Kopā | 17 589 331 | 478 458 | 18 067 789 | |||||
| Kopā | 118 383 840 | 1 119 262 | 119 503 102 | |||||
2. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2025. gada 26. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2025
"2. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2025. gada 29. janvāra lēmumam Nr. 44
(sēdes prot. Nr. 1)
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2025"
| Funkcionālā klasifikācija | Struktūrvienība | Finansējums | Izdevumu ekonomiskā klasifikācija | Gada budžets | Kārtējie grozījumi | Budžets ar grozījumiem | ||||
| 01.110 | Vispārējie vadības dienesti | . | Nav norādīts | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 1 518 154 | 0 | 1 518 154 |
| Kopā | 1 518 154 | 0 | 1 518 154 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 300 424 | 0 | 300 424 | |||||
| Kopā | 300 424 | 0 | 300 424 | |||||||
| Kopā | 1 818 578 | 0 | 1 818 578 | |||||||
| Kopā | 1 818 578 | 0 | 1 818 578 | |||||||
| 07 | Centrālā pārvalde | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 966 324 | 0 | 1 966 324 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 598 418 | 0 | 598 418 | ||||||
| Kopā | 2 564 742 | 0 | 2 564 742 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 4 700 | 0 | 4 700 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 561 495 | 0 | 561 495 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 92 175 | 0 | 92 175 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| Kopā | 659 870 | 0 | 659 870 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 1 280 | 0 | 1 280 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 57 679 | 0 | 57 679 | ||||||
| Kopā | 58 959 | 0 | 58 959 | |||||||
| 6000 | 6500 | Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 30 | 0 | 30 | |||||
| Kopā | 30 | 0 | 30 | |||||||
| Kopā | 3 283 601 | 0 | 3 283 601 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 5 038 | 0 | 5 038 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1 188 | 0 | 1 188 | ||||||
| Kopā | 6 226 | 0 | 6 226 | |||||||
| Kopā | 6 226 | 0 | 6 226 | |||||||
| Kopā | 3 289 827 | 0 | 3 289 827 | |||||||
| 13.1 | Dome | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 589 033 | 9 394 | 598 427 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 153 481 | 2 216 | 155 697 | ||||||
| Kopā | 742 514 | 11 610 | 754 124 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 3 500 | 0 | 3 500 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 124 631 | 0 | 124 631 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 10 453 | -1 320 | 9 133 | ||||||
| Kopā | 138 584 | -1 320 | 137 264 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 847 | 0 | 847 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 14 147 | 1 320 | 15 467 | ||||||
| Kopā | 14 994 | 1 320 | 16 314 | |||||||
| 6000 | 6400 | Pārējie pabalsti | 15 000 | 0 | 15 000 | |||||
| Kopā | 15 000 | 0 | 15 000 | |||||||
| Kopā | 911 092 | 11 610 | 922 702 | |||||||
| Kopā | 911 092 | 11 610 | 922 702 | |||||||
| Kopā | 6 019 497 | 11 610 | 6 031 107 | |||||||
| 01.600 | Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti | 25.1 | Vēlēšanu komisija | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 61 243 | 0 | 61 243 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 14 599 | 0 | 14 599 | ||||||
| Kopā | 75 842 | 0 | 75 842 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 5 678 | 0 | 5 678 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 1 171 | 0 | 1 171 | ||||||
| Kopā | 6 849 | 0 | 6 849 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 16 454 | 0 | 16 454 | |||||
| Kopā | 16 454 | 0 | 16 454 | |||||||
| Kopā | 99 145 | 0 | 99 145 | |||||||
| Kopā | 99 145 | 0 | 99 145 | |||||||
| Kopā | 99 145 | 0 | 99 145 | |||||||
| 01.720 | Pašvaldību budžetu parādu darījumi (%) | . | Nav norādīts | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 57 904 | 0 | 57 904 |
| Kopā | 57 904 | 0 | 57 904 | |||||||
| 4000 | 4300 | Pārējie procentu maksājumi | 1 311 213 | 0 | 1 311 213 | |||||
| Kopā | 1 311 213 | 0 | 1 311 213 | |||||||
| Kopā | 1 369 117 | 0 | 1 369 117 | |||||||
| Kopā | 1 369 117 | 0 | 1 369 117 | |||||||
| Kopā | 1 369 117 | 0 | 1 369 117 | |||||||
| 01.830 | Pašvaldības budžeta iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. | 01.1 | PFIF | Pamatbudžets | 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 19 771 339 | 0 | 19 771 339 |
| Kopā | 19 771 339 | 0 | 19 771 339 | |||||||
| Kopā | 19 771 339 | 0 | 19 771 339 | |||||||
| Kopā | 19 771 339 | 0 | 19 771 339 | |||||||
| Kopā | 19 771 339 | 0 | 19 771 339 | |||||||
| 03.100 | Policija | 08.1 | Mārupes Pašvaldības policija | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 989 660 | 0 | 989 660 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 295 311 | 0 | 295 311 | ||||||
| Kopā | 1 284 971 | 0 | 1 284 971 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 106 000 | 0 | 106 000 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 47 331 | 0 | 47 331 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| Kopā | 155 831 | 0 | 155 831 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 48 224 | 0 | 48 224 | ||||||
| Kopā | 49 224 | 0 | 49 224 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 6 000 | 0 | 6 000 | |||||
| Kopā | 6 000 | 0 | 6 000 | |||||||
| Kopā | 1 496 026 | 0 | 1 496 026 | |||||||
| Kopā | 1 496 026 | 0 | 1 496 026 | |||||||
| Kopā | 1 496 026 | 0 | 1 496 026 | |||||||
| 04.430 | Būvvalde | 12 | Mārupes novada Būvvalde | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 420 600 | 0 | 420 600 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 127 280 | 0 | 127 280 | ||||||
| Kopā | 547 880 | 0 | 547 880 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 71 658 | -10 737 | 60 921 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 10 250 | 0 | 10 250 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Kopā | 81 911 | -10 737 | 71 174 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 424 | 0 | 424 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 4 375 | 10 737 | 15 112 | ||||||
| Kopā | 4 799 | 10 737 | 15 536 | |||||||
| Kopā | 634 590 | 0 | 634 590 | |||||||
| Kopā | 634 590 | 0 | 634 590 | |||||||
| Kopā | 634 590 | 0 | 634 590 | |||||||
| 04.510 | Autotransports, ielu ceļu būvniecība, uzturēšana | 17 | Pašvaldības īpašumu pārvalde | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 2 217 000 | 0 | 2 217 000 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 75 000 | 0 | 75 000 | ||||||
| Kopā | 2 292 000 | 0 | 2 292 000 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 11 272 320 | 0 | 11 272 320 | |||||
| Kopā | 11 272 320 | 0 | 11 272 320 | |||||||
| Kopā | 13 564 320 | 0 | 13 564 320 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 736 543 | 2 136 | 738 679 | ||||
| Kopā | 736 543 | 2 136 | 738 679 | |||||||
| Kopā | 736 543 | 2 136 | 738 679 | |||||||
| Kopā | 14 300 863 | 2 136 | 14 302 999 | |||||||
| Kopā | 14 300 863 | 2 136 | 14 302 999 | |||||||
| 05.200 | Notekūdeņu apsaimniekošana | 17 | Pašvaldības īpašumu pārvalde | Pamatbudžets | 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 0 | 7 117 | 7 117 |
| Kopā | 0 | 7 117 | 7 117 | |||||||
| Kopā | 0 | 7 117 | 7 117 | |||||||
| Kopā | 0 | 7 117 | 7 117 | |||||||
| Kopā | 0 | 7 117 | 7 117 | |||||||
| 05.600 | Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība | 17 | Pašvaldības īpašumu pārvalde | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 1 401 177 | 0 | 1 401 177 |
| Kopā | 1 401 177 | 0 | 1 401 177 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 1 374 272 | 0 | 1 374 272 | ||||||
| Kopā | 1 374 272 | 0 | 1 374 272 | |||||||
| Kopā | 2 775 449 | 0 | 2 775 449 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 173 966 | 171 | 174 137 | ||||
| Kopā | 173 966 | 171 | 174 137 | |||||||
| 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 58 422 | 4 000 | 62 422 | |||||
| Kopā | 58 422 | 4 000 | 62 422 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 342 148 | -4 000 | 338 148 | ||||||
| Kopā | 342 148 | -4 000 | 338 148 | |||||||
| Kopā | 574 536 | 171 | 574 707 | |||||||
| Kopā | 3 349 985 | 171 | 3 350 156 | |||||||
| Kopā | 3 349 985 | 171 | 3 350 156 | |||||||
| 06.200 | Teritoriju attīstība | 02 | Attīstības un plānošanas pārvalde | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 454 595 | 0 | 454 595 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 134 000 | 0 | 134 000 | ||||||
| Kopā | 588 595 | 0 | 588 595 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 22 762 | 0 | 22 762 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 423 628 | 0 | 423 628 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 15 700 | 0 | 15 700 | ||||||
| Kopā | 462 090 | 0 | 462 090 | |||||||
| 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 30 000 | 0 | 30 000 | |||||
| Kopā | 30 000 | 0 | 30 000 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 123 947 | 0 | 123 947 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 11 900 | 0 | 11 900 | ||||||
| Kopā | 135 847 | 0 | 135 847 | |||||||
| Kopā | 1 216 532 | 0 | 1 216 532 | |||||||
| Kopā | 1 216 532 | 0 | 1 216 532 | |||||||
| Kopā | 1 216 532 | 0 | 1 216 532 | |||||||
| 06.300 | Ūdensapgāde (ūdenssitēmu uzturēšana) | 17 | Pašvaldības īpašumu pārvalde | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 69 453 | 0 | 69 453 |
| Kopā | 69 453 | 0 | 69 453 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 18 283 | 0 | 18 283 | |||||
| Kopā | 18 283 | 0 | 18 283 | |||||||
| Kopā | 87 736 | 0 | 87 736 | |||||||
| Kopā | 87 736 | 0 | 87 736 | |||||||
| Kopā | 87 736 | 0 | 87 736 | |||||||
| 06.400 | Ielu apgaismošana | 17 | Pašvaldības īpašumu pārvalde | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 231 000 | 0 | 231 000 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
| Kopā | 238 000 | 0 | 238 000 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 286 940 | 0 | 286 940 | |||||
| Kopā | 286 940 | 0 | 286 940 | |||||||
| Kopā | 524 940 | 0 | 524 940 | |||||||
| Kopā | 524 940 | 0 | 524 940 | |||||||
| Kopā | 524 940 | 0 | 524 940 | |||||||
| 06.600 | Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība | 17 | Pašvaldības īpašumu pārvalde | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 388 000 | 0 | 1 388 000 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 430 704 | 0 | 430 704 | ||||||
| Kopā | 1 818 704 | 0 | 1 818 704 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 5 520 | 0 | 5 520 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 821 926 | -15 000 | 806 926 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 203 050 | 15 000 | 218 050 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 76 004 | 0 | 76 004 | ||||||
| Kopā | 1 106 500 | 0 | 1 106 500 | |||||||
| 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 16 000 | 0 | 16 000 | |||||
| Kopā | 16 000 | 0 | 16 000 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 2 191 | 0 | 2 191 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 2 354 483 | 0 | 2 354 483 | ||||||
| Kopā | 2 356 674 | 0 | 2 356 674 | |||||||
| Kopā | 5 297 878 | 0 | 5 297 878 | |||||||
| Kopā | 5 297 878 | 0 | 5 297 878 | |||||||
| Kopā | 5 297 878 | 0 | 5 297 878 | |||||||
| 07.600 | Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe | 17 | Pašvaldības īpašumu pārvalde | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 18 501 | 0 | 18 501 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| Kopā | 18 751 | 0 | 18 751 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 13 180 | 0 | 13 180 | |||||
| Kopā | 13 180 | 0 | 13 180 | |||||||
| Kopā | 31 931 | 0 | 31 931 | |||||||
| Kopā | 31 931 | 0 | 31 931 | |||||||
| Kopā | 31 931 | 0 | 31 931 | |||||||
| 08.100 | Atpūtas un sporta pasākumi (MSC, BSK, IKSP, dotacijas) | 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 78 516 | 0 | 78 516 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 22 052 | 0 | 22 052 | ||||||
| Kopā | 100 568 | 0 | 100 568 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 1 214 | 0 | 1 214 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 205 324 | 0 | 205 324 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 19 187 | 0 | 19 187 | ||||||
| Kopā | 225 725 | 0 | 225 725 | |||||||
| 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 178 000 | 0 | 178 000 | |||||
| Kopā | 178 000 | 0 | 178 000 | |||||||
| 6000 | 6400 | Pārējie pabalsti | 12 490 | 0 | 12 490 | |||||
| Kopā | 12 490 | 0 | 12 490 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 600 | 0 | 600 | |||||
| Kopā | 600 | 0 | 600 | |||||||
| Kopā | 517 383 | 0 | 517 383 | |||||||
| Kopā | 517 383 | 0 | 517 383 | |||||||
| 20.1 | Mārupes Sporta centrs | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 497 261 | 0 | 497 261 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 148 229 | 0 | 148 229 | ||||||
| Kopā | 645 490 | 0 | 645 490 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 1 520 | 0 | 1 520 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 460 093 | 0 | 460 093 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 122 276 | 0 | 122 276 | ||||||
| Kopā | 583 889 | 0 | 583 889 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 584 529 | 0 | 584 529 | |||||
| Kopā | 584 529 | 0 | 584 529 | |||||||
| Kopā | 1 813 908 | 0 | 1 813 908 | |||||||
| Kopā | 1 813 908 | 0 | 1 813 908 | |||||||
| 26.1 | Babītes sporta komplekss | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 512 963 | 0 | 512 963 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 169 485 | 0 | 169 485 | ||||||
| Kopā | 682 448 | 0 | 682 448 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 852 | 0 | 852 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 242 124 | 0 | 242 124 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 52 937 | 0 | 52 937 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 1 110 | 0 | 1 110 | ||||||
| Kopā | 297 023 | 0 | 297 023 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 1 155 668 | 0 | 1 155 668 | |||||
| Kopā | 1 155 668 | 0 | 1 155 668 | |||||||
| Kopā | 2 135 139 | 0 | 2 135 139 | |||||||
| Kopā | 2 135 139 | 0 | 2 135 139 | |||||||
| Kopā | 4 466 430 | 0 | 4 466 430 | |||||||
| 08.210 | Bibliotēka | 14.1 | Mazcenas bibliotēka | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 660 | 0 | 660 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 52 | 0 | 52 | ||||||
| Kopā | 712 | 0 | 712 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 20 250 | 0 | 20 250 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 2 020 | 0 | 2 020 | ||||||
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei bibliotēkām | 2 300 | 0 | 2 300 | ||||||
| Kopā | 24 570 | 0 | 24 570 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 10 503 | 0 | 10 503 | |||||
| Kopā | 10 503 | 0 | 10 503 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 480 | 0 | 480 | |||||
| Kopā | 480 | 0 | 480 | |||||||
| Kopā | 36 265 | 0 | 36 265 | |||||||
| Kopā | 36 265 | 0 | 36 265 | |||||||
| 14.2 | Centrālā bibliotēka | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 260 120 | -1 600 | 258 520 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 80 702 | 1 600 | 82 302 | ||||||
| Kopā | 340 822 | 0 | 340 822 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 1 028 | 0 | 1 028 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 45 555 | 0 | 45 555 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 12 940 | 0 | 12 940 | ||||||
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei bibliotēkām | 2 700 | 0 | 2 700 | ||||||
| Kopā | 62 223 | 0 | 62 223 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 23 297 | 0 | 23 297 | |||||
| Kopā | 23 297 | 0 | 23 297 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 770 | 0 | 770 | |||||
| Kopā | 770 | 0 | 770 | |||||||
| Kopā | 427 112 | 0 | 427 112 | |||||||
| Kopā | 427 112 | 0 | 427 112 | |||||||
| 14.3 | Salas bibliotēka | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 6 580 | 0 | 6 580 | ||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 4 040 | 0 | 4 040 | ||||||
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei bibliotēkām | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| Kopā | 11 620 | 0 | 11 620 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 7 600 | 0 | 7 600 | |||||
| Kopā | 7 600 | 0 | 7 600 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 450 | 0 | 450 | |||||
| Kopā | 450 | 0 | 450 | |||||||
| Kopā | 19 670 | 0 | 19 670 | |||||||
| Kopā | 19 670 | 0 | 19 670 | |||||||
| 14.4 | Babītes bibliotēka | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 20 275 | 0 | 20 275 | ||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei bibliotēkām | 1 400 | 0 | 1 400 | ||||||
| Kopā | 23 675 | 0 | 23 675 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 7 200 | 0 | 7 200 | |||||
| Kopā | 7 200 | 0 | 7 200 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 450 | 0 | 450 | |||||
| Kopā | 450 | 0 | 450 | |||||||
| Kopā | 31 325 | 0 | 31 325 | |||||||
| Kopā | 31 325 | 0 | 31 325 | |||||||
| Kopā | 514 372 | 0 | 514 372 | |||||||
| 08.230 | Kultūras centri, nami, klubi | 14.2 | Centrālā bibliotēka | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kopā | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kopā | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kopā | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kopā | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15.1 | Mārupes Kultūras nams | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 337 080 | 0 | 337 080 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 98 684 | 0 | 98 684 | ||||||
| Kopā | 435 764 | 0 | 435 764 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 3 075 | 0 | 3 075 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 413 434 | 0 | 413 434 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 75 291 | 0 | 75 291 | ||||||
| Kopā | 491 800 | 0 | 491 800 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 35 750 | 0 | 35 750 | |||||
| Kopā | 35 750 | 0 | 35 750 | |||||||
| Kopā | 963 314 | 0 | 963 314 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 12 380 | 0 | 12 380 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 2 920 | 0 | 2 920 | ||||||
| Kopā | 15 300 | 0 | 15 300 | |||||||
| Kopā | 15 300 | 0 | 15 300 | |||||||
| Kopā | 978 614 | 0 | 978 614 | |||||||
| 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 29 389 | 0 | 29 389 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 8 938 | 0 | 8 938 | ||||||
| Kopā | 38 327 | 0 | 38 327 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 248 | 0 | 248 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 91 053 | 0 | 91 053 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 20 742 | 0 | 20 742 | ||||||
| Kopā | 112 043 | 0 | 112 043 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kopā | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kopā | 150 370 | 0 | 150 370 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 37 168 | 0 | 37 168 | ||||
| Kopā | 37 168 | 0 | 37 168 | |||||||
| Kopā | 37 168 | 0 | 37 168 | |||||||
| Kopā | 187 538 | 0 | 187 538 | |||||||
| 23.1 | Mārupes mūzikas un mākslas skola | Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 2 751 | 0 | 2 751 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 649 | 0 | 649 | ||||||
| Kopā | 3 400 | 0 | 3 400 | |||||||
| Kopā | 3 400 | 0 | 3 400 | |||||||
| Kopā | 3 400 | 0 | 3 400 | |||||||
| 27.1 | Kultūrizglītības centrs Babīte | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 363 575 | 0 | 363 575 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 111 433 | 0 | 111 433 | ||||||
| Kopā | 475 008 | 0 | 475 008 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 7 200 | 0 | 7 200 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 223 582 | 0 | 223 582 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 90 296 | 0 | 90 296 | ||||||
| Kopā | 321 078 | 0 | 321 078 | |||||||
| 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 2 000 | 0 | 2 000 | |||||
| Kopā | 2 000 | 0 | 2 000 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 198 300 | 0 | 198 300 | |||||
| Kopā | 198 300 | 0 | 198 300 | |||||||
| Kopā | 996 386 | 0 | 996 386 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 6 190 | 0 | 6 190 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1 460 | 0 | 1 460 | ||||||
| Kopā | 7 650 | 0 | 7 650 | |||||||
| Kopā | 7 650 | 0 | 7 650 | |||||||
| Kopā | 1 004 036 | 0 | 1 004 036 | |||||||
| 27.2 | Kultūrizglītības centrs Vietvalži | Pamatbudžets | 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 440 | 0 | 440 | ||
| 2200 | Pakalpojumi | 120 440 | 0 | 120 440 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 25 455 | 0 | 25 455 | ||||||
| Kopā | 146 335 | 0 | 146 335 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 11 500 | 0 | 11 500 | |||||
| Kopā | 11 500 | 0 | 11 500 | |||||||
| Kopā | 157 835 | 0 | 157 835 | |||||||
| Kopā | 157 835 | 0 | 157 835 | |||||||
| 31.1 | Babītes mūzikas skola | Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 2 751 | 0 | 2 751 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 649 | 0 | 649 | ||||||
| Kopā | 3 400 | 0 | 3 400 | |||||||
| Kopā | 3 400 | 0 | 3 400 | |||||||
| Kopā | 3 400 | 0 | 3 400 | |||||||
| Kopā | 2 334 823 | 0 | 2 334 823 | |||||||
| 08.290 | Pārējā citur neklasificētā kultūra (dotācijas) | 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 68 600 | 0 | 68 600 |
| Kopā | 68 600 | 0 | 68 600 | |||||||
| Kopā | 68 600 | 0 | 68 600 | |||||||
| Kopā | 68 600 | 0 | 68 600 | |||||||
| Kopā | 68 600 | 0 | 68 600 | |||||||
| 09.100 | Pirmsskolas izglītība | 03.1 | PII "Zeltrīti" | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 849 312 | 0 | 849 312 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 259 137 | 0 | 259 137 | ||||||
| Kopā | 1 108 449 | 0 | 1 108 449 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 158 | 0 | 158 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 378 402 | 0 | 378 402 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
| Kopā | 388 060 | 0 | 388 060 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 182 178 | 0 | 182 178 | |||||
| Kopā | 182 178 | 0 | 182 178 | |||||||
| Kopā | 1 678 687 | 0 | 1 678 687 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 222 149 | 15 412 | 237 561 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 58 522 | 3 636 | 62 158 | ||||||
| Kopā | 280 671 | 19 048 | 299 719 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 4 119 | 0 | 4 119 | ||||||
| Kopā | 4 119 | 0 | 4 119 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||
| Kopā | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||||
| Kopā | 285 790 | 19 048 | 304 838 | |||||||
| Kopā | 1 964 477 | 19 048 | 1 983 525 | |||||||
| 04.1 | Skultes sākumskola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 567 153 | 0 | 567 153 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 175 015 | 0 | 175 015 | ||||||
| Kopā | 742 168 | 0 | 742 168 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 300 | 0 | 300 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 47 655 | 0 | 47 655 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| Kopā | 67 955 | 0 | 67 955 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5 325 | 0 | 5 325 | |||||
| Kopā | 5 325 | 0 | 5 325 | |||||||
| Kopā | 815 448 | 0 | 815 448 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 72 926 | 1 214 | 74 140 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 18 687 | 286 | 18 973 | ||||||
| Kopā | 91 613 | 1 500 | 93 113 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 200 | 0 | 200 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 1 116 | 0 | 1 116 | ||||||
| Kopā | 1 316 | 0 | 1 316 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 300 | 0 | 300 | |||||
| Kopā | 300 | 0 | 300 | |||||||
| Kopā | 93 229 | 1 500 | 94 729 | |||||||
| Kopā | 908 677 | 1 500 | 910 177 | |||||||
| 06.1 | Mārupes pamatskola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 356 293 | 0 | 356 293 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 105 125 | 0 | 105 125 | ||||||
| Kopā | 461 418 | 0 | 461 418 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 63 800 | 0 | 63 800 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 12 325 | 0 | 12 325 | ||||||
| Kopā | 76 125 | 0 | 76 125 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 2 500 | 0 | 2 500 | |||||
| Kopā | 2 500 | 0 | 2 500 | |||||||
| Kopā | 540 043 | 0 | 540 043 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 74 547 | 12 872 | 87 419 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 22 034 | 3 036 | 25 070 | ||||||
| Kopā | 96 581 | 15 908 | 112 489 | |||||||
| 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 1 056 | 0 | 1 056 | |||||
| Kopā | 1 056 | 0 | 1 056 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 650 | 0 | 650 | |||||
| Kopā | 650 | 0 | 650 | |||||||
| Kopā | 98 287 | 15 908 | 114 195 | |||||||
| Kopā | 638 330 | 15 908 | 654 238 | |||||||
| 09.1 | PII "Lienīte" | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 906 970 | 0 | 906 970 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 271 759 | 0 | 271 759 | ||||||
| Kopā | 1 178 729 | 0 | 1 178 729 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 200 | 0 | 200 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 143 297 | 0 | 143 297 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 31 519 | 0 | 31 519 | ||||||
| Kopā | 175 016 | 0 | 175 016 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 252 388 | 0 | 252 388 | |||||
| Kopā | 252 388 | 0 | 252 388 | |||||||
| Kopā | 1 606 133 | 0 | 1 606 133 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 150 396 | 719 | 151 115 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 39 186 | 170 | 39 356 | ||||||
| Kopā | 189 582 | 889 | 190 471 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 700 | 0 | 700 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 1 958 | 0 | 1 958 | ||||||
| Kopā | 2 658 | 0 | 2 658 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 1 040 | 0 | 1 040 | |||||
| Kopā | 1 040 | 0 | 1 040 | |||||||
| Kopā | 193 280 | 889 | 194 169 | |||||||
| Kopā | 1 799 413 | 889 | 1 800 302 | |||||||
| 18.1 | PII "Zīļuks" | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 368 353 | 0 | 1 368 353 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 405 945 | 0 | 405 945 | ||||||
| Kopā | 1 774 298 | 0 | 1 774 298 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 199 696 | -3 000 | 196 696 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 53 260 | 3 000 | 56 260 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 937 | 0 | 937 | ||||||
| Kopā | 253 893 | 0 | 253 893 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 29 217 | 0 | 29 217 | |||||
| Kopā | 29 217 | 0 | 29 217 | |||||||
| Kopā | 2 057 408 | 0 | 2 057 408 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 211 127 | -486 | 210 641 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 55 551 | -115 | 55 436 | ||||||
| Kopā | 266 678 | -601 | 266 077 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 590 | 0 | 590 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 3 794 | 0 | 3 794 | ||||||
| Kopā | 4 384 | 0 | 4 384 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 700 | 0 | 700 | |||||
| Kopā | 700 | 0 | 700 | |||||||
| Kopā | 271 762 | -601 | 271 161 | |||||||
| Kopā | 2 329 170 | -601 | 2 328 569 | |||||||
| 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 444 754 | 150 000 | 594 754 | ||
| Kopā | 444 754 | 150 000 | 594 754 | |||||||
| 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 5 380 000 | 0 | 5 380 000 | |||||
| Kopā | 5 380 000 | 0 | 5 380 000 | |||||||
| Kopā | 5 824 754 | 150 000 | 5 974 754 | |||||||
| Kopā | 5 824 754 | 150 000 | 5 974 754 | |||||||
| 24.1 | PII "Mārzemīte" | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 917 763 | -5 000 | 912 763 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 287 503 | 5 000 | 292 503 | ||||||
| Kopā | 1 205 266 | 0 | 1 205 266 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 150 | 0 | 150 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 158 360 | 0 | 158 360 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 37 271 | 0 | 37 271 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| Kopā | 196 781 | 0 | 196 781 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 12 074 | 0 | 12 074 | |||||
| Kopā | 12 074 | 0 | 12 074 | |||||||
| Kopā | 1 414 121 | 0 | 1 414 121 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 235 931 | 6 800 | 242 731 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 61 218 | 1 604 | 62 822 | ||||||
| Kopā | 297 149 | 8 404 | 305 553 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 500 | 0 | 500 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 4 866 | 0 | 4 866 | ||||||
| Kopā | 5 366 | 0 | 5 366 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 500 | 0 | 500 | |||||
| Kopā | 500 | 0 | 500 | |||||||
| Kopā | 303 015 | 8 404 | 311 419 | |||||||
| Kopā | 1 717 136 | 8 404 | 1 725 540 | |||||||
| 28.1 | Babītes PII | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 310 326 | 0 | 310 326 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 92 456 | 0 | 92 456 | ||||||
| Kopā | 402 782 | 0 | 402 782 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 146 | 0 | 146 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 72 061 | 0 | 72 061 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 16 875 | 0 | 16 875 | ||||||
| Kopā | 89 082 | 0 | 89 082 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 36 585 | 0 | 36 585 | |||||
| Kopā | 36 585 | 0 | 36 585 | |||||||
| 6000 | 6400 | Pārējie pabalsti | 1 067 | 0 | 1 067 | |||||
| Kopā | 1 067 | 0 | 1 067 | |||||||
| Kopā | 529 516 | 0 | 529 516 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 96 129 | -6 800 | 89 329 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 24 531 | -1 604 | 22 927 | ||||||
| Kopā | 120 660 | -8 404 | 112 256 | |||||||
| 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 1 782 | 0 | 1 782 | |||||
| Kopā | 1 782 | 0 | 1 782 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 600 | 0 | 600 | |||||
| Kopā | 600 | 0 | 600 | |||||||
| Kopā | 123 042 | -8 404 | 114 638 | |||||||
| Kopā | 652 558 | -8 404 | 644 154 | |||||||
| 29.1 | PII Saimīte | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 068 197 | 0 | 1 068 197 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 331 742 | 0 | 331 742 | ||||||
| Kopā | 1 399 939 | 0 | 1 399 939 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 700 | 0 | 700 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 186 212 | 0 | 186 212 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 40 300 | 0 | 40 300 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 376 | 0 | 376 | ||||||
| Kopā | 227 588 | 0 | 227 588 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 56 011 | 0 | 56 011 | |||||
| Kopā | 56 011 | 0 | 56 011 | |||||||
| Kopā | 1 683 538 | 0 | 1 683 538 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 227 561 | 2 914 | 230 475 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 61 097 | 688 | 61 785 | ||||||
| Kopā | 288 658 | 3 602 | 292 260 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 945 | -105 | 840 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 4 491 | 105 | 4 596 | ||||||
| Kopā | 5 436 | 0 | 5 436 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 300 | 0 | 300 | |||||
| Kopā | 300 | 0 | 300 | |||||||
| Kopā | 294 394 | 3 602 | 297 996 | |||||||
| Kopā | 1 977 932 | 3 602 | 1 981 534 | |||||||
| 32.1 | Salas sākumskola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 289 741 | 0 | 289 741 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 88 035 | 0 | 88 035 | ||||||
| Kopā | 377 776 | 0 | 377 776 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 68 979 | 0 | 68 979 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 49 655 | -4 600 | 45 055 | ||||||
| Kopā | 118 634 | -4 600 | 114 034 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 44 575 | 600 | 45 175 | |||||
| Kopā | 44 575 | 600 | 45 175 | |||||||
| Kopā | 540 985 | -4 000 | 536 985 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 36 387 | -3 400 | 32 987 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 10 437 | -802 | 9 635 | ||||||
| Kopā | 46 824 | -4 202 | 42 622 | |||||||
| 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 318 | 0 | 318 | |||||
| Kopā | 318 | 0 | 318 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 606 | 0 | 606 | |||||
| Kopā | 606 | 0 | 606 | |||||||
| Kopā | 47 748 | -4 202 | 43 546 | |||||||
| Kopā | 588 733 | -8 202 | 580 531 | |||||||
| Kopā | 18 401 180 | 182 144 | 18 583 324 | |||||||
| 09.211 | Sākumskolas | 04.1 | Skultes sākumskola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 382 059 | 0 | 382 059 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 107 576 | 0 | 107 576 | ||||||
| Kopā | 489 635 | 0 | 489 635 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 20 843 | 0 | 20 843 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 20 655 | 0 | 20 655 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 11 150 | 0 | 11 150 | ||||||
| Kopā | 52 648 | 0 | 52 648 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 6 304 | 0 | 6 304 | |||||
| Kopā | 6 304 | 0 | 6 304 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 60 | 0 | 60 | |||||
| Kopā | 60 | 0 | 60 | |||||||
| Kopā | 548 647 | 0 | 548 647 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 169 526 | 39 815 | 209 341 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 41 103 | 9 392 | 50 495 | ||||||
| Kopā | 210 629 | 49 207 | 259 836 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 650 | 0 | 650 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 528 | 0 | 528 | ||||||
| Kopā | 1 178 | 0 | 1 178 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 600 | 0 | 600 | |||||
| Kopā | 600 | 0 | 600 | |||||||
| Kopā | 212 407 | 49 207 | 261 614 | |||||||
| Kopā | 761 054 | 49 207 | 810 261 | |||||||
| 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 33 512 | 0 | 33 512 | ||
| Kopā | 33 512 | 0 | 33 512 | |||||||
| Kopā | 33 512 | 0 | 33 512 | |||||||
| Kopā | 33 512 | 0 | 33 512 | |||||||
| 32.1 | Salas sākumskola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 345 799 | 0 | 345 799 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 99 911 | 0 | 99 911 | ||||||
| Kopā | 445 710 | 0 | 445 710 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 41 805 | 0 | 41 805 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 62 980 | -5 510 | 57 470 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 1 200 | 0 | 1 200 | ||||||
| Kopā | 105 985 | -5 510 | 100 475 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 20 053 | 9 510 | 29 563 | |||||
| Kopā | 20 053 | 9 510 | 29 563 | |||||||
| Kopā | 571 748 | 4 000 | 575 748 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 102 204 | 11 830 | 114 034 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 27 632 | 2 791 | 30 423 | ||||||
| Kopā | 129 836 | 14 621 | 144 457 | |||||||
| 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 1 582 | 0 | 1 582 | |||||
| Kopā | 1 582 | 0 | 1 582 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 800 | 0 | 800 | |||||
| Kopā | 800 | 0 | 800 | |||||||
| Kopā | 132 218 | 14 621 | 146 839 | |||||||
| Kopā | 703 966 | 18 621 | 722 587 | |||||||
| Kopā | 1 498 532 | 67 828 | 1 566 360 | |||||||
| 09.219 | Vidusskolas un pamatskolas | 05.1 | Mārupes Valsts ģimnāzija | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 081 364 | 0 | 1 081 364 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 366 821 | 0 | 366 821 | ||||||
| Kopā | 1 448 185 | 0 | 1 448 185 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 49 924 | 0 | 49 924 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 370 977 | 60 273 | 431 250 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 144 746 | 295 | 145 041 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 2 648 | 0 | 2 648 | ||||||
| Kopā | 568 295 | 60 568 | 628 863 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 169 957 | -60 568 | 109 389 | |||||
| Kopā | 169 957 | -60 568 | 109 389 | |||||||
| 6000 | 6400 | Pārējie pabalsti | 55 274 | 0 | 55 274 | |||||
| Kopā | 55 274 | 0 | 55 274 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 140 | 0 | 140 | |||||
| Kopā | 140 | 0 | 140 | |||||||
| Kopā | 2 241 851 | 0 | 2 241 851 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 2 845 942 | 24 886 | 2 870 828 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 725 925 | 5 871 | 731 796 | ||||||
| Kopā | 3 571 867 | 30 757 | 3 602 624 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 9 972 | 0 | 9 972 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 27 272 | 0 | 27 272 | ||||||
| Kopā | 37 244 | 0 | 37 244 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 24 017 | 0 | 24 017 | |||||
| Kopā | 24 017 | 0 | 24 017 | |||||||
| Kopā | 3 633 128 | 30 757 | 3 663 885 | |||||||
| Kopā | 5 874 979 | 30 757 | 5 905 736 | |||||||
| 06.1 | Mārupes pamatskola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 355 018 | 0 | 1 355 018 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 425 325 | 0 | 425 325 | ||||||
| Kopā | 1 780 343 | 0 | 1 780 343 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 17 649 | 0 | 17 649 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 231 955 | 0 | 231 955 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 74 328 | 0 | 74 328 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 2 058 | 0 | 2 058 | ||||||
| Kopā | 325 990 | 0 | 325 990 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 6 000 | 0 | 6 000 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 132 447 | 0 | 132 447 | ||||||
| Kopā | 138 447 | 0 | 138 447 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 90 | 0 | 90 | |||||
| Kopā | 90 | 0 | 90 | |||||||
| Kopā | 2 244 870 | 0 | 2 244 870 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 2 172 545 | 145 506 | 2 318 051 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 553 208 | 34 325 | 587 533 | ||||||
| Kopā | 2 725 753 | 179 831 | 2 905 584 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 11 179 | 0 | 11 179 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 13 357 | 0 | 13 357 | ||||||
| Kopā | 24 536 | 0 | 24 536 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 15 217 | 0 | 15 217 | |||||
| Kopā | 15 217 | 0 | 15 217 | |||||||
| Kopā | 2 765 506 | 179 831 | 2 945 337 | |||||||
| Kopā | 5 010 376 | 179 831 | 5 190 207 | |||||||
| 16.1 | Jaunmārupes pamatskola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 972 905 | 0 | 972 905 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 332 283 | 0 | 332 283 | ||||||
| Kopā | 1 305 188 | 0 | 1 305 188 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 3 363 | 0 | 3 363 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 490 143 | 0 | 490 143 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 83 589 | 0 | 83 589 | ||||||
| Kopā | 577 095 | 0 | 577 095 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 163 041 | 0 | 163 041 | |||||
| Kopā | 163 041 | 0 | 163 041 | |||||||
| 6000 | 6400 | Pārējie pabalsti | 900 | 0 | 900 | |||||
| Kopā | 900 | 0 | 900 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 100 | 0 | 100 | |||||
| Kopā | 100 | 0 | 100 | |||||||
| Kopā | 2 046 324 | 0 | 2 046 324 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 805 240 | 47 526 | 1 852 766 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 450 882 | 11 211 | 462 093 | ||||||
| Kopā | 2 256 122 | 58 737 | 2 314 859 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 7 000 | 0 | 7 000 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 29 370 | 0 | 29 370 | ||||||
| Kopā | 36 370 | 0 | 36 370 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 2 630 | 0 | 2 630 | |||||
| Kopā | 2 630 | 0 | 2 630 | |||||||
| Kopā | 2 295 122 | 58 737 | 2 353 859 | |||||||
| Kopā | 4 341 446 | 58 737 | 4 400 183 | |||||||
| 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 770 926 | 0 | 770 926 | ||
| Kopā | 770 926 | 0 | 770 926 | |||||||
| Kopā | 770 926 | 0 | 770 926 | |||||||
| Kopā | 770 926 | 0 | 770 926 | |||||||
| 30.1 | Babītes vidusskola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 020 002 | 0 | 1 020 002 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 357 404 | 0 | 357 404 | ||||||
| Kopā | 1 377 406 | 0 | 1 377 406 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 23 799 | 0 | 23 799 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 309 140 | 0 | 309 140 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 155 149 | 0 | 155 149 | ||||||
| Kopā | 488 088 | 0 | 488 088 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 3 624 | 0 | 3 624 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 26 357 | 0 | 26 357 | ||||||
| Kopā | 29 981 | 0 | 29 981 | |||||||
| 6000 | 6200 | Sociālie pabalsti naudā | 150 | 0 | 150 | |||||
| 6400 | Pārējie pabalsti | 11 360 | 0 | 11 360 | ||||||
| Kopā | 11 510 | 0 | 11 510 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 140 | 0 | 140 | |||||
| Kopā | 140 | 0 | 140 | |||||||
| Kopā | 1 907 125 | 0 | 1 907 125 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 2 336 987 | 52 214 | 2 389 201 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 597 640 | 12 317 | 609 957 | ||||||
| Kopā | 2 934 627 | 64 531 | 2 999 158 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 12 000 | 0 | 12 000 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 26 312 | 0 | 26 312 | ||||||
| Kopā | 38 312 | 0 | 38 312 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 11 000 | 0 | 11 000 | |||||
| Kopā | 11 000 | 0 | 11 000 | |||||||
| Kopā | 2 983 939 | 64 531 | 3 048 470 | |||||||
| Kopā | 4 891 064 | 64 531 | 4 955 595 | |||||||
| Kopā | 20 888 791 | 333 856 | 21 222 647 | |||||||
| 09.510 | Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, mākslas vai sporta skola) | 22 | Mārupes novada Sporta skola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 248 713 | 0 | 1 248 713 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 344 106 | 0 | 344 106 | ||||||
| Kopā | 1 592 819 | 0 | 1 592 819 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 38 000 | 0 | 38 000 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 412 931 | 0 | 412 931 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 152 300 | 0 | 152 300 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 1 300 | 0 | 1 300 | ||||||
| Kopā | 604 531 | 0 | 604 531 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 56 808 | 0 | 56 808 | |||||
| Kopā | 56 808 | 0 | 56 808 | |||||||
| Kopā | 2 254 158 | 0 | 2 254 158 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 143 497 | 7 792 | 151 289 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 36 446 | 1 838 | 38 284 | ||||||
| Kopā | 179 943 | 9 630 | 189 573 | |||||||
| Kopā | 179 943 | 9 630 | 189 573 | |||||||
| Kopā | 2 434 101 | 9 630 | 2 443 731 | |||||||
| 23.1 | Mārupes mūzikas un mākslas skola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 622 815 | 0 | 622 815 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 273 489 | 0 | 273 489 | ||||||
| Kopā | 896 304 | 0 | 896 304 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 7 000 | 0 | 7 000 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 115 654 | 0 | 115 654 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 37 165 | 0 | 37 165 | ||||||
| Kopā | 159 819 | 0 | 159 819 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 97 089 | 0 | 97 089 | |||||
| Kopā | 97 089 | 0 | 97 089 | |||||||
| Kopā | 1 153 212 | 0 | 1 153 212 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 515 464 | 23 156 | 538 620 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 125 562 | 5 463 | 131 025 | ||||||
| Kopā | 641 026 | 28 619 | 669 645 | |||||||
| Kopā | 641 026 | 28 619 | 669 645 | |||||||
| Kopā | 1 794 238 | 28 619 | 1 822 857 | |||||||
| 31.1 | Babītes mūzikas skola | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 235 997 | 0 | 235 997 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 69 948 | 0 | 69 948 | ||||||
| Kopā | 305 945 | 0 | 305 945 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 800 | 0 | 800 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 49 575 | 0 | 49 575 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 14 420 | 0 | 14 420 | ||||||
| Kopā | 64 795 | 0 | 64 795 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 12 260 | 0 | 12 260 | |||||
| Kopā | 12 260 | 0 | 12 260 | |||||||
| Kopā | 383 000 | 0 | 383 000 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 288 597 | -1 632 | 286 965 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 69 266 | -385 | 68 881 | ||||||
| Kopā | 357 863 | -2 017 | 355 846 | |||||||
| Kopā | 357 863 | -2 017 | 355 846 | |||||||
| Kopā | 740 863 | -2 017 | 738 846 | |||||||
| Kopā | 4 969 202 | 36 232 | 5 005 434 | |||||||
| 09.610 | Skolēnu pārvadājumi | 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 688 000 | 0 | 688 000 |
| Kopā | 688 000 | 0 | 688 000 | |||||||
| Kopā | 688 000 | 0 | 688 000 | |||||||
| Kopā | 688 000 | 0 | 688 000 | |||||||
| Kopā | 688 000 | 0 | 688 000 | |||||||
| 09.620 | Skolēnu ēdināšana | 04.1 | Skultes sākumskola | Pamatbudžets | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 9 672 | 0 | 9 672 |
| Kopā | 9 672 | 0 | 9 672 | |||||||
| Kopā | 9 672 | 0 | 9 672 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 10 516 | 0 | 10 516 | ||||
| Kopā | 10 516 | 0 | 10 516 | |||||||
| Kopā | 10 516 | 0 | 10 516 | |||||||
| Kopā | 20 188 | 0 | 20 188 | |||||||
| 05.1 | Mārupes Valsts ģimnāzija | Pamatbudžets | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 139 869 | 0 | 139 869 | ||
| Kopā | 139 869 | 0 | 139 869 | |||||||
| Kopā | 139 869 | 0 | 139 869 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 139 869 | 0 | 139 869 | ||||
| Kopā | 139 869 | 0 | 139 869 | |||||||
| Kopā | 139 869 | 0 | 139 869 | |||||||
| Kopā | 279 738 | 0 | 279 738 | |||||||
| 06.1 | Mārupes pamatskola | Pamatbudžets | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 163 121 | 0 | 163 121 | ||
| Kopā | 163 121 | 0 | 163 121 | |||||||
| Kopā | 163 121 | 0 | 163 121 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 164 261 | 0 | 164 261 | ||||
| Kopā | 164 261 | 0 | 164 261 | |||||||
| Kopā | 164 261 | 0 | 164 261 | |||||||
| Kopā | 327 382 | 0 | 327 382 | |||||||
| 16.1 | Jaunmārupes pamatskola | Pamatbudžets | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 154 376 | 0 | 154 376 | ||
| Kopā | 154 376 | 0 | 154 376 | |||||||
| Kopā | 154 376 | 0 | 154 376 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 155 828 | 0 | 155 828 | ||||
| Kopā | 155 828 | 0 | 155 828 | |||||||
| Kopā | 155 828 | 0 | 155 828 | |||||||
| Kopā | 310 204 | 0 | 310 204 | |||||||
| 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 40 399 | 0 | 40 399 | ||
| Kopā | 40 399 | 0 | 40 399 | |||||||
| Kopā | 40 399 | 0 | 40 399 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 41 289 | 0 | 41 289 | ||||
| Kopā | 41 289 | 0 | 41 289 | |||||||
| Kopā | 41 289 | 0 | 41 289 | |||||||
| Kopā | 81 688 | 0 | 81 688 | |||||||
| 30.1 | Babītes vidusskola | Pamatbudžets | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 156 725 | 0 | 156 725 | ||
| Kopā | 156 725 | 0 | 156 725 | |||||||
| Kopā | 156 725 | 0 | 156 725 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 157 615 | 0 | 157 615 | ||||
| Kopā | 157 615 | 0 | 157 615 | |||||||
| Kopā | 157 615 | 0 | 157 615 | |||||||
| Kopā | 314 340 | 0 | 314 340 | |||||||
| 32.1 | Salas sākumskola | Pamatbudžets | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 12 769 | 0 | 12 769 | ||
| Kopā | 12 769 | 0 | 12 769 | |||||||
| Kopā | 12 769 | 0 | 12 769 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 2000 | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 12 769 | 0 | 12 769 | ||||
| Kopā | 12 769 | 0 | 12 769 | |||||||
| Kopā | 12 769 | 0 | 12 769 | |||||||
| Kopā | 25 538 | 0 | 25 538 | |||||||
| Kopā | 1 359 078 | 0 | 1 359 078 | |||||||
| 09.810 | Pārējā izglītības vadība | 19.1 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 461 646 | -15 829 | 445 817 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 129 553 | -3 624 | 125 929 | ||||||
| Kopā | 591 199 | -19 453 | 571 746 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 4 116 | 0 | 4 116 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 365 610 | 18 953 | 384 563 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 69 460 | 500 | 69 960 | ||||||
| Kopā | 439 186 | 19 453 | 458 639 | |||||||
| 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 81 550 | 0 | 81 550 | |||||
| Kopā | 81 550 | 0 | 81 550 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 3 930 | 0 | 3 930 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 10 913 755 | 47 441 | 10 961 196 | ||||||
| Kopā | 10 917 685 | 47 441 | 10 965 126 | |||||||
| 6000 | 6200 | Sociālie pabalsti naudā | 100 | 0 | 100 | |||||
| 6400 | Pārējie pabalsti | 86 985 | 0 | 86 985 | ||||||
| Kopā | 87 085 | 0 | 87 085 | |||||||
| 7000 | 7200 | Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti | 2 594 290 | 50 000 | 2 644 290 | |||||
| Kopā | 2 594 290 | 50 000 | 2 644 290 | |||||||
| Kopā | 14 710 995 | 97 441 | 14 808 436 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 382 | 0 | 382 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 90 | 0 | 90 | ||||||
| Kopā | 472 | 0 | 472 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 3 246 | 0 | 3 246 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| Kopā | 4 212 | 0 | 4 212 | |||||||
| 3000 | 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 11 334 | 0 | 11 334 | |||||
| Kopā | 11 334 | 0 | 11 334 | |||||||
| Kopā | 16 018 | 0 | 16 018 | |||||||
| Kopā | 14 727 013 | 97 441 | 14 824 454 | |||||||
| Kopā | 14 727 013 | 97 441 | 14 824 454 | |||||||
| 10.400 | Bāriņtiesa | 10.1 | Administratīvā komisija | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 46 556 | 0 | 46 556 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 14 357 | 0 | 14 357 | ||||||
| Kopā | 60 913 | 0 | 60 913 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 1 915 | 0 | 1 915 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 371 | 0 | 371 | ||||||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 150 | 0 | 150 | ||||||
| Kopā | 2 436 | 0 | 2 436 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 424 | 0 | 424 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 1 029 | 0 | 1 029 | ||||||
| Kopā | 1 453 | 0 | 1 453 | |||||||
| Kopā | 64 802 | 0 | 64 802 | |||||||
| Kopā | 64 802 | 0 | 64 802 | |||||||
| 11 | Mārupes novada Bāriņtiesa | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 253 679 | -815 | 252 864 | ||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 78 171 | 815 | 78 986 | ||||||
| Kopā | 331 850 | 0 | 331 850 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 22 310 | 0 | 22 310 | |||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 8 450 | 0 | 8 450 | ||||||
| Kopā | 30 760 | 0 | 30 760 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 420 | -420 | 0 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 6 000 | 420 | 6 420 | ||||||
| Kopā | 6 420 | 0 | 6 420 | |||||||
| 6000 | 6500 | Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||
| Kopā | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||||
| Kopā | 370 030 | 0 | 370 030 | |||||||
| Kopā | 370 030 | 0 | 370 030 | |||||||
| Kopā | 434 832 | 0 | 434 832 | |||||||
| 10.910 | Sociālais dienests | 21 | Mārupes novada Sociālais dienests | Pamatbudžets | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 1 126 098 | 0 | 1 126 098 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 334 086 | 0 | 334 086 | ||||||
| Kopā | 1 460 184 | 0 | 1 460 184 | |||||||
| 2000 | 2100 | Komandējumu un dienestu braucieni | 150 | 0 | 150 | |||||
| 2200 | Pakalpojumi | 206 859 | 0 | 206 859 | ||||||
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kas nav EKK 5000 | 45 900 | 0 | 45 900 | ||||||
| Kopā | 252 909 | 0 | 252 909 | |||||||
| 5000 | 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 848 | 0 | 848 | |||||
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 17 000 | 0 | 17 000 | ||||||
| Kopā | 17 848 | 0 | 17 848 | |||||||
| 6000 | 6200 | Sociālie pabalsti naudā | 319 800 | 0 | 319 800 | |||||
| 6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 78 500 | 0 | 78 500 | ||||||
| 6400 | Pārējie pabalsti | 1 802 263 | 0 | 1 802 263 | ||||||
| Kopā | 2 200 563 | 0 | 2 200 563 | |||||||
| Kopā | 3 931 504 | 0 | 3 931 504 | |||||||
| Valsts budžeta mērķdotācijas | 1000 | 1100 | Darba samaksa | 586 051 | 0 | 586 051 | ||||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 153 641 | 0 | 153 641 | ||||||
| Kopā | 739 692 | 0 | 739 692 | |||||||
| 2000 | 2200 | Pakalpojumi | 25 124 | 5 230 | 30 354 | |||||
| Kopā | 25 124 | 5 230 | 30 354 | |||||||
| 5000 | 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 4 100 | -503 | 3 597 | |||||
| Kopā | 4 100 | -503 | 3 597 | |||||||
| 6000 | 6200 | Sociālie pabalsti naudā | 171 520 | 0 | 171 520 | |||||
| 6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 6400 | Pārējie pabalsti | 24 500 | 0 | 24 500 | ||||||
| Kopā | 200 020 | 0 | 200 020 | |||||||
| Kopā | 968 936 | 4 727 | 973 663 | |||||||
| Kopā | 4 900 440 | 4 727 | 4 905 167 | |||||||
| Kopā | 4 900 440 | 4 727 | 4 905 167 | |||||||
| Kopā | 129 450 872 | 743 262 | 130 194 134 | |||||||
3. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2025. gada 26. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2025
"3. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2025. gada 29. janvāra lēmumam Nr. 44
(sēdes prot. Nr. 1)
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2025"
| Budžets | Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Gada plāns, EUR | Kārtējie grozījumi | Gada plāns ar kārtējiem grozījumiem |
| Pamatbudžets | F40 32 00 10 | Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) | - | - | - |
| F40 32 00 10 | Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi (Plānotais ES projektu īstenošanai) | 376 000 | -376 000 | - | |
| F40 32 00 20 | Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | 3 100 423 | - | 3 100 423 | |
| F55 01 00 13 | Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas (plānotais SIA Mārupes komunālie pakalpojumi) | 183 600 | - | 183 600 | |
| F22 01 00 00 AS | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 13 975 055 | - | 13 975 055 | |
| Ziedojumu budžets | F22 01 00 00 AS | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 5 583 | - | 5 583 |
Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2025 "Par Mārupes novada pašvaldības 2025. gada budžeta apstiprināšanu" paredz grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā.
Budžeta ieņēmumi plānoti 119 503 102 EUR apmērā. Veikti grozījumi 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumu daļā. Ieņēmumu daļa palielināta par 1 119 262 EUR, tajā skaitā:
1. Palielināts ieņēmumu plāns nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem par 583 000 EUR.
2. Palielināts ieņēmumu plāns Pašvaldības policijai par 16 000 EUR.
3. Palielināts ieņēmumu plāns Mārupes sporta centram par 1 000 EUR.
4. Palielināts ieņēmumu plāns Mārupes pamatskolai par 2 000 EUR.
5. Palielināts ieņēmumu plāns Salas sākumskolai par 500 EUR.
6. Palielināts ieņēmumu plāns Attīstības un plānošanas pārvaldei par 100 EUR.
7. Palielināts ieņēmumu plāns Mārupes novada Sporta skolai par 7 000 EUR.
8. Palielināts ieņēmumu plāns Mārupes mūzika un mākslas skolai par 5 000 EUR.
9. Palielināts ieņēmumu plāns Babītes mūzikas skolai par 4 000 EUR.
10. Palielināts ieņēmumu plāns Būvvaldei par 6 476 EUR.
11. Palielināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Administratīvā komisija par 500 EUR.
12. Palielināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem no zemes īpašuma pārdošanas par 4 047 EUR.
13. Iekļauts valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs (Mārupes pamatskolai un Skultes sākumskolai) 39 863 EUR.
14. Iekļauts valsts budžeta mērķdotācijas finansējums vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto un interešu izglītības programmu realizācijā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogu atalgojumam par periodu no 2025. gada 1. septembra līdz 31. decembrim 386 219 EUR.
15. Iekļauts valsts budžeta mērķdotācijas finansējums profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no 2025. gada 1. septembra līdz 31. decembrim 26 602 EUR (Mārupes mūzikas un mākslas skolai un Babītes mūzikas skolai).
16. Iekļauts valsts finansējums pašvaldībai valsts autoceļu uzturēšanai 2 136 EUR.
17. Iekļauts Labklājības ministrijas finansējums par aprūpes pakalpojumiem mājās bērniem par 23 467 EUR.
18. Palielināts ieņēmumu plāns saņemtām atlīdzībām no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu par 4 450 EUR.
19. Palielināts ieņēmumu plāns dabas resursu nodokļa ieņēmumiem par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu par 171 EUR.
20. Iekļauti citi ieņēmumi, kuri netiek atsevišķi pie iestādēm uzskaitīti 6 732 EUR apmērā.
Budžeta izdevumi plānoti 130 194 134 EUR apmērā. Veikti grozījumi 2025. gada pamatbudžetā izdevumu daļā. Izdevumu daļa palielināta par 743 262 EUR, tajā skaitā:
1. Funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie vadības dienesti, palielinot izdevumus par 11 610 EUR. Izdevumu plāns palielināts Domes budžetā 2025. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 20 par grozījumiem lēmuma projektā "Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu" izpildei.
2. Funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība, palielinot izdevumus par 2 136 EUR. Izdevumu plāns palielināts Pašvaldību īpašuma pārvaldes budžetā valsts autoceļu uzturēšanai.
3. Funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība, palielinot izdevumus par 7 288 EUR. Izdevumu plāns palielināts Pašvaldības īpašumu pārvaldes budžetā tajā skaitā meliorācijas ikdienas uzturēšanas darbiem un vides sakārtošanai.
4. Funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība, palielinot izdevumus par 717 501 EUR tajā skaitā:
o izdevumu plāns palielināts PII Zeltrīti pedagogu atlīdzībai par 19 048 EUR;
o izdevumu plāns palielināts Skultes sākumskolai pedagogu atlīdzībai par 50 707 EUR;
o izdevumu plāns palielināts Mārupes Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzībai par 30 757 EUR;
o izdevumu plāns palielināts Mārupes pamatskolas pedagogu atlīdzībai par 195 739 EUR;
o izdevumu plāns palielināts PII Lienīte pedagogu atlīdzībai par 889 EUR;
o izdevumu plāns palielināts Jaunmārupes pamatskolas pedagogu atlīdzībai par 58 737 EUR;
o izdevumu plāns samazināts PII Zīļuks pedagogu atlīdzībai par 601 EUR;
o izdevumu plāns palielināts Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei izglītības funkciju nodrošināšanai par 247 441 EUR, tajā skaitā pašvaldību savstarpējo norēķinu izmaksu segšanai, bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem;
o izdevumu plāns palielināts Mārupes novada sporta skolai pedagogu atlīdzībai par 9 630 EUR;
o izdevumu plāns palielināts Mārupes mūzikas un mākslas skolai pedagogu atlīdzībai par 28 619 EUR;
o izdevumu plāns palielināts PII Mārzmīte pedagogu atlīdzībai par 8 404 EUR;
o izdevumu plāns samazināts Babītes PII pedagogu atlīdzībai par 8 404 EUR;
o izdevumu plāns palielināts PII Saimīte pedagogu atlīdzībai par 3 602 EUR;
o izdevumu plāns palielināts Babītes vidusskola pedagogu atlīdzībai par 64 531 EUR;
o izdevumu plāns samazināts Babītes mūzikas skola pedagogu atlīdzībai par 2 017 EUR;
o izdevumu plāns palielināts Salas sākumsskola pedagogu atlīdzībai par 10 419 EUR.
5. Funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielinot izdevumus par 4 727 EUR.
Budžeta finansēšanas daļa samazināta par 376 000 EUR. Samazināts plānotais aizņēmums, kas bija paredzēts 376 000 EUR apmērā. 2025. gadā nav plānoti aizņēmumi.
Plānoto grozījumu rezultātā veikta atsevišķu klasifikācijas kodu precizēšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumu Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām", Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" un Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" prasībām.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Osītis