1. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.2 daļu apstiprināt valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" ieņēmumus 7 060 009 euro apmērā un izdevumus 7 060 009 euro apmērā.
(MK 03.09.2024. rīkojuma Nr. 723 redakcijā)
2. No valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta 2024. gada ieņēmumiem paredzēt 874 926 euro izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību, funkcionālo gaisa telpas bloku pārvaldību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi.
(MK 03.09.2024. rīkojuma Nr. 723 redakcijā)
(Pielikums MK 03.09.2024. rīkojuma Nr. 723 redakcijā)
(euro)
Programmas/ | Grupas, apakšgrupas kods | Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods | Iestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | 2022. gada izpilde | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2024. gada plāns ar grozījumiem | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
P0 | 17000–21700 | Resursi izdevumu segšanai | 3 869 765 | 5 330 870 | 7 335 675 | 7 060 009 | 7 398 222 | 7 701 028 | |
18.3.1.4. | Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 323 469 | 614 633 | 506 534 | 205 942 | ||||
A300 | 3.0. | 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, tajā skaitā | 3 546 296 | 4 716 237 | 6 829 141 | 6 854 067 | 7 398 222 | 7 701 028 |
- no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem | 644 613 | 826 000 | 1 109 659 | 1 109 659 | 1 196 122 | 1 179 821 | |||
- no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā | 900 000 | 875 000 | 850 000 | 874 926 | 850 000 | 850 000 | |||
- no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu | 2 001 683 | 3 015 237 | 4 869 482 | 4 869 482 | 5 352 100 | 5 671 207 | |||
B000 | 1000–9000 | Izdevumi – kopā | 3 991 036 | 6 221 770 | 6 829 141 | 7 060 009 | 7 398 222 | 7 701 028 | |
1000–4000; 6000–7000 | Uzturēšanas izdevumi | 3 841 488 | 5 193 345 | 6 796 041 | 7 032 909 | 7 381 122 | 7 683 928 | ||
1000–2000 | Kārtējie izdevumi | 3 802 810 | 5 129 139 | 6 754 041 | 6 966 792 | 7 339 122 | 7 641 928 | ||
1000 | Atlīdzība | 2 865 643 | 4 141 890 | 5 771 636 | 5 771 636 | 6 339 727 | 6 631 730 | ||
2000 | Preces un pakalpojumi | 937 167 | 987 249 | 982 405 | 1 195 156 | 999 395 | 1 010 198 | ||
7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 38 678 | 64 206 | 42 000 | 66 117 | 42 000 | 42 000 | ||
7600–7700 | Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 38 678 | 39 280 | 42 000 | 39 441 | 42 000 | 42 000 | ||
7700 | Starptautiskā sadarbība | 38 678 | 39 280 | 42 000 | 39 441 | 42 000 | 42 000 | ||
7800 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 24 926 | 26 676 | ||||||
7812 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) | 24 926 | 26 676 | ||||||
5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 149 548 | 1 028 425 | 33 100 | 27 100 | 17 100 | 17 100 | ||
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 149 548 | 1 028 425 | 33 100 | 27 100 | 17 100 | 17 100 | ||
P1M | [17000–21700]–[1000–9000] | Finansiālā bilance | –121 271 | –890 900 | 506 534 | 0 | 0 | 0 | |
F 00 00 00 00 | F 00 00 00 00 | Finansēšana | 121 271 | 890 900 | –506 534 | 0 | 0 | 0 | |
F21 01 00 00 | Naudas līdzekļi | 121 271 | 890 900 | –506 534 | 0 | 0 | 0 | ||
F21 01 00 00 1 | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) | 121 271 | 890 900 | –506 534 | 0 | 0 | 0 |