1. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018. gada budžeta ieņēmumus 3 696 240 euro apmērā un izdevumus 4 071 690 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2018. gada 1. janvāri 375 450 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
(MK 10.10.2018. rīkojuma Nr. 503 redakcijā)
2. No valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta 2018. gada ieņēmumiem paredzēt 976 090 euro izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību, funkcionālo gaisa telpas bloku pārvaldību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi.
(Pielikums MK 10.10.2018. rīkojuma Nr. 503 redakcijā)
(euro)
Programmas/ | Grupas, apakšgrupas kods | Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods | Iestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | 2016. gada izpilde | 2017. gada precizētie ieņēmumi un izdevumi | 2018. gada plāns | 2018. gada plāns ar grozījumiem | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
P0 | 17000–21700 | Resursi izdevumu segšanai | 3 734 036 | 3 696 800 | 3 461 200 | 3 696 240 | 3 525 260 | 3 620 990 | |
A300 | 3.0. | 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, tajā skaitā: | 3 734 036 | 3 696 800 | 3 461 200 | 3 696 240 | 3 525 260 | 3 620 990 |
– no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem | 217 649 | 564 710 | 256 410 | 256 410 | 260 000 | 260 000 | |||
– no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā | 996 090 | 976 090 | 976 090 | 976 090 | 976 090 | 976 090 | |||
– no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu | 2 520 297 | 2 156 000 | 2 228 700 | 2 463 740 | 2 289 170 | 2 384 900 | |||
B000 | 1000–9000 | Izdevumi – kopā | 3 147 065 | 3 696 800 | 3 886 650 | 4 071 690 | 3 822 150 | 3 806 250 | |
1000–4000; 6000–7000 | Uzturēšanas izdevumi | 3 124 125 | 3 663 400 | 3 802 750 | 3 987 790 | 3 787 050 | 3 787 050 | ||
1000–2000 | Kārtējie izdevumi | 3 085 051 | 3 588 700 | 3 737 650 | 3 913 650 | 3 739 450 | 3 739 450 | ||
1000 | Atlīdzība | 2 343 157 | 2 705 400 | 2 854 350 | 2 854 350 | 2 854 350 | 2 854 350 | ||
2000 | Preces un pakalpojumi | 741 894 | 883 300 | 883 300 | 1 059 300 | 885 100 | 885 100 | ||
7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 39 074 | 74 700 | 65 100 | 74 140 | 47 600 | 47 600 | ||
7600–7700 | Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 39 074 | 43 200 | 45 100 | 45 100 | 47 600 | 47 600 | ||
7700 | Starptautiskā sadarbība | 39 074 | 43 200 | 45 100 | 45 100 | 47 600 | 47 600 | ||
7800 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti | 31 500 | 20 000 | 29 040 | |||||
7812 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) | 31 500 | 20 000 | 29 040 | |||||
5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 22 940 | 33 400 | 83 900 | 83 900 | 35 100 | 19 200 | ||
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 22 940 | 33 400 | 83 900 | 83 900 | 35 100 | 19 200 | ||
P1M | [17000–21700]–[1000–9000] | Finansiālā bilance | 586 971 | –425 450 | –375 450 | –296 890 | –185 260 | ||
F 00 00 00 00 | F 00 00 00 00 | Finansēšana | –586 971 | 425 450 | 375 450 | 296 890 | 185 260 | ||
F21 01 00 00 | Naudas līdzekļi | –586 971 | 425 450 | 375 450 | 296 890 | 185 260 |