Ministru kabineta rīkojums Nr.519
Rīgā 2013.gada 1.novembrī (prot. Nr.54 37.§)
1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:
1.1. izteikt 138.punkta tabulu "Plānošanas reģionu un Rīgas pilsētas kvotas" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģionu un Rīgas pilsētas kvotas
Plānošanas reģions |
ERAF finansējuma kvota (EUR) |
Zemgale |
4 813 041 |
Latgale |
4 971 370 |
Kurzeme |
6 365 406 |
Rīga |
6 905 119 |
Vidzeme |
3 866 627 |
Rīgas pilsēta |
3 092 395 |
Kopā |
30 013 958" |
1.2. izteikt 140.punkta tabulu "Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģionu kvotas
Plānošanas reģions |
ERAF finansējuma kvota (EUR) |
Rīgas |
549 088 |
Kurzeme |
395 359 |
Zemgale |
481 662 |
Vidzeme |
519 233 |
Latgale |
621 691 |
Kopā |
2 567 033" |
1.3. izteikt 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr. |
Investīciju joma |
Kopā, |
Publiskais
finansējums, |
ERAF, |
Nacionālais publiskais finansējums, |
Privātais
finansējums, |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. | 3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra |
55 435 226 |
55 435 226 |
47 119 941 |
8 315 285 |
0 |
2. | 3.1.4.1. Darbspēju vērtēšana un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras ieviešana |
13 633 580 |
13 633 580 |
11 588 545 |
2 045 035 |
0 |
3. | 3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai |
748 716 |
748 716 |
636 408 |
112 308 |
0 |
4. | 3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai |
3 593 310 |
3 593 310 |
3 054 313 |
538 997 |
0 |
5. | 3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem |
869 149 |
869 149 |
738 777 |
130 372 |
0 |
6. | 3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. | 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem |
8 422 405 |
8 422 405 |
7 159 047 |
1 263 358 |
0 |
8. | 3.1.4.2. Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana |
3 471 066 |
3 471 066 |
2 950 405 |
520 661 |
0 |
9. | 3.1.4.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros |
35 310 541 |
35 310 541 |
30 013 958 |
5 296 583 |
0 |
10. | 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai |
3 020 039 |
3 020 039 |
2 567 033 |
453 006 |
0" |
1.4. aizstāt 264.punktā vārdus "Valsts reģionālās attīstības aģentūra" ar vārdiem "novadu pašvaldības";
1.5. aizstāt 265.punktā vārdus "aktivitātes ietvaros tiks īstenots viens projekts, tam piešķirot visu aktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu" ar vārdiem "novadu pašvaldībai noteiktais ERAF finansējuma kvotas pieejamais apjoms";
1.6. izteikt 290.punkta sesto teikumu šādā redakcijā:
"Lai veicinātu vienādu iespēju principa ievērošanu, aktivitātē būs noteikts obligāts projekta īstenošanas nosacījums - minimālais interneta pieejas punktu īpatsvars projektā, kuros nepieciešams nodrošināt pakalpojumu pieejamību personām ar kustību traucējumiem.";
1.7. papildināt 290.punktu ar septīto teikumu šādā redakcijā:
"Tāpat aktivitātes projektu iesniegumu atlases kritērijos tiks iekļauts kritērijs par specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, kas paaugstinās projekta iesnieguma vērtējumu.";
1.8. izteikt 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" tabulas "Ieviešana" 3.punktu šādā redakcijā:
"3. | 3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība | IPIA | VARAM | 1. DP un DPP izstrāde. 2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde. 3. Ieviešanas nosacījumu izstrāde. 4. Uzraudzība pasākuma līmenī. |
VRAA | 1. Projektu atlase un
vērtēšana. 2. Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība. 3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana. 5. Izdevumu deklarāciju sagatavošana. 6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī." |
1.9. izteikt 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1.pasākuma "Vide" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr. |
Investīciju joma |
Kopā, |
Publiskais
finansējums, |
ERAF, |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. | 3.4.1. Vide |
235 163 167 |
229 932 547 |
194 767 383 |
35 165 164 |
5 230 620 |
2. | 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 |
168 816 215 |
163 585 595 |
143 493 781 |
20 091 814 |
5 230 620 |
3. | 3.4.1.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras izveide |
3 023 602 |
3 023 602 |
3 023 602 |
0 |
0 |
4. | 3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija |
46 633 608 |
46 633 608 |
32 294 139 |
14 339 469 |
0 |
5. | 3.4.1.5. Vides risku samazināšana |
16 689 742 |
16 689 742 |
15 955 861 |
733 881 |
0 |
6. | 3.4.1.5.1. Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos |
10 525 120 |
10 525 120 |
9 791 239 |
733 881 |
0 |
7. | 3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai |
6 164 622 |
6 164 622 |
6 164 622 |
0 |
0" |
1.10. izteikt 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais
finansējums, |
KF, |
Nacionālais publiskais finansējums, |
Privātais
finansējums, |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. | 3.5.1. Vides aizsardzības infrastruktūra |
673 682 374 |
590 555 116 |
556 990 746 |
33 564 370 |
83 127 258 |
2. | 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000 |
497 157 499 |
462 180 996 |
438 976 835 |
23 204 161 |
34 976 503 |
3. | 3.5.1.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība |
155 136 011 |
106 985 256 |
97 761 728 |
9 223 528 |
48 150 755 |
4. | 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija |
26 057 192 |
26 057 192 |
16 833 664 |
9 223 528 |
0 |
5. | 3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība |
46 867 925 |
39 822 617 |
39 822 617 |
0 |
7 045 308 |
6. | 3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība |
82 210 894 |
41 105 447 |
41 105 447 |
0 |
41 105 447 |
7. | 3.5.1.3. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās |
10 052 183 |
10 052 183 |
10 052 183 |
0 |
0 |
8. | 3.5.1.4. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība |
11 336 681 |
11 336 681 |
10 200 000 |
1 136 681 |
0" |
1.11. izteikt 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.2.pasākuma "Enerģētika" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr. |
Investīciju joma |
Kopā, |
Publiskais
finansējums, |
KF, |
Nacionālais publiskais finansējums, |
Privātais
finansējums, |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. | 3.5.2. Enerģētika |
227 238 712 |
113 619 356 |
113 619 356 |
0 |
113 619 356 |
2. | 3.5.2.1. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai |
168 059 378 |
84 029 689 |
84 029 689 |
0 |
84 029 689 |
2.1. | 3.5.2.1.1. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai |
168 059 378 |
84 029 689 |
84 029 689 |
0 |
84 029 689 |
2.2. | 3.5.2.1.2. Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. | 3.5.2.2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība |
59 179 334 |
29 589 667 |
29 589 667 |
0 |
29 589 667 |
4. | 3.5.2.3. Vēja elektrostaciju attīstība |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. | 3.5.2.4. Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
1.12. izteikt 624.punktu šādā redakcijā:
"624. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 1 949 999 EUR līdz 10 000 000 EUR."
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs