Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.295

Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.36 20.§)

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.1.1. Profesionālās izglītības infrastruktūra

101 011 180

101 011 180

87 441 732

13 569 448

0

2.

3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai

97 716 762

97 716 762

84 641 477

13 075 285

0

3.

3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās

3 294 418

3 294 418

2 800 255

494 163

0"

1.2. izteikt 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr. p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.1.2. Augstākās izglītības infrastruktūra

142 913 858

131 926 118

121 476 779

10 449 339

10 987 740

2.

3.1.2.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

142 913 858

131 926 118

121 476 779

10 449 339

10 987 740

3.

3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

142 913 858

131 926 118

121 476 779

10 449 339

10 987 740

4.

3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē

0

0

0

0

0"

1.3. izteikt 3.1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.1.3. Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai

46 896 823

46 896 823

41 533 277

5 363 546

0

2.

3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana

30 744 098

30 744 098

26 132 443

4 611 655

0

3.

3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai

3 168 083

3 168 083

3 168 083

0

0

4.

3.1.3.3. Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

12 984 642

12 984 642

12 232 751

751 891

0

5.

3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

7 972 117

7 972 117

7 972 117

0

0

6.

3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

5 012 525

5 012 525

4 260 634

751 891

0"

1.4. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 138.punkta tabulu "Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:

"Plānošanas reģionu kvotas

Plānošanas reģions

ERAF finansējuma kvota (EUR)

Zemgale

4 792 977

Latgale

4 971 370

Kurzeme

6 365 406

Rīga

6 834 710

Vidzeme

3 866 628

Rīgas pilsēta

2 984 743

Kopā

29 815 834"


1.5. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 139.punktu šādā redakcijā:

"139. Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai tiks piešķirts ERAF finansējums līdz 10,02 % no kopējā 3.1.4.3.aktivitātei "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" noteiktā ERAF finansējuma apmēra.";

1.6. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 140.punkta tabulu "Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:

"Plānošanas reģionu kvotas

Plānošanas reģions

ERAF finansējuma kvota (EUR)

Rīga

558 691

Kurzeme

395 359

Zemgale

501 720

Vidzeme

519 233

Latgale

790 154

Kopā

2 765 157"


1.7. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra

55 435 226

55 435 226

47 119 941

8 315 285

0

2.

3.1.4.1. Darbspēju vērtēšana un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras ieviešana

13 595 066

13 595 066

11 555 808

2 039 258

0

3.

3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai

748 716

748 716

636 408

112 308

0

4.

3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai

3 593 422

3 593 422

3 054 408

539 014

0

5.

3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem

869 149

869 149

738 777

130 372

0

6.

3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai

0

0

0

0

0

7.

3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

8 383 779

8 383 779

7 126 215

1 257 564

0

8.

3.1.4.2. Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana

3 509 580

3 509 580

2 983 142

526 438

0

9.

3.1.4.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros

35 077 452

35 077 452

29 815 834

5 261 618

0

10.

3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai

3 253 128

3 253 128

2 765 157

487 971

0"

1.8. izteikt 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1.

3.1.5. Veselības aprūpes infrastruktūra

243 590 008

223 740 584

207 051 507

16 689 077

19 849 424

2.

3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība

12 818 739

10 895 928

10 895 928

0

1 922 811

3.

3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla attīstība

5 947 437

5 055 321

5 055 321

0

892 116

4.

3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība

6 871 302

5 840 607

5 840 607

0

1 030 695

5.

3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība

15 194 002

15 194 002

13 555 194

1 638 808

0

6.

3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība

215 577 267

197 650 654

182 600 385

15 050 269

17 926 613

7.

3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība

201 754 999

183 828 386

170 851 458

12 976 928

17 926 613

8.

3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība

13 822 268

13 822 268

11 748 927

2 073 341

0"

1.9. izteikt 3.2.1.pasākuma "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.2.1. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība

386 072 512

381 670 901

329 228 789

52 442 112

4 401 611

2.

3.2.1.1. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana

232 941 177

232 941 177

198 000 000

34 941 177

0

3.

3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās

93 080 173

93 080 173

80 185 302

12 894 871

0

4.

3.2.1.3. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā

30 707 094

30 707 094

26 101 030

4 606 064

0

5.

3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas

16 935 059

16 935 059

14 394 800

2 540 259

0

6.

3.2.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā

13 772 035

13 772 035

11 706 230

2 065 805

0

7.

3.2.1.4. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana

5 814 656

4 942 457

4 942 457

0

872 199

8.

3.2.1.5. Publiskais transports ārpus Rīgas

23 529 412

20 000 000

20 000 000

0

3 529 412"

1.10. izteikt 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi

185 988 427

182 602 165

181 961 873

640 292

3 386 262

2.

3.2.2.1. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība

155 299 057

155 299 057

155 299 057

0

0

3.

3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība

137 940 020

137 940 020

137 940 020

0

0

4.

3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija

17 359 037

17 359 037

17 359 037

0

0

5.

3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība

4 268 616

4 268 616

3 628 324

640 292

0

6.

3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)

26 420 754

23 034 492

23 034 492

0

3 386 262

7.

3.2.2.4. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana

0

0

0

0

0

8.

3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana

0

0

0

0

0

9.

3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana

0

0

0

0

0"

1.11. izteikt 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

KF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.3.1. Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība

840 666 413

777 073 304

714 566 451

62 506 853

63 593 109

2.

3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

362 815 026

362 815 026

308 392 773

54 422 253

0

3.

3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)

153 524 941

130 496 200

130 496 200

0

23 028 741

4.

3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros

195 528 793

169 149 474

166 199 474

2 950 000

26 379 319

5.

3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība

76 037 580

64 631 943

64 631 943

0

11 405 637

6.

3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T

34 230 661

34 230 661

29 096 061

5 134 600

0

7.

3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana

18 529 412

15 750 000

15 750 000

0

2 779 412"

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

05.07.2011