Ministru kabineta rīkojums Nr.295
Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.36 20.§)
1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:
1.1. izteikt 3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais finansējums, EUR |
ERAF, EUR |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. |
3.1.1. Profesionālās izglītības infrastruktūra |
101 011 180 |
101 011 180 |
87 441 732 |
13 569 448 |
0 |
2. |
3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai |
97 716 762 |
97 716 762 |
84 641 477 |
13 075 285 |
0 |
3. |
3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās |
3 294 418 |
3 294 418 |
2 800 255 |
494 163 |
0" |
1.2. izteikt 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr. p.k. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais finansējums, EUR |
ERAF, EUR |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. |
3.1.2. Augstākās izglītības infrastruktūra |
142 913 858 |
131 926 118 |
121 476 779 |
10 449 339 |
10 987 740 |
2. |
3.1.2.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem |
142 913 858 |
131 926 118 |
121 476 779 |
10 449 339 |
10 987 740 |
3. |
3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem |
142 913 858 |
131 926 118 |
121 476 779 |
10 449 339 |
10 987 740 |
4. |
3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
1.3. izteikt 3.1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais finansējums, EUR |
ERAF, EUR |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. |
3.1.3. Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai |
46 896 823 |
46 896 823 |
41 533 277 |
5 363 546 |
0 |
2. |
3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana |
30 744 098 |
30 744 098 |
26 132 443 |
4 611 655 |
0 |
3. |
3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai |
3 168 083 |
3 168 083 |
3 168 083 |
0 |
0 |
4. |
3.1.3.3. Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem |
12 984 642 |
12 984 642 |
12 232 751 |
751 891 |
0 |
5. |
3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana |
7 972 117 |
7 972 117 |
7 972 117 |
0 |
0 |
6. |
3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem |
5 012 525 |
5 012 525 |
4 260 634 |
751 891 |
0" |
1.4. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 138.punkta tabulu "Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģionu kvotas
Plānošanas reģions |
ERAF finansējuma kvota (EUR) |
Zemgale |
4 792 977 |
Latgale |
4 971 370 |
Kurzeme |
6 365 406 |
Rīga |
6 834 710 |
Vidzeme |
3 866 628 |
Rīgas pilsēta |
2 984 743 |
Kopā |
29 815 834" |
1.5. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 139.punktu šādā redakcijā:
"139. Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai tiks piešķirts ERAF finansējums līdz 10,02 % no kopējā 3.1.4.3.aktivitātei "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" noteiktā ERAF finansējuma apmēra.";
1.6. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 140.punkta tabulu "Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģionu kvotas
Plānošanas reģions |
ERAF finansējuma kvota (EUR) |
Rīga |
558 691 |
Kurzeme |
395 359 |
Zemgale |
501 720 |
Vidzeme |
519 233 |
Latgale |
790 154 |
Kopā |
2 765 157" |
1.7. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais finansējums, EUR |
ERAF, EUR |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. |
3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra |
55 435 226 |
55 435 226 |
47 119 941 |
8 315 285 |
0 |
2. |
3.1.4.1. Darbspēju vērtēšana un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras ieviešana |
13 595 066 |
13 595 066 |
11 555 808 |
2 039 258 |
0 |
3. |
3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai |
748 716 |
748 716 |
636 408 |
112 308 |
0 |
4. |
3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai |
3 593 422 |
3 593 422 |
3 054 408 |
539 014 |
0 |
5. |
3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem |
869 149 |
869 149 |
738 777 |
130 372 |
0 |
6. |
3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem |
8 383 779 |
8 383 779 |
7 126 215 |
1 257 564 |
0 |
8. |
3.1.4.2. Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana |
3 509 580 |
3 509 580 |
2 983 142 |
526 438 |
0 |
9. |
3.1.4.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros |
35 077 452 |
35 077 452 |
29 815 834 |
5 261 618 |
0 |
10. |
3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai |
3 253 128 |
3 253 128 |
2 765 157 |
487 971 |
0" |
1.8. izteikt 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais finansējums, EUR |
ERAF, EUR |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
1. |
3.1.5. Veselības aprūpes infrastruktūra |
243 590 008 |
223 740 584 |
207 051 507 |
16 689 077 |
19 849 424 |
2. |
3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība |
12 818 739 |
10 895 928 |
10 895 928 |
0 |
1 922 811 |
3. |
3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla attīstība |
5 947 437 |
5 055 321 |
5 055 321 |
0 |
892 116 |
4. |
3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība |
6 871 302 |
5 840 607 |
5 840 607 |
0 |
1 030 695 |
5. |
3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība |
15 194 002 |
15 194 002 |
13 555 194 |
1 638 808 |
0 |
6. |
3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība |
215 577 267 |
197 650 654 |
182 600 385 |
15 050 269 |
17 926 613 |
7. |
3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība |
201 754 999 |
183 828 386 |
170 851 458 |
12 976 928 |
17 926 613 |
8. |
3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība |
13 822 268 |
13 822 268 |
11 748 927 |
2 073 341 |
0" |
1.9. izteikt 3.2.1.pasākuma "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais finansējums, EUR |
ERAF, EUR |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
|
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
3.2.1. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība |
386 072 512 |
381 670 901 |
329 228 789 |
52 442 112 |
4 401 611 |
2. |
3.2.1.1. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana |
232 941 177 |
232 941 177 |
198 000 000 |
34 941 177 |
0 |
3. |
3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās |
93 080 173 |
93 080 173 |
80 185 302 |
12 894 871 |
0 |
4. |
3.2.1.3. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā |
30 707 094 |
30 707 094 |
26 101 030 |
4 606 064 |
0 |
5. |
3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas |
16 935 059 |
16 935 059 |
14 394 800 |
2 540 259 |
0 |
6. |
3.2.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā |
13 772 035 |
13 772 035 |
11 706 230 |
2 065 805 |
0 |
7. |
3.2.1.4. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana |
5 814 656 |
4 942 457 |
4 942 457 |
0 |
872 199 |
8. |
3.2.1.5. Publiskais transports ārpus Rīgas |
23 529 412 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
3 529 412" |
1.10. izteikt 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais finansējums, EUR |
ERAF, EUR |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
||
1. |
3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi |
185 988 427 |
182 602 165 |
181 961 873 |
640 292 |
3 386 262 |
2. |
3.2.2.1. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība |
155 299 057 |
155 299 057 |
155 299 057 |
0 |
0 |
3. |
3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība |
137 940 020 |
137 940 020 |
137 940 020 |
0 |
0 |
4. |
3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija |
17 359 037 |
17 359 037 |
17 359 037 |
0 |
0 |
5. |
3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība |
4 268 616 |
4 268 616 |
3 628 324 |
640 292 |
0 |
6. |
3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) |
26 420 754 |
23 034 492 |
23 034 492 |
0 |
3 386 262 |
7. |
3.2.2.4. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
1.11. izteikt 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k. |
Investīciju joma |
Kopā, EUR |
Publiskais finansējums, EUR |
KF, EUR |
Nacionālais publiskais finansējums, EUR |
Privātais finansējums, EUR |
|
1 = 2 + 5 |
2 = 3 + 4 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
3.3.1. Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība |
840 666 413 |
777 073 304 |
714 566 451 |
62 506 853 |
63 593 109 |
2. |
3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi |
362 815 026 |
362 815 026 |
308 392 773 |
54 422 253 |
0 |
3. |
3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) |
153 524 941 |
130 496 200 |
130 496 200 |
0 |
23 028 741 |
4. |
3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros |
195 528 793 |
169 149 474 |
166 199 474 |
2 950 000 |
26 379 319 |
5. |
3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība |
76 037 580 |
64 631 943 |
64 631 943 |
0 |
11 405 637 |
6. |
3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T |
34 230 661 |
34 230 661 |
29 096 061 |
5 134 600 |
0 |
7. |
3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana |
18 529 412 |
15 750 000 |
15 750 000 |
0 |
2 779 412" |
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā.
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Finanšu ministrs A.Vilks