Ministru kabineta rīkojums Nr.636
Rīgā 2009.gada 18.septembrī (prot. Nr.57 28.§)
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 27. un 28.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Kultūras ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.1.1. programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" no izdevumiem valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 9 751 lata apmērā atlīdzībai un 2 981 lata apmērā precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumam 7 841 lata apmērā;
1.1.2. apakšprogrammā 23.04.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana" no izdevumiem atlīdzībai 30 537 latu apmērā uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 24 109 latu apmērā;
1.2. Satiksmes ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.2.1. no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 3 057 497 latu apmērā uz programmas 03.00.00 "Nozares vadība" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām;
1.2.2. apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 80 000 latu apmērā uz procentu izdevumiem.
2. Pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.septembra rīkojumam Nr.636
Ls
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2009.gada |
Izmaiņas |
Kopā ar |
|
17. Satiksmes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
312 730 863 |
312 730 863 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā |
2 979 486 |
2 979 486 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
35 368 207 |
35 368 207 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 813 012 |
2 813 012 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
274 383 170 |
274 383 170 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
238 597 016 |
238 597 016 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
35 786 154 |
35 786 154 |
|||
Izdevumi - kopā |
320 310 549 |
320 310 549 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
176 475 498 |
3 057 497 |
179 532 995 |
||
Kārtējie izdevumi |
66 837 061 |
-80 000 |
66 757 061 |
||
Atlīdzība |
4 340 778 |
4 340 778 |
|||
Atalgojums |
3 379 672 |
3 379 672 |
|||
Preces un pakalpojumi |
62 496 283 |
-80 000 |
62 416 283 |
||
Procentu izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
54 168 114 |
3 057 497 |
57 225 611 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
54 168 114 |
3 057 497 |
57 225 611 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
723 405 |
723 405 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
485 385 |
485 385 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
238 020 |
238 020 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
54 746 918 |
54 746 918 |
|||
Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
54 746 918 |
54 746 918 |
|||
Kapitālie izdevumi |
143 835 051 |
-3 057 497 |
140 777 554 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
102 156 885 |
-3 057 497 |
99 099 388 |
||
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
41 678 166 |
41 678 166 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
3 079 000 |
3 079 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
3 079 000 |
3 079 000 |
|||
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
38 599 166 |
38 599 166 |
|||
Finansiālā bilance |
-7 579 686 |
-7 579 686 |
|||
Finansēšana |
7 579 686 |
7 579 686 |
|||
Naudas līdzekļi |
7 579 686 |
7 579 686 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 346 997 |
1 346 997 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
6 232 689 |
6 232 689 |
|||
03.00.00 |
04.500 |
Nozares vadība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
9 028 752 |
3 057 497 |
12 086 249 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā |
773 153 |
773 153 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 255 599 |
3 057 497 |
11 313 096 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 255 599 |
3 057 497 |
11 313 096 |
||
Izdevumi - kopā |
9 859 503 |
3 057 497 |
12 917 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 728 141 |
3 057 497 |
12 785 638 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 804 292 |
3 804 292 |
|||
Atlīdzība |
2 199 942 |
2 199 942 |
|||
Atalgojums |
1 689 318 |
1 689 318 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 604 350 |
1 604 350 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 923 849 |
3 057 497 |
8 981 346 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 923 849 |
3 057 497 |
8 981 346 |
||
Kapitālie izdevumi |
131 362 |
131 362 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
131 362 |
131 362 |
|||
Finansiālā bilance |
-830 751 |
-830 751 |
|||
Finansēšana |
830 751 |
830 751 |
|||
Naudas līdzekļi |
830 751 |
830 751 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
830 751 |
830 751 |
|||
23.00.00 |
04.510 |
Valsts autoceļu fonds |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
124 318 570 |
-3 057 497 |
121 261 073 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā |
354 000 |
354 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
123 964 570 |
-3 057 497 |
120 907 073 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
123 964 570 |
-3 057 497 |
120 907 073 |
||
Izdevumi - kopā |
124 922 693 |
-3 057 497 |
121 865 196 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
86 828 072 |
86 828 072 |
|||
Kārtējie izdevumi |
58 563 072 |
-80 000 |
58 483 072 |
||
Preces un pakalpojumi |
58 563 072 |
-80 000 |
58 483 072 |
||
Procentu izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
28 265 000 |
28 265 000 |
|||
Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
28 265 000 |
28 265 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
38 094 621 |
-3 057 497 |
35 037 124 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
35 015 621 |
-3 057 497 |
31 958 124 |
||
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
3 079 000 |
3 079 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
3 079 000 |
3 079 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
3 079 000 |
3 079 000 |
|||
Finansiālā bilance |
-604 123 |
-604 123 |
|||
Finansēšana |
604 123 |
604 123 |
|||
Naudas līdzekļi |
604 123 |
604 123 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
604 123 |
604 123 |
|||
23.06.00 |
04.510 |
Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
96 053 570 |
-3 057 497 |
92 996 073 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā |
354 000 |
354 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 699 570 |
-3 057 497 |
92 642 073 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 699 570 |
-3 057 497 |
92 642 073 |
||
Izdevumi - kopā |
96 657 693 |
-3 057 497 |
93 600 196 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
58 563 072 |
58 563 072 |
|||
Kārtējie izdevumi |
58 563 072 |
-80 000 |
58 483 072 |
||
Preces un pakalpojumi |
58 563 072 |
-80 000 |
58 483 072 |
||
Procentu izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
38 094 621 |
-3 057 497 |
35 037 124 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
35 015 621 |
-3 057 497 |
31 958 124 |
||
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
3 079 000 |
3 079 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
3 079 000 |
3 079 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
3 079 000 |
3 079 000 |
|||
Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām |
|||||
Finansiālā bilance |
-604 123 |
-604 123 |
|||
Finansēšana |
604 123 |
604 123 |
|||
Naudas līdzekļi |
604 123 |
604 123 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
604 123 |
604 123 |
|||
22. Kultūras ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
95 938 210 |
95 938 210 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā |
3 623 015 |
3 623 015 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
52 271 |
52 271 |
|||
Transferti |
2 267 |
2 267 |
|||
Valsts budžeta transferti |
2 267 |
2 267 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
2 267 |
2 267 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
2 267 |
2 267 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
2 267 |
2 267 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 260 657 |
92 260 657 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
92 260 657 |
92 260 657 |
|||
Izdevumi - kopā |
96 405 038 |
96 405 038 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
73 244 537 |
73 244 537 |
|||
Kārtējie izdevumi |
33 732 473 |
-17 805 |
33 714 668 |
||
Atlīdzība |
24 472 924 |
-20 786 |
24 452 138 |
||
Atalgojums |
19 367 900 |
-16 268 |
19 351 632 |
||
Preces un pakalpojumi |
9 259 549 |
2 981 |
9 262 530 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 390 585 |
30 537 |
21 421 122 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 607 140 |
30 537 |
20 637 677 |
||
Sociālie pabalsti |
783 445 |
783 445 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
98 610 |
98 610 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
98 610 |
98 610 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 022 869 |
-12 732 |
18 010 137 |
||
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
18 022 869 |
-12 732 |
18 010 137 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 160 501 |
23 160 501 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
23 160 501 |
23 160 501 |
|||
Finansiālā bilance |
-466 828 |
-466 828 |
|||
Finansēšana |
466 828 |
466 828 |
|||
Naudas līdzekļi |
466 828 |
466 828 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
446 971 |
446 971 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
19 857 |
19 857 |
|||
21.00.00 |
08.200 |
Kultūras mantojums |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
20 436 616 |
20 436 616 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā |
2 960 500 |
2 960 500 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 476 116 |
17 476 116 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 476 116 |
17 476 116 |
|||
Izdevumi - kopā |
20 836 693 |
20 836 693 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
20 458 629 |
20 458 629 |
|||
Kārtējie izdevumi |
19 620 863 |
12 732 |
19 633 595 |
||
Atlīdzība |
13 683 702 |
9 751 |
13 693 453 |
||
Atalgojums |
10 773 643 |
7 841 |
10 781 484 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 937 161 |
2 981 |
5 940 142 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
778 838 |
778 838 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
778 838 |
778 838 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 000 |
8 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
8 000 |
8 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
50 928 |
-12 732 |
38 196 |
||
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
50 928 |
-12 732 |
38 196 |
||
Kapitālie izdevumi |
378 064 |
378 064 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
378 064 |
378 064 |
|||
Finansiālā bilance |
-400 077 |
-400 077 |
|||
Finansēšana |
400 077 |
400 077 |
|||
Naudas līdzekļi |
400 077 |
400 077 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
400 077 |
400 077 |
|||
23.00.00 |
08.000 |
Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 387 838 |
1 387 838 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
52 271 |
52 271 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 335 567 |
1 335 567 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 335 567 |
1 335 567 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 407 695 |
1 407 695 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 118 922 |
1 118 922 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 035 448 |
-30 537 |
1 004 911 |
||
Atlīdzība |
391 023 |
-30 537 |
360 486 |
||
Atalgojums |
307 062 |
-24 109 |
282 953 |
||
Preces un pakalpojumi |
644 425 |
644 425 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
80 940 |
30 537 |
111 477 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
80 940 |
30 537 |
111 477 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 534 |
2 534 |
|||
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
2 534 |
2 534 |
|||
Kapitālie izdevumi |
288 773 |
288 773 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
288 773 |
288 773 |
|||
Finansiālā bilance |
-19 857 |
-19 857 |
|||
Finansēšana |
19 857 |
19 857 |
|||
Naudas līdzekļi |
19 857 |
19 857 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
19 857 |
19 857 |
|||
23.04.00 |
08.000 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
314 226 |
314 226 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
314 226 |
314 226 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
314 226 |
314 226 |
|||
Izdevumi - kopā |
314 226 |
314 226 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
148 753 |
148 753 |
|||
Kārtējie izdevumi |
146 219 |
-30 537 |
115 682 |
||
Atlīdzība |
96 194 |
-30 537 |
65 657 |
||
Atalgojums |
77 520 |
-24 109 |
53 411 |
||
Preces un pakalpojumi |
50 025 |
50 025 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 537 |
30 537 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
30 537 |
30 537 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 534 |
2 534 |
|||
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
2 534 |
2 534 |
|||
Kapitālie izdevumi |
165 473 |
165 473 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
165 473 |
165 473 |
Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.septembra rīkojumam Nr.636
Pamatbudžets (Ls)
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2009.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar |
17. Satiksmes ministrija |
|||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 000 |
80 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
80 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
80 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
80 000 |
80 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
Procentu izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
23.00.00 |
Valsts autoceļu fonds |
||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 000 |
80 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
80 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
80 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
80 000 |
80 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
Procentu izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
23.06.00 |
Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana |
||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
80 000 |
80 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
80 000 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
80 000 |
80 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
80 000 |
80 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
Procentu izdevumi |
80 000 |
80 000 |
|||
22. Kultūras ministrija |
|||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
314 226 |
314 226 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
314 226 |
314 226 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
314 226 |
314 226 |
|||
Izdevumi - kopā |
314 226 |
314 226 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
148 753 |
148 753 |
|||
Kārtējie izdevumi |
146 219 |
-30 537 |
115 682 |
||
Atlīdzība |
96 194 |
-30 537 |
65 657 |
||
Atalgojums |
77 520 |
-24 109 |
53 411 |
||
Preces un pakalpojumi |
50 025 |
50 025 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 537 |
30 537 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
30 537 |
30 537 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 534 |
2 534 |
|||
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
2 534 |
2 534 |
|||
Kapitālie izdevumi |
165 473 |
165 473 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
165 473 |
165 473 |
|||
23.00.00 |
Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība |
||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
314 226 |
314 226 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
314 226 |
314 226 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
314 226 |
314 226 |
|||
Izdevumi - kopā |
314 226 |
314 226 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
148 753 |
148 753 |
|||
Kārtējie izdevumi |
146 219 |
-30 537 |
115 682 |
||
Atlīdzība |
96 194 |
-30 537 |
65 657 |
||
Atalgojums |
77 520 |
-24 109 |
53 411 |
||
Preces un pakalpojumi |
50 025 |
50 025 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 537 |
30 537 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
30 537 |
30 537 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 534 |
2 534 |
|||
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
2 534 |
2 534 |
|||
Kapitālie izdevumi |
165 473 |
165 473 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
165 473 |
165 473 |
|||
23.04.00 |
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana |
||||
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
314 226 |
314 226 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
314 226 |
314 226 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
314 226 |
314 226 |
|||
Izdevumi - kopā |
314 226 |
314 226 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
148 753 |
148 753 |
|||
Kārtējie izdevumi |
146 219 |
-30 537 |
115 682 |
||
Atlīdzība |
96 194 |
-30 537 |
65 657 |
||
Atalgojums |
77 520 |
-24 109 |
53 411 |
||
Preces un pakalpojumi |
50 025 |
50 025 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 537 |
30 537 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
30 537 |
30 537 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 534 |
2 534 |
|||
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
2 534 |
2 534 |
|||
Kapitālie izdevumi |
165 473 |
165 473 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
165 473 |
165 473 |
Finanšu ministrs E.Repše