Ministru kabineta rīkojums Nr.832
Rīgā 2008.gada 23.decembrī (prot. Nr.94 34.§)
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 34.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Tiesībsarga biroja pamatbudžeta ietvaros programmā 01.00.00 "Tiesībsarga birojs" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz izdevumiem atlīdzībai 87 326 latu apmērā. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumam par 52 826 latiem;
1.2. Valsts civildienesta pārvaldes programmā 01.00.00 "Civildienests" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 9 575 latu apmērā un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2 026 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumam par 6 026 latiem;
1.3. Tieslietu ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.3.1. programmā 45.00.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 20 000 latu apmērā uz izdevumiem sociālajiem pabalstiem;
1.3.2. programmā 45.00.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 3 400 latu apmērā uz programmu 28.00.00 "Reliģiskās lietas" dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem atlīdzībai;
1.3.3. programmā 24.00.00 "Ieslodzījuma vietas" atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 247 805 latu apmērā, apakšprogrammā 36.01.00 "Tiesu administrācija" - 20 000 latu apmērā un apakšprogrammā 42.04.00 "Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības" - 114 926 latu apmērā. Programmā 27.00.00 "Datu aizsardzība" atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumam 8 800 latu apmērā;
1.4. Centrālās zemes komisijas pamatbudžeta ietvaros programmā 01.00.00 "Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā" izdevumus precēm un pakalpojumiem 2 310 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai;
1.5. Satiksmes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" izdevumus pamatkapitāla veidošanai 10 969 412 latu apmērā uz izdevumiem valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldību pamatbudžetu;
1.6. Ārlietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 01.01.00 "Centrālais aparāts" atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 80 000 latu apmērā.
2. Pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.832
Programmas kods |
Funkciju klasifik. kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
05. Tiesībsarga birojs |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 303 002 |
1 303 002 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 303 002 |
1 303 002 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 303 002 |
1 303 002 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 303 002 |
1 303 002 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 294 399 |
1 294 399 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 292 923 |
1 292 923 |
|||
Atlīdzība |
968 768 |
87 326 |
1 056 094 |
||
Atalgojums |
694 688 |
52 826 |
747 514 |
||
Preces un pakalpojumi |
324 155 |
-87 326 |
236 829 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 476 |
1 476 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 476 |
1 476 |
|||
Kapitālie izdevumi |
8 603 |
8 603 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
8 603 |
8 603 |
|||
01.00.00 |
01.110 |
Tiesībsarga birojs |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 303 002 |
1 303 002 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 303 002 |
1 303 002 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 303 002 |
1 303 002 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 303 002 |
1 303 002 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 294 399 |
1 294 399 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 292 923 |
1 292 923 |
|||
Atlīdzība |
968 768 |
87 326 |
1 056 094 |
||
Atalgojums |
694 688 |
52 826 |
747 514 |
||
Preces un pakalpojumi |
324 155 |
-87 326 |
236 829 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 476 |
1 476 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 476 |
1 476 |
|||
Kapitālie izdevumi |
8 603 |
8 603 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
8 603 |
8 603 |
|||
06. Valsts civildienesta pārvalde |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
302 571 |
302 571 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 571 |
302 571 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 571 |
302 571 |
|||
Izdevumi - kopā |
302 571 |
302 571 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
298 571 |
2 026 |
300 597 |
||
Kārtējie izdevumi |
298 571 |
2 026 |
300 597 |
||
Atlīdzība |
245 518 |
11 601 |
257 119 |
||
Atalgojums |
191 408 |
6 026 |
197 434 |
||
Preces un pakalpojumi |
53 053 |
-9 575 |
43 478 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
-2 026 |
1 974 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
-2 026 |
1 974 |
||
01.00.00 |
01.110 |
Civildienests |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
302 571 |
302 571 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 571 |
302 571 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 571 |
302 571 |
|||
Izdevumi - kopā |
302 571 |
302 571 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
298 571 |
2 026 |
300 597 |
||
Kārtējie izdevumi |
298 571 |
2 026 |
300 597 |
||
Atlīdzība |
245 518 |
11 601 |
257 119 |
||
Atalgojums |
191 408 |
6 026 |
197 434 |
||
Preces un pakalpojumi |
53 053 |
-9 575 |
43 478 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
-2 026 |
1 974 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
-2 026 |
1 974 |
||
11. Ārlietu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
40 928 608 |
40 928 608 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
481 700 |
481 700 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
800 000 |
800 000 |
|||
Transferti |
362 300 |
362 300 |
|||
Valsts budžeta transferti |
362 300 |
362 300 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
362 300 |
362 300 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
362 300 |
362 300 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
362 300 |
362 300 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 284 608 |
39 284 608 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 284 608 |
39 284 608 |
|||
Izdevumi - kopā |
41 106 339 |
41 106 339 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
40 267 640 |
40 267 640 |
|||
Kārtējie izdevumi |
39 028 262 |
39 028 262 |
|||
Atlīdzība |
20 075 217 |
20 075 217 |
|||
Atalgojums |
15 858 886 |
-80 000 |
15 778 886 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 953 045 |
18 953 045 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
128 280 |
128 280 |
|||
Sociālie pabalsti |
128 280 |
128 280 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 101 098 |
1 101 098 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 101 098 |
1 101 098 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
10 000 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
10 000 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
10 000 |
10 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
838 699 |
838 699 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
838 699 |
838 699 |
|||
Finansiālā bilance |
-177 731 |
-177 731 |
|||
Finansēšana |
177 731 |
177 731 |
|||
Naudas līdzekļi |
177 731 |
177 731 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
177 731 |
177 731 |
|||
01.00.00 |
Ārlietu pārvalde |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
38 804 477 |
38 804 477 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
471 700 |
471 700 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
800 000 |
800 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 532 777 |
37 532 777 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 532 777 |
37 532 777 |
|||
Izdevumi - kopā |
38 982 208 |
38 982 208 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
38 147 389 |
38 147 389 |
|||
Kārtējie izdevumi |
38 036 939 |
38 036 939 |
|||
Atlīdzība |
19 914 411 |
19 914 411 |
|||
Atalgojums |
15 731 912 |
-80 000 |
15 651 912 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 122 528 |
18 122 528 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
100 450 |
100 450 |
|||
Sociālie pabalsti |
100 450 |
100 450 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
10 000 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
10 000 |
10 000 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
10 000 |
10 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
834 819 |
834 819 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
834 819 |
834 819 |
|||
Finansiālā bilance |
-177 731 |
-177 731 |
|||
Finansēšana |
177 731 |
177 731 |
|||
Naudas līdzekļi |
177 731 |
177 731 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
177 731 |
177 731 |
|||
01.01.00 |
01.000 |
Centrālais aparāts |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
13 998 286 |
13 998 286 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
146 100 |
146 100 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
800 000 |
800 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 052 186 |
13 052 186 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 052 186 |
13 052 186 |
|||
Izdevumi - kopā |
13 998 286 |
13 998 286 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
13 840 962 |
13 840 962 |
|||
Kārtējie izdevumi |
13 740 512 |
13 740 512 |
|||
Atlīdzība |
6 602 568 |
6 602 568 |
|||
Atalgojums |
4 807 475 |
-80 000 |
4 727 475 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 137 944 |
7 137 944 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
100 450 |
100 450 |
|||
Sociālie pabalsti |
100 450 |
100 450 |
|||
Kapitālie izdevumi |
157 324 |
157 324 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
157 324 |
157 324 |
|||
17. Satiksmes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
460 049 071 |
460 049 071 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 694 263 |
2 694 263 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
28 427 743 |
28 427 743 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
428 927 065 |
428 927 065 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
425 037 234 |
425 037 234 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
3 889 831 |
3 889 831 |
|||
Izdevumi - kopā |
474 525 516 |
474 525 516 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
244 189 238 |
244 189 238 |
|||
Kārtējie izdevumi |
85 559 131 |
85 559 131 |
|||
Atlīdzība |
6 058 149 |
6 058 149 |
|||
Atalgojums |
4 487 929 |
4 487 929 |
|||
Preces un pakalpojumi |
79 500 982 |
79 500 982 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
58 201 264 |
58 201 264 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
58 201 264 |
58 201 264 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
247 120 |
247 120 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
247 120 |
247 120 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
100 181 723 |
100 181 723 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
98 540 654 |
98 540 654 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Kapitālie izdevumi |
230 336 278 |
230 336 278 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
226 446 447 |
-10 969 412 |
215 477 035 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 889 831 |
10 969 412 |
14 859 243 |
||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
10 969 412 |
10 969 412 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
10 969 412 |
10 969 412 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
3 889 831 |
3 889 831 |
|||
Finansiālā bilance |
-14 476 445 |
-14 476 445 |
|||
Naudas līdzekļi |
14 476 445 |
14 476 445 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
429 312 |
429 312 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
14 047 133 |
14 047 133 |
|||
23.00.00 |
04.510 |
Valsts autoceļu fonds |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
236 510 100 |
236 510 100 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
354 000 |
354 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
236 156 100 |
236 156 100 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
236 156 100 |
236 156 100 |
|||
Izdevumi - kopā |
236 526 572 |
236 526 572 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
145 142 830 |
145 142 830 |
|||
Kārtējie izdevumi |
74 212 000 |
74 212 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
74 212 000 |
74 212 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
70 930 830 |
70 930 830 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
70 930 830 |
70 930 830 |
|||
Kapitālie izdevumi |
91 383 742 |
91 383 742 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
91 383 742 |
-10 969 412 |
80 414 330 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
10 969 412 |
10 969 412 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
10 969 412 |
10 969 412 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
10 969 412 |
10 969 412 |
|||
Finansiālā bilance |
-16 472 |
-16 472 |
|||
Finansēšana |
16 472 |
16 472 |
|||
Naudas līdzekļi |
16 472 |
16 472 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
16 472 |
16 472 |
|||
23.06.00 |
04.510 |
Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
165 579 270 |
165 579 270 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
354 000 |
354 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 225 270 |
165 225 270 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 225 270 |
165 225 270 |
|||
Izdevumi - kopā |
165 595 742 |
165 595 742 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
74 212 000 |
74 212 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
74 212 000 |
74 212 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
74 212 000 |
74 212 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
91 383 742 |
91 383 742 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
91 383 742 |
-10 969 412 |
80 414 330 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
10 969 412 |
10 969 412 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
10 969 412 |
10 969 412 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
10 969 412 |
10 969 412 |
|||
Finansiālā bilance |
-16 472 |
-16 472 |
|||
Finansēšana |
16 472 |
16 472 |
|||
Naudas līdzekļi |
16 472 |
16 472 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
16 472 |
16 472 |
|||
19.Tieslietu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
114 985 047 |
114 985 047 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 167 115 |
15 167 115 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
39 008 |
39 008 |
|||
Transferti |
306 013 |
306 013 |
|||
Valsts budžeta transferti |
306 013 |
306 013 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
306 013 |
306 013 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
36 445 |
36 445 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
36 445 |
36 445 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
269 568 |
269 568 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
269 568 |
269 568 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
99 472 911 |
99 472 911 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
99 472 911 |
99 472 911 |
|||
Izdevumi - kopā |
116 644 250 |
116 644 250 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
113 409 183 |
113 409 183 |
|||
Kārtējie izdevumi |
110 297 787 |
-20 000 |
110 277 787 |
||
Atlīdzība |
79 777 048 |
3 400 |
79 780 448 |
||
Atalgojums |
56 873 686 |
-373 931 |
56 499 755 |
||
Preces un pakalpojumi |
30 520 739 |
-23 400 |
30 497 339 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 059 805 |
20 000 |
3 079 805 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 596 538 |
1 596 538 |
|||
Sociālie pabalsti |
1 463 267 |
20 000 |
1 483 267 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
51 591 |
51 591 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
51 591 |
51 591 |
|||
Kapitālie izdevumi |
3 235 067 |
3 235 067 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 235 067 |
3 235 067 |
|||
Finansiālā bilance |
-1 659 203 |
-1 659 203 |
|||
Finansēšana |
1 659 203 |
1 659 203 |
|||
Naudas līdzekļi |
1 659 203 |
1 659 203 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 659 203 |
1 659 203 |
|||
24.00.00 |
03.410 |
Ieslodzījuma vietas |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
36 772 146 |
36 772 146 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 622 146 |
35 622 146 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 622 146 |
35 622 146 |
|||
Izdevumi - kopā |
36 791 785 |
36 791 785 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
36 432 585 |
36 432 585 |
|||
Kārtējie izdevumi |
36 431 955 |
36 431 955 |
|||
Atlīdzība |
29 336 370 |
29 336 370 |
|||
Atalgojums |
19 145 376 |
-247 805 |
18 897 571 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 095 585 |
7 095 585 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
630 |
630 |
|||
Sociālie pabalsti |
630 |
630 |
|||
Kapitālie izdevumi |
359 200 |
359 200 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
359 200 |
359 200 |
|||
Finansiālā bilance |
-19 639 |
-19 639 |
|||
Finansēšana |
19 639 |
19 639 |
|||
Naudas līdzekļi |
19 639 |
19 639 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
19 639 |
19 639 |
|||
27.00.00 |
03.390 |
Datu aizsardzība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
535 947 |
535 947 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
32 395 |
32 395 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
503 552 |
503 552 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
503 552 |
503 552 |
|||
Izdevumi - kopā |
535 947 |
535 947 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
528 027 |
528 027 |
|||
Kārtējie izdevumi |
528 027 |
528 027 |
|||
Atlīdzība |
338 021 |
338 021 |
|||
Atalgojums |
248 020 |
8 800 |
256 820 |
||
Preces un pakalpojumi |
190 006 |
190 006 |
|||
Kapitālie izdevumi |
7 920 |
7 920 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
7 920 |
7 920 |
|||
28.00.00 |
08.610 |
Reliģiskās lietas |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
71 429 |
3 400 |
74 829 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 429 |
3 400 |
74 829 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 429 |
3 400 |
74 829 |
||
Izdevumi - kopā |
71 429 |
3 400 |
74 829 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
70 649 |
3 400 |
74 049 |
||
Kārtējie izdevumi |
70 649 |
3 400 |
74 049 |
||
Atlīdzība |
55 594 |
3 400 |
58 994 |
||
Atalgojums |
43 190 |
43 190 |
|||
Preces un pakalpojumi |
15 055 |
15 055 |
|||
36.00.00 |
Tiesas |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
31 866 962 |
31 866 962 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 263 390 |
30 263 390 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 263 390 |
30 263 390 |
|||
Izdevumi - kopā |
32 183 417 |
32 183 417 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
31 717 286 |
31 717 286 |
|||
Kārtējie izdevumi |
31 598 846 |
31 598 846 |
|||
Atlīdzība |
23 257 070 |
23 257 070 |
|||
Atalgojums |
17 556 983 |
-20 000 |
17 536 983 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 341 776 |
8 341 776 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
118 440 |
118 440 |
|||
Sociālie pabalsti |
118 440 |
118 440 |
|||
Kapitālie izdevumi |
466 131 |
466 131 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
466 131 |
466 131 |
|||
Finansiālā bilance |
-316 455 |
-316 455 |
|||
Finansēšana |
316 455 |
316 455 |
|||
Naudas līdzekļi |
316 455 |
316 455 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
316 455 |
316 455 |
|||
36.01.00 |
03.311 |
Tiesu administrācija |
0 |
||
Resursi izdevumu segšanai |
2 389 688 |
2 389 688 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 380 000 |
1 380 000 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
993 616 |
993 616 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
993 616 |
993 616 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 547 761 |
2 547 761 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 483 103 |
2 483 103 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 483 103 |
2 483 103 |
|||
Atlīdzība |
1 319 057 |
1 319 057 |
|||
Atalgojums |
973 668 |
-20 000 |
953 668 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 164 046 |
1 164 046 |
|||
Kapitālie izdevumi |
-158 073 |
#REF! |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
64 658 |
64 658 |
|||
Finansiālā bilance |
-158 073 |
||||
Finansēšana |
158 073 |
158 073 |
|||
Naudas līdzekļi |
158 073 |
158 073 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
158 073 |
158 073 |
|||
42.00.00 |
04.212 |
Valsts zemes dienests |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
18 105 538 |
18 105 538 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
10 600 273 |
10 600 273 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
5 689 |
5 689 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 499 576 |
7 499 576 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 499 576 |
7 499 576 |
|||
Izdevumi - kopā |
18 105 538 |
18 105 538 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
16 731 270 |
16 731 270 |
|||
Kārtējie izdevumi |
16 661 927 |
16 661 927 |
|||
Atlīdzība |
12 791 455 |
12 791 455 |
|||
Atalgojums |
9 974 990 |
-114 926 |
9 860 064 |
||
Preces un pakalpojumi |
3 870 472 |
3 870 472 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
65 000 |
65 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
65 000 |
65 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 343 |
4 343 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
4 343 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 374 268 |
1 374 268 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 374 268 |
1 374 268 |
|||
42.04.00 |
04.212 |
Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
11 659 510 |
11 659 510 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
10 600 273 |
10 600 273 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
5 689 |
5 689 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 053 548 |
1 053 548 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 053 548 |
1 053 548 |
|||
Izdevumi - kopā |
11 659 510 |
11 659 510 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
10 989 543 |
10 989 543 |
|||
Kārtējie izdevumi |
10 989 543 |
10 989 543 |
|||
Atlīdzība |
8 381 892 |
8 381 892 |
|||
Atalgojums |
6 442 500 |
-114 926 |
6 327 574 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 607 651 |
2 607 651 |
|||
Kapitālie izdevumi |
669 967 |
669 967 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
669 967 |
669 967 |
|||
45.00.00 |
03.311 |
Juridiskās palīdzības nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 048 997 |
-3 400 |
2 045 597 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
26 819 |
26 819 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 048 997 |
-3 400 |
2 045 597 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 048 997 |
-3 400 |
2 045 597 |
||
Izdevumi - kopā |
2 075 816 |
-3 400 |
2 072 416 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 054 150 |
-3 400 |
2 050 750 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 813 950 |
-23 400 |
1 790 550 |
||
Atlīdzība |
585 986 |
585 986 |
|||
Atalgojums |
407 928 |
407 928 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 227 964 |
-23 400 |
1 204 564 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
240 200 |
20 000 |
260 200 |
||
Sociālie pabalsti |
240 200 |
20 000 |
260 200 |
||
Kapitālie izdevumi |
21 666 |
21 666 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
21 666 |
21 666 |
|||
37. Centrālā
zemes komisija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
106 312 |
106 312 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 312 |
106 312 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 312 |
106 312 |
|||
Izdevumi - kopā |
106 312 |
106 312 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
106 312 |
106 312 |
|||
Kārtējie izdevumi |
106 312 |
106 312 |
|||
Atlīdzība |
72 980 |
2 310 |
75 290 |
||
Atalgojums |
60 480 |
60 480 |
|||
Preces un pakalpojumi |
33 332 |
-2 310 |
31 022 |
||
01.00.00 |
04.212 |
Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
106 312 |
106 312 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 312 |
106 312 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 312 |
106 312 |
|||
Izdevumi - kopā |
106 312 |
106 312 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
106 312 |
106 312 |
|||
Kārtējie izdevumi |
106 312 |
106 312 |
|||
Atlīdzība |
72 980 |
2 310 |
75 290 |
||
Atalgojums |
60 480 |
60 480 |
|||
Preces un pakalpojumi |
33 332 |
-2 310 |
31 022 |
Finanšu ministrs A.Slakteris