Ministru kabineta rīkojums Nr.629
Rīgā 2008.gada 20.oktobrī (prot. Nr.74 24.§)
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.1. no apakšprogrammas 27.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām:
1.1.1. uz apakšprogrammas 27.02.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām 441 964 latu apmērā;
1.1.2. uz apakšprogrammas 27.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām 269 612 latu apmērā;
1.2. apakšprogrammas 27.02.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana" ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 16 548 latus uz izdevumiem atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumam par 13 008 latiem.
2. Pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministra vietā - kultūras ministre H.Demakova
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.oktobra rīkojumam Nr.629
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
12. Ekonomikas ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
221 382 599 |
0 |
221 382 599 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 377 256 |
4 377 256 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 479 531 |
2 479 531 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
629 584 |
629 584 |
|||
Transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts budžeta transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
20 453 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
214 416 438 |
0 |
214 416 438 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
155 886 637 |
0 |
155 886 637 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Izdevumi - kopā |
221 988 499 |
0 |
221 988 499 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
220 650 244 |
0 |
220 650 244 |
||
Kārtējie izdevumi |
37 509 710 |
0 |
37 509 710 |
||
Atlīdzība |
22 178 796 |
16 548 |
22 195 344 |
||
Atalgojums |
16 874 875 |
13 008 |
16 887 883 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 330 914 |
-16 548 |
15 314 366 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
110 365 336 |
0 |
110 365 336 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
110 365 336 |
0 |
110 365 336 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
774 950 |
774 950 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
5 600 |
5 600 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
769 350 |
769 350 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
72 000 248 |
72 000 248 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
12 840 863 |
12 840 863 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
59 159 385 |
59 159 385 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
59 159 385 |
59 159 385 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 338 255 |
1 338 255 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 338 255 |
1 338 255 |
|||
Finansiālā bilance |
-605 900 |
-605 900 |
|||
Finansēšana |
605 900 |
605 900 |
|||
Naudas līdzekļi |
605 900 |
605 900 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
468 902 |
468 902 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
136 998 |
136 998 |
|||
27.00.00 |
04.100 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
172 771 374 |
172 771 374 |
|||
Transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts budžeta transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
20 453 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
172 750 921 |
0 |
172 750 921 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
114 221 120 |
0 |
114 221 120 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Izdevumi - kopā |
172 771 374 |
0 |
172 771 374 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
172 616 761 |
0 |
172 616 761 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 882 664 |
0 |
4 882 664 |
||
Atlīdzība |
2 576 891 |
16 548 |
2 593 439 |
||
Atalgojums |
1 921 216 |
13 008 |
1 934 224 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 305 773 |
-16 548 |
2 289 225 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
109 204 296 |
0 |
109 204 296 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
109 204 296 |
0 |
109 204 296 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Kapitālie izdevumi |
154 613 |
154 613 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
154 613 |
154 613 |
|||
27.02.00 |
04.100 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
||
Izdevumi - kopā |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
0 |
102 472 |
||
Atlīdzība |
80 739 |
16 548 |
97 287 |
||
Atalgojums |
61 064 |
13 008 |
74 072 |
||
Preces un pakalpojumi |
21 733 |
-16 548 |
5 185 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
42 691 702 |
441 964 |
43 133 666 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
42 691 702 |
441 964 |
43 133 666 |
||
27.03.00 |
04.100 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
||
Izdevumi - kopā |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 478 901 |
-711 576 |
2 767 325 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 293 326 |
1 293 326 |
|||
Atlīdzība |
35 703 |
35 703 |
|||
Atalgojums |
28 772 |
28 772 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 257 623 |
1 257 623 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 185 575 |
-711 576 |
1 473 999 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 185 575 |
-711 576 |
1 473 999 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
3 685 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
3 685 |
|||
27.06.00 |
04.100 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
||
Izdevumi - kopā |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
Finanšu ministra vietā - kultūras ministre H.Demakova
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.oktobra rīkojumam Nr.629
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
12. Ekonomikas ministrija |
||||
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Izdevumi - kopā |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
0 |
102 472 |
|
Atlīdzība |
80 739 |
16 548 |
97 287 |
|
Atalgojums |
61 064 |
13 008 |
74 072 |
|
Preces un pakalpojumi |
21 733 |
-16 548 |
5 185 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
42 691 702 |
441 964 |
43 133 666 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
42 691 702 |
441 964 |
43 133 666 |
|
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Izdevumi - kopā |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
0 |
102 472 |
|
Atlīdzība |
80 739 |
16 548 |
97 287 |
|
Atalgojums |
61 064 |
13 008 |
74 072 |
|
Preces un pakalpojumi |
21 733 |
-16 548 |
5 185 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
42 691 702 |
441 964 |
43 133 666 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
42 691 702 |
441 964 |
43 133 666 |
|
27.02.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Izdevumi - kopā |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
42 794 174 |
441 964 |
43 236 138 |
|
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
0 |
102 472 |
|
Atlīdzība |
80 739 |
16 548 |
97 287 |
|
Atalgojums |
61 064 |
13 008 |
74 072 |
|
Preces un pakalpojumi |
21 733 |
-16 548 |
5 185 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
42 691 702 |
441 964 |
43 133 666 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
42 691 702 |
441 964 |
43 133 666 |
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
122 836 367 |
269 612 |
123 105 979 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
122 836 367 |
269 612 |
123 105 979 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
58 529 801 |
58 529 801 |
||
Izdevumi - kopā |
122 836 367 |
269 612 |
123 105 979 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
122 836 367 |
269 612 |
123 105 979 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
58 529 801 |
58 529 801 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
58 529 801 |
58 529 801 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
58 529 801 |
58 529 801 |
||
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
122 836 367 |
269 612 |
123 105 979 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
122 836 367 |
269 612 |
123 105 979 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
58 529 801 |
58 529 801 |
||
Izdevumi - kopā |
122 836 367 |
269 612 |
123 105 979 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
122 836 367 |
269 612 |
123 105 979 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
58 529 801 |
58 529 801 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
58 529 801 |
58 529 801 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
58 529 801 |
58 529 801 |
||
27.06.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007.-2013.) |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Izdevumi - kopā |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
64 306 566 |
269 612 |
64 576 178 |
|
Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2004.-2006.gada programmēšanas periodam |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Izdevumi - kopā |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 478 901 |
-711 576 |
2 767 325 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 293 326 |
1 293 326 |
||
Atlīdzība |
35 703 |
35 703 |
||
Atalgojums |
28 772 |
28 772 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 257 623 |
1 257 623 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 185 575 |
-711 576 |
1 473 999 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 185 575 |
-711 576 |
1 473 999 |
|
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
3 685 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
3 685 |
||
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Izdevumi - kopā |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 478 901 |
-711 576 |
2 767 325 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 293 326 |
1 293 326 |
||
Atlīdzība |
35 703 |
35 703 |
||
Atalgojums |
28 772 |
28 772 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 257 623 |
1 257 623 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 185 575 |
-711 576 |
1 473 999 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 185 575 |
-711 576 |
1 473 999 |
|
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
3 685 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
3 685 |
||
27.03.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Izdevumi - kopā |
3 482 586 |
-711 576 |
2 771 010 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 478 901 |
-711 576 |
2 767 325 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 293 326 |
1 293 326 |
||
Atlīdzība |
35 703 |
35 703 |
||
Atalgojums |
28 772 |
28 772 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 257 623 |
1 257 623 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 185 575 |
-711 576 |
1 473 999 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 185 575 |
-711 576 |
1 473 999 |
|
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
3 685 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
3 685 |
Finanšu ministra vietā - kultūras ministre H.Demakova