Ministru kabineta rīkojums Nr.589
Rīgā 2008.gada 7.oktobrī (prot. Nr.70 33.§)
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 28.01.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz izdevumiem dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 5 400 latu un uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām 3 364 latus. No izdevumiem atlīdzībai uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām 4 215 latu. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 4 215 latiem;
1.2. Kultūras ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 23.01.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana" no izdevumiem atlīdzībai uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 19 816 latu. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 15 930 latiem;
1.3. Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 04.01.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 90 latu.
2. Pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.oktobra rīkojumam Nr.589
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
350 272 019 |
350 272 019 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
57 438 027 |
57 438 027 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
10 380 021 |
10 380 021 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
190 180 |
|||
Transferti |
673 355 |
673 355 |
|||
Valsts budžeta transferti |
673 355 |
673 355 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
673 355 |
673 355 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
473 355 |
473 355 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
473 355 |
473 355 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
200 000 |
200 000 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
200 000 |
200 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 780 616 |
281 780 616 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
259 259 912 |
259 259 912 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
22 520 704 |
22 520 704 |
|||
Izdevumi - kopā |
352 963 877 |
352 963 877 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
320 768 968 |
320 768 968 |
|||
Kārtējie izdevumi |
228 883 919 |
-12 979 |
228 870 940 |
||
Atlīdzība |
152 437 640 |
-4 215 |
152 433 425 |
||
Atalgojums |
122 168 108 |
-4 215 |
122 163 893 |
||
Preces un pakalpojumi |
76 446 279 |
-8 764 |
76 437 515 |
||
Procentu izdevumi |
3 132 021 |
3 132 021 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
55 806 143 |
7 579 |
55 813 722 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
40 167 654 |
7 579 |
40 175 233 |
||
Sociālie pabalsti |
15 638 489 |
15 638 489 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
62 285 |
62 285 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
62 285 |
62 285 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
32 884 600 |
5 400 |
32 890 000 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
3 889 345 |
3 889 345 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
3 889 345 |
3 889 345 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
3 889 345 |
3 889 345 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
10 641 086 |
5 400 |
10 646 486 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
18 354 169 |
18 354 169 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos |
18 354 169 |
18 354 169 |
|||
Kapitālie izdevumi |
32 194 909 |
32 194 909 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
27 439 901 |
27 439 901 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 755 008 |
4 755 008 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
398 293 |
398 293 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
398 293 |
398 293 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
4 356 715 |
4 356 715 |
|||
Finansiālā bilance |
-2 691 858 |
-2 691 858 |
|||
Finansēšana |
2 691 858 |
2 691 858 |
|||
Aizņēmumi |
-3 288 898 |
-3 288 898 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
9 900 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 298 798 |
-3 298 798 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
-9 900 |
|||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 613 540 |
|||
Naudas līdzekļi |
3 377 116 |
3 377 116 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 273 509 |
3 273 509 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
103 607 |
103 607 |
|||
28.00.00 |
09.000 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
30 332 830 |
30 332 830 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
190 180 |
190 180 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
190 180 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 142 650 |
30 142 650 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 142 650 |
30 142 650 |
|||
Izdevumi - kopā |
30 332 830 |
30 332 830 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
16 726 815 |
16 726 815 |
|||
Kārtējie izdevumi |
11 249 044 |
-12 979 |
11 236 065 |
||
Atlīdzība |
5 305 100 |
-4 215 |
5 300 885 |
||
Atalgojums |
4 329 320 |
-4 215 |
4 325 105 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 943 944 |
-8 764 |
5 935 180 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 513 829 |
7 579 |
4 521 408 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 214 846 |
7 579 |
1 222 425 |
||
Sociālie pabalsti |
3 298 983 |
3 298 983 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
963 942 |
5 400 |
969 342 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
773 762 |
5 400 |
779 162 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
190 180 |
190 180 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos |
190 180 |
190 180 |
|||
Kapitālie izdevumi |
13 606 015 |
13 606 015 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
13 606 015 |
13 606 015 |
|||
28.01.00 |
09.000 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
12 141 627 |
12 141 627 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
12 141 627 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
12 141 627 |
|||
Izdevumi - kopā |
12 141 627 |
12 141 627 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
11 949 637 |
11 949 637 |
|||
Kārtējie izdevumi |
8 666 720 |
-12 979 |
8 653 741 |
||
Atlīdzība |
3 836 688 |
-4 215 |
3 832 473 |
||
Atalgojums |
3 150 329 |
-4 215 |
3 146 114 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 830 032 |
-8 764 |
4 821 268 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 728 588 |
7 579 |
2 736 167 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 214 846 |
7 579 |
1 222 425 |
||
Sociālie pabalsti |
1 513 742 |
1 513 742 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
554 329 |
5 400 |
559 729 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
554 329 |
5 400 |
559 729 |
||
Kapitālie izdevumi |
191 990 |
191 990 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
191 990 |
191 990 |
|||
22. Kultūras ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
119 529 045 |
119 529 045 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
7 228 829 |
7 228 829 |
|||
Transferti |
384 397 |
384 397 |
|||
Valsts budžeta transferti |
384 397 |
384 397 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
384 397 |
384 397 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
274 907 |
274 907 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
274 907 |
274 907 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
109 490 |
109 490 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
109 490 |
109 490 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
111 915 819 |
111 915 819 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
111 915 819 |
111 915 819 |
|||
Izdevumi - kopā |
119 529 045 |
119 529 045 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
108 267 674 |
108 267 674 |
|||
Kārtējie izdevumi |
64 396 653 |
64 396 653 |
|||
Atlīdzība |
49 060 325 |
-19 816 |
49 040 509 |
||
Atalgojums |
39 111 533 |
-15 930 |
39 095 603 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 336 328 |
19 816 |
15 356 144 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
26 868 260 |
26 868 260 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
25 946 034 |
25 946 034 |
|||
Sociālie pabalsti |
922 226 |
922 226 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
87 593 |
87 593 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
87 593 |
87 593 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
16 915 168 |
16 915 168 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
16 915 168 |
16 915 168 |
|||
Kapitālie izdevumi |
11 261 371 |
11 261 371 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
9 561 371 |
9 561 371 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
23.00.00 |
08.000 |
Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 661 723 |
1 661 723 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 661 723 |
1 661 723 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 661 723 |
1 661 723 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 661 723 |
1 661 723 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 596 172 |
1 596 172 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 486 272 |
1 486 272 |
|||
Atlīdzība |
118 315 |
-19 816 |
98 499 |
||
Atalgojums |
95 501 |
-15 930 |
79 571 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 367 957 |
19 816 |
1 387 773 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
109 900 |
109 900 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
109 900 |
109 900 |
|||
Kapitālie izdevumi |
65 551 |
65 551 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
65 551 |
65 551 |
|||
23.01.00 |
08.000 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 395 618 |
1 395 618 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
1 395 618 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
1 395 618 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 395 618 |
1 395 618 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 387 122 |
1 387 122 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 387 122 |
1 387 122 |
|||
Atlīdzība |
66 265 |
-19 816 |
46 449 |
||
Atalgojums |
53 556 |
-15 930 |
37 626 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 320 857 |
19 816 |
1 340 673 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 496 |
8 496 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
8 496 |
8 496 |
|||
29. Veselības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
573 690 053 |
573 690 053 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
16 478 722 |
16 478 722 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
354 682 |
354 682 |
|||
Transferti |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Valsts budžeta transferti |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
555 817 887 |
555 817 887 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
555 817 887 |
555 817 887 |
|||
Izdevumi - kopā |
575 622 455 |
575 622 455 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
566 623 028 |
90 |
566 623 118 |
||
Kārtējie izdevumi |
84 681 268 |
90 |
84 681 358 |
||
Atlīdzība |
59 563 695 |
59 563 695 |
|||
Atalgojums |
46 582 373 |
46 582 373 |
|||
Preces un pakalpojumi |
25 117 573 |
90 |
25 117 663 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
64 350 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
481 803 048 |
481 803 048 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
481 272 498 |
481 272 498 |
|||
Sociālie pabalsti |
530 550 |
530 550 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
|||
Kapitālie izdevumi |
8 999 427 |
-90 |
8 999 337 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 999 427 |
-90 |
8 999 337 |
||
Finansiālā bilance |
-1 932 402 |
-1 932 402 |
|||
Finansēšana |
1 932 402 |
1 932 402 |
|||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
Naudas līdzekļi |
32 402 |
32 402 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
32 402 |
32 402 |
|||
04.00.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
5 200 906 |
5 200 906 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 200 906 |
5 200 906 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 200 906 |
5 200 906 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 200 906 |
5 200 906 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 904 306 |
90 |
4 904 396 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 900 |
90 |
5 990 |
||
Atlīdzība |
1 849 |
1 849 |
|||
Atalgojums |
1 491 |
1 491 |
|||
Preces un pakalpojumi |
4 051 |
90 |
4 141 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 898 406 |
4 898 406 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
4 898 406 |
4 898 406 |
|||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
-90 |
296 510 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
-90 |
296 510 |
||
04.01.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 038 106 |
3 038 106 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
3 038 106 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
3 038 106 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 038 106 |
3 038 106 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 741 506 |
90 |
2 741 596 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 900 |
90 |
5 990 |
||
Atlīdzība |
1 849 |
1 849 |
|||
Atalgojums |
1 491 |
1 491 |
|||
Preces un pakalpojumi |
4 051 |
90 |
4 141 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 735 606 |
2 735 606 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
2 735 606 |
2 735 606 |
|||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
-90 |
296 510 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
-90 |
296 510 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.oktobra rīkojumam Nr.589
Pamatbudžets (Ls)
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
35 362 331 |
35 362 331 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 362 331 |
35 362 331 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 841 627 |
12 841 627 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
22 520 704 |
22 520 704 |
||
Izdevumi - kopā |
35 362 331 |
35 362 331 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 813 626 |
30 813 626 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 666 720 |
-12 979 |
8 653 741 |
|
Atlīdzība |
3 836 688 |
-4 215 |
3 832 473 |
|
Atalgojums |
3 150 329 |
-4 215 |
3 146 114 |
|
Preces un pakalpojumi |
4 830 032 |
-8 764 |
4 821 268 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 105 368 |
7 579 |
3 112 947 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 591 626 |
7 579 |
1 599 205 |
|
Sociālie pabalsti |
1 513 742 |
1 513 742 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
19 041 538 |
5 400 |
19 046 938 |
|
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
877 549 |
5 400 |
882 949 |
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
18 163 989 |
18 163 989 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos |
18 163 989 |
18 163 989 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 548 705 |
4 548 705 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
191 990 |
191 990 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
4 356 715 |
4 356 715 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
4 356 715 |
4 356 715 |
||
28.00.00 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 141 627 |
12 141 627 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
12 141 627 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
12 141 627 |
||
Izdevumi - kopā |
12 141 627 |
12 141 627 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 949 637 |
11 949 637 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 666 720 |
-12 979 |
8 653 741 |
|
Atlīdzība |
3 836 688 |
-4 215 |
3 832 473 |
|
Atalgojums |
3 150 329 |
-4 215 |
3 146 114 |
|
Preces un pakalpojumi |
4 830 032 |
-8 764 |
4 821 268 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 728 588 |
7 579 |
2 736 167 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 214 846 |
7 579 |
1 222 425 |
|
Sociālie pabalsti |
1 513 742 |
1 513 742 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
554 329 |
5 400 |
559 729 |
|
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
554 329 |
5 400 |
559 729 |
|
Kapitālie izdevumi |
191 990 |
191 990 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
191 990 |
191 990 |
||
28.01.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
12 141 627 |
12 141 627 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
12 141 627 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 141 627 |
12 141 627 |
||
Izdevumi - kopā |
12 141 627 |
12 141 627 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 949 637 |
11 949 637 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 666 720 |
-12 979 |
8 653 741 |
|
Atlīdzība |
3 836 688 |
-4 215 |
3 832 473 |
|
Atalgojums |
3 150 329 |
-4 215 |
3 146 114 |
|
Preces un pakalpojumi |
4 830 032 |
-8 764 |
4 821 268 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 728 588 |
7 579 |
2 736 167 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 214 846 |
7 579 |
1 222 425 |
|
Sociālie pabalsti |
1 513 742 |
1 513 742 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
554 329 |
5 400 |
559 729 |
|
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
554 329 |
5 400 |
559 729 |
|
Kapitālie izdevumi |
191 990 |
191 990 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
191 990 |
191 990 |
||
22. Kultūras ministrija |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Izdevumi - kopā |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 387 122 |
1 387 122 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 387 122 |
1 387 122 |
||
Atlīdzība |
66 265 |
-19 816 |
46 449 |
|
Atalgojums |
53 556 |
-15 930 |
37 626 |
|
Preces un pakalpojumi |
1 320 857 |
19 816 |
1 340 673 |
|
Kapitālie izdevumi |
8 496 |
8 496 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 496 |
8 496 |
||
23.00.00 |
Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Izdevumi - kopā |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 387 122 |
1 387 122 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 387 122 |
1 387 122 |
||
Atlīdzība |
66 265 |
-19 816 |
46 449 |
|
Atalgojums |
53 556 |
-15 930 |
37 626 |
|
Preces un pakalpojumi |
1 320 857 |
19 816 |
1 340 673 |
|
Kapitālie izdevumi |
8 496 |
8 496 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 496 |
8 496 |
||
23.01.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Izdevumi - kopā |
1 395 618 |
1 395 618 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 387 122 |
1 387 122 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 387 122 |
1 387 122 |
||
Atlīdzība |
66 265 |
-19 816 |
46 449 |
|
Atalgojums |
53 556 |
-15 930 |
37 626 |
|
Preces un pakalpojumi |
1 320 857 |
19 816 |
1 340 673 |
|
Kapitālie izdevumi |
8 496 |
8 496 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 496 |
8 496 |
||
29. Veselības ministrija |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 217 246 |
3 217 246 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 217 246 |
3 217 246 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 217 246 |
3 217 246 |
||
Izdevumi - kopā |
3 217 246 |
3 217 246 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 920 646 |
90 |
2 920 736 |
|
Kārtējie izdevumi |
185 040 |
90 |
185 130 |
|
Atlīdzība |
178 147 |
178 147 |
||
Atalgojums |
140 731 |
140 731 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 893 |
90 |
6 983 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 735 606 |
2 735 606 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 735 606 |
2 735 606 |
||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
-90 |
296 510 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
-90 |
296 510 |
|
04.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 038 106 |
3 038 106 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
3 038 106 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
3 038 106 |
||
Izdevumi - kopā |
3 038 106 |
3 038 106 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 741 506 |
90 |
2 741 596 |
|
Kārtējie izdevumi |
5 900 |
90 |
5 990 |
|
Atlīdzība |
1 849 |
1 849 |
||
Atalgojums |
1 491 |
1 491 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 051 |
90 |
4 141 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 735 606 |
2 735 606 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 735 606 |
2 735 606 |
||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
-90 |
296 510 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
-90 |
296 510 |
|
04.01.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 038 106 |
3 038 106 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
3 038 106 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 038 106 |
3 038 106 |
||
Izdevumi - kopā |
3 038 106 |
3 038 106 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 741 506 |
90 |
2 741 596 |
|
Kārtējie izdevumi |
5 900 |
90 |
5 990 |
|
Atlīdzība |
1 849 |
1 849 |
||
Atalgojums |
1 491 |
1 491 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 051 |
90 |
4 141 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 735 606 |
2 735 606 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 735 606 |
2 735 606 |
||
Kapitālie izdevumi |
296 600 |
-90 |
296 510 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
296 600 |
-90 |
296 510 |
Finanšu ministrs A.Slakteris