Ministru kabineta rīkojums Nr.137
Rīgā 2008.gada 12.martā (prot. Nr.15 20.§)
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
1.1. Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 11.03.00 "Eiropas Bēgļu fonds" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 75 197 latus uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām un 103 845 latus - uz valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu;
1.2. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 28.02.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004.-2006.gada periodā" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 5 264 latus un no izdevumiem atlīdzībai 869 latus uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros par 700 latiem samazināt izdevumus atalgojumiem;
1.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 23.02.00 "Eiropas teritoriālā sadarbība" 20 240 latu no izdevumiem atlīdzībai, 56 717 latu no izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 47 050 latu no izdevumiem starptautiskajai sadarbībai uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām un 40 000 latu no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai. Atlīdzības ietvaros par 3868 latiem samazināt izdevumus atalgojumiem.
2. Pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
3. Finanšu ministram atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta sestajai daļai informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu transferta izdevumiem. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, palielināt apropriāciju Tieslietu ministrijai un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam atbilstoši šā rīkojuma 3. un 4.pielikumam.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.marta rīkojumam Nr.137
Programmas, apakšprogrammas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
14. Iekšlietu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
236 864 188 |
236 864 188 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 342 983 |
15 342 983 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
969 829 |
969 829 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
12 734 |
12 734 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
220 551 376 |
220 551 376 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
220 551 376 |
220 551 376 |
|||
Izdevumi - kopā |
236 864 188 |
236 864 188 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
233 091 802 |
233 091 802 |
|||
Kārtējie izdevumi |
227 416 129 |
-179 042 |
227 237 087 |
||
Atlīdzība |
163 783 205 |
163 783 205 |
|||
Atalgojums |
103 592 498 |
103 592 498 |
|||
Preces un pakalpojumi |
63 632 924 |
-179 042 |
63 453 882 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 597 061 |
75 197 |
5 672 258 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 801 |
75 197 |
95 998 |
||
Sociālie pabalsti |
5 576 260 |
5 576 260 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
65 878 |
65 878 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
65 878 |
65 878 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 734 |
103 845 |
116 579 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
12 734 |
12 734 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
12 734 |
12 734 |
|||
Kapitālie izdevumi |
3 772 386 |
3 772 386 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 772 386 |
3 772 386 |
|||
11.00.00 |
03.130 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
10 275 902 |
10 275 902 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
119 888 |
119 888 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
444 047 |
444 047 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 711 967 |
9 711 967 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 711 967 |
9 711 967 |
|||
Izdevumi - kopā |
10 275 902 |
10 275 902 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
9 975 066 |
9 975 066 |
|||
Kārtējie izdevumi |
9 881 654 |
-179 042 |
9 702 612 |
||
Atlīdzība |
4 776 573 |
4 776 573 |
|||
Atalgojums |
3 605 750 |
3 605 750 |
|||
Preces un pakalpojumi |
5 105 081 |
-179 042 |
4 926 039 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
85 410 |
75 197 |
160 607 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
75 197 |
|||
Sociālie pabalsti |
85 410 |
85 410 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 002 |
8 002 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
8 002 |
8 002 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
|||
Kapitālie izdevumi |
300 836 |
300 836 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
300 836 |
300 836 |
|||
11.03.00 |
03.130 |
Eiropas Bēgļu fonds |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
352 683 |
352 683 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
352 683 |
352 683 |
|||
Izdevumi - kopā |
352 683 |
352 683 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
352 683 |
352 683 |
|||
Kārtējie izdevumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
||
Preces un pakalpojumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
75 197 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
75 197 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
|||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
353 962 031 |
353 962 031 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
57 438 811 |
57 438 811 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
10 303 150 |
10 303 150 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
190 180 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
286 220 070 |
286 220 070 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
268 711 070 |
268 711 070 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
17 509 000 |
17 509 000 |
|||
Izdevumi - kopā |
353 078 883 |
353 078 883 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
334 151 082 |
334 151 082 |
|||
Kārtējie izdevumi |
256 050 130 |
5 264 |
256 055 394 |
||
Atlīdzība |
182 149 763 |
-869 |
182 148 894 |
||
Atalgojums |
146 022 995 |
-700 |
146 022 295 |
||
Preces un pakalpojumi |
73 900 367 |
6 133 |
73 906 500 |
||
Procentu izdevumi |
2 357 461 |
2 357 461 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
48 765 710 |
48 765 710 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
35 618 008 |
35 618 008 |
|||
Sociālie pabalsti |
13 147 702 |
13 147 702 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
62 285 |
62 285 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
62 285 |
62 285 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
26 915 496 |
26 915 496 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
2 860 068 |
2 860 068 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
2 860 068 |
2 860 068 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
2 860 068 |
2 860 068 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
9 858 248 |
9 858 248 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
14 197 180 |
14 197 180 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
14 197 180 |
14 197 180 |
|||
Kapitālie izdevumi |
18 927 801 |
-5 264 |
18 922 537 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 425 601 |
-5 264 |
15 420 337 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 502 200 |
3 502 200 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
200 |
200 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
200 |
200 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
3 502 000 |
3 502 000 |
|||
Finansiālā bilance |
883 148 |
883 148 |
|||
Finansēšana |
-883 148 |
-883 148 |
|||
Aizņēmumi |
-3 486 788 |
-3 486 788 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
9 900 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 496 688 |
-3 496 688 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
-9 900 |
|||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 613 540 |
|||
28.00.00 |
09.000 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un ES politikas iniciatīvas |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
9 774 894 |
9 774 894 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
190 180 |
190 180 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
190 180 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 584 714 |
9 584 714 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 584 714 |
9 584 714 |
|||
Izdevumi - kopā |
9 774 894 |
9 774 894 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
8 286 250 |
5 264 |
8 291 514 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 305 023 |
5 264 |
6 310 287 |
||
Atlīdzība |
3 830 162 |
-869 |
3 829 293 |
||
Atalgojums |
3 081 250 |
-700 |
3 080 550 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 474 861 |
6 133 |
2 480 994 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 260 166 |
1 260 166 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
277 473 |
277 473 |
|||
Sociālie pabalsti |
982 693 |
982 693 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
721 061 |
721 061 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
530 881 |
530 881 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
190 180 |
190 180 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
190 180 |
190 180 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 488 644 |
-5 264 |
1 483 380 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 488 644 |
-5 264 |
1 483 380 |
||
28.02.00 |
09.000 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004.-2006.gada periodā |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
366 334 |
366 334 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
366 334 |
366 334 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
366 334 |
366 334 |
|||
Izdevumi - kopā |
366 334 |
366 334 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
21 605 |
5 264 |
26 869 |
||
Kārtējie izdevumi |
21 605 |
5 264 |
26 869 |
||
Atlīdzība |
10 799 |
-869 |
9 930 |
||
Atalgojums |
8 703 |
-700 |
8 003 |
||
Preces un pakalpojumi |
10 806 |
6 133 |
16 939 |
||
Kapitālie izdevumi |
344 729 |
-5 264 |
339 465 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
344 729 |
-5 264 |
339 465 |
||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
91 654 374 |
91 654 374 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 182 193 |
1 182 193 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
93 335 |
93 335 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 472 181 |
90 472 181 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 472 181 |
90 472 181 |
|||
Izdevumi - kopā |
91 314 252 |
91 314 252 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
72 359 072 |
-40 000 |
72 319 072 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 613 665 |
-116 957 |
7 496 708 |
||
Atlīdzība |
5 401 404 |
-20 240 |
5 381 164 |
||
Atalgojums |
4 068 022 |
-3 868 |
4 064 154 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 212 261 |
-96 717 |
2 115 544 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
6 135 640 |
124 007 |
6 259 647 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 135 640 |
124 007 |
6 259 647 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
592 532 |
-47 050 |
545 482 |
||
Starptautiskā sadarbība |
592 532 |
-47 050 |
545 482 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
58 017 235 |
58 017 235 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
1 760 000 |
1 760 000 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
56 163 900 |
56 163 900 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
93 335 |
93 335 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
93 335 |
93 335 |
|||
Kapitālie izdevumi |
18 955 180 |
40 000 |
18 995 180 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
178 657 |
40 000 |
218 657 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
18 776 523 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
18 776 523 |
18 776 523 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
18 776 523 |
18 776 523 |
|||
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
|||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
|||
23.00.00 |
04.111 |
Teritoriālā sadarbība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 533 485 |
2 533 485 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 064 122 |
1 064 122 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
93 335 |
93 335 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 469 363 |
1 469 363 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 469 363 |
1 469 363 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 193 363 |
2 193 363 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 163 363 |
-40 000 |
2 123 363 |
||
Kārtējie izdevumi |
607 035 |
-116 957 |
490 078 |
||
Atlīdzība |
243 834 |
-20 240 |
223 594 |
||
Atalgojums |
181 507 |
-3 868 |
177 639 |
||
Preces un pakalpojumi |
363 201 |
-96 717 |
266 484 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
872 168 |
124 007 |
996 175 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
872 168 |
124 007 |
996 175 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
590 825 |
-47 050 |
543 775 |
||
Starptautiskā sadarbība |
590 825 |
-47 050 |
543 775 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
93 335 |
93 335 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
93 335 |
93 335 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
93 335 |
93 335 |
|||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
||
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
|||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
|||
23.02.00 |
04.111 |
Eiropas teritoriālā sadarbība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 199 178 |
2 199 178 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
898 429 |
898 429 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 749 |
1 300 749 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 749 |
1 300 749 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 859 056 |
1 859 056 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 829 056 |
-40 000 |
1 789 056 |
||
Kārtējie izdevumi |
558 307 |
-116 957 |
441 350 |
||
Atlīdzība |
241 834 |
-20 240 |
221 594 |
||
Atalgojums |
179 895 |
-3 868 |
176 027 |
||
Preces un pakalpojumi |
316 473 |
-96 717 |
219 756 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
786 015 |
124 007 |
910 022 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
786 015 |
124 007 |
910 022 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
484 734 |
-47 050 |
437 684 |
||
Starptautiskā sadarbība |
484 734 |
-47 050 |
437 684 |
||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
||
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
|||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.marta rīkojumam Nr.137
Pamatbudžets (Ls)
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
14. Iekšlietu ministrija |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
352 683 |
352 683 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
352 683 |
352 683 |
||
Izdevumi - kopā |
352 683 |
352 683 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
352 683 |
352 683 |
||
Kārtējie izdevumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
|
Preces un pakalpojumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
75 197 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
75 197 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
||
11.00.00 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|||
Citi ES politiku instrumenti |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
352 683 |
352 683 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
352 683 |
352 683 |
||
Izdevumi - kopā |
352 683 |
352 683 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
352 683 |
352 683 |
||
Kārtējie izdevumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
|
Preces un pakalpojumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
75 197 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
75 197 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
||
11.03.00 |
Eiropas Bēgļu fonds |
|||
Citi ES politiku instrumenti |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
352 683 |
352 683 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
352 683 |
352 683 |
||
Izdevumi - kopā |
352 683 |
352 683 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
352 683 |
352 683 |
||
Kārtējie izdevumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
|
Preces un pakalpojumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
75 197 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
75 197 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
||
tajā skaitā |
||||
Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programma |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
352 683 |
352 683 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
352 683 |
352 683 |
||
Izdevumi - kopā |
352 683 |
352 683 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
352 683 |
352 683 |
||
Kārtējie izdevumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
|
Preces un pakalpojumi |
352 683 |
-179 042 |
173 641 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
75 197 |
75 197 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
75 197 |
75 197 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
103 845 |
103 845 |
||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
||||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 533 485 |
2 533 485 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 064 122 |
1 064 122 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
93 335 |
93 335 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 469 363 |
1 469 363 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 469 363 |
1 469 363 |
||
Izdevumi - kopā |
2 193 363 |
2 193 363 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 163 363 |
-40 000 |
2 123 363 |
|
Kārtējie izdevumi |
607 035 |
-116 957 |
490 078 |
|
Atlīdzība |
243 834 |
-20 240 |
223 594 |
|
Atalgojums |
181 507 |
-3 868 |
177 639 |
|
Preces un pakalpojumi |
363 201 |
-96 717 |
266 484 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
872 168 |
124 007 |
996 175 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
872 168 |
124 007 |
996 175 |
|
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
590 825 |
-47 050 |
543 775 |
|
Starptautiskā sadarbība |
590 825 |
-47 050 |
543 775 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
93 335 |
93 335 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
93 335 |
93 335 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
93 335 |
93 335 |
||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
|
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
||
23.00.00 |
Teritoriālā sadarbība |
|||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 533 485 |
2 533 485 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 064 122 |
1 064 122 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
93 335 |
93 335 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 469 363 |
1 469 363 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 469 363 |
1 469 363 |
||
Izdevumi - kopā |
2 193 363 |
2 193 363 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 163 363 |
-40 000 |
2 123 363 |
|
Kārtējie izdevumi |
607 035 |
-116 957 |
490 078 |
|
Atlīdzība |
243 834 |
-20 240 |
223 594 |
|
Atalgojums |
181 507 |
-3 868 |
177 639 |
|
Preces un pakalpojumi |
363 201 |
-96 717 |
266 484 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
872 168 |
124 007 |
996 175 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
872 168 |
124 007 |
996 175 |
|
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
590 825 |
-47 050 |
543 775 |
|
Starptautiskā sadarbība |
590 825 |
-47 050 |
543 775 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
93 335 |
93 335 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
93 335 |
93 335 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
93 335 |
93 335 |
||
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
|
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
||
23.02.00 |
Eiropas teritoriālā sadarbība |
|||
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 199 178 |
2 199 178 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
898 429 |
898 429 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 749 |
1 300 749 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 749 |
1 300 749 |
||
Izdevumi - kopā |
1 859 056 |
1 859 056 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 829 056 |
-40 000 |
1 789 056 |
|
Kārtējie izdevumi |
558 307 |
-116 957 |
441 350 |
|
Atlīdzība |
241 834 |
-20 240 |
221 594 |
|
Atalgojums |
179 895 |
-3 868 |
176 027 |
|
Preces un pakalpojumi |
316 473 |
-96 717 |
219 756 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
786 015 |
124 007 |
910 022 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
786 015 |
124 007 |
910 022 |
|
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
484 734 |
-47 050 |
437 684 |
|
Starptautiskā sadarbība |
484 734 |
-47 050 |
437 684 |
|
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
30 000 |
40 000 |
70 000 |
|
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 258 480 |
3 258 480 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 258 480 |
3 258 480 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 258 480 |
3 258 480 |
||
Izdevumi - kopā |
3 258 480 |
3 258 480 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 953 671 |
5 264 |
1 958 935 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 953 671 |
5 264 |
1 958 935 |
|
Atlīdzība |
1 536 872 |
-869 |
1 536 003 |
|
Atalgojums |
1 217 201 |
-700 |
1 216 501 |
|
Preces un pakalpojumi |
416 799 |
6 133 |
422 932 |
|
Kapitālie izdevumi |
1 304 809 |
-5 264 |
1 299 545 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 304 809 |
-5 264 |
1 299 545 |
|
28.00.00 |
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 859 435 |
2 859 435 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 859 435 |
2 859 435 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 859 435 |
2 859 435 |
||
Izdevumi - kopā |
2 859 435 |
2 859 435 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 554 626 |
5 264 |
1 559 890 |
|
Kārtējie izdevumi |
1 554 626 |
5 264 |
1 559 890 |
|
Atlīdzība |
1 137 827 |
-869 |
1 136 958 |
|
Atalgojums |
917 522 |
-700 |
916 822 |
|
Preces un pakalpojumi |
416 799 |
6 133 |
422 932 |
|
Kapitālie izdevumi |
1 304 809 |
-5 264 |
1 299 545 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 304 809 |
-5 264 |
1 299 545 |
|
28.02.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004.-2006.gada periodā |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
366 334 |
366 334 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
366 334 |
366 334 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
366 334 |
366 334 |
||
Izdevumi - kopā |
366 334 |
366 334 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
21 605 |
5 264 |
26 869 |
|
Kārtējie izdevumi |
21 605 |
5 264 |
26 869 |
|
Atlīdzība |
10 799 |
-869 |
9 930 |
|
Atalgojums |
8 703 |
-700 |
8 003 |
|
Preces un pakalpojumi |
10 806 |
6 133 |
16 939 |
|
Kapitālie izdevumi |
344 729 |
-5 264 |
339 465 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
344 729 |
-5 264 |
339 465 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.marta rīkojumam Nr.137
(Ls)
Programmas, apakšprogrammas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
19. Tieslietu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
115 577 428 |
16 072 |
115 593 500 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
14 670 841 |
14 670 841 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 906 587 |
100 906 587 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 906 587 |
100 906 587 |
|||
Izdevumi - kopā |
116 541 718 |
16 072 |
116 557 790 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
112 928 625 |
16 072 |
112 944 697 |
||
Kārtējie izdevumi |
110 263 090 |
16 072 |
110 279 162 |
||
Atlīdzība |
79 712 217 |
79 712 217 |
|||
Atalgojums |
57 362 133 |
57 362 133 |
|||
Preces un pakalpojumi |
30 550 873 |
16 072 |
30 566 945 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 609 094 |
2 609 094 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 377 365 |
1 377 365 |
|||
Sociālie pabalsti |
1 231 729 |
1 231 729 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
56 441 |
56 441 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
56 441 |
56 441 |
|||
Kapitālie izdevumi |
3 613 093 |
3 613 093 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 613 093 |
3 613 093 |
|||
Finansiālā bilance |
-964 290 |
-964 290 |
|||
Finansēšana |
964 290 |
964 290 |
|||
Naudas līdzekļi |
964 290 |
964 290 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
964 290 |
964 290 |
|||
36.00.00 |
Tiesas |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
32 993 369 |
16 072 |
33 009 441 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 580 000 |
1 580 000 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 413 369 |
31 413 369 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 413 369 |
31 413 369 |
|||
Izdevumi - kopā |
32 993 369 |
16 072 |
33 009 441 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
32 266 556 |
16 072 |
32 282 628 |
||
Kārtējie izdevumi |
32 148 116 |
16 072 |
32 164 188 |
||
Atlīdzība |
23 918 617 |
23 918 617 |
|||
Atalgojums |
18 111 288 |
18 111 288 |
|||
Preces un pakalpojumi |
8 229 499 |
16 072 |
8 245 571 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
118 440 |
118 440 |
|||
Sociālie pabalsti |
118 440 |
118 440 |
|||
Kapitālie izdevumi |
726 813 |
726 813 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
726 813 |
726 813 |
|||
36.01.00 |
03.311 |
Tiesu administrācija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 392 629 |
16 072 |
2 408 701 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 380 000 |
1 380 000 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 012 629 |
1 012 629 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 012 629 |
1 012 629 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 392 629 |
16 072 |
2 408 701 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 292 971 |
16 072 |
2 309 043 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 292 971 |
16 072 |
2 309 043 |
||
Atlīdzība |
1 285 528 |
1 285 528 |
|||
Atalgojums |
946 648 |
946 648 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 007 443 |
16 072 |
1 023 515 |
||
Kapitālie izdevumi |
99 658 |
99 658 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
99 658 |
99 658 |
|||
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 362 598 |
87 773 |
5 450 371 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
140 560 |
140 560 |
|||
Transferti |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
||
Valsts budžeta transferti |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 133 524 |
4 133 524 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 133 524 |
4 133 524 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 362 598 |
87 773 |
5 450 371 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 322 952 |
86 965 |
5 409 917 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 542 823 |
35 027 |
2 577 850 |
||
Atlīdzība |
1 674 319 |
1 674 319 |
|||
Atalgojums |
1 260 746 |
1 260 746 |
|||
Preces un pakalpojumi |
868 504 |
35 027 |
903 531 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 780 129 |
51 938 |
2 832 067 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 780 129 |
51 938 |
2 832 067 |
||
Kapitālie izdevumi |
39 646 |
808 |
40 454 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
39 646 |
808 |
40 454 |
||
01.00.00 |
01.110 |
Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts) |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 795 046 |
87 773 |
1 882 819 |
||
Transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
87 773 |
87 773 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 795 046 |
1 795 046 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 795 046 |
1 795 046 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 795 046 |
87 773 |
1 882 819 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 764 700 |
86 965 |
1 851 665 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 461 641 |
35 027 |
1 496 668 |
||
Atlīdzība |
825 560 |
825 560 |
|||
Atalgojums |
592 760 |
592 760 |
|||
Preces un pakalpojumi |
636 081 |
35 027 |
671 108 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
303 059 |
51 938 |
354 997 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
303 059 |
51 938 |
354 997 |
||
Kapitālie izdevumi |
30 346 |
808 |
31 154 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
30 346 |
808 |
31 154 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.marta rīkojumam Nr.137
Programmas, apakšprogrammas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
19. Tieslietu ministrija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
16 072 |
16 072 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Izdevumi - kopā |
16 072 |
16 072 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
16 072 |
16 072 |
|||
Kārtējie izdevumi |
16 072 |
16 072 |
|||
Preces un pakalpojumi |
16 072 |
16 072 |
|||
36.00.00 |
Tiesas |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
16 072 |
16 072 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Izdevumi - kopā |
16 072 |
16 072 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
16 072 |
16 072 |
|||
Kārtējie izdevumi |
16 072 |
16 072 |
|||
Preces un pakalpojumi |
16 072 |
16 072 |
|||
36.01.00 |
Tiesu administrācija |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
16 072 |
16 072 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Izdevumi - kopā |
16 072 |
16 072 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
16 072 |
16 072 |
|||
Kārtējie izdevumi |
16 072 |
16 072 |
|||
Preces un pakalpojumi |
16 072 |
16 072 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programmas projekts |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
16 072 |
16 072 |
|||
Transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts budžeta transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
16 072 |
16 072 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
16 072 |
16 072 |
|||
Izdevumi - kopā |
16 072 |
16 072 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
16 072 |
16 072 |
|||
Kārtējie izdevumi |
16 072 |
16 072 |
|||
Preces un pakalpojumi |
16 072 |
16 072 |
|||
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
|||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
87 773 |
87 773 |
|||
Transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
87 773 |
87 773 |
|||
Izdevumi - kopā |
87 773 |
87 773 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
86 965 |
86 965 |
|||
Kārtējie izdevumi |
35 027 |
35 027 |
|||
Preces un pakalpojumi |
35 027 |
35 027 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
51 938 |
51 938 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
51 938 |
51 938 |
|||
Kapitālie izdevumi |
808 |
808 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
808 |
808 |
|||
01.00.00 |
Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts) |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
87 773 |
87 773 |
|||
Transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
87 773 |
87 773 |
|||
Izdevumi - kopā |
87 773 |
87 773 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
86 965 |
86 965 |
|||
Kārtējie izdevumi |
35 027 |
35 027 |
|||
Preces un pakalpojumi |
35 027 |
35 027 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
51 938 |
51 938 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
51 938 |
51 938 |
|||
Kapitālie izdevumi |
808 |
808 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
808 |
808 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programmas projekts |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
87 773 |
87 773 |
|||
Transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
87 773 |
87 773 |
|||
Izdevumi - kopā |
87 773 |
87 773 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
86 965 |
86 965 |
|||
Kārtējie izdevumi |
35 027 |
35 027 |
|||
Preces un pakalpojumi |
35 027 |
35 027 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
51 938 |
51 938 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
51 938 |
51 938 |
|||
Kapitālie izdevumi |
808 |
808 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
808 |
808 |
Finanšu ministrs A.Slakteris