Ministru kabineta rīkojums Nr.551
Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.38 41.§)
Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam" 26.pantu pārdalīt asignējumus starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem:
1.1.Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 05.10.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana" pārdalīt no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem 110715 latus, kārtējo izdevumu ietvaros nodalīt atalgojumiem 9222 latus;
1.2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.2.1. apakšprogrammā 01.04.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana" pārdalīt no subsīdijām un dotācijām uz kārtējiem izdevumiem 83944 latus, subsīdiju un dotāciju ietvaros samazināt dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem par 69116 latiem un kārtējo izdevumu ietvaros nodalīt atalgojumiem 31558 latus;
1.2.2. apakšprogrammā 05.27.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi" kārtējo izdevumu ietvaros nodalīt atalgojumiem 74891 latu;
1.2.3. apakšprogrammā 07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana" kārtējo izdevumu ietvaros samazināt atalgojumus par 40981 latu;
1.2.4. apakšprogrammas 07.08.00 "Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai" ietvaros pārdalīt no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem 1222 latus, kārtējo izdevumu ietvaros samazināt atalgojumus par 25058 latiem.
2. Pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem veikt saskaņā ar šī rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.jūlija rīkojumam Nr.551
Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam" 4.pielikuma "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"izmaiņas
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2006.gada plāns |
Izmaiņas |
2006.gads |
|
Ieņēmumi - kopā |
2 411 885 972 |
2 411 885 972 |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 589 897 404 |
2 589 897 404 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 242 144 649 |
2 242 144 649 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
107 279 091 |
107 279 091 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
240 473 664 |
240 473 664 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 604 528 007 |
2 604 528 007 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 208 833 797 |
-111 937 |
2 208 721 860 |
||
Kārtējie izdevumi |
891 319 165 |
-27 993 |
891 291 172 |
||
tai skaitā atalgojumi |
394 228 893 |
49 632 |
394 278 525 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
64 535 310 |
64 535 310 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 252 979 322 |
-83 944 |
1 252 895 378 |
||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
627 824 538 |
-69 116 |
627 755 422 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
125 927 305 |
125 927 305 |
|||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
8 583 178 |
8 583 178 |
|||
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
15 670 605 |
15 670 605 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
395 694 210 |
111 937 |
395 806 147 |
||
kapitālie izdevumi |
151 181 962 |
111 937 |
151 293 899 |
||
investīcijas |
244 512 248 |
244 512 248 |
|||
Tīrie aizdevumi |
42 201 205 |
42 201 205 |
|||
Fiskālā bilance |
-234 843 240 |
-234 843 240 |
|||
Finansēšana: |
|||||
Aizņēmumi |
222 684 358 |
222 684 358 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 860 293 |
1 860 293 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
10 298 589 |
10 298 589 |
|||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
197 592 975 |
197 592 975 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 437 303 |
150 437 303 |
|||
Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
529 112 |
529 112 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
37 469 548 |
37 469 548 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
7 169 185 |
7 169 185 |
|||
Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības |
1 987 827 |
1 987 827 |
|||
Izdevumi - kopā |
200 357 482 |
200 357 482 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
182 724 575 |
-110 715 |
182 613 860 |
||
Kārtējie izdevumi |
147 640 268 |
-110 715 |
147 529 553 |
||
tai skaitā atalgojumi |
76 726 703 |
9 222 |
76 735 925 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
2 271 777 |
2 271 777 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
32 812 530 |
32 812 530 |
|||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
21 556 456 |
21 556 456 |
|||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
9 263 685 |
9 263 685 |
|||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
41 930 |
41 930 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
17 632 907 |
110 715 |
17 743 622 |
||
kapitālie izdevumi |
17 632 907 |
110 715 |
17 743 622 |
||
Tīrie aizdevumi |
-2 208 192 |
-2 208 192 |
|||
Aizdevumi |
263 529 |
263 529 |
|||
Aizdevumu atmaksas |
2 471 721 |
2 471 721 |
|||
Fiskālā bilance |
-556 315 |
-556 315 |
|||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
263 529 |
263 529 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
292 786 |
292 786 |
|||
05.00.00 |
Zinātne |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
20 149 704 |
20 149 704 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 856 112 |
17 856 112 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 287 000 |
2 287 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
6 592 |
6 592 |
|||
Izdevumi - kopā |
20 180 876 |
20 180 876 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
17 725 403 |
-110 715 |
17 614 688 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 727 127 |
-110 715 |
16 616 412 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 116 726 |
9 222 |
2 125 948 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
998 276 |
998 276 |
|||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
995 276 |
995 276 |
|||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
3 000 |
3 000 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 455 473 |
110 715 |
2 566 188 |
||
kapitālie izdevumi |
2 455 473 |
110 715 |
2 566 188 |
||
Fiskālā bilance |
-31 172 |
-31 172 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
31 172 |
31 172 |
|||
05.10.00 |
01.310 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 602 303 |
2 602 303 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 602 303 |
2 602 303 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 602 303 |
2 602 303 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
146 830 |
-110 715 |
36 115 |
||
Kārtējie izdevumi |
146 830 |
-110 715 |
36 115 |
||
tai skaitā atalgojumi |
5 956 |
9 222 |
15 178 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 455 473 |
110 715 |
2 566 188 |
||
kapitālie izdevumi |
2 455 473 |
110 715 |
2 566 188 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
188 854 706 |
188 854 706 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
183 757 334 |
183 757 334 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 473 210 |
3 473 210 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
1 624 162 |
1 624 162 |
|||
Izdevumi - kopā |
188 854 706 |
188 854 706 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
182 264 432 |
-1 222 |
182 263 210 |
||
Kārtējie izdevumi |
51 375 956 |
82 722 |
51 458 678 |
||
tai skaitā atalgojumi |
17 714 311 |
40 410 |
17 754 721 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
15 341 |
15 341 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
130 873 135 |
-83 944 |
130 789 191 |
||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
11 626 606 |
-69 116 |
11 557 490 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
96 217 472 |
96 217 472 |
|||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
333 516 |
333 516 |
|||
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
15 578 746 |
15 578 746 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 590 274 |
1 222 |
6 591 496 |
||
kapitālie izdevumi |
2 248 840 |
1 222 |
2 250 062 |
||
investīcijas |
4 341 434 |
4 341 434 |
|||
01.00.00 |
06.010 |
Nozares vadība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
10 917 586 |
10 917 586 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 280 161 |
10 280 161 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
637 425 |
637 425 |
|||
Izdevumi - kopā |
10 917 586 |
10 917 586 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
10 675 628 |
10 675 628 |
|||
Kārtējie izdevumi |
6 886 678 |
83 944 |
6 970 622 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 929 142 |
31 558 |
1 960 700 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
15 341 |
15 341 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
3 773 609 |
-83 944 |
3 689 665 |
||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 958 128 |
-69 116 |
1 889 012 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
241 958 |
241 958 |
|||
kapitālie izdevumi |
241 958 |
241 958 |
|||
01.04.00 |
06.010 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 239 940 |
3 239 940 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 239 940 |
3 239 940 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 239 940 |
3 239 940 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 239 940 |
3 239 940 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 083 592 |
83 944 |
1 167 536 |
||
tai skaitā atalgojumi |
582 803 |
31 558 |
614 361 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 156 348 |
-83 944 |
2 072 404 |
||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 958 128 |
-69 116 |
1 889 012 |
||
05.00.00 |
06.000 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
28 446 281 |
28 446 281 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 975 991 |
24 975 991 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 470 290 |
3 470 290 |
|||
Izdevumi - kopā |
28 446 281 |
28 446 281 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
24 731 350 |
24 731 350 |
|||
Kārtējie izdevumi |
19 842 418 |
19 842 418 |
|||
tai skaitā atalgojumi |
10 929 367 |
74 891 |
11 004 258 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 888 932 |
4 888 932 |
|||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
4 614 095 |
4 614 095 |
|||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
178 351 |
178 351 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 714 931 |
3 714 931 |
|||
kapitālie izdevumi |
548 157 |
548 157 |
|||
investīcijas |
3 166 774 |
3 166 774 |
|||
05.27.00 |
06.200 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
306 627 |
306 627 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
306 627 |
306 627 |
|||
Izdevumi - kopā |
306 627 |
306 627 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
306 627 |
306 627 |
|||
Kārtējie izdevumi |
139 002 |
139 002 |
|||
tai skaitā atalgojumi |
45 176 |
74 891 |
120 067 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
167 625 |
167 625 |
|||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
71 139 |
71 139 |
|||
07.00.00 |
13.500 |
Darba tirgus administrēšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
37 539 456 |
37 539 456 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 549 799 |
36 549 799 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 920 |
2 920 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
986 737 |
986 737 |
|||
Izdevumi - kopā |
37 539 456 |
37 539 456 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
34 906 071 |
-1 222 |
34 904 849 |
||
Kārtējie izdevumi |
24 646 860 |
-1 222 |
24 645 638 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 855 802 |
-66 039 |
4 789 763 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 259 211 |
10 259 211 |
|||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
5 054 383 |
5 054 383 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 633 385 |
1 222 |
2 634 607 |
||
kapitālie izdevumi |
1 458 725 |
1 222 |
1 459 947 |
||
investīcijas |
1 174 660 |
1 174 660 |
|||
07.05.00 |
13.500 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
13 080 338 |
13 080 338 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 080 338 |
13 080 338 |
|||
Izdevumi - kopā |
13 080 338 |
13 080 338 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
13 080 338 |
13 080 338 |
|||
Kārtējie izdevumi |
10 452 961 |
10 452 961 |
|||
tai skaitā atalgojumi |
1 459 639 |
-40 981 |
1 418 658 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 627 377 |
2 627 377 |
|||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 626 603 |
1 626 603 |
|||
07.08.00 |
13.500 |
Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
313 818 |
313 818 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
313 818 |
313 818 |
|||
Izdevumi - kopā |
313 818 |
313 818 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
294 450 |
-1 222 |
293 228 |
||
Kārtējie izdevumi |
294 450 |
-1 222 |
293 228 |
||
tai skaitā atalgojumi |
214 542 |
-25 058 |
189 484 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
19 368 |
1 222 |
20 590 |
||
kapitālie izdevumi |
19 368 |
1 222 |
20 590 |
Finanšu ministra vietā -
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.jūlija rīkojumam Nr.551
Likuma "Par
valsts budžetu 2006.gadam" 15.pielikuma
"Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa
saistību limiti
un valsts investīciju projekti" izmaiņas
Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
Pro- jekta kods |
2006.gada plāns |
Izmaiņas |
2006.gads (kopā ar izmaiņām) |
Kopsavilkums |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
850 457 201 |
850 457 201 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
608 738 124 |
608 738 124 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 036 314 |
2 036 314 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
239 682 763 |
239 682 763 |
|||
Izdevumi - kopā |
863 232 691 |
0 |
863 232 691 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
552 142 343 |
-111 937 |
552 030 406 |
||
Kārtējie izdevumi |
86 386 170 |
-27 993 |
86 358 177 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
64 535 310 |
64 535 310 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
401 220 863 |
-83 944 |
401 136 919 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
227 288 135 |
-69 116 |
227 219 019 |
||
Dotācijas iedzīvotājiem |
1 387 773 |
1 387 773 |
|||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
8 562 928 |
8 562 928 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
311 090 348 |
111 937 |
311 202 285 |
||
Kapitālie izdevumi |
66 578 100 |
111 937 |
66 690 037 |
||
Investīcijas |
244 512 248 |
244 512 248 |
|||
Tīrie aizdevumi |
-2 471 721 |
-2 471 721 |
|||
Aizdevumu atmaksas |
2 471 721 |
2 471 721 |
|||
Fiskālā bilance |
-10 303 769 |
-10 303 769 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 180 |
5 180 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
10 298 589 |
10 298 589 |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
99 371 076 |
99 371 076 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
99 173 666 |
99 173 666 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
197 410 |
197 410 |
|||
Izdevumi - kopā |
99 371 076 |
0 |
99 371 076 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
69 353 549 |
-111 937 |
69 241 612 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 266 086 |
-111 937 |
6 154 149 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
63 087 463 |
63 087 463 |
|||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
30 455 220 |
30 455 220 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
30 017 527 |
111 937 |
30 129 464 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 438 166 |
111 937 |
8 550 103 |
||
Investīcijas |
21 579 361 |
21 579 361 |
|||
15.Izglītības un zinātnes ministrija |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
7 975 679 |
7 975 679 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 975 679 |
7 975 679 |
|||
Izdevumi - kopā |
7 975 679 |
0 |
7 975 679 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 436 015 |
-110 715 |
1 325 300 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 366 015 |
-110 715 |
1 255 300 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
70 000 |
70 000 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 539 664 |
110 715 |
6 650 379 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 539 664 |
110 715 |
6 650 379 |
||
05.00.00 |
Zinātne |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
2 602 303 |
2 602 303 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 602 303 |
2 602 303 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 602 303 |
0 |
2 602 303 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
146 830 |
-110 715 |
36 115 |
||
Kārtējie izdevumi |
146 830 |
-110 715 |
36 115 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 455 473 |
110 715 |
2 566 188 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 455 473 |
110 715 |
2 566 188 |
||
05.10.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana |
||||
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
2 602 303 |
2 602 303 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 602 303 |
2 602 303 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 602 303 |
0 |
2 602 303 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
146 830 |
-110 715 |
36 115 |
||
Kārtējie izdevumi |
146 830 |
-110 715 |
36 115 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 455 473 |
110 715 |
2 566 188 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 455 473 |
110 715 |
2 566 188 |
||
18.Labklājības ministrija |
|||||
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
5 020 824 |
5 020 824 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 823 414 |
4 823 414 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
197 410 |
197 410 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 020 824 |
0 |
5 020 824 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
633 172 |
-1 222 |
631 950 |
||
Kārtējie izdevumi |
633 172 |
-1 222 |
631 950 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 387 652 |
1 222 |
4 388 874 |
||
Kapitālie izdevumi |
46 218 |
1 222 |
47 440 |
||
Investīcijas |
4 341 434 |
4 341 434 |
|||
07.00.00 |
Darba tirgus administrēšana |
||||
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
1 488 478 |
1 488 478 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 488 478 |
1 488 478 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 488 478 |
0 |
1 488 478 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
294 450 |
-1 222 |
293 228 |
||
Kārtējie izdevumi |
294 450 |
-1 222 |
293 228 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 194 028 |
1 222 |
1 195 250 |
||
Kapitālie izdevumi |
19 368 |
1 222 |
20 590 |
||
Investīcijas |
1 174 660 |
1 174 660 |
|||
07.08.00 |
Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
||||
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
313 818 |
313 818 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
313 818 |
313 818 |
|||
Izdevumi - kopā |
313 818 |
0 |
313 818 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
294 450 |
-1 222 |
293 228 |
||
Kārtējie izdevumi |
294 450 |
-1 222 |
293 228 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
19 368 |
1 222 |
20 590 |
||
Kapitālie izdevumi |
19 368 |
1 222 |
20 590 |
||
Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
5 731 565 |
5 731 565 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 274 665 |
5 274 665 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
456 900 |
456 900 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 731 565 |
0 |
5 731 565 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 579 371 |
0 |
5 579 371 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 572 634 |
83 944 |
2 656 578 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 006 737 |
-83 944 |
2 922 793 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
2 679 985 |
-69 116 |
2 610 869 |
||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
128 532 |
128 532 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
152 194 |
152 194 |
|||
Kapitālie izdevumi |
136 911 |
136 911 |
|||
Investīcijas |
15 283 |
15 283 |
|||
18.Labklājības ministrija |
|||||
Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
5 746 474 |
5 746 474 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 746 474 |
5 746 474 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 746 474 |
0 |
5 746 474 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 746 474 |
0 |
5 746 474 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 972 865 |
83 944 |
2 056 809 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 773 609 |
-83 944 |
3 689 665 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 958 128 |
-69 116 |
1 889 012 |
||
01.00.00 |
Nozares vadība |
||||
Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
5 746 474 |
5 746 474 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 746 474 |
5 746 474 |
|||
Izdevumi - kopā |
5 746 474 |
0 |
5 746 474 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 746 474 |
0 |
5 746 474 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 972 865 |
83 944 |
2 056 809 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 773 609 |
-83 944 |
3 689 665 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 958 128 |
-69 116 |
1 889 012 |
||
01.04.00 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana |
||||
Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
3 239 940 |
3 239 940 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 239 940 |
3 239 940 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 239 940 |
0 |
3 239 940 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 239 940 |
0 |
3 239 940 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 083 592 |
83 944 |
1 167 536 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 156 348 |
-83 944 |
2 072 404 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 958 128 |
-69 116 |
1 889 012 |
Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis